文件管理流程图
文件管理流程图

内部文件外来文件编需要时评审b审制核收识集别fc 批准标识控制发放aeg 存档实施 d更改文件作废b需要时评审回收销毁需要留用g时标识需要时年审查阅申请批准借阅登记内部记录编制格式审核批准标识使用归档保管填写与外来记录永久留存销毁申请批准销毁人力资源识别内部无法调剂人力资源合理安排培 训 招 聘不合格人员考核记录归档、继续聘用合理调剂解 聘采购品分类对供方调查、评价、选择副总经理审批确定合格供方明单建立合格供方档案编制采购计划、签采购合同采购品进公司不合格检验执行不合格品控制程序入库质量争端处置零部件创造含电镀* 壳体创造含喷涂*零部件采购检验入库操作机构组装本体组装总装调试出厂检验入库、出厂*为确认过程监视测量装置控制流程图提出购置申请审批采购检定周期检定损坏标识、隔离修后检定入库报废领用出库使用退货产品的监视、测量控制流程图原材料、外包、外购件过程产品加工不合格报材质合格证审核不合格检验合格实物不合格检验合格合格入不合格验发放不合格品控制程序入库成品产品交付合格签发合格证验验检包装检库成品不合格品控制流程图原材料、零部件、外包件在制品及成品成品年发放、交付、使用合格批准发放、交付、使用检验、试验判别,记录识别不合格让步接收不合格处置合格合格半成品转序、入库转序、入库隔离、标识隔离、标识退货、换货处置换货原材料外包件半成品成品返修、返工处置报废合格行政组织机构图质量管理体系组织机构图总经理 GM副总经理 AGM总工程师 CE办公室供销部质量 管 理 部财务部FID 技术部TD生产部PDQMDSMDOFC生 产 车 间生产部质 量 管 理 部技术部供销部办公室管理者代表副总经理总经理。
发文管理制度及流程图

第一部分发文管理制度第一章总则第一条为规范和严肃公司发文工作,提高发文效率、保证发文质量,保证文书的安全、及时传递,特制定本管理办法。
第二条公司所有文书的呈批和发文由综合办统一管理。
第二章行文规则第三条公文的种类公文类别主要有:命令、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等13个文种第四条公文格式公文格式一般包括:标题、主送部门(领导)、正文、附件、发文单位、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等级等项。
1.标题:公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容并标明发文部门、事由和公文种类。
2.主送部门:指公文主要送达的单位(领导)或部门,凡是向上级报送均为主送部门;一般只写一个主送部门,不得多头主送。
如需要,同时报送另一上级,可以用抄报的形式。
3.正式公文的主体:文字简明扼要、条理清楚、实事求是。
4.发文单位:写在公文下面偏右,要写全称,如以领导个人名义行文,应冠以职务身份。
5.发文日期:公文必须注明发文日期,以表明从何时开始下文。
发文日期在发文部门下面向右错开,要写全年月日。
发文日期一般以签发人签发日期为准。
6.抄报、抄送单位:属上级的列入抄报,平行或下级列入抄送。
7.文件版头:正式公文一般都有版头,版头以黑色大写印上“浙江金象科技股份有限公司”。
8.公文编号:一般包括编字、年号、顺序号。
9.机密等级:机密公文应当根据机密程度划分等级,分别注明“绝密”,“机密”,“秘密”,“普通”字样。
10.附件:公文如有附件,应当在正文之后,发文部门之前注明附件名称和件数。
11.其它:公文排版要求详见附件。
第五条行文要求1.行文须严格按要求格式书写、排版(具体要求详见附件);2.明确发文权限。
属于全面的,重要的方针政策性问题,以公司名义行文。
属于限定方针范围内的日常业务工作问题,以有关部门名义行文。
3.公文由主办部门经办人拟稿,经部门主管审核、签字后交综合办登记。
由综合办送呈有关领导签发。
档案管理流程及流程图

档案管理工作流程
具体工作
收集各部门、分公司的文书档案
流程图
详 下发通知 →审核 →接收 →存档 →没有按时移交的部门向上级领导汇报 →上级领导督办 →移交完毕 细 对于此流程图的解释 工 档案室每年 1 月份下发通知,要求各部门、分公司移交前一年的文书类资料,各部门、分公司秘书按照要求填写移交清单,经部 作 门领导签字确认。档案室秘书对移交清单进行核对,符合要求的进行接收,档案管理员对接收的文件进行整理、立卷。如没有 流 按时移交的部门,档案室进行统计上报董事局办公室,由其再进行督办,直到移交完毕。 程
程
具体工作
刻录光盘
档案管理流程及流程图
流程图
详 登记(申请) →刻录 →检查→下发
细 关于此流程图的解释
工
作 (1)刻录光盘必须在《刻录光盘登记表》中登记,注明部门、文件内容、分数等要求,档案管理员根据登记要求进行刻录,完毕
流
后检查刻录内容,最后下发给所需部门。
程 (2)申请刻录档案室存档光盘必须填写《文件借阅单》,经部门负责人签字确认,档案管理员进行刻录,完毕后检查刻录内容,最
作
流
程
具体工作
图纸档案接收、整理
详 流程图
细 取图 →登记 →审核印章 →编号 →录入 →归档 工 关于此流程图的解释
作
流 由总工办电话通知档案室秘书取图纸,档案室秘书审核图纸就是否有总工办与设计部对此图纸的确认印章,审核后给图纸进行 程 编号,加盖档案室印章,录入电子版目录,按项目类别进行存档。
具体工作
集团营业执照的年检
详 流程图 细 下载申请表→填写表格→网上注册年检 →向财务部要财务报表 →申请盖章 →请款 →到工商局办理年检
技术文件控制流程图

名称
技术文件控制流程
编码
受控状态
执行核心部门控制部门行 Nhomakorabea实施环节
技术副总
工程部
使用部门
文控中心
管理
行为
③
①
否
否
是
②
相关说明
关键控制点:
1技术副总2H内审批技术文件编制、输出、权限设置的合理性、准确性;
2文控中心发放回收文件当即与接收人签字确认,并当即回收原文件;
3技术副总15分钟内审批申请部门的权限范围合理性、技术文件更改完整性、准确性;
表格:[技术文件编码目录]、[技术文件发放记录]
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
办公文件管理流程图

办公文件管理流程图办公文件管理流程图编号:sm,014部门名称行管部流程名称办公文件管理流程层次概要公司内外各类文件的起草、收发与管理 2部门总经理分管副总办公室公司各部门各工厂外单位节点 A B C D E F1 开始起草文件起草文件起草报告/请示 2是是否需3 要会签否4 签发文件会签审查、编号审定印刷打印文件 56 下发文件文件存档执行文件执行文件 7文件定期整理 89 接收文件处理审定发送文件签发执行领导批示 10 转发、传阅11 文件存档文件定期整理 12结束 13编制单位签发人密级下面红色为工作计划模板,不需要的下载后可以编辑删除~谢谢工作计划一、近期今年是在新的工作岗位工作的年,是熟悉工作,履职,方法,积累经验的一年,年中“转变,”,即转变工作角色,工作职责。
转变工作角色:参加工作近十年了,从事的工作一直都单一,以至于对行业的工作所知甚少,以至陌生,县办公室全县的核心机构,工作涉及到全县各行各业,对此,在思考问题,事情时,跳出以前在的思维,摆正的位置,全局意识,转变工作角色。
工作职责:办公室对工作安排,尽快熟悉的工作和职责,熟悉县办公室的规章制度,工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作,工作任务;三虚心办公室同志的,善于学习、勤于思考,在干中学、学中干,工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作,工作努力方向。
二、中期在工作职责、工作任务,熟悉工作方的前提下,明年,自身锤炼,政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。
提升政治素质:要善于从政治角度看问题。
面临的情况多么,要从政治角度分析判断问题,清醒头脑。
二要政治敏锐性。
密切关注时事、时事,网络、报刊、电视等,敏锐把握方针政策动向,工作的性。
要高尚的政治品格。
眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。
提升能力:提升写作能力。
理论学习,注重平时公文写作中的锻炼,注意办公室同志撰写材料的学习,能交办的新文件拟稿任务。
提升语言表达能力。
程序文件流程图

结束
纠正/预防措施流程图
不合格/潜在不合格发现
问题描述
分析不合格/潜在不合格原因
制定纠正/预防措施 N
审批 Y
纠正/预防措施实施
纠正/预防措施的验证
记录归精品档课件
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/精验品证课改件进措施
报告分发/保存
岗位职务说明书管理流程图
制订公司组织机构图
N
审核、批准
Y
规定部门职责、权限
N
审核、批准
制订部门组织机构图
N
Y
审核、批准
精品课件
制订岗位职务说明书
N
审核、批准
分发、实施和考核
N
是否适宜?
人力资源(培训)管理流程图
制订校准计划 Y
校准
N
维修
Y
精品课件
标识、使用
追溯、评定
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
精品课件
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录精品课件
内部质量体系审核管理流程图
精品课件
供应商选择和评定流程图
供应商初选 基本情况了解
通知送样
样品测试 Y
小批试用
N 综合评定
Y 列入合格供应商名单
采购管理
定期业绩评定
N
Y
列入新合格供应商名单
精品课件
N
结束
限期整改 Y
N 取消资格
采购控制流程图
档案管理流程及流程图

.
档案管理流程 档案管理流程
注解
责任人的权限:
4、人事副档建立的权限(1.4)
不同职级,档案存放处不同: A. 分部总监级以上(含总监)的副档由总部人力资源中心统一保管。分部经理级、分部副经理级及
分部副经理级以下人员人事副档存放在分部人力资源部。 B. 门店店长、门店副店长及门店副店长及一下人员人事副档存放在分部人力资源部。
工 关于此流程图的解释 作 每月由各项目资料员将洽商资料及移交清单移交至档案室,档案室秘书将洽商资料逐一核对、接收,录入电子目录,进行存 流 档。
程
具体工作
结算资料接收
详 流程图 细 接收 →核对 →录入 →存档 工 接收合同要求: 1、须有移交部门负责人、移交人及监察部门相关人员的签字;2、应按移交部门出具的移交单进行一一核
(1.2)建立人事副档:
档案管 理专员
档案管 理专员
3、人事副档建立的时限(1.3) 4、人事副档建立的权限
A. 新员工入职 按照员工入职年、月进行编号、排序建档。 B. 人员调配(分部与分部、分部与大区、分部与总部)将原有的人事副档按照分部的编号重新建立并
存档。
(1.3)人事副档建立的时限:
A. 对于新入职员工的招聘资料和入职资料,人力资源部门应在员工入职之日起七个工作日内,将与员 工个人有关的材料,整理、编号、装订,进行建档。
具体工作
对集团所有文书材料进行整理
流程图 详 细 收集 →分类 →组卷 →录入卷内目录 →编写案卷题名→装订 工 关于此流程图的解释 作 收集集团及分公司所有文书材料,按要求进行分类、组卷、录入卷内目录、编写案卷题名,最后装订成册。 流 程
精选范本
.
具体工作
文件借阅
文件流转流程图

审批否?
N
Y
发布
理解实施
是否适宜?
Y
N
质量目标控制流程图
目标制订/更改
审批
N
Y 发布
目?
Y
沟通管理流程图
确定沟通方式和要求 沟通实施 记录 归档
管理评审流程图
制订年度评审计划
N
审批
Y
发放
制订实施计划
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/验证改进措施
报告分发/保存
采购控制流程图
年度销售预测
制订年度采购计划
临时采购申请
N
审核、批准
Y
审核、批准 N
依据当月生产计划、库存量、采购周期
Y
取消
制订月度采购计划
N
审核、批准
Y
实施采购(合同/订单/电话等)
采购跟催/报检
采购物品验收 Y
N 是否让步 N 退 货 Y
入库
生产过程控制流程图(123)
产品/服务过程策划
审批
N
临时培训申请
审核、批准 Y
N 取消
设备管理流程图
设备购买申请评估
批准
N
Y
购置
开箱验收 N
Y 安装、调试 N
Y 移交
取消
处置 处置
使用管理
建立设备台帐、设备档案 建立设备履历卡 制定设备操作规程
制定设备保养规程和计划
保养
故障维修
Y
N
处置 / 报废
工装管理流程图
工装设计/修改
批准
N
Y
归档
分发
外协 选择外协厂商 签订协议/合同
文件和记录控制程序-带流程图

1 目的
对质量管理体系有关的文件和资料进行控制,确保公司各部门能得到和使用最新版本的文件和资料,保证受控文件的有效性,防止作废文件的非预期使用。
2 范围
适用于本公司所选定的与质量管理体系要求有关的所有文件和资料的控制,包括质量手册、程序文件、三级文件、表单等。
3 定义
4 职责
4.1总经理:负责公司质量手册、程序文件及人事行政管理类三层文件的批准。
4.2 各职能部门:负责职责范围内三级文件的编制、审批、接收、归档、使用;负责本部门质量记录格式的编制、修订;负责职责范围内外来文件的收集、评审;负责收集、整理本部门的质量记录。
4.3 质量部:负责质量手册、程序文件的编制及审核,负责组织程序文件评审。
4.4人事行政部:负责质量记录的保存;负责除财务类相关文件记录外的所有
公司运行文件记录的管理(存档、受控、上传、发放、回收、销毁等);负责文件管理平台的日常维护、监管。
4.5 各部门负责人:负责本部门编制的质量记录格式和三层文件的审批。
5 过程乌龟图
6 过程流程图及内容
7相关文件
7.1《质量体系文件编制指导书》
7.2《资料管理规定》
8记录
9过程指标
9.1文件下发及回收及时率=更新文件数/下发(回收)数*100%。
档案管理流程及流程图

具体工作
刻录光盘
流程图
详 登记(申请) →刻录 →检查→下发
细 关于此流程图的解释
工
作 (1)刻录光盘必须在《刻录光盘登记表》中登记,注明部门、文件内容、分数等要求,档案管理员根据登记要求进行刻录,
流
完毕后检查刻录内容,最后下发给所需部门。
程 (2)申请刻录档案室存档光盘必须填写《文件借阅单》,经部门负责人签字确认,档案管理员进行刻录,完毕后检查刻录内容,
具体工作
办理营业执照有效期变更
流程图 详 细 到工商局领取变更表 →填写表格 →修改公司章程、股东会决议 →申请盖章 →到工商所审核 →变更完成 工 关于此流程图的解释 作 到领取营业执照的工商所领取变更表并进行填写,准备好修改后的公司章程和股东会决议,申请变更表、公司章程、股东会
流 决议盖公章,到工商所进行审核,审核通过后将营业执照放在工商所进行变更。 程
K............................................................................................................................................... 其 他应归档的资料
A. 对于新入职员工的招聘资料和入职资料,人力资源部门应在员工入职之日起七个工作日内,将与员 工个人有关的材料,整理、编号、装订,进行建档。
B. 其它建档的资料,由人力资源部门相关人员在该事项完成后的七个工作日内,将相关材料装订,存 入该员工的人事副档。以发文形式生成的资料,应在发文日期后的十个工作日内存入人事副档。
具体工作
借阅图书
流程图
详
细 查阅 →登记 →录入 →借出 →归还 →归档 工 关于此流程图的解释 作 借阅人在档案室进行查阅,找到需要的图书后在借书证上登记,填写姓名和借书时间,档案室秘书根据借书卡内容在电脑上
办公文件管理流程图

行为实施 环节
办公文件管理流程图
文件起草部门
编码 执行核心部门 各相关部门
公司副总
起草相关管理文件
确定审阅部 门,填写传阅 单和复印文件
审阅
受控状态 控制部门 办公室
①
总经理
反馈意见收集汇总
召集相关部门会 议讨论
管理 行为
讨论确定后 1 个工 作日内完成修订
整理成正式文 件
意见反馈 否
是 签ห้องสมุดไป่ตู้后正式颁布实施
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2个 工作 日内 完成 审② 批
按文件类别编 码、存入文控中
心查阅保管
执行文件
文字版 复印下 发
上传智 能办公 系统
修订文件
后续执行中意见 反馈
分文件类别建 立文件袋保管
关键控制点:办公文件是指各部门起草的适用于公司管理性的文件,如各种管理制度等
相关说明
① 各相关部门、副总、办公室在 1 个工作日完成对文件的审阅,并将意见反馈。 ② 总经理在 2 个工作日内完成对文件的审批,如有异议,召集相关部门在 1 个工作日内进行讨论并修订完成。 相关表格:[文件传阅单]、[文件复印登记表]、[文件审批表]、[文件下发回执通知单]、[文控编码系统]
文档管理流程图

第一阶段:文件起草和审批节点D2、F2,起草文件1.对于需要以公司名义发的文件,各职能部门起草与本部门相关的文件,行政主管起草与行政管理相关的文件。
2.将起草好的文件递交行政部经理审定。
(规定起草文件后1日内送交行政部经理审定)节点C3,审定1.行政部经理对递交上来的文件进行认真审定。
2.签署自己的意见并及时上报行政人事副总审批。
(对紧急文件在当日审定,一般文件3日审定)节点B3,审批1.行政人事副总对上报的文件进行审批,对审批权限内的文件,审批合格后及时下达给行政部经理。
不合格者返回文件起草部门,重新修改调整、上报。
2.审批权限外的文件签署自己的意见并及时上报给总经理审批。
(对紧急文件在当日审批,一般文件3日内审批)节点A3,总经理审批1.总经理对上报来的文件进行最后审批并签署自己的意见。
2.将审批合格后的文件下发给行政部经理。
不合格者返回文件起草部门,重新修改调整、上报。
(对紧急文件在当日审定,一般文件3日内审定)第二阶段:文件发布和收存节点C4,通知发文1.行政部经理收取行政人事副总或总经理下发的经批示合格的文件。
2.对文档整理并备案存档。
将整理后的文件交付行政主管。
(时限为当日将文件送交行政主管)节点D4,打印1.行政主管接到发来的文件后正确无误打印成正式文本。
(时限为当日将文件打印好)节点D5,编码1.行政主管将打印好的文件编码。
(时限为当日内)节点D6,发文1.行政主管将编码后的文件送至相关部门。
(时限为收到文件后当日发文)节点E6,签收1.各部门收取发送来的文件并签字确认。
节点E10,存档1.行政主管对编码后的文件存档保存。
第三阶段:接收来文节点D7,接收外单位来文1.行政主管接收外单位来文,签字确认收文。
2.及时上报行政部经理审看。
(时限为收到文件后当日上报文件)节点C7,审看内容1.行政部经理对上报的来文认真审看。
2.及时上报行政人事副总审看内容。
(时限为对紧急文件在当日审定,一般文件2日内审定)节点B7,审看内容1.行政人事副总收取上报的文件并认真审看内容,签署自己的意见。