报销费用明细表
财务费用报销统计表
月度报销金额(元)
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5(元)
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份: 2023年 统计月份: 2月 报销笔数: 1 笔
4,200.00
月度报销金额(元)
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额(元)
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5(元)
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
出差费用明细表
珠海财富数码科技有限公司出差报销明细表
部门
日期 起 止 起
生产部
地点 止
经办人
住宿 餐费 公交
张勇
长途汽车 合计
11月18日
11月19日
珠海
深圳宝安
190
44
8
1பைடு நூலகம்2
424
总计:424.00元
报销单据粘贴在空白纸上,纸张大小等同报销单据封面;粘贴规则按上述明细表的内容(例如当天公交票共4张,10 元,其4张公交票依次粘贴在一起)及顺序从右至左呈阶梯状依次粘贴在一起,粘贴时不能遮挡金额,再将已填写的报销 单粘贴到已贴好的报销单据封面上,必须左侧对齐粘贴,报销单据必须使用胶水粘贴,不得使用订书钉等用品。
xxx项目费用报销明细
单位 个 批 个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批 批 樘 台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第 2 页
XXXX项目报销明细表
序号 内容 一 住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费 小计 二 三 长途交通费 室内交通费 1 的士费 2 公交车费 小计 四 材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶(软) 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套 根 个 双 批 根 批 批 卷 个 个 支 个 颗 项 项 项 项 只 项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项 项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套 个 袋 次 项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位 数量 单价 金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费 小计 五 已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费 小计 六 班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组 七 电脑维修费 总计
费用报销模板
费用报销模板日期:[填写日期]报销人:[填写报销人姓名]报销部门:[填写报销部门]报销项目:[填写报销项目]一、报销明细序号日期费用类型费用金额(元)相关说明1 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]2 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]3 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]4 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]5 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明] ...n [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]二、总金额计算合计报销金额:[填写总报销金额]大写金额:[填写总报销金额的大写金额]三、报销事由说明[填写报销事由说明,可以分段描述,详细说明报销的原因和必要性]四、附件清单[列举需要提交的附件清单,如发票、收据、申请表格等]五、申请人及上级审批意见报销人签字:_________ 日期:_________上级审批人签字:_________ 日期:_________六、财务部门审核意见审核人签字:_________ 日期:_________七、备注[填写其他需要备注的事项]请按照上述费用报销模板填写相关内容并提交至财务部门,如有疑问请及时与财务部门联系。
感谢合作!附:费用报销相关说明1. 报销明细:按照实际发生的费用进行详细列示,包括日期、费用类型、费用金额以及相关说明。
2. 总金额计算:根据报销明细计算合计报销金额,并填写金额的大写形式。
3. 报销事由说明:对报销的原因和必要性进行详细说明,以便审批部门进行审批。
4. 附件清单:列举需要提交的相关附件清单,如发票、收据、申请表格等。
5. 申请人及上级审批意见:报销人在报销单上签字,并请上级审批人进行签字。
6. 财务部门审核意见:财务部门审核人员在报销单上签字,表示对报销内容进行审核。
费用报销明细表
费用金额 报销状态 发票凭证 ¥1,478.00 未报销 齐全 ¥1,910.00 已报销 齐全 ¥1,504.00 未报销 齐全 ¥4,742.00 已报销 齐全 ¥4,899.00 未报销 齐全 ¥2,006.00 已报销 齐全 ¥1,391.00 未报销 齐全 ¥802.00 已报销 齐全 ¥814.00 未报销 齐全 ¥3,232.00 已报销 齐全
报销查询 报销人 报销总额 未报销 已报销
窦晨奇 ¥1,478.00 ¥1,478.00 ¥0.00
报销统计 部门 行政部 研发部 测试部 行政部 人事部 销售部
合计
报销金额 ¥9,452.00 ¥7,611.00 ¥2,318.00 ¥9,452.00 ¥2,006.00 ¥1,391.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥32,230.00
6 2021-01-20 人事部 黄亮露 #######
7 2021-01-23 销售部 江行媛 #######
8 2021-01-24 研发部 夏菁策 #######
9 2021-01-23 测试部 樊颖荷 #######
10 2021-01-24 行政部 鲍渊珠 #######
11
12
பைடு நூலகம்
13
14
15
费用报销明细表
序号 报销日期
归属部 门
报销人
费用类型
1 2021-01-16 行政部 窦晨奇 #######
2 2021-01-18 研发部 穆柏亚 #######
3 2021-01-16 测试部 喻维月 #######
4 2021-01-19 行政部 赵晶一 #######
5 2021-01-20 研发部 禹淑育 #######
公司食堂购物开支费用报销明细表
炊具、洁具用品
菜 金
合 计
万 仟 佰 拾 元 角 分整
注:(原始单据存放行政部备查) 经办人: 复核人:
公司食堂购物开支费用报销明细表单据张数调味品炊具洁具用品注
公司食堂购物开支费用报销明细表
日
期
年 月 日起至 年 月 日止 共计 天
金 额
单据
张数
摘
要
大米、食油
燃 气
调味品
炊具、具用品
菜 金
合 计
万 仟 佰 拾 元 角 分整
注:(原始单据存放行政部备查) 经办人: 复核人:
公司食堂购物开支费用报销明细表
日
期
年 月 日起至 年 月 日止 共计 天
金 额
单据
张数
摘
要
大 米、食 油
燃 气
调味品
炊具、洁具用品
菜 金
合 计
万 仟 佰 拾 元 角 分整
注:(原始单据存放行政部备查) 经办人: 复核人:
公司食堂购物开支费用报销明细表
日
期
年 月 日起至 年 月 日止 共计 天
金 额
单据
张数
摘
要
大 米、食 油
燃 气
费用报销明细表 及说明
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产(工程软件)的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用,如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明:如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费(差旅费除外)、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出,如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬,如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
项目费用报销明细
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8
2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第2页
XXXX项目报销明细表
序号 内容
单位 数量 单价
金额
备注
一 住宿费、生活用品、生活费
1 床上用品
套
2
122.0
244.0
2 水壶
个
1
99.0
99.0
4 卷纸
袋
1
9.9
9.9
5 住宿费
次
1
120.0
120.0
6 管理人员生活费
项
1
2573.5
2573.5
小计
3046.4
二 长途交通费
项
1
66.0
66.0
2717.0
14 钻孔费
个
1
50.0
50.0
15 自钻套筒
个
1
5.0
5.0
16 PVC配件
1
7.0
7.0
17 5*10木方
根
3
28.5
85.5
18 五金材料
批
1
79.0
79.0
19 多孔砖、黄沙、水泥
批
1
8849.8
8849.8
20 双面胶
卷
10
1.5
15.0
21 钻头
1
75.4
75.4
22 干壁钉、螺帽、园钉
三 室内交通费
1 的士费
项
1
231.0
231.0
2 公交车费
项
1
61.0
61.0