IATF16949不良质量成本率目标统计表

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16949不良质量成本统计表

16949不良质量成本统计表

部 2损
质量处罚费用

其它损失费
客户三包索赔费用
处理三包的人员差率费
产品运输费 三包索赔
损失费 产品报废损失费 质量处罚费用
产品分析、鉴定等损失费
其它损失费
车间
车间 车间 车间 技术 生产 质量 销售 质量 质量 质量 质量 销售 质量 质量 质量 质量 质量 质量 销售 质量 质量 质量 质量
293.78
库房
半成品报 车间半成品损坏报废损失费 废损失费 工艺、变更等报废损失费
车间 0.00 技术 0.00
1.1280 0.00 1.1280 0.00
车间 0.00
技术

其它报废发生的损失费
1
部 损 失
仓库成品损坏报废损失费 成品报废
损失费 工艺、变更等报废损失费 其它报废发生的损失费
车间 0.00 库房 0.00 技术 0.00 车间 0.00
因生产失误返工损失费
返工返修 损失费
因工艺指导失误返工损失费
设备、工艺调试返工损失费
工艺错误造成的返工损失费
其它异常返工损失费
人员差旅费
客户现场 产品等的运输费(额外)
挑选或返 返工工时费 工损失费 客户质量处罚费用ຫໍສະໝຸດ 其它损失费处理退货人员差旅费
产品运输费(额外)
客户退货 退货品的返工或报废损失费
外 损失费 产品分析、鉴定等损失费
总计
#######
14314.82
年度销售 额:
12 183 600
不良质量成本率: 0.12%
制表:
审核:
0.00 0.00 0.00 0.00 108.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IATF16949质量成本管理程序(含表格)

IATF16949质量成本管理程序(含表格)

IATF16949质量成本管理程序(含表格)质量成本管理程序(IATF16949/ISO9001-2015)1.0目的通过对质量成本进行计划、核算、分析、控制和考核等工作,及时掌握产品质量及质量改进情况,为质量决策提供依据。

2.0范围适用于本公司各部门的质量成本的收集、统计、分析。

3.0职责3.1财务部为该程序归口管理部门,负责组织制定年度质量成本计划收集质量成本数据,并进行统计、核算、分析。

3.2各相关部门、车间按照本公司质量成本计划,对本部门或车间的质量成本进行有效控制;按规定日期完成本单位质量成本的报送、统计、分析工作,并提出相应的改进建议。

4.0术语和定义4.1内部损失成本:交货前因产品未能满足用户质量要求所发生的费用(报废、停工、返修、产品降级和事故分析)。

4.2外部损失成本:交货后因产品未能满足用户质量要求所发生的费用(如责任赔偿、退货和折旧、保修、诉讼的费用)。

4.3不良质量成本:为了保证令用户满意的质量而发生的费用以及没有达到满足质量所造成的损失,包括内部损失成本和外部损失成本。

4.4鉴定成本:包括试验检测费、新增检测设备、设备检定折旧费、质量部办公费用、检验员工资及福利等。

4.5预防成本:包括质量培训费、质量管理活动费、质量改进措施费、质量评审费、工资及附加等。

5.0作业流程输入经理层经营计划发生部门内部故障成本销售部外部故障成本质量部鉴定成本管理代表预防成本责任部门业务流程要点及记录经理层 5.1经理层根据公司发展规划及各部门的业务计划制定公司经营计划。

财务部5.2财务部根据测算的目标不良质量成本和经营计划的要求,根据本年度经营目标,参照上一年度实际数据来确定本年度质量成本计划目标。

质量部管理代表5.3质量部对鉴定成本不良质量成本计划会签。

5.4管理代表对预防成本计划进行会签。

总经理否5.5总经理批准执行。

生产部是 5.5.1各生产车间按“年、月不良质量成本统计明细表”核算内部故障成本二级科目费用。

整车厂IATF16949质量目标分解及统计表范例

整车厂IATF16949质量目标分解及统计表范例

涂装制造部 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
总装制造部 / / 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
总体
/ / / / 470 450 420 390 360 330 300 270
研究院
/
/
/ / 280 275 260 120 110 100 90 80
工艺技术部 / / / / 50 45 40 40 40 30 30 27
每月以在中国质量投诉网站、中
服务质 国汽车质量网、315曝光网站、 量投诉 国家缺陷召回中心等主流媒体收

月 质量部 ≤2例 销售中心 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例
集的服务类投诉信息
市场备 当月售后备件采购计划量实际完 件满足 成情况
数量发生400 件以上(含)
月 质量部 0起
总体
0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起
投诉信 息处理 及时率
售后投诉信息处理及时率=当月 完成处理数/当月应完成处理数
% 月 销售中心 100% 售后服务部 ### ### 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
质量 单一问 单一问题关闭率=(实际到期关 改进 题关闭 闭项数/到期应关闭项数)×
%月
自率制冲 1自0制0%冲压件精度合格率=(检具
压件精 测量合格点数/检具测量点数)× % 月
度合格 100%
焊装一 次交付 合格率
一次交付合格率=(合格车辆/报 检车辆)×100%
%

焊装单 车不良
点数
焊装单车不良点数=不良点总数/ 下线车辆总数

IATF16949过程质量目标统计一览表

IATF16949过程质量目标统计一览表

IATF16949过程质量目标
成率理部
率理部
SP
量购部
过程及产品
生产过程纠防措施及时完
成数生产过程纠防措施总数及时完成率产品审核纠防措施按时回
复数产品审核纠防措施总数按时回复率产品审核纠防措施及时完
成数产品审核纠防措施总数及时完成率
过程审核纠防措施按时回
复数过程审核纠防措施总数按时回复率
过程审核纠防措施及时完
成数过程审核纠防措施总数及时完成率
体系审核纠防措施按时回
复数体系审核纠防措施总数按时回复率体系审核纠防措施及时完
成数体系审核纠防措施总数
及时完成率完成的持续改进项目数0持续改进项目总数
0完成率
#DIV/0!
6869
7071727374MP
67
纠正和预防措施持续改进质量管
理部
技术部生产过程纠正/预防措施及时完成率产品审核纠正/预防措施按时回复率产品审核纠正/预防措施及时完成率过程审核纠正/预防措施按时回复率过程审核纠正/预防措施及时完成率体系审核纠正/预防措施按时回复率体系审核纠正/预防措施及时完成率持续改进项目完成率
100%95%95.8%95%95.8%95%95.8%90%每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
质量管理部
质量管理部
质量管
理部
质量管理部
质量管理部
质量管理部
质量管理部
综合管理部。

IATF16949KPI一览表(各部门)

IATF16949KPI一览表(各部门)

生技课
各部门 生技课
有效性 有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季 准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
=
0

实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性 效率 效率
有效性 有效性 有效性 有效性 有效性
号:MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表 年度计划&实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪 列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查 汇总表
年度客户满意度调查 汇总表
KPI达成统计表
公司目标 公司目标
内部记录
报告单位 营销课 营销课 营销课 营销课 研发课 研发课 研发课 品保课 财会课 财会课 财会课 品保课 营销课 营销课 营销课 营销课 品保课 品保课


有效性


效率
年度
2019年度
序号 过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标 销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2

IATF16949质量目标统计表

IATF16949质量目标统计表

4月 97% 100% 100% 89% 120% 100% 100% 100% N/A 100% 98.85% 99% 100.00% 100% N/A 0.00% 0.03% 0.30% 99% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.00% 0.00% 0.00%
行政人事部 行政人事部 行政人事部
日期
制表
确认
1月 99% 100% 100% 93% 169% 100% 100% 100% N/A 100% 98.77% 99.57% 66.70% 100.0% N/A 0.00% 0.05% 0.00% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.02% 0.01% 0.00%
3月 95.4 99% 100% 100% 98% 42% 100% 100% 100% N/A 100% 98.67% 95% 87.50% 100.0% N/A 0.00% 0.00% 0.50% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00%
IATF质量目标统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 顾客满意度≥92分 公司月度质量目标达成率≥95% 员工满意度平均分≥83分 年度培训计划完成率≥100% 岗位培训合格率90% 应收款完成率≥85% 业务增长率≥10% 合同评审完成率≥100% 产品交付准时率100%(SMT) 产品交付准时率100%(Pin) 产品交付准时率100%(Moulding) 产品交付准时率100%(Stamping) 10 供方进料批次合格率≥98%(SMT) 供方进料批次合格率≥98%(Pin) 供方进料批次合格率≥98%(Moulding) 供方进料批次合格率≥98%(Stamping) 11 制程不良率(电路板)≤4.5%(SMT) 制程不良率≤1%(pin) 制程不良率≤0.5%(Moulding) 制程不良率≤3.5%(Stamping) 12 产品最终检验批合格率 (电路板)≥95.5%(SMT) 产品最终检验批合格率≥98%(pin) 产品最终检验批合格率≥99%(Moulding) 产品最终检验批合格率≥99%(Stamping) 13 8D关闭及时率100%(SMT)8D on-time close rate 8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding) 8D关闭及时率100%(Stamping) 14 监视和测量装置校准计划完成率100% 15 顾客退货率≤1%(SMT) 顾客退货率≤1%(pin) 顾客退货率≤5%(Moulding) 目标 部门 营销 管理代表

IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编

IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编

IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编目录1、生产直通率2、新产品试产合格率3、PPAP一次通过率4、工程资料发行不及时和错误件数5、进料检验合格批率6、供应商稽核计划达成率7、加工零件入库检验一次合格率8、成品检验合格率9、客户投诉件数10、制程品质异常按时回复率11、发生有害物质超标事件12、模具开发合格率13、新产品一次试产合格率14、修模一次合格率15、旧版文件回收率16、客户退货率17、成品检验批合格率18、内部+外部损失占产值比率19、内部审核计划完成率20、不良质量成本率21、出货检验合格率22、受控文件发放回收正确率23、仪器定期校准完成率(外校)24、MSA计划完成率持续改进计划完成率26、管理评审计划执行率27、管理评审问题改善完成率内审不符合项结案率采购成本下降计划达成率厂内订单下达及时准确率30、采购订单交期回复及时率31、供应商准时交货率(外包)32、原材料损耗33、铜材损耗率34、存货周转天数35、产品准时交货批率36、生产计划达成率37、应急计划措施符合率38、非汽车件产品准时交货率39、汽车产品准时交货率40、超额运费次数41、客户要求评审及时率42、客户满意率43、客户退货率44、产品准时交货批率客户投诉率46、客户满意度47、合同订单评审率28、45、29、30、25、人员离职率员工满意度评分为C级以上培训计划完成率51、文控旧版文件回收率52、工程资料发行不及时和错误件数53、领导承诺执行率54、受控文件发放回收正确率55、员工满意度56、应急计划措施符合率57、培训计划完成率58、目标监测达标率59、风险和机遇有效识别率60、组织信息变化及时评审更新率61、机台稼动率62、原材料损耗63、关键设备故障率64、品质异常按时回复率生产效率66、修模一次合格率67、新产品一次试产合格率加工零件入库检验一次合格率变更实施及时率产品可追溯率成品检验合格率出货检验合格率设备故障率50、48、49、68、69、70、71、72、73、65、74、制程综合损耗率75、线材客退率。

IATF16949过程及KPI目标清单--20个过程的范本

IATF16949过程及KPI目标清单--20个过程的范本
月培训项目÷月度培训总项目× 100%
离职人数÷月未在职总人数× 100%(试用期)
以实际发生次数统计 以实际发生次数统计
17年目标 0
≥85
100% 2.5%
0 1达标管理方案源自1、各部门严格按《标识与可追溯性控制程序》执行; 2、出货检查核对进行确认 3、按照仕样书的要求,做好每件成品的标示。
满足
每年6月和12月 目标达成统计表 月度
IATF16949过程和目标清单
过程编 号
过程名称
C6
客户服务
责任部门 责任人
绩效指标
营业部
顾客满意率
计算方法 满意顾客数量/回复顾客数量*100
品管部
顾客重大投诉件数(退货超1 吨)
客户处确认,返品超过1000KG/件
17年目标 92%
≤3件
达标管理方案
1,每年根据上一年的顾问满意度调查结果,制定针对性的改 善措施,由营业部监督实施
1、公司设立有工会、遵法委员会、改善提案委员会,放置有 意见箱等,方便员工随时可通过正规渠道将自己的建议或者 意见反馈给公司; 2、管理部和工会一起,一年两次主动收集员工对公司的各类 满足 意见工或建议; 3、管理部和工会将员工反应的建议或者反映给公司领导,根 据实际情况进行改善。
1、由管理部设立专人跟进;每月发邮件进行跟催; 2、对不能及时完成项目,开出《纠正预防措施单》。
0.8%以内
达标管理方案 具体措施
资源 负责 需求 人
完成时限
监控方法
分析 频率
1、制订教育培训计划,管理部或各部门每年至少一次定期培 目前
训。
资料
2、住友集团或公司有违反案例时,将不定期对相关人员进行 可满

IATF16949过程KPI目标指标清单及全套统计目标报表(含附属全套Excel表)

IATF16949过程KPI目标指标清单及全套统计目标报表(含附属全套Excel表)

质量部
统计分析 报告
每月
[1-月度开箱不合格 产品错、漏检率 ≥99.5% 台数/月度发货总台
数]×100%
质量部
统计分析 报告
每月
不合格品处置评 审率
100%
不合格品处理数量/ 不合格品总数量× 100%
质量部
统计分析 报告
每月
不合品处理及时 率
≥95%
[1-当月未及时处理 单数/当月不合格品 总单数]×100%
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管 理
到货合格率
≥99%
[1-当月抽检不合格 数/到货总数]× 100%
采购部
统计分析 报告
每月
关键设备利用率
SP3 设备与工装管理
物流部
统计分析 报告
每月
材料出库准确率
100%
[ 1- ∑ 出 库 错 误 项 / ∑月出库总项]× 100%
物流部
统计分析 报告
每月
成品出库准确率
100%
[ 1- ∑ 出 库 错 误 项 / ∑月出库总项]× 100%
物流部
统计分析 报告
每月
物料上线合格率
≥98%
[1-∑上线不合格物 料/∑上线物料总 数]×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
≥98%
(1-∑有差错的文件 数/技术输出的文件 总数)×100%
技术部
统计分析 报告

IATF16949过程指标统计一览表

IATF16949过程指标统计一览表

有效件数/总计划改善 件数*100%
100%
100%
0%
67% 0% 100% 33% 67% 67%
33%
33% 33% 技术部
作成: 日期:
审 核:_______________ 日期:
批 准日: 期:
8月 9月 101% 99%
00 100% 100% 100% 100% 100% 97% 135 146 100% 100%
// / 100%
100% 100% 9% 9% / 100% 88% 100% // 52% 45% 21 00
10月 98%
0 100% 100% 96% 142.8 100% 100% 100%
过程指标一览表
序 号
过程 代码
过程名称
过程指标
1 2
C01
客户要求 报价及时率 评审 订单评审率
样品和PPAP
3
产品质量 资料提交准
C02 先期策划 时率
4
过程
PPK指数(汽 车产品)
CPK指数(汽
5
车产品)达成

目标值 100% 100% 100%
≥1.67 90%
统计部 门
频次
计算方法
营业课
每季 度
营业课
每月
准时交货次数/总交货 次数X100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
营业课 每月 按实际发生次数
0 0 0 000 000
-1.2% 18.6%
83% 2.8% 6.0% 100%
0
1.6% 3.3% 压铸/ 后加工

IATF16949质量目标过程绩效项目一览表

IATF16949质量目标过程绩效项目一览表
综合管理
每年
66
内部不良质量成本率
(内部当月不良质量成本/当月销售额)×100%
财务管理
每月
67
外部不良质量成本率
(外部当月不良质量成本/当月销售额)×100%
营销
每月
68
10.2M7不符合来自纠正措施纠正措施和预防措施关闭及时率
(实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数)×100%
质量管理
每季
69
S4
组织知识
知识及时更新率
(更新知识数/应更新的知识总数)×100%
综合管理
每季
19
7.2
S5
能力
培训计划完成率
(按期完成的培训项目/计划完成的培训项目)×100%
人力资源
半年
20
7.3
S6
意识
质量方针知晓率
(知晓质量方针的人数/抽样调查的总人数)×100%
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
综合管理
10.3
M8
改进
持续改进项目按计划完成率
(实际完成的项目/计划完成的项目)×100%
质量管理
每年
(机加工责任报废的加工工时/加工总工时)×100%
质量检验
每月
44
在用工装完好率
(在用工装完好台数/在用工装总台数)×100%
生产管理
每季
45
8.5.2
S11
标识和可追溯性
产品标识的符合率
(符合要求的产品标识数/抽样总数)×100%
(仓库的抽样样本不少于5个,制造过程的抽样样本不少于3个)
质量管理
每季
半年
21
岗位职责权限知晓率
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