质量记录表格汇总表
工程项目质量记录汇总表格

产品型号规格
复制人
复制时刻
复制份数
备注
ZJ-4.2-05№
序号
记录名称
记录编号
份 数
销毁人
销毁缘故
日 期
批准人
备注
签到表
ZJ-5.4-02№
序号
姓 名
职 务
部 门
时 间
ZJ-5.4-03№
主持人
时间
记录人
参加人员:
内容:
年度培训打算
ZJ-6.1-01№
日期
参加培训人员
培训方式
培训内容
培训部门
考核
方式
学时
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
ZJ-6.1-02№
开班部门
培训课程
部门领导
主讲教师
培训时刻
培训地点
培训对象
培训课时
培训目的:
培训内容:
领导审批
年月日
签到及成绩簿
ZJ-6.1-03№
序
号
姓 名
考勤月
成 绩
备 注
日
日
日
日
职员能力档案
ZJ-6.1-04№
姓名
性 不
出生年月
学历
职 称
技 能
工
作
经
历
时刻
单位
设计开发输入清单
ZJ-7.3-04№
项目名称
型号规格
序号
资料名称
备注
编制: 日期: 审批: 日期:
ZJ-7.3-05№
项目名称
型号规格
设计开发时期
负责人
评审人员
部 门
质量记录汇总表

质量记录汇总表
编制:审核:
附注:所有质量记录之表格之最新版本,文控中心必须有存档。
质量记录汇总表
编制:审核:
附注:所有质量记录之表格之最新版本,文控中心必须有存档。
质量记录汇总表
编制:审核:
附注:所有质量记录之表格之最新版本,文控中心必须有存档。
编制:审核:
编制:审核:
附注:所有质量记录之表格之最新版本,文控中心必须有存档。
质量记录汇总表
编制:审核:
编制:审核:
编制:审核:
编制:审核:
编制:审核:
编制:审核:
编制:审核:
编制:审核:
编制:审核:
编制:审核:
编制:审核:
编制:审核:。
质量表格新版

( 月 日— 月 日)分项工程质量整改及时率登记表
单位工程名称:
记录时间:
表一
序号
分项工程 名称部位
下发整 下发整 下发整 改时间 改份数 改条数
整改 条数
未整改 条数
未及时整改 项跟踪情况
整改 及时
率
材料名称(或 供货单位(施
成品)
工部位)
不合格品登记表
单据号
检查日期
不合格数量
表二
不合格去向
检查人:
规范规定
见
工程质量问题整改告知单
单
位
施工负责人
检查中存在的问题及意见:
工程名称 检查部位
编号:
限改日期:
检查人: 内完 接受人:
2023 年 月 日 2023 年 月 日
复查人:
2023 年 月 日
月份形象部位质量情况登记表
月份
姓名
质量评估
分项名称
钢筋
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十 一 十 二
审核人:
物资验证台帐
表三
进 场 使 用 材 质 材 质 编 物 资 进场物资质 不合格 物资负 责任师 质 量 检
物 资 部位 证 明 号(三证 进 场 量情况(不 解决情 责 人
查员
名称
情况 一标) 时间 合格说明) 况
例外放行单
表4
部位 例 外 放 行 其它工序情 申 请 申 请 人 质 量 监 控 主 管 领 申 请 日 放 行
月
月
模板
混凝土
钢筋
模板
混凝土
钢筋
模板
混凝土
钢筋
模板
混凝土
钢筋
模板
工程质量验收记录汇总表

浙江省交通规划设计研究院试验中心基桩静载检测联系单工程名称:编号:浙江省交通规划设计研究院试验中心基桩钻芯检测联系单工程名称:编号:浙江省交通规划设计研究院试验中心基桩低(高)应变检测联系单工程名称:编号:浙江省交通规划设计研究院试验中心基桩声波透射检测联系单工程名称:编号:浙江省交通规划设计研究院试验中心基桩静载试验原始数据记录表工程名称:里程桩号(桥名):试桩编号:成桩日期:复核:测试记录:试验日期:浙江省交通规划设计研究院试验中心粉喷桩钻芯现场记录表ZJJ101-2007浙江省交通规划设计研究院试验中心粉喷桩芯样抗压试验记录表复核:试验:试验日期:浙江省交通规划设计研究院试验中心钻孔灌注桩钻芯现场记录表ZJJ104浙江省交通规划设计研究院试验中心钻孔灌注桩声波透射测试现场记录表检测人员:ZJJ105-2007浙江省交通规划设计研究院试验中心锚杆检测联系单工程名称:水泥细度、密度试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:水泥比表面积试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:水泥胶砂强度试验记录样品编号:复核:水泥凝结时间试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:沥青混合料理论最大相对密度试验记录(真空法) 样品编号:复核:试验:试验日期:沥青混合料单轴压缩试验记录(抗压强度)样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ112-2-2007沥青混合料单轴压缩试验记录(抗压回弹模量)样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ113-2007沥青混合料弯曲试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ114-2007沥青混合料劈裂试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ116-2007沥青混合料冻融劈裂试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ117-2007沥青混合料渗水、表面构造深度试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ118-2007沥青混合料谢伦堡沥青析漏试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ119-2007沥青混合料肯塔堡飞散试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ120-2007热拌沥青混合料加速老化方法试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ121-2007板式支座钢板与橡胶粘结性能及胶层厚度试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ122板式支座剥离胶层拉伸强度及扯断伸长率试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ123-2007盆式支座成品芯部胶料硬度试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ124-2007盆式支座成品芯部胶料拉伸强度及扯断伸长率试验记录样品编号:土工格栅(网)强度试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:土工格栅(网)物理指标试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:土工格栅外观检查记录表样品编号:复核:试验:试验日期:土工合成材料等效孔径试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:土工合成材料渗透系数试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ130-2007土工合成材料强度试验记录样品编号:土工合成材料物理指标试验记录样品编号:加热尺寸变化率试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ133-2007土工合成材料直剪摩擦试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:样品编号:复核:试验:试验日期:样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ136-2007土工格室强度试验记录样品编号:ZJJ137-2007防水材料物理指标测试记录表样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ138-2007防水卷材拉伸试验记录复核:试验:试验日期ZJJ139-2007遇水膨胀橡胶高温流淌性试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ140-2007止水带试验记录ZJJ141-2007不透水性试验记录样品编号:复核:试验:试验日期:ZJJ142-2007遇水膨胀橡胶试验记录。
质量管理体系质量记录表格 汇总

.文件(资料)档案目录-01Q质页脚.文件(资料)发放记录-02质 Q页脚.文件(资料)更改单-03 Q质页脚.更改登记表文件(资料)-04质Q页脚.页脚.文件借阅(复制)登记表-05Q质页脚.回复)登记质量信息(反馈 Q质-06页脚.质量信息反馈单-07Q质页脚.质量信息处理回复单-08质页脚.文件(资料)接收记录-09 Q质页脚.受控文件清单-10质Q页脚.-11 Q质次内部审核实施计划年第页脚.年月日Q质-11-1页脚.-11-2质Q审核组成员名单页脚.-11-3 质Q页脚.页脚.-12质Q年第次内部审核检查表受审核单位:页脚.页脚.-12-1质Q次内部审核检查表年第受审核单位:页脚.页脚.页脚.Q质-13内部审核不符合报告注:此表一式两份,一份留受审核单位,一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位,可根据情况增加份数。
页脚.Q质-14年第次内部审核报告质量(——)字日月年页脚.页脚.页脚.-14-3质Q页脚.()级不合格品审理申报表-15质 Q申报单位:编号:页脚.质量工作计划(目标)实施情况检查表-16质Q 单位:此表一式二份,质量管理部门一份,填报单位一份审核:制表:页脚.质量问题认可记录-17Q质年月质量问题认可记录-17Q 质年月页脚.Q质-18日期:检查地点:检查人:问题:监督检查记录本确认人:处理结果:单位:证:验页脚.产品质量追踪卡-19质Q 品种:批号:页脚.产品质量追踪卡-19-1 Q页脚.内部沟通函-20质Q 年月日一式三份(发件单位,收件单位,质管部门)内部沟通函-20质Q 年月日一式三份(发件单位,收件单位,质管部门)页脚.产品质量评审记录-21质页脚.例外放行审批表Q质-22注:本表一式四份,随产品流转一份,生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
页脚.不合格品审理人员推荐(增补、注销)表Q质-23单位:年月日页脚.不合格品审理人员审批表-24质Q页脚.废品移交单-25质Q编号:日年月注:废品产生的时间段以不合格品发生时间为准;表中填不完,可以附页。
质量记录汇总表表格格式

培训效果评估表
员工内部异动表
员工入职申请表
员工试用期转正报告
员工培训签到表
招聘需求申请表
员工招聘合同书
生产排程表
工程单A/ B
生产日报表
质H记录汇总表
QR-008NO.003
序
号
质量记录名称
记录时间
保存期
(年)
备注
生产补料申请单
补数申请单
生产欠数统计表
产品标识单
生产流程卡
不合格品标签
纠正、预防措施报告
内部审核检查表
内部审核不合格报告
各部门的控制图
半成品检验记录
紧急放行申请单
成品检验记录
纠正和预防措施处理单
采购物资分类明细表
各种统计分析报告
管理评审计划
管理评审才聘
质H记录汇总表
QR-008NO.005
序 号
质量记录名称
记录时间
保存期
(年)
备注
纠正、预防措施报告
质H记录汇总表
QR-008NO.0ห้องสมุดไป่ตู้1
部门:
序
号
质量记录名称
记录时间
保存期
(年)
备注
文件发放清单
文件发放登记表
文件更改履历表
文件借阅登记表
作废文件处理审批单
文件更改申请单
文件更改通知单
质量记录汇总表
质量记录表样审批表
过期质量记录销毁清单
设备台帐
设备日常保养项目表
报废申请表
定期保养计划及记录表
维修记录表
不合格品处理报告
来料椅验报口
质量检查才聘
首件质量确认报告
产品合格证
质量管理记录表格汇集

文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—36
培训课程申请表
部门培训
日期
培训主持人
培训地点
培训内容:
培训效果:
签到权
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLA凹23
页 码
38—37
顾客满意率计算表
收缴表格共: X
满意: 项
基本满意: 项
不满意: 项
总项共: 项
客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100%
维修日期
维修人员
设备责任人
设备名称
统一编号
设备故障原因:
维修过程及安全措施:
维修后鉴定结论:
备注:
核定审核人:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系人
联系
联系
地址
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—20
不符合原因分析:
纠正措施:
单位负责人:年月日
纠正措施的验证:
审核员:年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位:编号:
不合格编号
严重A/
轻微B/
不合格报
告提出日期
要求纠正措施完成日期
验证通过日期
产品质检记录表格模板汇总

产品质检记录表格模板汇总1. 背景介绍在产品生产和销售过程中,质检记录表格是一种重要的工具,用于记录产品的质量检查结果和相关信息。
本文档旨在汇总常用的产品质检记录表格模板,以供参考和使用。
2. 表格模板一:基本信息记录表格- 表格名称:基本信息记录表格- 功能描述:记录产品基本信息,如产品名称、编号、生产日期等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)3. 表格模板二:外观质量检查表格- 表格名称:外观质量检查表格- 功能描述:记录产品外观质量的检查结果,如表面缺陷、颜色偏差等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)4. 表格模板三:尺寸测量记录表格- 表格名称:尺寸测量记录表格- 功能描述:记录产品尺寸测量结果,如长度、宽度、高度等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)5. 表格模板四:功能性能检测表格- 表格名称:功能性能检测表格- 功能描述:记录产品功能性能的检测结果,如电池续航时间、速度等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)6. 表格模板五:材料成分检测表格- 表格名称:材料成分检测表格- 功能描述:记录产品材料成分的检测结果,如含量、成分比例等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)7. 表格模板六:质量问题反馈表格- 表格名称:质量问题反馈表格- 功能描述:记录产品质量问题的详细信息,如问题描述、产生原因、处理方案等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)8. 其他注意事项- 根据项目需要,可根据以上模板进行合理组合或进行定制化修改。
- 表格的设计应简洁清晰,易于填写和查阅。
- 填写表格时需准确、详细,确保质检信息的真实性和准确性。
以上是常用的产品质检记录表格模板汇总,希望对您有所帮助。
根据具体需求,您可灵活选择和调整模板,以适应不同产品和质检要求。
祝质检工作顺利!。
企业质量管理纪录表格大全样本

质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制: 批准:质 量记 录 控 制 清 单编号:QR/WKN —424—01编制:批准:受控文件清单编号:QR/WKN ——423—01编制:审核:批准:日期:外来文献控制清单编号:QR /WKN——423—02 序号:文献发放/收回记录编号:QR/WKN—423—03 序号:001文件更改申请编号:QR/WKN——423—04 序号:文件销毁申请编号:QR/WKN——423—05 序号:管理评审计划编号:QR/WKN——560—01 序号:管理评审通知编号:QR/WKN——560—02 序号:管 理 评审 报 告记录编号:QR/WKN ——560—03 序号:管理评审评价表编号:QR/WKN 560—05评审员签名:评审日期:管理评审评价资料(之)编号:QR/WKN——560—06 资料顺序号:编制:审核:批准:年度培训筹划编号:QR/WKN——620—01培训记录表编号:QR/WKN—620—02 序号:员工培训需求申请单编号:QR/WKN—620—03设施验收单编号:QR/WKN——630—02 序号:设施寻常保养项目表编号:QR/WKN 630—03设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月设施检修筹划编号:QR/WKN——630—04执行部门:序号:设施检修单编号:QR/WKN—630—05设施使用部门:序号:设施报废单编号:QR/WKN——630—06使用部门:序号:产品规定评审表编号:QR/WKN—720—01□初次评审□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:QR/WKN—720—02 序号:顾客反馈解决登记表编号:QR/WKN—720—04 序号:时间:从年月—年月设计开发建议书编号:QR/WKN—730—01 序号:设计和开发筹划书编号:QR/WKN—730—02 序号:设计和开发任务书编号:QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名:年月日设计和开发方案编号:QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号:QR/WKN—730—05 序号:设计评审登记表编号:QR/WKN—730—06 序号:设计开发输出清单编号:QR/WKN—730—07 序号:设计实验报告编号:QR/WKN—730—09 序号:客户试用报告编号:QR/WKN—730—10 序号:新产品鉴定报告编号:QR/WKN—730—11 序号:设计和开发信息联系单编号:QR/WKN——730-12 序号:供方评估登记表编号:QR/WKN—740—01 序号:合格供方名单编号:QR/WKN—740—02 序号:供方业绩评价表编号:QR/WKN—740—03 序号:采购申请单编号:QR/WKN—740—04 序号:采购员:日期:主管领导批准:日期:生产计划单编号:QR/WKN—751—01 序号:编制:日期:审核:日期:批准:日期:测量监视设备履历卡编号:QR/WKN—760—02 序号:填表人:审核:批准:计量设备校准计划表编号:QR/WKN—760—03 序号:编制:审核:批准:时间:校准记录表编号:QR/WKN—760—04 序号:顾客满意度调查表编号:QR/WKN—821—02 序号:年度内审计划编号:QR/WKN—822—01 序号:审核实施计划编号:QR/WKN——822—02 序号:审核组组长:成员:年月日第页共页1、审核目:2、审核根据:GB/T 19001- idt ISO 9001:公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日到月日初次会议时间:年月日时分末次会议时间:年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
质检部质量记录汇总(质量记录各种表格).doc

发料人
●
存
根
备注:
主管:生产负责人:库房负责人:会计:保管:
JXL/QL 7.5-05-12计量中心日报表编号:
序号
时间
磅单编号
车号
供\收货单位
货物名称
毛重
皮重
净重
扣杂
结算重量
备注
填报人:审核:
版本1/修订0
25
监视和测量设备台帐
JXL/QL7.6-01-01
版本1/修订0
26
监视和测量设备检定周期表
JXL/QL7.6-01-02
版本1/修订0
27
监视和测量设备历史记录卡
JXL/QL7.6-01-03
版本1/修订0
质检部质量记录目录
序号
记 录 表 格 名 称
受控号
版本/修改状态
1
紧急放行申请单
低倍
尺 寸
重 量
对角线长度差
切斜
鼓肚
横截面脱方
镰刀弯
不平度
剪切变形
凹陷
楔形
表面质量
炉号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
W
V
Al
Ti
B
Nb
Ceq
(CEV)
Pcm
备注:
编制:
复核:
批准:
日期:
盖章
发货单
JXL/QL 7.5-05-11
№
客户:
用途:
年月日
使用单位
货物编码
货物名称
规格型号
计量单位
请领数量
实发数量
备注:
质量记录表格汇总86张

文件发放清单受控文件清单部门:第页共页制表:审批:日期:文件管理登记表部门:第页共页制表:审批:日期:文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称:编号:编制:日期:文件借阅登记表有效文件登记表类别:体系文件编制:批准:有效期:质量记录清单部门:第页共页编制:审批:日期:管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门:负责人:编制日期:审批:第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项,谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制:审核:批准:日期:合格供方复审报告说明:表中评价方式共有a b c d四种,内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价;b产品样品评价;c对比类似产品的历史情况;d对比其它使用者的使用经验。
产品质检记录表格模板汇总

产品质检记录表格模板汇总1. 引言本文档旨在提供一系列产品质检记录表格模板,以帮助记录和跟踪产品的质量问题。
这些模板可以根据需要进行定制,以适应不同行业和产品类型的质检需求。
2. 模板汇总2.1 产品质检记录表格模板 A该模板适用于记录产品质量检查的基本信息和结果。
字段:- 产品名称:记录被检查产品的名称。
- 检查日期:记录进行质量检查的日期。
- 质检人员:记录进行质量检查的人员姓名。
- 规格要求:记录该产品的规格要求。
- 实际情况:记录该产品在质量检查过程中的实际情况。
- 结果:记录质量检查的结果,如合格、不合格等。
2.2 产品质检记录表格模板 B该模板适用于记录产品质量问题的详细信息和解决方案。
字段:- 问题描述:记录发现的质量问题的具体描述。
- 质检日期:记录质检人员发现问题的日期。
- 问题类型:记录质量问题的类型,如尺寸偏差、外观缺陷等。
- 问题等级:记录质量问题的严重程度,如轻微、一般、严重等。
- 解决方案:记录解决发现质量问题的具体方法和措施。
- 负责人:记录负责解决质量问题的人员姓名。
2.3 产品质检记录表格模板 C该模板适用于持续跟踪产品质量问题的整改情况。
字段:- 问题描述:记录发现的质量问题的具体描述。
- 提出日期:记录质检人员提出质量问题的日期。
- 解决方案:记录解决质量问题的具体方法和措施。
- 负责人:记录负责解决质量问题的人员姓名。
- 整改进度:记录质量问题整改的进度情况,如进行中、已解决等。
- 备注:记录其他相关信息或备注。
3. 总结以上是产品质检记录表格模板的汇总,可以根据需要选择合适的模板进行使用。
这些模板的使用有助于记录和跟踪产品质量问题,以便及时解决和改进产品质量。
请根据实际情况进行修改和定制,以满足质检需求。
如需更多信息或其他帮助,请随时与我联系。
质量检查记录(表格)

质量检查记录(表格)日期: [填写日期]
项目名称: [填写项目名称]
检查人员: [填写检查人员姓名]
检查标准
检查结果
安全性
检查结果: [填写安全性检查结果] 可用性
检查结果: [填写可用性检查结果] 效率
检查结果: [填写效率检查结果] 可靠性
检查结果: [填写可靠性检查结果] 完整性
检查结果: [填写完整性检查结果]
兼容性
检查结果: [填写兼容性检查结果]
用户友好性
检查结果: [填写用户友好性检查结果]
总结
检查人员总结: [填写检查人员的总结和建议] 签名
检查人员签名: [检查人员签名]
审核人员签名: [审核人员签名]。
质量管理体系记录表格汇总

室负责人
所技术负责人
年月日
周期检定/校准计划实施记录
JZNR0801-2007
所属科室:
序号
检定单位
计 量 标 准 器
到期检定时间
检定周期
计划实施登记
备 注
仪器名称
型号规格
准确度
测量范围
国别、生产厂
器号
保管人
送检时间
检定时间
证书号
恒温室房运行监控记录
JZNR0901-2007
恒温室:
日期
监控点
生 产 日 期抽(到)日期
接 样 日 期检 验 日 期
抽 样 地 点抽 样 基 数
样 品 数 量
检 验 依 据
样 品 描 述
试 验 环 境
检 验 项 目
检 验 结 论:
检 验 科 室:
备 注:
检验人员: 审 核:
JZNR0503-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录续页
№:本记录共 页第 页
X X县计量测试所
检定原始记录
№:
样品名称
样品编号
检验性质
检验时间年 月 日起 年 月 日止
检验科室
页 数
存档时间
JZNR0502-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录首页
№:本记录共 页第 页
受 检 单 位样 品 名 称
型 号 规 格任 务 编 号
委 托 单 位检 验 类 别
抽送样单位样 品 编 号商标
1、如实向受委托人介绍本协议所涉产品生产情况;
2、按检验标准要求或双方约定提供检验所需样品,并保证样品的适检性和真实性;
3、依法使用检验合格标识,不得在未检验或检验不合格的产品上使用检验合格标识;
质量记录汇总表

3
120
取样送检单
JYT/QJ-8-14
3
121
检验录
JYT/QJ-8-15
3
122
过程监控记录
JYT/QJ-8-16
3
123
产品质量验收月报表
JYT/QJ-8-17
3
124
不合格品通知单
JYT/QJ-8-18
3
125
不合格品台帐
JYT/QJ-8-19
3
126
质量事故报告单
JYT/QJ-8-20
JYT/QJ-7-28
3
81
在制品
JYT/QJ-7-29-1
永久
82
不合格证
JYT/QJ-7-29-2
永久
83
合格标签
JYT/QJ-7-29-3
永久
84
待处理标签
JYT/QJ-7-29-4
永久
85
待检标签
JYT/QJ-7-29-5
永久
86
材料卡
JYT/QJ-7-29-6
永久
87
仓库发货记录
JYT/QJ-7-30
日期:日期:
记录汇总表
编号
03
文件号
JYT/QJ-4-00
序号
文件名称
文件号
保存年限
备注
67
合格供方名单
JYT/QJ-7-19
永久
68
供方评价表
JYT/QJ-7-20
永久
69
供方台帐
JYT/QJ-7-20-1
永久
70
采购单
JYT/QJ-7-21
3
71
质量检验报告汇总表

质量检验报告汇总表1. 背景质量检验是确保产品质量的重要环节。
为了对质量进行全面的评估和监控,我们需要对质量检验进行系统的汇总和统计。
本文档旨在提供质量检验报告的汇总表,通过汇总和分析质量检验数据,向相关团队和决策者提供客观的信息和决策依据。
2. 汇总表格3. 汇总表格说明- 项目名称:记录所检验的产品或相关项目的名称。
项目名称:记录所检验的产品或相关项目的名称。
- 报告日期:指该次检验报告的日期。
报告日期:指该次检验报告的日期。
- 检验结果:指该次检验的结果,可以是“合格”、“不合格”等。
检验结果:指该次检验的结果,可以是“合格”、“不合格”等。
- 问题描述:若检验结果为“不合格”或存在问题,记录问题描述,例如外观划痕、包装破损等。
问题描述:若检验结果为“不合格”或存在问题,记录问题描述,例如外观划痕、包装破损等。
- 处理进展:记录对存在问题的处理进展,可以是“无”(没有问题)、“处理中”、“已处理”等。
处理进展:记录对存在问题的处理进展,可以是“无”(没有问题)、“处理中”、“已处理”等。
4. 使用指南4.1 产品质量评估通过查看汇总表格中的检验结果,可以直观地了解产品的质量状况。
对于“合格”产品,可以放心地进行下一步处理或销售;而对于“不合格”产品,则需要及时处理和修复相关问题,确保产品质量符合标准。
4.2 问题处理跟踪通过查看汇总表格中的问题描述和处理进展,可以追踪和记录存在问题的处理情况。
团队成员或负责人可以根据表格中的信息,及时采取措施解决问题,确保质量问题能够被有效解决和追踪。
5. 结论通过质量检验报告汇总表,我们能够全面了解产品的质量状况,并及时跟踪和处理存在的问题。
这有助于提高产品质量、增强客户满意度,并为决策者提供参考,为质量管理提供有效支持。
请团队成员和决策者密切关注汇总表格,并及时进行问题处理和改进操作,以提升产品质量和效率。
如有任何问题或需要进一步的信息,请随时联系相关负责人。
质量不良记录汇总表

1
杨少杰
项目经理
0.5
未取得施工许可证擅自开工
表2—3.1
第1款
2006.5.19
28
商丘交通苑高层社区
河南省育兴建设监理有限公司
3
史兴振
项目总监
3
未按经施工图审查合格的设计文件对施工进行监理;有影响工程质量的违法行为
表2—6.1
第6款
表2—6.2
第14款
2006.5.19
附件四
4—6月份各省辖市上报工程质量不良记录汇总表
地市
序号
工程名称
责任单位
责任单位记分
责 任 人
不良行为事实
对应河南省不良记录
条款
记录时间
姓名
职务
记分
济
源
1
武警济源市消防
支队指挥中心
河南水利建筑工程有限公司
4
李复玉
项目
经理
3.5
1、未取得施工许可证擅自施工;
2、未经监理工程师签字进入下一道工序施工;
1、项目经理变更未办理相应手续;
表2—3.1
第1、7、10款
2006.4.21
2
建业森林半岛2#、3#、5#、6#、7#号楼
河南省万安工程建设监理公司
4
段炎召
项目
总监
3.5
1、未按法律法规及有关技术标准和监理合同对施工实施监理;
2、监理工程师、总监和监理工程师代表未按规定进行签字;
表2—6.1
第5、7款
表2—6.2
第11款
2006.4.24
7
信阳市碧水帝影19#楼
中建三局四公司
1
质量月检查记录表

3
20
按照有关标准的周期校准监测设备,建立台帐标识其校准状态
3
未按规定周期校准扣3分,未建立台账或者标识扣1分。
2
21
施工工序严格按照“三检制”
4
未按照“三检制”扣4分。
4
22
重要部分、隐蔽工程、关键工序质量检查验收制度完善
4
不完善扣4分。
4
23
定期对施工现场进行施工检查,做好记录
2
没有检查扣2分,无记录或记录不全扣1分。
2
24
保存质量问题的处理和验收记录
2
没有扣2分,少一项扣1分。
2
总分:85分
(备注:考核分数达到80分及以上为合格,低于80分为不合格。具体扣分事项请结合实际情况斟酌评定。)
质量月检查记录表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
1
质量目标
6
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延行为。
6
2
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延行为。
4
如有以上行为扣4分。
4
3
无投诉
4
一次2分。
4
4
合格率达到《施组》及其他要求,优良合格率达标
6
未达到《施组》标准扣6分,其余未达到扣2分。
6
5
组织体系
3
没有质量分管专员扣3分。
3
11
人员培训
2
无培训或者培训计划扣2分,培训不全面扣1分,记录不全或无记录扣一分。
2
12
分包管理
3
不符合本次工程需求(资质)扣3分。
3
13
定期查看其履约情况对已施工处质检,进行评价并保存记录