质量记录表
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日期
质质质 量量量 体目方 系标针
评 价 结 论 意 见
不合 格项 及其 改进 意见
编制: 日期:
管理评审报告
JJ/RT05 - 03
审核: 日期:
批准: 日期:
序号 培训项目内容
年度培训工作计划
培 训 对 象 培训人数 计划日期
JJ/RT06-01 主办部门 备注
编制:
年 月 日 批准:
年月日
时间 培训 目的 培训
发放日期
JJ/RT04-02.2
回收日期
编号
更改文件名称
文件更改申请书
JJ/RT04—03
提出日期
提出更改人
所属部门
负责人
建议完成日期 更改前内容
建议更改实施日期 更改后内容
更改原因: 更改证据: 审核意见: 批准:
审核部门:
负责人:
批准部门:
负责人:
序号 文件编号
文件借阅登记表
文件名称
借阅人 借阅日期
文件类别:
序号
文件名称
受控文件目录
JJ/RT04-01
文件编号 版号 编制部门 批准人 发布日期 实施日期
备注
编 制:
序号
质量文件名称
文件发放登记表
版本号 文件编号 接受人签名 部 门
接受日期
JJ/RT 04-02.1
回收日期
编号
序号 文件图号(及 编号)
文件名称
技术文件发放登记表
数量 领用部门 领用人签名 批准人
评审 形式
管理评审计划
JJ/RT05-01
年 月 日 ----
年月日
评审会 议地点
评审参 加人员
记 事
计划编制: 日 期:
计划批准: 日 期:
管理评审记
评审目的
评审形式
地点
评审时间
记录员
主持人
参加人员 (签 名) 评审内容记录:(不够请加续页)
录
JJ/RT05—02
共页
第页
目的
评审
范围
评审组 成员
JJ/RT04-04 归还日期 备注
制表:
序号
文件名称
文件销毁清单
文件编号
销毁原因
批准人 执行人
JJ/RT04-05
实施日期
备注
编制:
质量记录存档目录
序号 编
号记 录 名 称
页 数
JJ/RT04 – 06
记录部门 (人)
保存期
年 月 日~年 月 日
日期:
目 的
评 审 范 围
评 审 依 据
评审起 止日期
备注
编制人:
日期:
审核人:
日期:
申请部门 型号规格 申购理由:
设备申购单
设备名称 数量
JJ/RT06 - 08
审核意见:
签 字:
日期: 年 月 日
批准意见:
签 字:
日期: 年 月 日
签 字:
日期: 年 月 日
设备开箱验收单
设备名称 生产单位 外观及包装验收情况:
型号规格 生产日期
JJ/RT06 - 09
零部件、附件等验收情况:
说明书和技术文件等验收情况:
使用车间验收意见:
生产部验收意见:
签 字:
批准意见:
签 字:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
签 字:
日 期: 年 月 日
设备安装移交验收单
设备名称 生产单位 设备安装情况:
型号规格 生产日期
JJ/RT06 - 10
设备试车情况:
使用车间验收意见:
生产部验收意见
批准意见:
签 字:
日 期: 年 月 日
签 字:
日 期: 年 月 日
生产环境检查记录
年月日
区域
环境要求
检查记录
插头车间
1 产品堆放整齐 标识齐全 2 车间通风 过道宽敞 光线照明符合生产要求 3 电器开关设施完好无破损 4 消防设施符合要求
JJ/RT06-08
评价
电线车间
1 产品堆放整齐 标识齐全 2 车间通风 过道宽敞 光线照明符合生产要求 3 电器开关设施完好无破损 4 消防设施符合要求
质检科评价意见: 制表人:
日期:
负责人(签字): 年月日
供方
合格供方评价记录表
法人代表
JJ/RT07-12
提供产品
名称类别
企业地址
质管部意见: (对供货质量)
电话
技术部意见:
签名:
年月日
生产部意见: (供方产品使用情况)
01 剥头机
02 铆接机
03 注塑机
_____________2007_______年设备维修计划
型号规格
/
编号
01-04
/
01-08
/
01-011
使用部门
插头车间 插头车间 插头车间
计划日期 (频次)
2007.06.3 0 2007.06.3 0 2007.06.3 0
JJ/RT06—05
检修、保养方式 责任人
内容
主持人 参加
人员 记录:
培训记录Fra Baidu bibliotek
JJ/RT06—02
地点
记录:
确认:
职工培训考核记录
序号 受培训人
所在部门
JJ/RT06-03 培训(班)内容 考核情况 发证号
备注
编 制:
序号
名称
设备台账
编号 型号规格 制造厂名称
JJ/RT06—04
原值 购置日期 使用情况 备注
编 制:
日 期:
序 号 名称
JJ/RT07-01 质量策划记录 JJ/RT07-02 质量计划 JJ/RT07-03 产品质量征询和反馈单 JJ/RT07-04 合同评审记录 JJ/RT07-05 顾客来电记录(合同评审) JJ/RT07-06 合同登记表 JJ/RT07-07 设计和开发策划 JJ/RT07-08 设计评审记录 JJ/RT07-09 设计验证报告 JJ/RT07-10 设计确认报告 JJ/RT07-11 供方基本情况调查表 JJ/RT07-12 合格供方评价记录表 JJ/RT07-13 合格供方名录
JJ/RT08—01 顾客满意度信息登记表 JJ/RT08—02 顾客满意度评定表 JJ/RT08-03 年度内部质量体系年度审核计划 JJ/RT08-04 审核实施计划 JJ/RT08-05 内部质量体系审核检查表 JJ/RT08-06 不符合项报告 JJ/RT08-07 内部质量体系审核报告 JJ/RT08-08 不合格品评审记录 JJ/RT08-09 不合格品返工单 JJ/RT08-10 报废申请表 JJ/RT08-11 让步接收申请表 JJ/RT08-12 紧急(例外)放行申请单 JJ/RT08-13 外购、外协件检验记录 JJ/RT08-14 半成品检验记录 JJ/RT08-15 线缆原料(塑料)检验记录 JJ/RT08-16 电线(缆)检验记录 JJ/RT08-16.1 电线(缆)确认检验记录 JJ/RT08-17 不可重拆插头检验记录
JJ/RT05-01 管理评审计划 JJ/RT05-02 管理评审记录 JJ/RT05-03 管理评审报告
JJ/RT06-01 培训计划 JJ/RT06-02 培训记录
JJ/RT06-03 职工培训考核记录表 JJ/RT06-04 设备台账 JJ/RT06-05 设备维修计划表 JJ/RT06-06 设备维修记录表 JJ/RT06-08 生产环境检查记录表
应达到的质量目标、质量指标(包括产品特性、主要技术指标):
有关部门和人员的职责:
必须采用的特定的质量控制手段和措施:
必要的生产设施和检测设备: 验证和验收(验收标准和验证认定)准则: 质量计划编制与实施进度:
策划负责人: 日期:
审核人: 日期:
质量计划
任务来源
项目名称
应完成日期
责任人
应达到的质量指标(包括产品特性、主要技术指标):
设备日常维修保养检查记录
JJ/RT06 – 07.1
日期
设备名称
型号规格 编号 维护保养检查情况
制 表:
日 期:
年月日
设备日常维修保养检查记录
JJ/RT06—07.2
序 号
设 备 名 称 型号规格
编号
使用部门
一季度
日期
记录/签 名
二季度
三季度
四季度
日期 记录/签名 日期 记录/签名 日期 记录/签名
宁波佳捷电子有限公司
JJ/RT
质量管理体系
质量记录表
(汇 编)
质量记录目录
JJ/RT04-01 受控文件目录 JJ/RT04-02 文件发放登记表 JJ/RT04-03 文件更改申请书 JJ/RT04-04 文件借阅登记表 JJ/RT04-05 文件销毁清单 JJ/RT04-04 文件借阅登记表 JJ/RT04-05 文件销毁清单 JJ/RT04-06 质量记录存档目录 JJ/RT04-07 质量记录汇总表
一般: 订货单位 合同内容
审核人
批准人
日期
日期
合同评审单
特殊:
JJ/RT07-04
年月日
型号
规格
数量
单价
金额
合同形式 电话合同: 客户要求: 备 注:
评审部门 供销 生技 质检 设备 其它
审批意见:
书面合同: 评审意见
评审人
批准人:
顾客名称 地址 电话 客户要求:
顾客来电记录
JJ/RT07—05
JJ/RT08-17.2 不可重拆插头线(装箱)检验记录 JJ/RT08-17.3 不可重拆插头确认检验记录 JJ/RT08-18 工序质量巡检记录 JJ/RT08-19 纠正和预防措施报告 JJ/RT08-20 质量统计图 JJ/RT08-21 质量目标考核数据分析表 JJ/RT08-22 会议记录
审核人: 日 期:
设计和开发任务书
设计项目名称和型号
JJ/RT07-07.1
设计依据
产品功能描述:
技术参数及性能指标:
主要总成结构: 顾客特殊要求:
以前类似设计提供的通用信息:
备注:
策划负责人: 日 期:
审核人: 日 期:
设计评审记录
项目名称 设计输入要求:
产品型号
JJ/RT07-08
设计输出内容:
型号规格
JJ/RT07—04.1
客户名称
原合同编号
合同更改内容及原因:
签 字:
日期: 年 月 日
设计项目 名称和型号 设计依据
生产原则
产品功能描述:
设计和开发策划
责任人
JJ/RT07-07
技术参数及性能指标:
主要总成结构: 顾客特殊要求: 以前类似设计提供的通用信息:
职责与分工:
策划负责人:
日
期:
JJ/RT07-14 合格供方日常管理记录 JJ/RT07-15 原材料验证报告 JJ/RT07-17 工装模具台账 JJ/RT07-17 模具试模记录 JJ/RT07-18.1 电线挤塑工序监控点记录 JJ/RT07-18.2 不可拆线插头注塑工序监控点记录 JJ/RT07-18.3 电线原材料成粒监控点记录 JJ/RT07-19 工序质量检验记录 JJ/RT07-19.1 束丝工序质量记录 JJ/RT07-19.2 电线高压火花质控点检验记录 JJ/RT07-20.1 剥头、分叉、压接检验记录 JJ/RT07-20.2 不可拆线插头注塑成型外观检验记录 JJ/RT07-21 设备运行记录 JJ/RT07-22 过程确认报告 JJ/RT07-23 顾客财产清单 JJ/RT07-24 生产质量日报表 JJ/RT07-25 检测试验设备台账 JJ/RT07-26 计量仪器周期检定计划表 JJ/RT07-27 检测仪器运行检查记录
JJ/RT07—11
(签章) 电 话
邮编
传真
法人代表
企业性质
成立时间
职工人数
技术人员数
中级以上
主要产品名称
型号规格 生产能力/年
主要用户
产品依据标准
质量认证情况
通过产品质量认证□
通过质量体系认证□
产品质量水平
国际水平□ 国内先进□ 行业先进□ 一般水平□
主要生产设备名称 型号规格 数量 主要检测设备名称 型号规格 数量
检查零部件清洁零部件 王文君 检查零部件清洁零部件 王文君 检查零部件清洁零部件 王文君
编制人:
日期:
审批人:
日期:
设备维修记录单
设备名称 使用部门 故障现象:
设备编号 使用人
JJ/RT06 - 06
维修内容:(含调换零部件)
使用人: 日期
验收记录:
维修人: 日期
接受任务 日期 备注
报验 日期
验收人: 日期
联系人
邮编 传真
审批意见:
记录人: 年月日
审批人: 年月日
序 号 合同编号
客户名称
合同登记表
产品名称
型号规格
JJ/RT07—06
数 量
单 位
交货情况 交货单号
备注
产品名称
合同变更确认单
型号规格
JJ/RT07—04.1
客户名称
原合同编号
合同更改内容及原因:
签 字:
日期: 年 月 日
产品名称
合同变更确认单
评审内容:
设计缺陷及改进意见: 评审结论: 改进或纠正措施结果验证:
评审参加人员
部门
职务或职称 评审参加人员
部门
职务或职称
产品名称 验证项目
设计验证报告
JJ/RT07-09
型号规格
设计文件号
设计输入要求
验证结果
结论
备注 结论 验证人
年月日
审核
年月日
企业名称 通讯地址 营业执照号
供方基本情况调查评价记录
JJ/RT07-02
有关部门和人员的职责:
必须采用的特定的质量控制手段和措施:
必要的生产设施和检测设备: 验证和验收(验收标准和验证认定): 其它:
策划负责人: 日期:
顾客单位名称
审核人: 日期:
产品质量征询和反馈单
姓名
JJ/RT07-03
通讯地址
邮编
电话
传真
产品名称
顾客意见:
处理反馈结果:
经办人 日期
仓库
1 仓库实物堆放整齐符合防 潮防火要求 2 物品堆放标识正确做到帐 卡物一致不混淆 3 仓库设施齐全 通风 干燥 符合产品存放要求
结论与纠正措施:
纠正措施跟踪记录:
检查人: 责任部门负责人:
日期: 日期:
记录: 任务来源
检查人: 审核:
日期:
质量策划记录
项目名称
JJ/RT07-01
应完成日期
责任人
质质质 量量量 体目方 系标针
评 价 结 论 意 见
不合 格项 及其 改进 意见
编制: 日期:
管理评审报告
JJ/RT05 - 03
审核: 日期:
批准: 日期:
序号 培训项目内容
年度培训工作计划
培 训 对 象 培训人数 计划日期
JJ/RT06-01 主办部门 备注
编制:
年 月 日 批准:
年月日
时间 培训 目的 培训
发放日期
JJ/RT04-02.2
回收日期
编号
更改文件名称
文件更改申请书
JJ/RT04—03
提出日期
提出更改人
所属部门
负责人
建议完成日期 更改前内容
建议更改实施日期 更改后内容
更改原因: 更改证据: 审核意见: 批准:
审核部门:
负责人:
批准部门:
负责人:
序号 文件编号
文件借阅登记表
文件名称
借阅人 借阅日期
文件类别:
序号
文件名称
受控文件目录
JJ/RT04-01
文件编号 版号 编制部门 批准人 发布日期 实施日期
备注
编 制:
序号
质量文件名称
文件发放登记表
版本号 文件编号 接受人签名 部 门
接受日期
JJ/RT 04-02.1
回收日期
编号
序号 文件图号(及 编号)
文件名称
技术文件发放登记表
数量 领用部门 领用人签名 批准人
评审 形式
管理评审计划
JJ/RT05-01
年 月 日 ----
年月日
评审会 议地点
评审参 加人员
记 事
计划编制: 日 期:
计划批准: 日 期:
管理评审记
评审目的
评审形式
地点
评审时间
记录员
主持人
参加人员 (签 名) 评审内容记录:(不够请加续页)
录
JJ/RT05—02
共页
第页
目的
评审
范围
评审组 成员
JJ/RT04-04 归还日期 备注
制表:
序号
文件名称
文件销毁清单
文件编号
销毁原因
批准人 执行人
JJ/RT04-05
实施日期
备注
编制:
质量记录存档目录
序号 编
号记 录 名 称
页 数
JJ/RT04 – 06
记录部门 (人)
保存期
年 月 日~年 月 日
日期:
目 的
评 审 范 围
评 审 依 据
评审起 止日期
备注
编制人:
日期:
审核人:
日期:
申请部门 型号规格 申购理由:
设备申购单
设备名称 数量
JJ/RT06 - 08
审核意见:
签 字:
日期: 年 月 日
批准意见:
签 字:
日期: 年 月 日
签 字:
日期: 年 月 日
设备开箱验收单
设备名称 生产单位 外观及包装验收情况:
型号规格 生产日期
JJ/RT06 - 09
零部件、附件等验收情况:
说明书和技术文件等验收情况:
使用车间验收意见:
生产部验收意见:
签 字:
批准意见:
签 字:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
签 字:
日 期: 年 月 日
设备安装移交验收单
设备名称 生产单位 设备安装情况:
型号规格 生产日期
JJ/RT06 - 10
设备试车情况:
使用车间验收意见:
生产部验收意见
批准意见:
签 字:
日 期: 年 月 日
签 字:
日 期: 年 月 日
生产环境检查记录
年月日
区域
环境要求
检查记录
插头车间
1 产品堆放整齐 标识齐全 2 车间通风 过道宽敞 光线照明符合生产要求 3 电器开关设施完好无破损 4 消防设施符合要求
JJ/RT06-08
评价
电线车间
1 产品堆放整齐 标识齐全 2 车间通风 过道宽敞 光线照明符合生产要求 3 电器开关设施完好无破损 4 消防设施符合要求
质检科评价意见: 制表人:
日期:
负责人(签字): 年月日
供方
合格供方评价记录表
法人代表
JJ/RT07-12
提供产品
名称类别
企业地址
质管部意见: (对供货质量)
电话
技术部意见:
签名:
年月日
生产部意见: (供方产品使用情况)
01 剥头机
02 铆接机
03 注塑机
_____________2007_______年设备维修计划
型号规格
/
编号
01-04
/
01-08
/
01-011
使用部门
插头车间 插头车间 插头车间
计划日期 (频次)
2007.06.3 0 2007.06.3 0 2007.06.3 0
JJ/RT06—05
检修、保养方式 责任人
内容
主持人 参加
人员 记录:
培训记录Fra Baidu bibliotek
JJ/RT06—02
地点
记录:
确认:
职工培训考核记录
序号 受培训人
所在部门
JJ/RT06-03 培训(班)内容 考核情况 发证号
备注
编 制:
序号
名称
设备台账
编号 型号规格 制造厂名称
JJ/RT06—04
原值 购置日期 使用情况 备注
编 制:
日 期:
序 号 名称
JJ/RT07-01 质量策划记录 JJ/RT07-02 质量计划 JJ/RT07-03 产品质量征询和反馈单 JJ/RT07-04 合同评审记录 JJ/RT07-05 顾客来电记录(合同评审) JJ/RT07-06 合同登记表 JJ/RT07-07 设计和开发策划 JJ/RT07-08 设计评审记录 JJ/RT07-09 设计验证报告 JJ/RT07-10 设计确认报告 JJ/RT07-11 供方基本情况调查表 JJ/RT07-12 合格供方评价记录表 JJ/RT07-13 合格供方名录
JJ/RT08—01 顾客满意度信息登记表 JJ/RT08—02 顾客满意度评定表 JJ/RT08-03 年度内部质量体系年度审核计划 JJ/RT08-04 审核实施计划 JJ/RT08-05 内部质量体系审核检查表 JJ/RT08-06 不符合项报告 JJ/RT08-07 内部质量体系审核报告 JJ/RT08-08 不合格品评审记录 JJ/RT08-09 不合格品返工单 JJ/RT08-10 报废申请表 JJ/RT08-11 让步接收申请表 JJ/RT08-12 紧急(例外)放行申请单 JJ/RT08-13 外购、外协件检验记录 JJ/RT08-14 半成品检验记录 JJ/RT08-15 线缆原料(塑料)检验记录 JJ/RT08-16 电线(缆)检验记录 JJ/RT08-16.1 电线(缆)确认检验记录 JJ/RT08-17 不可重拆插头检验记录
JJ/RT05-01 管理评审计划 JJ/RT05-02 管理评审记录 JJ/RT05-03 管理评审报告
JJ/RT06-01 培训计划 JJ/RT06-02 培训记录
JJ/RT06-03 职工培训考核记录表 JJ/RT06-04 设备台账 JJ/RT06-05 设备维修计划表 JJ/RT06-06 设备维修记录表 JJ/RT06-08 生产环境检查记录表
应达到的质量目标、质量指标(包括产品特性、主要技术指标):
有关部门和人员的职责:
必须采用的特定的质量控制手段和措施:
必要的生产设施和检测设备: 验证和验收(验收标准和验证认定)准则: 质量计划编制与实施进度:
策划负责人: 日期:
审核人: 日期:
质量计划
任务来源
项目名称
应完成日期
责任人
应达到的质量指标(包括产品特性、主要技术指标):
设备日常维修保养检查记录
JJ/RT06 – 07.1
日期
设备名称
型号规格 编号 维护保养检查情况
制 表:
日 期:
年月日
设备日常维修保养检查记录
JJ/RT06—07.2
序 号
设 备 名 称 型号规格
编号
使用部门
一季度
日期
记录/签 名
二季度
三季度
四季度
日期 记录/签名 日期 记录/签名 日期 记录/签名
宁波佳捷电子有限公司
JJ/RT
质量管理体系
质量记录表
(汇 编)
质量记录目录
JJ/RT04-01 受控文件目录 JJ/RT04-02 文件发放登记表 JJ/RT04-03 文件更改申请书 JJ/RT04-04 文件借阅登记表 JJ/RT04-05 文件销毁清单 JJ/RT04-04 文件借阅登记表 JJ/RT04-05 文件销毁清单 JJ/RT04-06 质量记录存档目录 JJ/RT04-07 质量记录汇总表
一般: 订货单位 合同内容
审核人
批准人
日期
日期
合同评审单
特殊:
JJ/RT07-04
年月日
型号
规格
数量
单价
金额
合同形式 电话合同: 客户要求: 备 注:
评审部门 供销 生技 质检 设备 其它
审批意见:
书面合同: 评审意见
评审人
批准人:
顾客名称 地址 电话 客户要求:
顾客来电记录
JJ/RT07—05
JJ/RT08-17.2 不可重拆插头线(装箱)检验记录 JJ/RT08-17.3 不可重拆插头确认检验记录 JJ/RT08-18 工序质量巡检记录 JJ/RT08-19 纠正和预防措施报告 JJ/RT08-20 质量统计图 JJ/RT08-21 质量目标考核数据分析表 JJ/RT08-22 会议记录
审核人: 日 期:
设计和开发任务书
设计项目名称和型号
JJ/RT07-07.1
设计依据
产品功能描述:
技术参数及性能指标:
主要总成结构: 顾客特殊要求:
以前类似设计提供的通用信息:
备注:
策划负责人: 日 期:
审核人: 日 期:
设计评审记录
项目名称 设计输入要求:
产品型号
JJ/RT07-08
设计输出内容:
型号规格
JJ/RT07—04.1
客户名称
原合同编号
合同更改内容及原因:
签 字:
日期: 年 月 日
设计项目 名称和型号 设计依据
生产原则
产品功能描述:
设计和开发策划
责任人
JJ/RT07-07
技术参数及性能指标:
主要总成结构: 顾客特殊要求: 以前类似设计提供的通用信息:
职责与分工:
策划负责人:
日
期:
JJ/RT07-14 合格供方日常管理记录 JJ/RT07-15 原材料验证报告 JJ/RT07-17 工装模具台账 JJ/RT07-17 模具试模记录 JJ/RT07-18.1 电线挤塑工序监控点记录 JJ/RT07-18.2 不可拆线插头注塑工序监控点记录 JJ/RT07-18.3 电线原材料成粒监控点记录 JJ/RT07-19 工序质量检验记录 JJ/RT07-19.1 束丝工序质量记录 JJ/RT07-19.2 电线高压火花质控点检验记录 JJ/RT07-20.1 剥头、分叉、压接检验记录 JJ/RT07-20.2 不可拆线插头注塑成型外观检验记录 JJ/RT07-21 设备运行记录 JJ/RT07-22 过程确认报告 JJ/RT07-23 顾客财产清单 JJ/RT07-24 生产质量日报表 JJ/RT07-25 检测试验设备台账 JJ/RT07-26 计量仪器周期检定计划表 JJ/RT07-27 检测仪器运行检查记录
JJ/RT07—11
(签章) 电 话
邮编
传真
法人代表
企业性质
成立时间
职工人数
技术人员数
中级以上
主要产品名称
型号规格 生产能力/年
主要用户
产品依据标准
质量认证情况
通过产品质量认证□
通过质量体系认证□
产品质量水平
国际水平□ 国内先进□ 行业先进□ 一般水平□
主要生产设备名称 型号规格 数量 主要检测设备名称 型号规格 数量
检查零部件清洁零部件 王文君 检查零部件清洁零部件 王文君 检查零部件清洁零部件 王文君
编制人:
日期:
审批人:
日期:
设备维修记录单
设备名称 使用部门 故障现象:
设备编号 使用人
JJ/RT06 - 06
维修内容:(含调换零部件)
使用人: 日期
验收记录:
维修人: 日期
接受任务 日期 备注
报验 日期
验收人: 日期
联系人
邮编 传真
审批意见:
记录人: 年月日
审批人: 年月日
序 号 合同编号
客户名称
合同登记表
产品名称
型号规格
JJ/RT07—06
数 量
单 位
交货情况 交货单号
备注
产品名称
合同变更确认单
型号规格
JJ/RT07—04.1
客户名称
原合同编号
合同更改内容及原因:
签 字:
日期: 年 月 日
产品名称
合同变更确认单
评审内容:
设计缺陷及改进意见: 评审结论: 改进或纠正措施结果验证:
评审参加人员
部门
职务或职称 评审参加人员
部门
职务或职称
产品名称 验证项目
设计验证报告
JJ/RT07-09
型号规格
设计文件号
设计输入要求
验证结果
结论
备注 结论 验证人
年月日
审核
年月日
企业名称 通讯地址 营业执照号
供方基本情况调查评价记录
JJ/RT07-02
有关部门和人员的职责:
必须采用的特定的质量控制手段和措施:
必要的生产设施和检测设备: 验证和验收(验收标准和验证认定): 其它:
策划负责人: 日期:
顾客单位名称
审核人: 日期:
产品质量征询和反馈单
姓名
JJ/RT07-03
通讯地址
邮编
电话
传真
产品名称
顾客意见:
处理反馈结果:
经办人 日期
仓库
1 仓库实物堆放整齐符合防 潮防火要求 2 物品堆放标识正确做到帐 卡物一致不混淆 3 仓库设施齐全 通风 干燥 符合产品存放要求
结论与纠正措施:
纠正措施跟踪记录:
检查人: 责任部门负责人:
日期: 日期:
记录: 任务来源
检查人: 审核:
日期:
质量策划记录
项目名称
JJ/RT07-01
应完成日期
责任人