不合格品评审表表格格式
不合格品报告单(doc 16页)
不合格品报告单(doc 16页)表 1.1 原材料、外购件不合格品报告单(第一联)中国石油集团测井有限公司 原材料、外购件不合格品报告单编号: 报检部门:表 1.2 原材料、外购件不合格品报告单(第二联)中国石油集团测井有限公司原材料、外购件不合格品报告单编号:报检部门:表 1.3 原材料、外购件不合格品报告单(第三联)中国石油集团测井有限公司原材料、外购件不合格品报告单编号:报检部门:表 1.4 原材料、外购件不合格品报告单(第四联)中国石油集团测井有限公司 原材料、外购件不合格品报告单编号: 报检部门:采购计划或订货合同供货单位 采购订单号物料编号型号规格单位数量不合格原因: 检验员: 年 月 日不合格品判定符号:代用 让步接收 拒收或报废EC D表 2.1 电子元器件、部件不合格品报告单(第一联)中国石油集团测井有限公司电子元器件、部件不合格品报告单编号:报检部门:表 2.2 电子元器件、部件不合格品报告单(第二联)中国石油集团测井有限公司电子元器件、部件不合格品报告单编号:报检部门:表 2.3 电子元器件不合格品报告单(第三联)中国石油集团测井有限公司电子元器件、部件不合格品报告单编号:报检部门:表 2.4 电子元器件不合格品报告单(第四联)中国石油集团测井有限公司电子元器件、部件不合格品报告单编号:报检部门:采购计划或订货合同供货单位采购订单号物料编号型号规格单位数量不合格原因处理意见表 3.1 加工件、外协件不合格品报告单(第一联)中国石油集团测井有限公司加工件、外协件不合格品报告单编号:表 3.2 加工件、外协件不合格品报告单(第二联)中国石油集团测井有限公司 加工件、外协件不合格品报告单编号:表 3.3 加工件、外协件不合格品报告单(中国石油集团测井有限公司加工件、外协件不合格品报告单编号:表 3.4 加工件、外协件不合格品报告单(第四联)中国石油集团测井有限公司加工件、外协件不合格品报告单编号:。
2.2原辅料不合格品评审及处理记录表
□不满足原料标准、合同标准(合同标准>原料标准),让步接收。
□降等接收
□退货
品管经理/配方师:年月日采来自部/生产部意见采购经理/生产经理:年月日
处置结果及验证:
处理时间(段)
处理数量及批次
对应品种
执行人
验证合格
验证不合格
验证人
验证不合格意见:
验证人:年月日
原辅料不合格品评审及处理记录表QS-02-201803-R02
物料名称
供应商
数量
批次编号
物料凭证
物料位置
不合格品(项)情况描述
具体指标不合格情况:
原料品管/化验员:年月日
质检部意见
1)存在影响可能:
□安全危害□降低产品营养价值□影响产品感观□降低产能
□影响适口性□其他:
2)具体处置措施:
□原料标准合格,合同不合格,让步接收。
不合格品评审表
规格/型号
数量
不合格品来源
□供方□本公司□顾客退货
顾客或供方名称
批次号:
不合格品情况描述:
检验员(日期):
不合格品处置意见:
□1.退货; □2.返工/返修; □3.挑选;
□4.报废; □5.让步接收(需获得工程部的评审意见);
品质部主管(日期):
是否需要采取纠正预防措施
□ 是
□ 否
简单叙述纠正预防措施的要求(如明确责任方和时间等)——品质部
以下栏位仅限于不合格品需要让步接收时填写
品质部评审意见
研发部(日期):
品质部(日期):
总经理或管理者
代表意见
签名(日期):
顾客ห้องสมุดไป่ตู้准意见
签名(日期):
原辅料不合格品评审及处理记录表
采购部/生产部意见
采购经理/生产经理:年 月 日
处置结果及验证:
处理时间(段)
处理数量及批次
对应品种
执行人
验证合格
验证不合格
验证人
验证不合格意见:
验证人: 月 日
原辅料不合格品评审及处理记录表
批次编号
物料名称
供应商
数量/基数
物料位置
不合格品(项)情况描述
□原料标准□合同标准
具体指标不合格情况:
原料品管/化验员:年 月 日
品管部意见
1)存在影响可能:
□安全危害 □降低产品营养价值 □影响产品感观 □降低产能
□影响适口性 □其他:
2)具体处置措施:
□让步接收 □退货