(新的)质量控制点检查表

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检验科质量控制管理工作检查表

检验科质量控制管理工作检查表
3、 对院感的防控工作提出可行性建议的加10分。
15分
临危值登 记报告工 作
1、出现临危值时,应重新再次检验核实并同时核查质控结果;
2、经同班次人员再次核查结果后,或再次检验结果核查确认
无误后,方能出具相关报告结果。 及时电话告知临床主诊医生, 并向科主任作口头汇报。
3、做好临危值登记工作。
1、 出现临危值时应及时上报,由上级检验人员 再做一次进行比对无误方可发出报告,一人工 作时必须进行二次复核检验。未按要求落实的 一次扣2分。
施,对失控没有做纠正的,扣当事人分/次。
各种登记
管理工作
上级部门要求的各种登记均应完善,不得漏登。
完善各种登记,一处不合格扣分。
10分
外送标本 采样、运 送、接收
1、 适时对临床科室采集的标本进行检查,并指导其采集方法。
2、接收标本时应查对科室、姓名、性别、床号、门诊号、住 院号、标本、固定液、申请单是否相符等。病理报告单有病史、
3、 未按要求进行处理或运送的,一次扣2分。
4、接收的检验结果应进行认真核对无误后方 可发出,如未认真核对,造成不良后果的记医 疗差错一次扣5分。
5分
临时性工 作
7、血液制品的条形码粘贴在输血申请单相对应的空白处,
1、 接收申请单时应与标本进行核对,不符合要 求者立即与相关科室对接,听之任之者本项不 得分。
2、检查输血病人24小时内无申请单的扣当事 人5分。
3、血型鉴定和交叉配血应2人核查,执行双签 名,一人时做2遍,未按要求开展工作的,不 得分,造成医疗事故的交院办处理并按相关法
1、外送标本应严格把关,对不符合标准的标本 应拒收,如自行收下造成报告结果不准确的扣5分。
工作
手术所见等描述。

科室院感管理质量控制检表

科室院感管理质量控制检表
2
不符合标准扣2分,部分符合扣1分
4.使用部门应准确掌握消毒药械的使用范围、方法、注意事项:掌握消毒、灭菌剂的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒、灭菌效果因素等
2
抽查病房掌握情况,有1错误扣0.5分
5.具有消毒功能的机械需要有卫生部消毒许可证件
2
有1不符合扣2分
合计
存在问题;
检查人签名
时间2016-3-10
3.碘酒、酒精等容器每周灭菌2次
2
未做到扣2分
4.常用无菌敷料缸应每天更换并灭菌,置于无菌储槽中的灭菌物品一经打开,使用时间不得超过24小时
2
未做到扣2分
5.湿化瓶、湿化液、雾化器等每天按规范要求消毒更换,湿化液应用灭菌水
2
未做到扣2分
6.治疗车上物品应摆放有序,上层为清洁区下层为污染区;车应配有擦手消毒毛巾或快速手消毒剂
6
检查3个产品,每个2分
2.进口的一次性使用无菌医疗用品必须有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册证》及灭菌日期、失效日期等中文标识
2
检查1个产品2分
无不扣分
3.物品存放符合要求:
2
(1)物品置于阴凉干燥,通风良好的物架上
1
房间潮湿或渗漏扣1分
(2)物架应离地面>20cm,离墙壁>5cm,离顶>50cm
3
未做到扣2分,部分未做到扣1分
3.凡接触患者伤口和血液的器械一人一用一灭菌
2
未做到扣2分
4.器械如采用化学灭菌剂灭菌,必须每周进行有效浓度监测,有登记
1
未做到扣1分
5.常用口腔科检查器、充填器、托盘等应一人一用一消毒(或一次性使用)
2
未做到扣2分

护理质量控制检查表新.doc

护理质量控制检查表新.doc

精品资料护理抢救工作检查标准科室:日期:考核人:总分:扣分标准扣分原因扣分检查内容1 、有抢救工作制度、具体流程 1 、无制度及流程,每项-5 分2 、抢救室内:抢救设备齐全、性2、抢救设备损坏未及时维修能良好、清洁整齐(除颤仪、心-5 分电图机、吸痰器、呼吸机、心电未及时充电-5 分监护、吸氧设备、呼吸球囊等)3 、一项不合格-2 分3 、抢救车内有药品明细表(登记药品及有效期),有交班登记及周检查登记(责任人及护士长签字)4 、掌握抢救车内 16 类药品的剂 4 、每错一种一人次-1 分量、规格、位置(抽查两名护士)。

5 、药品少一种-2 分5 、抢救车内药品齐全6 、抢救车内用品齐全(手电、输 6 、少一种-2 分液器、注射器、输血器、导尿包、吸痰管、吸氧管、听诊器、血压计、开口器、舌钳、压舌板、数量齐全无过期、定期消毒、性能良好及多项插座,电极片无过期)7 、未按时整理、清洁-1 分7 、抢救车按时整理、清洁。

8 、无重症记录及纸-2 分8、抢救车内放有重症记录及笔9、毒麻药品枷锁保管、专人管理、 9 、一项不符合规定 -1 分使用有记录、班班清点有登记及签名。

10 、治疗室有相关制度及流程10 、无制度及流程-5 分11 、药柜清洁无杂物、物品摆放有序无过期。

11 、发现不清洁或摆放无序 -2 分12 、冰箱内药品无过期12 、发现过期物品及药品-10 分13 、治疗室内不能堆放杂物,纸13 、发现乱堆物品-2 分箱等物品。

护理文件书写质量评价标准科室:日期:考核人:总分扣分标准扣分原因扣分检查内容一、体温单1、眉栏项目齐全 1 、空项、漏项每处-1 分2、住院、手术、日期、 40-42 2 、空项、日期、内容有误度之间内容填写正确-1 分3、住院首次生命体征30 分 3 、未按时完成-10 分钟内完成4、生命体征绘制正确不少画 4 、绘制错误、涂改每处-1 分(多画可以) 5 、内容显示不正确-1 分5、物理降温、脉搏短辍,显 6 、记录有误、不客观-1 分示正确7 、绘制不一致-5 分6、体重、大便、血压、出入8 、过敏药物显示不全(体温单、量、过敏药物显示正确。

监理质量控制体系检查表

监理质量控制体系检查表
监理规划是否已编制,是否满足规定要求
监理实施细则的编制是否符合有关规范要求
岗位责任制是否建立
质量控制、抽检制度是否完善
其他质量管理方面的制度是否已制定
质量评定及工程验收工作程序是否已制定
监理日志、月报、表格、报表是否规范
质量体系
运行
监理单位与被监工程的承包单位是否有利害关系
质量控制体系运行是否正常
被检查单位负责人(签字):年月日
监理单位质量控制体系检查表
项目名称:
检查项目
检查内容
检查情况及存在问题
备注
组织机构
监理单位资质及业务范围是否满足规定要求
现场监理机构组建是否满足合同要求
总监是否持证上岗
总监是否变更
人员配备
人员数量是否符合合同规定
专业配套能否满足工程建设需要
监理人员持证上岗情况
见证取样人员持证上岗情况
质量控制
规章度
质量监督机构负责人:监督员:
年月日年月日

水利工程施工质量控制检查表样式

水利工程施工质量控制检查表样式

水利工程施工质量控制检查表样式I. 项目基本信息项目名称:施工单位:监理单位:施工日期:施工地点:II. 施工工艺检查1. 施工工艺是否符合设计要求:2. 施工工艺是否符合相关规范标准:3. 施工工艺是否保证施工质量和安全性:III. 施工材料检查1. 施工材料是否按照设计要求进行检查和验收:2. 施工材料是否符合相关标准和规范:3. 施工材料的质量是否可靠:4. 施工材料的储存和保管是否符合要求:IV. 施工设备检查1. 施工设备是否具备施工要求的功能:2. 施工设备的性能是否稳定可靠:3. 施工设备是否符合相关的安全标准:V. 施工工序检查1. 施工工序是否按照项目计划进行:2. 各施工工序是否符合相关的质量控制要求:3. 施工过程中是否及时记录和处理工序中的质量问题:4. 施工工序是否保证施工质量和安全性:VI. 施工人员检查1. 施工人员是否持有相关的资质证书:2. 施工人员是否具备施工工艺要求的技能和经验:3. 施工人员是否遵守安全操作规程:4. 施工人员是否及时报告和处理施工过程中的质量问题:VII. 环境保护检查1. 施工过程中是否采取相应的环境保护措施:2. 施工现场是否清洁整齐,无建筑垃圾和废弃物:3. 施工过程中是否防止土壤和水体的污染:4. 施工过程中是否防止扬尘和噪音污染:VIII. 施工图纸和文件检查1. 施工图纸和文件是否符合设计要求:2. 施工图纸和文件是否准确反映了施工工艺和要求:3. 施工图纸和文件的变更是否得到了相应的审批:4. 施工图纸和文件的文件编号和版本是否正确:IX. 现场质量记录检查1. 施工过程中是否进行了现场质量记录:2. 现场质量记录是否准确、完整:3. 现场质量记录是否及时上报监理单位:4. 现场质量记录是否及时跟踪整改:X. 总结与建议根据以上检查结果,对施工质量进行总结并提出相应的优化建议。

以上是水利工程施工质量控制检查表样式的基本内容,可以根据实际情况进行调整和完善。

质量控制月度检查表

质量控制月度检查表

质量控制月度检查表检查内容1. 产品质量标准- 对照产品标准,检查产品的质量是否符合要求。

- 检查产品的外观、尺寸、重量、颜色等关键指标是否正常。

- 检查产品的材料是否符合质量要求。

- 检查产品的包装是否完好,是否有损坏。

2. 设备维护- 检查生产设备的运行情况,包括设备的正常工作、故障情况等。

- 检查设备的维护情况,包括设备的定期保养、清洁等。

3. 生产工艺- 检查生产过程中是否存在工艺问题,包括操作是否规范、生产流程是否合理等。

- 检查生产记录,确认记录的准确性和完整性。

4. 原材料采购- 检查原材料的采购合同和相关文件,确保采购的原材料符合要求。

- 检查原材料的质量报告和检测结果,确认原材料的质量是否合格。

5. 培训和技能- 检查员工的培训情况,包括培训记录、培训计划等。

- 检查员工的技能水平,包括操作技能、质量控制能力等。

检查方法1. 现场检查- 前往生产现场进行实地检查,观察产品质量和生产情况。

- 与生产人员交流,了解他们对产品质量的认识和理解。

2. 文件审核- 审核产品质量标准、设备维护记录、生产记录和原材料采购文件等。

- 检查文件的准确性和完整性,确保符合要求。

3. 样品检测- 选取符合要求的产品样品进行检测,包括外观检查、尺寸测量、材料分析等。

- 通过实验室测试,评估产品的质量是否达标。

检查结果1. 检查报告- 根据实际情况,编写检查报告,详细记录检查过程和结果。

- 报告应包括问题描述、原因分析和改进建议等内容。

2. 检查反馈- 将检查结果及时反馈给相关部门和责任人。

- 协助相关部门制定并执行改进措施,确保问题得到解决。

时间安排- 每月进行一次质量控制月度检查,确保质量管理工作的有效进行。

- 每次检查预计耗时2-3天,具体时间根据生产情况确定。

注意事项- 检查过程中要注意安全,遵守相关的安全规定和操作规程。

- 检查过程中要与生产人员进行充分沟通,了解他们的意见和建议。

- 检查报告和改进措施要及时跟踪,确保问题得到解决和改进的效果得到检验。

质量控制检查表模板

质量控制检查表模板

质量控制检查表模板一、产品信息产品名称:产品型号:生产日期:检查日期:二、外观检查1. 外观整体观察:检查产品外观是否完好,是否有明显损伤或瑕疵。

2. 尺寸检查:根据产品规格,测量产品各个部分的尺寸是否符合要求,记录实际尺寸。

三、功能检查1. 电气功能检查:进行电气性能测试,包括电压输入、输出、功耗等参数的测试,并与产品说明书中的要求进行对比。

2. 机械功能检查:检查产品的各个机械部件是否灵活可靠,如按钮、开关、滑动部件等。

同时进行操作测试,确保功能正常。

四、材料质量检查1. 原材料检查:核对产品使用的各类原材料是否符合要求,包括金属、塑料、玻璃等材料的检验。

2. 焊接点检查:检查产品的焊接是否牢固,焊接点是否存在明显裂纹或者松动情况。

五、耐久性测试1. 使用寿命测试:模拟产品的正常使用环境,进行长时间连续工作测试,以确保产品在正常使用寿命内不会出现故障。

2. 环境适应性测试:对产品进行环境适应性测试,包括高温、低温、潮湿等恶劣环境的模拟测试。

六、安全性检查1. 电气安全性检查:检查产品的电气设计是否符合安全标准,如绝缘情况、接地是否良好等。

2. 机械安全性检查:检查产品在正常使用过程中是否存在安全隐患,特别关注尖锐边角、危险部件等。

七、测试结果记录1. 测试员:记录测试人员的姓名或编号。

2. 测试日期:记录完成测试的日期。

3. 结果:根据实际测试情况,记录测试结果,包括合格、不合格或需要修复等。

备注:(如有必要,可在此处填写其他需要补充的说明或注意事项)以上质量控制检查表模板适用于多种产品的质量检查工作,可根据实际需求进行相应的修改和调整。

在进行质量控制检查时,请严格按照相关规范和流程进行,并记录真实可靠的检查结果,以确保产品质量符合标准和客户需求。

质量控制检查表

质量控制检查表

质量控制检查表1. 检查目的本质量控制检查表旨在确保产品的质量符合公司的标准和客户的要求。

通过进行定期的质量检查,我们可以及时发现并纠正任何质量问题,并确保产品的可靠性和一致性。

2. 检查内容2.1 外观检查- 检查产品外观是否符合设计要求,包括颜色、标志、形状等方面。

- 检查产品是否存在任何刮擦、凹陷、破损等表面缺陷。

- 检查产品是否清洁,无任何污渍或油迹。

2.2 功能检查- 对产品的各项功能进行测试,确保其正常运行。

- 检查产品是否能够满足所述性能指标。

- 检查产品是否存在任何故障或不良反应。

2.3 安全性检查- 检查产品是否符合相关的安全标准和法规要求。

- 检查产品是否存在任何安全隐患,如尖锐边缘、易碎部件等。

- 检查产品的包装材料是否安全可靠。

2.4 标签和说明书检查- 检查产品上的标签是否清晰可读,包括产品名称、批次号、生产日期等信息。

- 检查产品的说明书是否完整、准确,并包含所有必要的安全和使用信息。

3. 检查方法3.1 抽样检查按照公司的抽样方法,从生产线中随机抽取一定数量的产品进行检查。

确保抽样过程公正、随机,以确保结果的可信性。

3.2 检查记录对每次质量检查进行详细的记录,包括日期、检查人员、检查结果等信息。

记录应保存至少一年,以备查证和追溯。

3.3 异常处理如发现质量问题或不合格产品,应立即采取相应的措施进行处理。

这可能包括修复、重新制造、退货等。

4. 检查频率根据产品类型和批量大小制定检查频率。

小批量或高风险产品可考虑增加检查频率,以保证产品质量。

---以上是质量控制检查表的内容和要点,请按照指南执行每次的检查,并做好相关记录。

任何质量问题或异常都应及时报告并采取适当的措施加以解决。

只有通过严格的质量控制,我们才能提供优质可靠的产品,满足客户的需求和期望。

质量控制考核检查表

质量控制考核检查表

质量控制考核检查表
介绍
本文档旨在为质量控制考核提供标准化检查表,以确保产品和服务的质量符合行业标准。

本检查表适用于公司内部审核和外部审核,以确保所有部门,包括生产、采购、设计和销售,都符合质量标准。

产品标准
生产
- 是否使用了合适的工具、技术和设备来制造产品?
- 生产流程是否已被记录,并且是否符合行业标准?
- 是否有关于产品质量的记录(包括关于原材料、制造、装配或测试过程的记录)?
- 所有产品是否进行过压力测试或其他必要的测试?
采购
- 备选供应商是否已经进行审核,以确保其能够达到行业标准?- 在从供应商那里获得原材料时,是否进行了质量控制?
- 是否使用了优质的原材料来制造产品?
- 每批次的材料是否都进行了检测?
服务标准
设计
- 设计过程是否已记录,以确保与行业标准一致?
- 是否进行过评估,以测试设计的可行性?
- 设计是否经过专业人员审核并被认可?
销售
- 员工是否被充分培训,以提供行业标准的服务?
- 客户是否已经获得完整的产品信息?
- 客户是否已经获得关于产品支持和服务的详细信息?
结论
质量控制是确保产品和服务符合行业标准的重要一环。

通过使
用本检查表,可以确保你的公司能够持续提供高品质的产品和服务,满足客户的需求。

免责声明
本检查表仅供参考。

使用时,必须结合实际情况进行修改。


有检查表可以完全覆盖所有方面,使用者需要确保自己的操作符合
所有适用法规和标准。

如果您需要针对特定情况进行评估和建议,
请咨询法律和行业专家。

我们不对因使用此检查表所产生的任何后
果承担责任。

医疗质控检查表

医疗质控检查表
申请医师符合资质
3
申请医师签字及日期时间
2



会诊意见内容详实,诊治要点清晰
5
按时会诊
3
会诊医师资质符合要求
2
患者知情同意检查表(25分)
分值
得分
评语
授权委托书项目填写完整,授权人签字清晰
10
知情同意书由患者本人或授权委托人签字
5
知情同意书项目填写完整,无漏项
5
知情同意书谈话医师及时签字
5
实得总分(总分85):检查者签名:检查日期:
3
记录每级医师具体意见
3
有主持人总结意见
2
项目填写完整(术者及记录医师签字)
1
手术风险评估执行情况(10分)
分值
得分
评语
手术医师对手术切口清洁程度、手术持续时间进行评估,并签字
2
手术医师姓名:
麻醉医师对麻醉分级进行评估,并签字
2
麻醉医师姓名:
急诊手术由巡回护士记医师计算手术风险分级
4
手术记录情况检查(10分)
分值
得分
评语
项目填写完整
2
详细记录手术经过
3
术者签字
5
术后病程记录情况检查(10分)
分值
得分
评语
术后及时书写术后首次病程记录
2
术后连续3天每天至少记录1次
6
术后3天内要有手术医师或主治医师的查房记录
2
会诊制度执行情况(10分)
分值
得分
评语



病情摘要详实
2
会诊目的明确
3
手术科室医疗质量控制考核检查表(质控医师版)

工程实体质量控制检查表模板

工程实体质量控制检查表模板
13
地下室渗漏情况
(三)实体质量 抽测
14
钢筋位置、数量、保护层厚度:使 用钢筋扫描仪现场抽测
15
混凝土构件强度:使用混凝土回弹 仪现场抽测
16
层高及混凝土构件尺寸检查
(四)施工荷载
17
检查楼层堆载情况
二、质量管理资料
(五)检验检测 资料
18
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
19
砖、砌块、防水材料
20
预拌混凝土、预拌砂浆
21
预制构件、夹芯外墙板
22
地基强度或承载力检验报告、工程 桩承载力及桩身完整性检验报告
23
混凝土、砂浆抗压强度试验报告及 统计评定
24
钢筋焊接、机械连接试验报告
25
沉降观测报告
26
填充墙砌体植筋锚固力检测报告
(六)施工及验 收记录
27
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢 筋及连接接头、砖、砌块、防水材 料、钢结构用钢材、焊接材料、紧 固件等材料进场验收记录及见证取 样和送检记录
28
混凝土施工、测温记录
29
地基验槽记录
30
隐蔽工程验收记录
31
检验批、分项、子分部、分部工程 验收记录
(七)其他
工程实体质量控制检查表模板
检查工程
检查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程实体
(一)主体工程
1
预留钢筋的位置、长度2钢筋Fra bibliotek安装位置及连接方式
3
钢筋的锚固长度、保护层厚度
4
混凝土试块留置(含同条件试块): 检查混凝土试块留置数量、养护环 境、标识等
5
墙和板、梁和柱连接部位的核心部 位混凝土强度

管道安装工程质量控制点及划分表

管道安装工程质量控制点及划分表
安装检查
B
H
13
开关实验
CR
W
14
电杆材料交接检查
B
H
15
电杆基坑检查
C
H
16
电杆组立检查
B
H
17
隐藏工程检查
AR
H
18
铁塔基础交接检查
B
H
19
铁塔材料交接检查
C
H
20
铁塔架立检查
BR
H
十九、接地网
1
材料交接检查
C
W
2
接地极、母线、支线敷设
C
H
3
接地网安装检查
CR
H
4
接地电阻测试
CR
W
5
隐藏工程记录
B
W
2
母线安装检查
CR
H
3
母线耐压实验
C
W
十四、电动机接线
1
设备、材料交接检查
B
W
2
导管、电缆敷设检查
C
H
3
控制按钮安装检查
B
H
4
电机干燥(如需要)
CR
H
5
电机抽芯检查(如需要)
AR
H
6
接地、接零检查
C
S
7
接线及防爆密封检查
B
S
8
电机实验
CR
W
9
电机空载试运行
AR
H
十五、照明配电箱
1
设备、材料交接检查
C
H
10
防腐层厚度检查
CR
H
11
保护层检查
C
S
12

监理质量控制点策划(W.H.S.R点)

监理质量控制点策划(W.H.S.R点)
对照表5.9.1~表5.9.10进行检查

面层


对照表5.9.11~表5.9.20进行检查
2
楼面

找平层


对照表5.9.8进行检查

基层


对照表5.9.9进行检查

面层


对照表5.9.11~表5.9.20进行检查
3
抹灰

一般抹灰


材料、配比、垂直度、平整度、无空鼓。对照表5.10.1进行检查
混凝土施工


混凝土强度及试件取样留置;混凝土运输、浇筑及间歇;混凝土和易性、振捣情况、养护情况。对照表5.7.7进行检查。
现浇混凝土结构外观及尺寸偏差


外观质量、尺寸偏差、轴线位移、标高偏差、平整度、混凝土预埋件拆模后质量等。对照表表5.7.9进行检查
2
砖砌体


砖的强度等级;砂浆品种、强度等级;马牙槎及拉结钢筋;砂浆饱满度、灰缝厚度;砌垂直度和平整度。对照相关检验批表进行检查

设备基础混凝土
混凝土原材料及配合比设计

检查商品混凝土质量保证资料;对照表5.7.6进行检查
设备基础混凝土施工


混凝土强度及试件取样留置;、抗渗等级;混凝土运输、浇筑及间歇;混凝土和易性、振捣情况、养护情况。对照表5.7.8进行检查。
设备基础外观及尺寸偏差


外观质量、尺寸偏差、轴线位移、标高偏差、平整度、混凝土预埋件拆模后质量等。对照表表5.7.8进行检查
监理项目部(章):
总监理工程师:
日期:年月日
业主项目部审批意见:

质量控制点(WHS)检查表(动态)(模板)

质量控制点(WHS)检查表(动态)(模板)
安装 到货验收 物资缺陷 合计 化安装工 电气试验 开箱验收 工程 检查 处理 程 (W164) (W166) (W162) (W165) (H090) (W163) 1 1 6
1
1
6
监理项目部2012年配
控制点及执行时 架空线路 架空线路 户外电气设 间 土建工程 安装工程 备安装工程 (H084) (W156) (W157)
控制点
1
序号
工程名称
工程编码
1
1
1
35kV车田站车田乙线嶂石至桐心、黄 031603WP20110001 塘支线改造工程
WHS表格编号 执行时间
5.7-6.20 1 1 1
合计
项目部2012年配网工程质量控制点(WHS)检查表(动态)
基建配网 配电房电 箱式变电 箱式变电 台架式变 台架式变 电缆线路 电缆线路 配电房土 低压台区 低压台区 气设备安 站土建工 站安装工 压器土建 压器安装 土建工程 安装工程 建工程 土建工程 安装工程 装工程 程 程 工程 工程 (H085) (S056) (H086) (H089) (W161) (W158) (H087) (W159) (H088) (W160) 1

质量控制计划检查表

质量控制计划检查表

6 控制计划是否明确从进货到制造/装配(包括包装)的全部过程?
7 工程性能试验和尺寸要求是否明确?
8 是否具备控制计划所要求的量具和试验设备?
9 控制计划是否得到顾客的批准(如需要)?
10 组织的测量方法是否和顾客要求的一致?
11 测量系统分析是否根据ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ客要求来完成?
12
样本大小是否根据行业标准、统计抽样计划表,或者其他统计过程 控制方法/技术来确定?
否 不适用
控制计划编号: 所要求的意见措施
表格编号:XXXX 负责人 完成日期
质量控制计划检查表
产品/零件型号: 序号
问题
产品/零件名称: 是
1 控制计划是否按照IATF16949要求的方法来制定?
2 PFMEA识别到的控制措施是否全部包括在控制计划?
3 是否将所有产品/过程特性纳入控制计划?
4 制定控制计划时,是否采用了DFMEA和PFMEA分析技术?
5 是否确定了要求检验的材料特性及其规格?

检验科质量控制管理每日检查表(1)

检验科质量控制管理每日检查表(1)

值登记
危急值, 无复 危急值, 无复 危急值, 无复 危急值, 无复 危急值, 无复 危急值, 无复 危急值, 无复
检记记录 ( ) 检记录 ( )
份、不符合报告 份、不符合报告 份、不符合报告 份、不符合报告 份、不符合报告 份、不符合报告 份、不符合报告
时限( )份、 时限( )份、 时限( )份、 时限( )份、 时限( )份、 时限( )份、 时限( )份、
记录缺陷( ) 记录缺陷( ) 记录缺陷( ) 记录缺陷( ) 记录缺陷( ) 记录缺陷( ) 记录缺陷( )







1.4试剂开瓶是否标明 查看是否标注时间 注明:
日期
未注明:

院 1.5不合格标本拒收是 查看拒收标本与登记 记录:
标本
诊标本、不符合 诊标本、不符合 诊标本、不符合 诊标本、不符合 诊标本、不符合 诊标本、不符合 诊标本、不符合
报告时限( ) 报告时限( ) 报告时限( ) 报告时限( ) 报告时限( ) 报告时限( ) 报告时限( )







1.3危急值报告:
查看生化室当日危急 当日共( )份 当日共( )份 当日共( )份 当日共( )份 当日共( )份 当日 共( )份 当日 共( )份
电 脑 等 是 否 关 机 , 电 查看每台电脑
未关闭:
源插座是否处于断电
状态
关闭: 未关闭:
关闭: 未关闭:
关闭: 未关闭:
关闭: 未关闭:
关闭: 未关闭:
关闭: 未关闭:
2.6各班次负责的卫生 查看当班人下班是否 清理: 区 地 面 、 桌 面 是 否 清 清理使用后的手套 未清理: 洁消毒,使用后的手 套是否按医疗垃圾收 集处理,有无记录;

工程质量监督控制点设置检查表范文

工程质量监督控制点设置检查表范文

工程质量监督控制点设置检查表范文本文为工程质量监督控制点设置检查表的范文,旨在帮助有需要的人员或机构制定符合规范的监督控制点设置检查表。

本文包括监督控制点设置检查表表格和相关说明。

监督控制点设置检查表序号检查项目检查内容是否符合要求备注1 工程前置条件确认工程前置条件是否满足符合2 工地扬尘治理确认工地扬尘控制措施是否到位不符合针对性加强控制措施3 施工平面度确认施工平面度是否符合要求符合4 安全生产措施确认安全生产措施是否到位符合5 施工材料检验确认施工材料是否进行过检验不符合要求进行材料检验6 筏板安装质量确认筏板安装质量是否符合要求符合7 支模验收确认支模是否符合要求符合8 钢筋绑扎确认钢筋绑扎是否符合要求不符合加强钢筋绑扎质量控制9 砼浇筑确认砼浇筑是否符合要求符合10 砼强度确认砼强度是否符合要求符合相关说明1.检查项目说明–工程前置条件:确认工程前置条件是否满足,包括但不限于地质勘探报告、水文地质条件和环境保护要求等。

–工地扬尘治理:确认工地扬尘控制措施是否到位,包括但不限于道路洒水、覆盖、湿喷等。

–施工平面度:确认施工平面度是否符合要求,根据工程设计及规范要求进行核对。

–安全生产措施:确认安全生产措施是否到位,包括但不限于警示标志、保护栏杆、安全绳等。

–施工材料检验:确认施工材料是否进行过检验,按照材料检验相关规范进行核对。

–筏板安装质量:确认筏板安装质量是否符合要求,根据设计文件、规范及施工方案进行核对。

–支模验收:确认支模是否符合要求,根据支模验收规范进行核对。

–钢筋绑扎:确认钢筋绑扎是否符合要求,根据设计文件、规范及施工方案进行核对。

–砼浇筑:确认砼浇筑是否符合要求,根据设计文件、规范及施工方案进行核对。

–砼强度:确认砼强度是否符合要求,按照设计文档及相关规范进行核对。

2.是否符合要求–符合:表示当前检查项的相关内容完全符合工程质量监督控制要求。

–不符合:表示当前检查项的相关内容存在问题,需要采取相关措施进行整改。

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7.预留孔洞:位置、尺寸
观察
测量
量测
审查配合比
见证试件制作
旁站
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
4
内装修工程
1.材料配合比
2.抹灰厚度、平整度、垂直度
3.排砖方法正确、平整度、拼缝横平竖直
1.安装位置、坡度准确、接头严密
2.管道、阀门连接位置正确,接头严密
3.水压、闭水、通球试验符合要求
4.水表,消火栓,卫生洁具、器件完好、安装位置正确、牢固、接头严密
5.自动喷淋,水幕位置、间距、方向正确
6.水泵安装位置、标高正确,试运行转动轴承升温符合要求
观察
量测
试验
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
4.油漆、涂料:无透底、无流坠
量测
观察
要求做样板间
检查弹线分格
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
5
门窗工程
1.木门:位置、尺寸、开启方向准确,平整方正,不翘曲,严密合缝,油漆色泽一致
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
1.电气柜安装:位置、标高、线路连接正确
2.箱、盒、附件及线路安装
3.绝缘、接地安装
4.系统调试
观察、
检测
量测
试验
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
10
给排水、暖通管道安装
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
12
通风与空调
1.风管的规格、尺寸、咬缝紧密无缺陷
2.洁净系统风管、配件、部件和静压箱接缝严密
3.风管加固可靠、整齐、间距适宜、均匀对称
4.风机安装牢固
5.制冷管道安装:管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置
6.支、吊、托架安装:型式、位置、间距、吊杆垂直、埋设平整、牢固
按部门规定检查
8
吊顶工程
1.标高、尺寸
2.吊杆、龙骨安装牢固
3.吊杆、龙骨规格、间距
4.吊顶面层平整度、接缝高低差
量测
观察
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
9
电气工程
2
基础工程
1.位置准确(轴线、标高及外形尺寸)
2.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距准确
3.插筋位置直径、数量准确
4.砼浇筑、施工缝处理
5.地下管线预留孔及预埋
6.地下防水层,细部处理
观察
测量
量测
审查配合比
见证试件制作
旁站
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
4.系统接地安装:规格、电阻值
5.系统调试
6.喷淋泵、消防泵安装
观察
量测
检测
试验
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
14
电梯工程
1.予埋件安装:位置、标高、接线正确
同步抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
3
主体结构
1.轴线、高程及垂直度
2.截面尺寸
3.钢筋的规格、形状、间距、数量、接头设置
搭接长度,锚固长度、焊接情况
4.施工缝处理,砼浇筑、养护、震捣情况
5.砼强度、配合比、坍落度
6.预埋件:型号、位置、数量、锚固
7.防腐保温
8.系统调试动转
观察
量测
漏光试验
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
13
火灾报警及消防联动系统
1.布线、敷设、绝缘电阻
2.探测器安装:位置、方向
3.控制器安装:位置、牢固、接地标识
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
7
楼地面工程
1.整体地面:材料配合比、分层厚度、平整度、压实赶光
2.板块地面:平整度、接缝高低差、直线度、无空鼓
试验
观察
量测
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
15
智能建筑
1.线管敷设、布缆放线:规格、路由、位置
2.用户设备:用户盒位置正确、平整
3.设备接装:接装位置正确
4.系统接地:符合设计要求
5.系统调试:调试后符合设计要求
量测
观察
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
2.保温层:厚度、密度、平整度
3.防水层:粘结牢固、无空鼓、不起皱,封口、搭接、附加层细部处理、细部处理、
4.水落管:安装牢固、搭接严密、排水畅通,无渗漏
5.全部屋面做淋水试验
观察
量测
旁站
试验
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
4.土方回填:基底清理、灰土配比、回填厚度、压实遍数、土料含水量、边角部位处理
观察
测量
量测
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
对技术总体把关并提供技术支持;根据情况按比例抽查
按相关部门的监督规定检查
主要工程质量控制点检验指引
序号
工程项目
质量控制点
控制手段
项目部
监理公司
工程部
质检部
总工办
质监站节能办消防等部门
1
有支护土方工程
1.土钉墙:土钉位置、长度、角度
注浆配比、压力,注浆量,喷锚厚度
2.护坡桩:主筋长度、间距、直径,箍筋间距,
桩位、深度、桩径、垂直度、砼配比、灌注量
3.土方开挖:开挖边线、放坡、标高、边坡稳定
2.导轨:位置,垂直度、连接牢靠
3.轿箱箱门:开启灵活,垂直度、平层准确
4.电气系统:安装牢靠、线中连接正确
5.控制系统:调试后操作正常
量测
观察
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
11
防雷接地系统工程
1.防雷网带:位置、标高
2.接地体:焊接牢固、电阻值符合要求
观察、量测
摇测
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
2.铝合金门窗:嵌填饱满、平顺,定位准确,安装牢固,关闭严密,开关灵活
观察
测量
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收;填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
按部门规定检查
6
屋面工程
1.找平层:厚度、坡度、平整度、无裂绞、含水量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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