计算机基础数据修改管理制度
公司内部电脑资料管理制度
公司内部电脑资料管理制度
电脑资料管理的基本原则是“安全、高效、规范”。
为了达到这一目标,企业应确立电脑资
料管理的责任体系。
明确IT部门负责整体的技术支撑和安全监控,而各部门主管则需对
本部门的电脑资料管理工作负责。
每位员工也应当清楚自己在资料管理中的职责和义务,
确保个人行为的合规性。
制度中应详细规定电脑资料的分类与存储方式。
根据资料的敏感性和重要性进行分级管理,比如公开资料、内部资料、机密资料等。
每一类资料都应有明确的存储路径和备份规则,
防止因操作不当导致资料丢失或泄露。
再次,对于资料的使用和传输要有严格的规定。
任何员工在获取电脑资料时必须遵循“最
小必要权限”原则,即只能访问和使用完成工作所必需的资料。
在资料的外发过程中,需
要通过加密、水印等方式保护资料的安全,并确保接收方的合法性。
定期的安全检查和应急响应机制也不可或缺。
IT部门应定期对电脑系统进行安全检查和维护,及时发现并解决潜在的安全隐患。
一旦发生资料泄露或其他安全事件,应有明确的应
急预案和快速响应机制,以最小化损失。
在实施电脑资料管理制度的过程中,培训和监督是两个关键环节。
企业应定期对员工进行
电脑资料管理的培训,提升员工的安全意识和操作技能。
同时,通过日常监督和定期审计,确保每位员工都能遵守管理制度,维护企业的信息安全。
随着技术的发展和企业需求的变化,电脑资料管理制度也需要不断地更新和完善。
企业应
定期评估现行制度的有效性,并根据最新的技术趋势和管理需求进行调整,以保持制度的
前瞻性和适应性。
财务计算机硬件、软件和数据管理制度
财务计算机硬件、软件和数据管理制度(试行)第一章总则第一条为保障会计电算化工作的顺利进行,进一步加强会计电算化的基础工作,根据《公司会计基础工作规范》,结合本单位实际情况,特制定了本管理办法。
第二条本办法适用于本公司财务部。
第二章机房设备管理第三条机房工作人及微机操作人员必须严格遵守计算机基本操作规程,计算机软件操作规程和计算机硬件操作规程。
第四条不准将易燃、易爆及强磁场物体带入机房。
第五条机房内不准抽烟、吃饭、存放食品及会客。
第六条非机房管理人员不准推动机房物体,不准拿走机房设备、工具等。
第七条未经管理员同意,不得将机房设备、软件借出、复制,外人不准上机操作,不准随意运行外来软件、插入外来磁盘。
第八条严禁边操作微机边抽烟。
第九条严禁在计算机上玩游戏。
第三章资料安全保密第十条根据软件的功能及工作需要,设置操作权限和密码。
第十一条严格保密制度,不准随意向外来人员提供财务资料。
第十二条每日下班前将机内资料备份,备份盘交档案人员保管。
第十三条数据恢复指定由系统人员负责,其它操作人员一律不准进行会计资料的恢复工作。
资料恢复前应先报电算主管,说明原因,做好记录。
任何资料的备份与恢复操作必须谨慎,防止误操作造成不可挽回的损失。
第十四条外来人员未经电算管理员批准,不得上机操作,更不能进入财务软件操作或拷贝机内资料,更不能采用其它软件进入财务数据库操作。
第十五条每月由各帐户主管人员将帐页打印出来,妥善保管。
第十六条年末将所有帐户连续编号打印出来,装订成册签章后交电算管理员签章,移交档案员保管。
第十七条各种会计帐薄按月打印、装订、审核,年末合订,会计主管签章后移交档案人员保管。
第十八条每日下班前打印当天的日记帐,由出纳人员与库存现金和开出的票据核对。
第十九条系统管理员定期检查财务软件和数据库系统的运行情况,以便及时发现潜在故障。
第四章会计软件修改第二十条本单位使用的财务软件是经过财政部评审的浪潮通用财务软件。
第二十一条财务软件的使用和更换必须由财务部领导批准。
办公室电脑网络使用管理制度(5篇)
办公室电脑网络使用管理制度一、总则为进一步加强电脑管理,提高其使用效能,确保公司电脑的运行安全,特制定本制度。
凡公司计算机的使用与管理,均须依此办理。
从事计算机网络信息活动,必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定,应遵守国家法律、法规,加强信息安全教育。
二、计算机设备维护(基本要求)1、使用部门不得擅自拆卸计算机设备;2、计算机管理员要认真落实所辖计算机及配套设备的使用和保养责任,按要求进行维护管理;3、计算机使用人员要善尽管理责任,在熟悉计算机日常维护管理常识的基础上,积极采取措施,确保所用计算机及配套设备始终处于整洁和良好状态;4、计算机使用人员下班前或离开计算机两个小时以上,必须检查计算机的安全状态,在确定安全的前提____可离开;5、各部门所辖计算机的使用、清洁和保养,由该部门负责,计算机管理员定期巡查。
三、电脑操作应按规定的程序进行。
(1)电脑的开、关机应按按正常程序操作,因非法操作而使电脑不能正常使用的,修理费用由该部门负责;(2)窗口电脑软件的____与删除应在公司管理员的许可下进行,任何部门和个人不允许擅自增添或删除电脑硬盘内的数据程序;(3)电脑操作员应在每周及时进行杀毒软件的升级;应按数据库程序的要求每天录入待办数据,如电脑故障则利用相邻部门电脑操作;(4)不允许随意使用外来软盘,确需使用的,应先进行病毒监测;(5)禁止工作时间内在电脑上做与工作无关的事,如玩游戏、听音乐等。
四、任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建____、____秽、____、____、____、凶杀、____、教唆犯罪的内容。
1、各部门计算机由计算机管理人员统一设置____后交由计算机操作人员保管。
未经计算机管理人员同意,任何人不得擅自更改____;2、未经计算机管理人员同意,任何人不得私自更改计算机内任何设置;3、计算机管理人员对所辖计算机进行定期的病毒检测和清理工作;4、对联网计算机,计算机管理员应定期升级杀毒软件;5、计算机管理人员每月对公司所有计算机进行整体维护。
2012版GSP对计算机系统的要求
新版GSP对计算机系统的要求一、系统权限设置、管控GSP要求1.1、购、销、存各流程入口、出口,与数据录入、修改的权限应有质管部审核;1.2、质管应定期对权限设置进行检查、跟踪。
需求描述:2.1、严格按岗位设置权限;质管部可查询业务经营相关权限设置;2.2、各操作岗位通过输入用户名及密码登录,在权限范围内录入、查询数据。
备注:1、系统权限审批表;2、系统权限检查表二、系统数据修改、管控GSP要求修改各类业务经营数据时,操作人员应当在职责范围内提出申请,经质量管理人员审核批准后方可修改,修改的原因和过程应当在系统中记录;需求描述:1、关闭所有岗位业务经营数据修改权限;2、经申请、批准,临时开通修改权限;修改结束,关闭修改权限;3、记录修改原因和过程。
备注:业务经营数据修改审批表三、记录GSP要求1、系统对各岗位操作人员姓名的记录,应当根据专有的用户名及密码自动生成,不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入;2、系统操作、数据记录的日期和时间应当由系统自动生成,不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。
3、应建立采购、验收、养护、销售、出库复核、销退和购退、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录;记录保存5年。
需求描述:1、各操作人用自己的用户名及密码进入业务系统和ERP系统(附件1)操作、录入信息,系统自动记录操作人、日期等,不得采用菜单选择等手动方式记录;(目前,验收记录、出库复核记录的操作人采用的是菜单选择方式录入,不符合要求)2、所有记录按日备份,保存5年。
3、增加运输记录、储运温湿度监测记录。
四、数据备份GSP要求1、采用安全、可靠的方式存储和备份各类记录和数据;2、按日备份数据;保证系统日志的完整性;3、备份数据的介质应当存放在安全场所,防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或丢失;4、数据保存5年。
需求描述:1、业务系统和ERP系统数据按日备份;2、数据保存5年。
五、客商信息管理GSP要求1、质量管理基础数据:供货单位及购货单位、经营品种、供货单位销售人员资质等相关内容;2、基础数据应与对应的单位或产品的合法性、有效性相关联,与供货单位或购货单位的经营范围相对应,由系统进行自动跟踪、识别与控制;3、应对接近失效的基础数据进行提示、预警,提醒相关部门索取、更新相关资料;任一基础数据失效,均应对与该数据相关的业务功能自动锁定,直至该数据更新、生效后相关功能方可恢复;4、基础数据由专职质量管理人员对相关资料审核合格后据实录入、更新,录入、更新的时间由系统自动生成;5、其他各岗位应当按照规定权限查询、应用基础数据,不能修改数据的任何内容。
学校办公用计算机管理规定模版
学校办公用计算机管理规定模版一、总则本办公用计算机管理规定的制定旨在规范学校办公用计算机的使用和管理,保障计算机资源的合理利用,提升学校办公效率和信息安全保障水平。
所有使用学校办公用计算机的人员,包括教师、学生和行政人员,都应当遵守本规定的规定。
二、计算机的使用1. 学校办公用计算机应当用于教学、研究和办公等合法的用途,禁止用于非法的活动,如盗版、传播不良信息等。
2. 学校办公用计算机在使用过程中,应当注意保持计算机的正常运转状态,不得进行任何影响计算机系统安全和稳定的行为。
3. 未经许可,禁止擅自安装和修改计算机系统、软件和硬件配置,禁止侵入他人计算机系统。
三、计算机资源的合理利用1. 学校办公用计算机资源的使用应当遵守资源公平分配的原则,禁止个人占用过多计算机资源,导致其他用户无法正常使用。
2. 在使用学校办公用计算机资源时,应当合理安排时间,避免频繁的重复操作和无效浪费。
3. 禁止将学校办公用计算机作为个人存储设备,不得在计算机上储存非必要的个人文件和资料。
四、信息安全的保障1. 学校办公用计算机用户应当妥善保管自己的账号和密码,不得将账号和密码泄露给他人,一旦发现账号异常情况应及时报告。
2. 禁止利用学校办公用计算机进行网络攻击、侵犯他人隐私和窃取他人信息等非法行为。
3. 学校办公用计算机用户应当定期备份重要数据和文件,确保数据的安全性和可恢复性。
五、违规行为的处理1. 对于违反本规定的行为,学校将视情况给予相应的处罚,包括口头警告、书面警告、停用账号等。
2. 对于严重违反本规定,涉嫌犯罪行为的,学校将依法启动相应的法律程序,追究相关责任。
六、附则1. 本规定自发布之日起生效,学校保留修订和解释权。
2. 对于本规定未能覆盖的特殊情况,学校将根据实际情况制定相应的管理措施。
3. 学校将通过加强培训和宣传,提高学校师生和行政人员对本规定的认识和遵守意识。
计算机系统管理操作规程
1.目的为规范药品经营,保证药品管理系统的有效使用,特制定本制度。
2. 依据《药品经营质量管理规范》3.适用范围适用于公司各部门对药品管理系统的使用。
4.职责各作操人员对本规程的实施负责。
5.内容5.1计算机系统软件由信息部指定专人管理,不得进行与工作无关的操作。
5.2授权:依据各岗位的工作职责,授予相关人员的系统操作权限并设置用户名、密码,任何人不得越权、越岗操作。
5.2.1操作权限由各部门、各岗位依据工作职责提出申请,由质量管理部门及信息部审核并设定各岗位人员操作权限。
5.2.2质量管理部门根据申请人的工作情况进行审核。
5.2.3审核完毕后,由系统管理员授予申请人用户名、初始密码和相应的权限。
5.2.4质管部负责跟踪检查权限使用情况,如若与岗位或职责不符,及时向系统管理员提出调整。
5.3登录:各操作岗位通过输入用户名及初始密码登录后,及时更改密码,密码应具较强的保密性。
登录后依据相关的操作规程和管理制度进行系统各类数据的录入、修改、保存等,以保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。
5.3.1修改业务经营数据,责任操作人员应提出申请,经质量管理人员审核批准后方可修改,相关记录至少保存5年,修改的原因和过程在系统中记录。
5.3.2系统对各岗位操作人姓名的记录,根据专有的用户名及密码自动生成,不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入;5.3.3系统操作、数据记录日期和时间由系统自动生成,不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。
5.4药品经营过程使用计算系统,分别由相关部门录入和保存:5.4.1基础数据库:供货单位及其销售人员、购货单位及采购人员、采购品种、委托运输单位等,由专职质量管理人员依据审批合格的资料据实录入、更新和保存。
其他人员只能查询和使用。
5.4.2采购环节:采购人员应依据系统基础数据库生成采购订单,采购订单确认后,生成采购记录。
拒绝出现超出经营方式或经营范围的采购订单生成。
5.4.3收货环节:药品到货时,收货人员核对采购订单,对照实物确认相关信息无误后,方可进行收货,并在系统中进行收货确认,通知验收人员验收;冷藏药品到货还须登记收货记录。
《计算机应用基础》课程诊改报告-可做教学实施报告附件
《计算机应用基础》课程诊改汇报简要说明:本方案非实用版课程诊改报告,但包含课程诊改报告必须的各类元素,各位可以下载以后自行增加,可以作为《教学实施报告》中的附件,以图片形式附录。
请自行调整排版。
目录一、课程建设目标和定位 (1)二、课程建设背景 (1)三、课程建设内容 (1)(一)教学内容 (2)1.修订课程描述 (2)2. 重建教学策略 (2)3. 重构知识能力 (3)4. 重置教学内容 (4)5.修订过程实施方案和考核评价机制 (5)6.优化教学课件和教学资源 (6)(二)实践教学 (6)(三)教学方法 (6)(四)教学效果 (7)(五)特色与创新 (7)(六)反思与改进 (7)一、课程建设目标和定位根据学院《课程建设分类指南》要求,计算机应用技术专业拟将《计算机应用基础》课按“课程改革类课程”要求开展诊改建设。
在经过一段时间的建设后,达到了院级课改验收标准。
二、课程建设背景《计算机应用基础》是计算机应用技术专业2019级的一门专业基础课,开课学期是第1学期,授课学时为周4学时。
本课程的人才培养核心目标是:为培养爱国、敬业、守法、精技的信息技术工程师夯实专业基础、建立计算机逻辑思维、构建职业理念、提升思想意识和职业素养。
在经过长期的学情调研、岗位调研、企业需求调研后,教学团队分析发现,计算机应用技术专业的学生由于长期处于“教师下命令,学生埋头做”的中学教学模式,他们在没有参与具体设计专业课学习之前,并不具备职业意识和能力,同时对具体的工作任务概念非常薄弱。
学生知识储备也比较欠缺,中职学生和普高学生专业基础能力差别较大,沟通交流能力和团队协作能力比较欠缺。
因此,课程建设团队结合课程内容和学生学情,开展工作过程系统化加以“学生为中心、培养职业能力为目的”的课程诊改建设工作。
三、课程建设内容根据学院《课程建设分类指南》中“课程改革类课程”建设的具体要求,《计算机应用基础》课拟从以下几个方面开展课程建设。
数据管理制度(精选10篇)
数据管理制度数据管理制度什么是数据管理数据管理是利用计算机硬件和软件技术对数据进行有效的收集、存储、处理和应用的过程。
其目的在于充分有效地发挥数据的作用。
实现数据有效管理的关键是数据组织。
数据管理制度(精选10篇)公司数据管理规定旨在防止数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与被破坏,确保电脑数据的有据性、准确性、完整性、及时性、保密性。
下面是数据管理制度(精选10篇),供你参考!数据管理制度1一、为了提高我省工商行政管理机关电子政务应用水平,加强数据管理,明确数据传输、数据检查、数据库管理、数据安全工作的责任,制定本制度。
二、本制度所称数据传输是指我省各级工商行政管理机关对批量信息数据或规定信息数据的发送、接收过程;数据检查是指对要发送数据和已接收数据的正确性、完整性、逻辑性检查;数据库管理是指对本工商行政管理机关和所属下级工商行政管理机关数据库的管理;数据安全是指对于数据传输和数据库的信息安全管理。
三、各级工商行政管理机关信息中心(含信息化归口管理部门,以下简称信息中心)负责牵头实施数据管理,工商行政管理机关各工作部门应加强数据录入、数据更新工作,不断提高数据应用工作水平,配合做好相关数据管理和质量保证工作。
四、数据传输(一)信息中心应落实各级工商行政管理机关网络维护人员,明确管理责任,每日对网络运行情况进行检查,如实记录网络运行日志,发现网络运行故障及时予以排除,确保工商行政管理网络通畅运行。
网络运行日志应包括运行日期、各个端口运行状况、服务器工作状况、通信设备工作状况、故障处理排除情况、责任人员签名等内容。
(二)网络维护人员对要发送信息、数据应进行最后检查,对有缺、错、漏项的应要求录入部门进行补正,对违反网络安全有关规定或存在安全隐患的应拒绝发送。
信息数据发送完成后,应及时通知接收方查收。
(三)接收方网络维护人员应及时对接收数据进行检查,发现数据益出、数据断点、接收失败应及时排除问题并通知发送方重新发送,确保数据库的完整。
计算机系统规章制度
计算机系统规章制度第一章总则第一条为了维护计算机系统的正常运作,保护系统数据和信息的安全,提高系统的稳定性和可靠性,制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有计算机系统的使用管理。
第三条计算机系统管理员负责本规章制度的执行和管理。
第四条所有使用公司计算机系统的员工必须遵守本规章制度,不得违反规定。
第五条未尽事宜,由计算机系统管理员负责解释。
第二章计算机系统的使用第六条员工在使用计算机系统前,必须经过系统管理员的授权和培训。
第七条员工不得擅自修改计算机系统的配置和设置,如有需要,需向系统管理员申请操作权限。
第八条员工不得随意下载、安装第三方软件,以免引起系统安全问题。
第九条员工使用USB设备需经过系统管理员审核,禁止使用未经审核的USB设备连接到公司计算机系统上。
第十条员工禁止私自在公司计算机系统上进行网上购物、观看视频、玩游戏等非工作相关的活动。
第十一条员工使用计算机系统的权限应该按照工作需要进行分配,不得擅自冒用他人账号。
第三章计算机系统的安全第十二条员工必须严格遵守计算机系统的登录和退出规定,不得泄露个人登录密码和账号。
第十三条员工在使用计算机系统时,不得向外部发送公司机密信息,不得用公司计算机系统访问非法网站。
第十四条员工不得擅自查看、修改和删除系统文件,禁止对系统进行恶意攻击或造成系统崩溃。
第十五条保密制度是公司计算机系统的重要规定,员工必须严格遵守保密规定,保护公司数据和信息安全。
第十六条员工在处理公司数据时,应当做好备份工作,以免数据丢失或损坏。
第十七条发现系统漏洞或安全问题,员工应及时向系统管理员报告,不得私自处理。
第四章计算机系统的维护第十八条员工在使用计算机系统时,应当爱护公司设备,不得随意拆卸或修改硬件。
第十九条员工应当按照计算机系统管理员的要求,进行系统定期维护和更新。
第二十条员工在使用计算机系统时,应当及时清理垃圾文件和电脑垃圾,保持系统运行顺畅。
第二十一条员工在遇到系统故障或问题时,应当及时向系统管理员求助,不得私自处理。
数据管理制度
数据管理制度数据管理制度篇一第一条为防止数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与被破坏,确保数据的有据性、准确性、完整性、及时性、保密性,特制订本制度。
第二条数据管理范围包括所有利用计算机进行输入、存储、处理、再加工及输出的数据,它包括文字材料、报表、各类原始凭证、图形、图像等输入处理对象,又包括存储于计算机内部及传输的各类数据,还包括计算机输出的磁存储、光存储、电存储及各类打印数据。
第三条数据必须是有据的,能够辨认数据的内容、用途和使用方法;必须经过合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理和传播数据;数据应只用于明确规定的目的,未经批准不得它用;采用的数据范围应与规定用途相符。
第四条数据管理者应承担保存或处理数据的保护职责,防止数据的丢失、误用或破坏;特殊或重要数据,应采用多种记录手段异地保存,免遭意外风险。
第五条数据使用者有权查阅被授权的数据,索取数据记录复制件,更正有关自身的任何不准确数据;享受有限次数规定的有问必答权利。
第六条根据使用的不同系统制订相应的数据存取细则,采取措施防止数据被非法修改,堵塞管理操作的疏忽或蓄谋窃取数据的漏洞。
第七条无正当理由和有关批准手续,不得通报数据内容,不得泄漏数据给内部或外部的无关人员,不得篡改数据库数据内容,必要修改时,应经由部门主管及公司分管领导审批,提交数据管理部门,经管理部门领导审批同意后由数据管理员进行修改。
第八条不应造成可从发布的。
统计数据中推断出保密或敏感的信息。
第九条不同数据用途建立适当的监督、管理机制,保证与数据有关的个体和数据管理者的合法权益不被侵犯。
第十条有新系统上线或升级时,数据管理部门应当切实做好上线或升级前的各项准备工作,应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料,并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。
制定科学的上线计划和新旧系统数据切换方案,考虑应急预案,确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。
系统上线涉及数据迁移的,还应由设备厂商或软件开发商制定详细的数据迁移计划并经由数据管理部门及分管领导审批同意后执行。
公司计算机日常管理制度
公司计算机日常管理制度制度应明确计算机使用的基本准则。
所有员工必须遵守国家的相关法律法规以及公司内部制定的规章制度,不得利用公司计算机资源从事违法活动或与工作无关的事项。
员工应当爱护公共设备,保持工作环境的整洁与卫生,确保计算机设备处于良好的工作状态。
关于计算机硬件的管理,制度应规定定期对计算机硬件进行检查和维护,以预防潜在的故障和问题。
任何发现硬件问题的员工都应及时向IT部门报告,由专业人员进行维修,非专业人员不得擅自拆修硬件。
同时,对于新购置的设备或者升级的硬件,IT部门应负责登记备案,并进行必要的测试确保其性能稳定可靠。
在软件管理方面,制度要强调合理合法使用软件,严禁安装非授权的软件,以防病毒入侵和版权纠纷。
IT部门需定期更新防病毒软件,并执行全面扫描,确保计算机系统的安全。
对于工作中必需的专业软件,应由公司统一购买和分发,保证版本的统一性和兼容性。
数据备份与恢复也是制度中不可或缺的一环。
重要数据应定期进行备份,并存储在安全的地点。
IT部门需要制定详细的数据备份计划,并在紧急情况下能够迅速恢复数据,保障业务连续性。
网络使用规则也应纳入管理制度中。
员工在使用互联网时需遵守公司的网络使用政策,不得访问非法网站或下载未经授权的内容。
IT部门应设置合理的网络权限,监控网络流量,防止敏感信息泄露。
员工在使用计算机时应有自我防护意识,不轻信来历不明的邮件和链接,以防受到钓鱼攻击或诈骗。
公司还应定期举办信息安全培训,提升员工的安全防护能力。
对于违反计算机日常管理制度的行为,制度应明确相应的责任追究措施。
根据违规行为的严重程度,采取警告、罚款、停职检查等纪律处分,确保制度的严肃性和执行力。
计算机相关规章制度
计算机相关规章制度第一章总则第一条为了规范计算机使用行为,维护网络安全,保护信息资产,提高计算机资源的利用效率,制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位所有计算机设备的使用人员,包括但不限于本单位职工和访客。
第三条计算机使用人员应遵守本规章制度的相关规定,严格遵循计算机网络的安全管理制度,保护计算机系统的安全稳定运行。
第四条本规章制度的制定、修改和解释权归本单位计算机管理部门。
第五条本规章制度的执行单位为计算机管理部门,负责对计算机使用人员的行为进行监督和管理。
第二章计算机使用行为规范第六条计算机使用人员应遵守国家有关法律法规,保护网络环境的安全和稳定。
第七条计算机使用人员应对自己的账号和密码进行保密,不得将账号和密码告知他人,应定期更改密码。
第八条计算机使用人员不得私自安装未经授权的软件,不得下载非法或影响计算机系统安全的程序。
第九条计算机使用人员不得携带U盘、移动硬盘等存储设备进入计算机机房,不得将计算机上的文件、数据传输至他人设备。
第十条计算机使用人员在使用计算机时,应遵守网络礼仪,不得发布违法违规信息,不得侵犯他人隐私和知识产权。
第十一条计算机使用人员不得故意传播病毒、网络蠕虫等损害计算机系统安全的恶意程序。
第十二条计算机使用人员不得随意更改计算机系统设置,任何更改需经计算机管理部门授权。
第十三条计算机使用人员在使用计算机设备时,应保持设备整洁,不得擅自拆卸或修理计算机设备。
第十四条计算机使用人员在离开计算机前,应及时退出账号、关闭计算机,避免他人恶意使用。
第三章计算机安全管理第十五条计算机管理部门应定期对计算机设备进行安全检查,确保计算机系统的安全运行。
第十六条计算机管理部门应建立完善的备份和恢复机制,保障重要数据的安全性。
第十七条计算机管理部门应保证计算机软件和硬件设备的安全性,对计算机系统进行定期更新和维护。
第十八条计算机管理部门应建立访问控制机制,限制计算机使用人员的权限,防止未经授权的行为。
公司办公室计算机管理制度
公司办公室计算机管理制度一、总则1. 目的:为规范公司办公室计算机的使用、维护、管理等行为,保障公司办公效率和信息安全,特制定本计算机管理制度。
2. 适用范围:本制度适用于公司办公室所有涉及计算机使用的部门和个人,包括但不限于行政部、业务部、财务部、法务部等。
3. 基本原则:遵循计算机统一管理、合理使用、定期维护、安全防护原则,确保计算机管理符合国家法律法规、行业标准、公司战略目标和业务需求,保障计算机使用效率和信息安全,提升公司计算机管理水平。
二、计算机配置与采购1. 计算机需求分析:公司应根据业务发展、员工数量、办公环境等因素,分析计算机需求,包括计算机类型、配置、数量、预算等。
2. 计算机采购计划:公司应根据计算机需求分析,制定计算机采购计划,包括采购厂商、采购价格、采购周期、采购方式等。
3. 计算机采购实施:公司应按照计算机采购计划,进行计算机询价、比价、谈判、签约、验收等采购实施工作,确保计算机采购质量和效率。
三、计算机使用与维护1. 计算机使用规范:公司应制定计算机使用规范,包括开机、关机、登录、退出、软件安装、数据备份、故障报修等,确保计算机使用规范、安全、高效。
2. 计算机维护计划:公司应制定计算机维护计划,包括硬件维护、软件维护、病毒防护、数据恢复、系统升级等,确保计算机运行稳定、可靠、安全。
3. 计算机维护实施:公司应按照计算机维护计划,进行计算机硬件检查、软件更新、病毒查杀、数据备份、系统升级等维护实施工作,确保计算机维护质量和效果。
四、计算机安全与保密1. 计算机安全体系:公司应建立计算机安全体系,包括物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、数据安全等,确保计算机安全防护全面、有效。
2. 计算机安全措施:公司应采取计算机安全措施,包括防火墙、入侵检测、身份认证、权限管理、数据加密、安全审计等,防止计算机遭受攻击、入侵、破坏、泄密等风险。
3. 计算机保密制度:公司应制定计算机保密制度,包括保密范围、保密级别、保密责任、保密措施、保密监督等,确保计算机信息保密安全、完整、有效。
零售药店计算机系统管理制度
零售药店计算机系统管理制度目的:为加强计算机系统管理,确保计算机系统运行安全及各项质量控制功能的实时和有效,保证日常工作的顺利开展,特制定本制度。
范围:适用于门店药品经营计算机硬件、软件系统的管理。
职责:信息管理员负责计算机系统的设计、安装和运行维护,负责指导各岗位人员严格按规定流程及要求操作系统;质量负责人负责指导设定计算机系统质量控制功能,负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新。
内容:1.计算机管理信息系统应建立包括供货单位、经营品种等相关内容的质量管理基础数据,能够满足药品经营管理全过程及质量控制的有关要求,能够对药品相关信息进行检索,能够对配送到药店的药品验收、陈列检查及销售等进行真实、完整、准确地记录和管理。
2.依据质量管理基础数据,应自动识别处方药、特殊管理的药品以及其他国家有专门管理要求的药品;对国家有专门管理要求的药品超数量销售时能自动控制。
3.依据质量管理基础数据,应对拆零药品单独建立销售记录,对拆零药品实施安全、合理的销售控制。
4.计算机系统应依据质量管理基础数据,定期自动生成药品陈列、存放检查计划,检查发现有问题的药品,应在计算机系统中锁定和记录。
5.计算机系统应对药品有效期进行自动跟踪和控制,自动生成有效期报表,对近效期药品给予预警提示,对超有效期药品自动锁定及停销,防止近效期药品售出后可能发生的过期使用。
6.计算机系统应与结算系统、开票系统对接,对每笔销售自动打印销售票据,并自动生成销售记录;7.计算机系统的数据管理7.1质量管理部负责指导设定计算机系统质量控制功能,负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立、更新并有效运用。
7.2通过计算机系统记录数据时,必须通过授权、设定密码使各岗位操作人员获得对应的计算机操作权限,各岗位操作人员应严格按照规定权限范围内进行数据的录入、复核或查询数据,未经批准不得修改数据信息;修改数据时,经质量负责人员提出申请,经总经理审核批准后由质量负责人修改,修改的原因和过程在系统中予以记录。
公司计算机管理制度
公司计算机管理制度一、背景随着信息技术的飞速发展,计算机在各行各业中扮演着日益重要的角色。
公司内部的计算机设备和网络系统的管理显得尤为重要。
为确保公司信息系统的正常运行和保密性,公司制定了本计算机管理制度。
二、管理责任1.公司高层管理层负责全面制定和实施计算机管理制度,确保公司计算机设备和信息系统的安全和稳定运行。
2.各部门负责人要严格执行计算机管理制度,确保计算机设备的合理使用和维护。
3.公司全体员工有责任遵守计算机管理制度,不得私自更改或篡改公司计算机系统中的数据。
三、计算机设备管理1.公司内部的所有计算机设备必须统一采购,安装正版操作系统和软件,并定期更新和维护。
2.公司计算机设备应设置登录密码,保密级别高的信息系统应采用双因素认证。
3.禁止员工私自更改计算机硬件配置或软件设置,如有需要应向部门负责人提出申请。
四、信息安全管理1.公司信息系统中的重要数据和文件必须进行备份,并妥善保管备份数据。
2.公司内部网络要建立防火墙和安全监控系统,确保网络安全。
3.禁止员工在公司计算机设备上存储个人隐私或违法信息。
4.公司计算机设备定期进行安全检查,排除潜在安全隐患。
五、违规处理1.对违反公司计算机管理制度的行为,公司将视情况给予批评教育或者纪律处分。
2.对于严重违反计算机管理制度的员工,公司有权解除其劳动合同。
结语公司计算机管理制度的制定与执行,是确保公司信息系统安全稳定运行的重要保障。
只有全员共同遵守管理制度,才能有效防范信息安全风险,保护公司的利益和员工的个人信息安全。
愿我们共同努力,为公司的信息安全和发展贡献自己的力量。
硬件管理制度
硬件管理制度(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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办公室管理制度:公司计算机管理制度
办公室管理制度:公司计算机管理制度一、总则为了规范公司计算机设备的使用和管理,维护公司信息系统的安全和稳定运行,公司制定本管理制度。
本管理制度适用于公司内部所有员工和外来人员。
二、计算机设备的管理1. 公司的计算机设备包括但不限于计算机主机、显示器、键盘、鼠标等硬件设备以及操作系统、办公软件等相关软件。
2. 所有计算机设备的采购、安装、维护和更新工作由公司的信息技术部门负责。
任何部门或个人不得私自采购和更换计算机设备。
3. 员工在使用计算机设备时,应当按照操作规范,妥善使用,切勿进行未经授权的操作和修改。
4. 禁止私自更改计算机设备的硬件和软件配置,包括系统设置、网络配置等。
如需修改,请提前征得信息技术部门的批准。
三、账号和密码管理1. 每位员工均设有公司专用账号和密码,用于登录公司内部网络和系统。
账号和密码是员工的个人信息,严禁泄露给他人。
2. 员工使用账号和密码登录计算机系统时,应当注意保护账号和密码,不得轻易泄露给他人,包括家人和亲友。
3. 员工应当定期更改密码,并设置复杂的密码,以确保信息安全。
四、文件和数据管理1. 公司内部所有文件和数据均属于公司的财产,包括但不限于文档、表格、图片、音频、视频等。
2. 员工在使用公司计算机设备时,应当注意保存文件和数据,并定期备份重要数据。
如有数据丢失或文件损坏,请及时报告信息技术部门。
3. 严禁在公司计算机设备上存储非法或违规的文件和数据,包括涉密文件、侵权内容等。
如发现此类行为,公司将严肃处理。
五、网络安全管理1. 公司内部网络为公司专用网络,严禁员工在公司网络上进行未经授权的访问和下载操作。
如需访问外部网站或下载文件,请遵守相关规定。
2. 禁止在公司网络上传播病毒、木马、垃圾邮件等有害信息。
如发现此类行为,需立即通报信息技术部门进行处理。
3. 公司内部网络进行的通信和交流应当符合公司相关规定,严禁传播不当言论和信息。
如有违规行为,公司将给予相应处罚。
中国人民银行关于印发《中国人民银行计算机系统信息安全管理规定》的通知
中国人民银行关于印发《中国人民银行计算机系统信息安全管理规定》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2010.09.27•【文号】银发[2010]276号•【施行日期】2010.09.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】计算机软件著作权正文中国人民银行关于印发《中国人民银行计算机系统信息安全管理规定》的通知(2010年9月27日银发[2010]276号)人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行,直属企事业单位:为进一步做好人民银行计算机系统信息安全管理工作,总行制定了《中国人民银行计算机系统信息安全管理规定》,现印发给你们,请遵照执行。
附件:中国人民银行计算机系统信息安全管理规定附件中国人民银行计算机系统信息安全管理规定第一章总则第一条为强化人民银行计算机系统信息安全管理(以下简称信息安全管理),防范计算机信息技术风险,保障人民银行计算机网络与信息系统安全和稳定运行,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等规定,特制定本规定。
第二条本规定所称信息安全管理,是指在人民银行计算机系统建设、运行、维护、使用及废止等过程中,保障计算机数据信息、计算机系统、网络与机房基础设施安全的一系列活动。
第三条人民银行信息安全管理工作实行统一领导、分级管理。
总行统一领导分支机构和直属企事业单位的信息安全管理,负责总行机关的信息安全管理。
分支机构负责本单位和辖内的信息安全管理,各直属企事业单位负责本单位的信息安全管理。
第四条人民银行信息安全管理实行分管领导负责制,按照“谁主管谁负责,谁运行谁负责,谁使用谁负责”的原则,逐级落实单位与个人信息安全责任制。
人民银行每个员工都有履行信息安全的权利和义务。
第五条本规定适用于人民银行总行机关、各分支机构和直属企事业单位(以下统称各单位)。
所有使用人民银行网络或信息资源的其他外部机构和个人均应遵守本规定。
学校计算机管理规章制度
学校计算机管理规章制度第一章总则第一条为规范学校计算机使用行为,保障学校信息系统安全,维护师生利益,制定本规章。
第二条学校计算机管理规章制度适用于全体师生员工,包括学校内所有计算机设备和网络设备的使用和管理。
第三条学校计算机管理以“严格管理、科学使用、依法操作、保护隐私”为原则,确保计算机设备和网络安全稳定运行。
第二章计算机设备管理第四条学校计算机设备包括计算机主机、显示器、键盘、鼠标等硬件设备和安装在计算机内的软件系统、应用程序等。
第五条学校计算机设备应当放置在指定的机房、教室内,不得私自携带或借用他人设备,不得私自更改计算机配置。
第六条学校计算机设备的使用人员应当爱惜设备,避免任意碰撞或损坏设备,不得随意调试计算机硬件和软件。
第七条学校计算机设备的定期维护保养由专业人员负责,对设备进行定期检查,确保设备的正常运行。
第八条学校计算机设备的报修应当及时上报,对于常见问题可以自行处理,对于复杂问题应当请专业人员进行维修。
第九条学校计算机设备在使用完毕后应当及时关机,并且保持机房内的整洁和安静。
第十条学校计算机设备的保密工作应当加强,注意保护设备内的个人信息和敏感信息,不得私自传播或泄露。
第十一条学校计算机设备的报废处理应当依照学校规定进行,不得私自处理或外借。
第三章计算机网络管理第十二条学校计算机网络包括校园内局域网和互联网,网络的建设和维护由专业人员负责。
第十三条学校计算机网络的使用人员应当遵守网络安全规定,不得进行违法活动或传播不良信息。
第十四条学校计算机网络的带宽分配应当合理,避免网络拥堵,保障网络速度和稳定性。
第十五条学校计算机网络的管理应当加强,定期检查网络设备和软件,及时更新网络防火墙和杀毒软件。
第十六条学校计算机网络的登录和使用应当严格按照规定进行,不得冒用他人账号或进行盗号行为。
第十七条学校计算机网络的通信内容和文件存储应当遵守法律法规,不得传播违法信息或侵犯他人权益。
第四章学校计算机使用规定第十八条学校计算机使用应当遵守学校规章制度,不得违法违规或侵犯他人合法权益。
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计算机基础数据修改管理制度
应用系统的核心是数据,最优秀的软件系统没有规范的数据做支撑也是一个失败的应用系统,数据的规范与安全是保证社保系统平稳运行的基础。
数据规范与安全的核心是人,所以在考虑使用各种先进、严谨技术进行设计的同时,必须以人为核心制定管理措施和制度并切实按其严格执行,才能真正搞好完整意义上的系统数据规范与安全性建设。
一、基础数据修改包括:
1、单位基础信息的删除、调整
2、个人基础信息的删除、调整
3、单位或个人往月办理手续的撤消
4、单位或个人当月办理手续的撤消
二、对基础数据修改的管理要求
所有数据修改必须提出书面描述,视修改数据的重要程度,分别提交科室内部或由局长研究决定,批准后由专人负责进行。
修改过程要认真细致,修改之后要做
验收性检查,并整理保留修改过程中用到的程序。
对某些特别重要或规模很大的修改,需要一人修改,易人检查。
当月办理手续的撤消,由机房内部安排进行,对于完全可避免的操作性错误如果反复出现,可延迟到每周内特定时间进行处理。
既往基础信息的变更如不牵涉计划、金额的变更,由机房内部安排进行,否则必须由局长或主管局长签字后方可执行。
三、修改数据要考虑的因素
1、对其他相关数据的影响
2、对其他相关科室的影响
3、对财务、统计报表的影响
4、数据的备份与恢复
四、数据修改流程
数据修改流程图五、修改工作需填表格
此表格一式两份,一份由提交需求科室留存,一份由机房留存。
受表格限制,内容不能详细描述的可附页说明。
计算机基础数据修改信息表(一)
计算机基础数据修改信息表(二)。