消毒剂现场审核表

消毒剂现场审核表
消毒剂现场审核表

附件2

消毒剂生产企业

现场监督审核表

生产企业名称_____________________

生产企业地址_____________________

实际生产加工地址_____________________

现场监督审核日期年月日

消毒剂生产企业现场监督审核表

生产企业一般情况

法定代表人/负责人:卫生管理负责人:检验负责人:

通讯地址:联系电话:邮编:传真:职工总数:从业人员总数:生产区面积:

产品种类:

考评审核表:

备注:1. 本表用于消毒剂生产、分装企业现场监督审核。

2. 满足各项及格分,现场监督审核通过。

现场监督审核意见:

现场监督审核人(签名):被审核单位负责人(签名):

单位公章

审核日期:年月日年月日

质量体系现场审核表

ISO9001:2000 审核检查表 申请号: 委托方: 审核组:

审核检查表(2000版) 使用说明 为保证审核工作质量,满足要求,确保认证的权威性,现就2000版审核检查表使用方面的有关事宜与各位审核员沟通如下: 1.所有审核工作文件的文字记录起证据作用,要求审核组所提交的所有审核文件均应采用中文 表格、用中文填写。 2.审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作,并负责对全部审核检查表进行复核, 复核无误后方可提交; 3.审核员在审核过程中应非常注重客观证据的收集,客观证据一般采用抽样审核的方式进行收 集。通常情况下对公司的所有文件、过程和表格都应纳入审核覆盖的范围,对同一表格形式的多个记录可进行抽样审查; 4.2000版审核检查表中的“客观证据”栏应填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号(注 意抽查记录时通常应记下流水号或日期,否则不宜作为客观证据)、设备名称编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名(或员工号)以及现场观察所确认的具有可追溯性的客观证据等,收集上述客观证据时注意适当的抽样数量(1—3个,在①、②、③的标题下填写)。 5.客观证据符合标准要求的在“结果”栏中写“A”表示可接受;不符合标准要求的在“结果” 栏打“×”,并对该不符合项的客观证据进行描述;对于被删减的标准要求,在“结果”栏中写“N/A”表示不适用。 6.由于审核检查表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录,因此可完全不考究语法及句子的 完整性,只需将具有可追溯性的客观证据填写至表中即可。 7.审核记录可采用电脑制作,检查表中的审核员签名部分不需手签,审核完成后,请审核组长 将审核检查表及时上报。谢谢! 感谢各审核员的辛勤工作! 此致! 1

浙江省建设工程施工现场安全管理台帐(2013版)

0目录 1.安全管理 (1) 1.1工程基本情况 (1) 1.1.1建设工程项目安全监督登记表 (2) 1.1.2建设工程项目基本情况表 (3) 1.1.3证书清单 (4) 1.1.4危险性较大分部分项工程清单

1.2.7建设工程项目安全生产事故应急救援预案 (24) 1.2.8工程建设安全事故快报表 (25) 1.3安全教育与交底 (28) 1.3.1施工现场建筑工人三级教育登记表 (29) 1.3.2建筑工人三级安全教育登记卡 (30) 1.3.3项目管理人员年度安全培训登记表 (31) 1.3.4安全技术交底记录汇总表 (32) 1.3.5安全技术交底记录表 (33) 1.3.6民工学位有关资料 (34) 1.4安全活动 (35) 1.4.1工地安全日记 (36) 1.4.2班组安全活动记录表 (37) 1.4.3企业负责人施工现场带班检查记录 (38) 1.4.4项目负责人施工现场带班记录 (39) 1.4.5各类安全专项活动实施情况检查记录表 (40) 2.文明施工与消防管理 (41) 2.1文明施工 (41) 2.1.1文明施工专项方案 (42) 2.1.2临时设施专项施工方案 (43) 2.1.3文明施工验收表 (44) 2.1.4施工临时用房验收表 (47) 2.2消防管理 (48) 2.2.1消防安全管理方案及应急预案 (49) 2.2.2消防安全检查记录表 (50) 2.2.3三级动火许可证 (51) 2.2.4二级动火许可证 (52) 2.2.5—级动火许可证 (53)

3.安全检查与验收 (54) 3.1安全检查 (54) 3.1.1安全生产检查记录汇总表 (55) 3.1.2项目安全生产检查记录表 (56) 3.2高处作业 (58) 3.2.1高处作业防护设施安全验收表 (59) 3.2.2 “三宝”质量证明文件清单 (61) 3.3基坑工程 (62) 3.3.1基坑支护设计方案 (63) 3.3.2基坑安全专项施工方案及专家论证报告 (64) 3.3.3基坑监测方案和监测报告(巡查记录) (65) 3.4模板支架工程 (66) 3.4.1模板支架工程安全专项施工方案及专家论证报告 (67) 3.4.2模板支架验收记录表 (68) 3.4.3模板支架工程安全技术综合验收表 (69) 3.4.4模板支架工程安全技术交底记录 (72) 3.4.5模板拆除申请表 (72) 3.4.6钢管、扣件等材料质量证明清单 (73) 3.5脚手架工程 (74) 3.5.1脚手架工程安全专项施工方案及专家论证报告 (75) 3.5.2钢管扣件式脚手架安全技术综合验收表 (76) 3.5.3悬挑式脚手架安全技术综合验收表 (78) 3.5.4附着式升降脚手架安全技术综合验收表 (80) 3.5.5原材料及有关设备部件的质量证明文件 (82) 3.5.6脚手架工程安全技术交底 (83) 3.5.7脚手架拆除申请表 (84) 3.5.8高处作业吊篮安装拆卸方案 (85) 3.5.9高处作业吊篮安全技术综合验收表 (86)

ISO9000现场审核检查表(DOC)

中质协质量保证中心(QAC)质量管理体系现场审核检查指导清单 项目编号: 受审核方名称: 审核人员: 审核组长: 审核日期: 33

使用说明 1.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。 2.使用本清单时,审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。 3.在现场审核时,请审核员结合本清单的要求,按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。 例如:对7.4采购过程的审核,可从以下方面考虑: 一、策划阶段: 1.采购过程所要达到的目标是什么,目标制定是否合理?(5.4.1) 2.采购工作的流程(过程)是否明确,与其他过程(部门)之间的接口关系?(4.1、7.1) 3.是否规定了相应的职责权限,职责权限分配是否合理、充分?(5.5.1) 4.与接口过程(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通,信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟 通是否及时、顺畅?(5.5.3) 5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当?( 6.2) 6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求,包括选择、评价和重新评价供方的准则等?(4.2.3、4.2.4) 33

二、实施阶段: 1.是否按要求选择、评价和重新评价供方,查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。(7.4.1) 2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应?(7.4.1) 3.采购信息(文件、实物、图样等)能否清楚地表述拟采购的产品(如产品名称、规格、型号、数量等基本信息)?(7. 4.2) 4.当存在下述情况,是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求?(7.4.2) a)当进货检验的手段不完善,无法检验进货产品的质量时; b)对最终产品影响比较大,只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求,才能确保所采购产品的质量保证要求时; 5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜?(7.4.2) 6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动,以满足采购要求?( 7.4.3) 7.当组织和顾客有现场验证要求时,组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。(7.4.3) 三、检查阶段: 1.是否确定了相应的监视和测量方法,按要求对此过程的实施进行检查?查证相关的检查记录。(8. 2.3) 2.是否对检查结果或数据进行收集、统计和分析?查证本过程目标的实现程度。(8.4、5.4.1) 四、改进阶段: 33

供应商现场审核程序

供应商现场审核程序细则 1目的与范围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序,以推动供应商完善质量保证能力的持续改进,确保采购产品的质量满足我公司要求。 本办法适用于生产批准或日常供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核时。 2职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划(附表1.)。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时,由质检部牵头成立临时性的审核小组,并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求,可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》(附表2.)明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料(管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等)。 2.6 审核结束时,审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》(附表4.)。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。 3 审核流程 3.1 审核内容 按下面五个方面进行审核(详见附表3.); a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2 审核中发现不符合项,要求供应商整改的,由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》(附表5.),提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》,报领导审批。 A级:K ≥ 90% B级:90% >K ≥80% C级:80%>K ≥ 60% D级:60% >K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对 评定等级参照条件 A 生产件批准可为“完全批准”,并可作为增加配套份额的首选 B 生产件批准可为“完全批准”,并可正常批量供货 C 生产件批准可为“临时批准”,要进行整改,整改期间可限时限量发货

施工现场周安全检查制度

施工现场周安全检查制度 一、全国建筑施工安全形势目前全国的安全形势相当严峻,特别是建筑领域伤亡事故多发的状况尚未根本扭转;安全生产基础比较薄弱,保障体系和机制不健全;部分地方和生产经营单位安全意识不强,责任不落实,投入不足;安全生产监督管理机构、队伍建设以及监管工作亟待加强。故而对待施工安全不可掉已轻心,侥幸对待,但解决问题不能只治标,应抓源头、抓重点、抓重大隐患、抓造成群死群伤的萌头,而建筑施工安全管理是动态,重过程,强抓不懈,做到安全第一,预防为主,防消结合。建筑施工安全关系到建筑施工人员的生命财产安全,关系到改革发展和社会稳定大局。当前要进一步加强施工安全生产工作,有效地遏制建设领域重特大安全事故的发生,大幅度减少伤亡事故和死亡人数,尽快实现我国安全生产局面的根本好转。 施工安全无小事,凡是涉及建筑施工人员切身安全和利益的事情,再小的安全问题,也要竭尽全力去办,坚持施工安全无小事,就是要坚持把广大建筑施工人员的根本安全和利益放在首位。坚持施工安全无小事,就是要彻底转变陈旧的管理机制和作风,关心建筑施工人员安全,将倾听建筑施工人员呼声,满足广大建筑施工人员作业环境的安全要求和愿望,当做主管机构管理监督的第一信号。

二、安全检查的目的通过安全检查,达到增强广大工人和管理人员的安全意识,促进劳动安全相关政策、规章制度的贯彻落实,做到杜绝死亡重伤事故,一般工伤事故可控,确保施工顺利进行。现场施工安全状况从侧面反映了地产商的现场管理水平,是客户对地产商信心的保证,同时也是企业社会责任的体现。最终目的是让“均好”成为北京公司每一个项目的常态。周安全检查制度 一、周安全检查描述每周由项目经理牵头,项目主管工程师组织,联合总包单位及分包单位项目经理和安全负责人,总监理工程师和安全监理工程师对施工现场(包括施工区、材料存放和加工区、生活区)存在的安全隐患进行全面综合的检查,以期切实保证现场施工安全及人员生命安全。 二、检查方法及要求 1、明确分工,明确检查内容、标准及要求。 2、检查记录是安全评价的依据,必须认真、详细。 3、安全检查需认真、全面进行系统分析,要定性、定量进行安全评价。 三、检查汇总检查完将检查结果进行汇总,并及时召开专题会议,进行分析和总结,同时以书面形式落实到相关部门责任人,限期整改;并做好安全检查会议记录备案。对有即发性安全隐患,应责令停工,立即整改。

供应商现场审核报告

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告 编号:_____________ Put "V" in □将"V"填在正确格 1)No activity (score: 0)无此活动 (分数: 0分) 2)Significant deficiency (score: 0.5) 重大缺陷 (分数: 0.5分) 3)Needs Improvement (score: 1)需作改进 (分数:1分) 4)Satisfactory (score: 1.5)满意 (分数:1.5分) 5)Outstanding (score: 2) 优秀 (分数:2分)

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告 编号:_____________ Element #2: Documentation Control 文件控制 1 2 3 4 5 1. To what extent Does the company/Factory have documented quality □□□□□system? 公司/厂的质量体系是否文件化及达到何种程度? 2. To what extent are documents under issue control? □□□□□文件的发行控制达到什么程度? 3. How well does the system ensure that the most current customer □□□□□specifications are avaliable to the manufacturing personnel? 用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何? 4. To what extent are incoming orders reviewed for revisions and issue □□□□□changes? 当收到有关修订状况和发行变更要求时所进行的评审活动达到何种程度? 5. To what extent are critical characteristics classified? □□□□□重要性(关键性)文件的程度如何? 6. Does the company have documented procedures to control the □□□□□retention a filling of quality records? 公司是否有文件化的程序用以控制质量记录的存盘?

安全员施工现场安全动态管理日检表

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精 口 口口 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 序号项目检查内容说明 1脚手架间距、拉接、脚手板、卸荷、剪刀撑兜立安全网 2吊篮架子卡头、保险绳、就位固定、滑轮、吊点吊绳、保险钩 3特殊工种持证电工、电焊、蹦车、架子、电梯、卷扬机、信号工、机操、塔司、锅炉工 4井字架坠落装置、天轮木型钢、天轮柄卸料平台、吊笼安全门、地锚、缆风绳、超高限位、钢丝绳、电箱、卷筒3—5卷,视觉、防护棚、信号

5坑槽边坡防坡(支撑)、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 6临边防护槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周 7孑L洞口电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 8电气首末端漏电保护器、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一闸多机、三相五线 9垂直运输机械吊具、钢丝绳、防护设施、吊钩保险 10中小型机械防护装置、接零、接地、轮、轴罩、漏电保护器 11材料堆放模板、中小构件、小钢模、钢管、水泥、砂、石 12电气焊把线、焊距、二线到位、乙炔瓶、氧气瓶、回火装置、防护罩 13防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋 14其它防护平整、标志、水坑、临时便桥 15特殊情况脚手架基础、塔基、电气设施、防雨设施、交叉作业、缆风绳、外用电梯安全门、首层安全网 16出入道口及斜道防护棚、栏杆、宽度、高度、防滑条、挡脚板、平台宽度 17消防器材灭火器,桶,勾,警示牌、用火证,看火人、焊点距离木工房、仓库用火管理制度、烟头,吸烟室 18消防设施消防井消防池抽水机消防通道 备注隐患打x有防护打V 整改记录: 施工现场日检表使用说明: 在施工现场安全员在日检表上未发现隐患,或发现隐患不报告,就是安全员的直 接责任,如果生产经理、技术经理将存在不能整改的问题报项目经理,而项目经理未解决,发生工伤事故,就是项目经理的直接责任。现场安全日检表将施工现场项目经理、生产经理、技术经理、工长、安全员的责任分得十分清楚。 3、缺项的处理 18项安全防护整个项目工程上,不可能每个时期都是全项,如果起重一项没有可以划去,如日检表范本,序号4项目中,无井字架,可将井字架一项划去。

供应商现场审核表

供应商现场审核表(试运行) 注:在我公司准备现场审核前,供应商应尽可能对自身进行评估,将评估后的表单回馈给我公司,供我公司现场审核时参考。

供应商名称审核人员审核日期供应商地址传真 供应产品名 称 重要度接待人员职务联系方式 序号检查项目权重评价内容检查内容评分标准 /分值范 围 现场检查 实况记录 得分审核员 1采购基本情 况 20% 产品价格1、与现供应商、市场平均价格比较5 产品交货期5 付款周期5 最小订货量5 2质量体系管 理 16% 质量体系文件 1、检看供应商是否有形成文件的《质量手册》、是否编写标 准要求的程序文件,供应商的质量管理体系是否与供应商相 适应且能持续有效的运行 4质量体系认证 2、供应商是否已通过最新的质量体系认证,并提供有效证 书文件 4记录控制 3、供应商是否对文件进行识别、保存、检索等使其得到有 效控制 4内部审核 4、供应商内部是否进行内部审核,能否为审核提供形式文 件的记录 4 3技术水平15%产品设计开发 1、供应商对顾客产品在设计开发阶段是否进行数据分析, 并为过程提供有效记录 4产品开发评审2、是否对设计输出的结果进行评审,并为之提供有效记录4 2 / 5

产品开发验证3、供应商为确保产品符合要求是否依策划安排对设计开发 进行确认 4 技术标准4、是否有完整的技术标准及与产品有关的技术资料3 4生产管理18%设备管理 1、查看与产品有关的设备是否有保养、点检记录,现有设 备能否满足产品生产需求 4标识和可追溯 性 2、查看生产现场物料状态、标识是否清晰等4工艺管理 3、有过程控制所需的表达产品特性的文件,如产品标准、 作业指导流程、工艺文件资料 5 4、生产过程中有关作业员能否遵守工艺文件规定5 5质量管理23%供应商管理 1、采购方是否对供应商定期进行审核,并能为审核提供有 效依据 3 2、采购方内部是否建立《合格供方》名录并明确物料等级2质量控制 3、检测供应商设备是否定期进行鉴定,有无合格标识,是 否在有效期内,能否满足生产需要 3 4、原材料、半成品、成品有无检验标准、技术规范、是否 形成品质记录 5不合格品控制 5、对供应商不合格品进行区分、标准管理,使不合格品得 到识别,确保对其进行有效控制 5纠正预防控制 6、是否对供应商不良问题进行跟踪、验证、确认、落实整 改情况 5 3 / 5

ISM现场审核检查表使用须知061008

“ISM现场审核检查表”使用须知Instruction of Check List for ISM Audit 目录 1.目的 2.适用范围 3. 定义和缩写 4. 参照文件 5. 注意事项 6. 归档 7. 附录

1.目的 本须知规定了审核员使用"ISM现场审核检查表"的要求及注意事项,旨在正确使用ISM现场审核检查表。 2.适用范围 本须知适用于本社ISM现场审核。 3.定义和缩写 本社《质量手册》和《船舶安全管理体系认证规范》的定义和缩写适用 于本须知。 4.参照文件 4.1.本社《质量手册》 4.2.本社《船舶安全管理体系认证规范》 4.3.本社《安全管理体系审核操作指南》 4.4.IACS Rec. No. 41 Guidance for IACS Auditors to the ISM Code 5.注意事项 5.1.对船公司进行安全管理体系审核时,应使用“公司安全管理体系现场审核检查 表”,对平台公司进行审核时使用“钻井平台ISM审核检查表”,如果公司申请利比里亚/马绍尔/塞浦路斯旗DOC审核,除使用上述检查表外,还应分别使用

船旗国附加要求检查表(塞浦路斯旗参照船舶附加要求检查表)。 5.2.船舶安全管理体系现场审核检查表包括:船长、甲板部、轮机部、客运部检查 表、特殊船型(散货船、客船、油船、气体运输船、化学品船、高速船)附加要求检查表、船旗国(利比里亚/马绍尔、塞浦路斯)附加要求检查表以及临时审核检查表,部门检查表分别适用于各个部门审核,如果是特殊船型,除使用部门检查表外,还需使用特殊船型附加要求检查表。如果船舶悬挂利比里亚/马绍尔、或塞浦路斯旗,除上述检查表外还需使用船旗国特殊要求检查表。移动平台审核使用“移动平台ISM审核检查表”。 5.3.抽查检查表以外的内容时,审核员应用空白检查表予以记录。 6.归档 6.1.审核完成后,审核组应将已记录审核情况的"ISM现场审核检查表"作为审核报告 附件与有关资料一并归档,保管期限为长期。 7.附录 船公司安全管理体系现场审核检查表 船公司安全管理体系现场审核检查表(利比里亚/马绍尔旗附加要求) 平台公司安全管理体系现场审核检查表 船舶安全管理体系现场审核检查表(船长) 船舶安全管理体系现场审核检查表(甲板部) 船舶安全管理体系现场审核检查表(轮机部) 船舶安全管理体系现场审核检查表(客运部) 船舶安全管理体系现场审核检查表(散货船附加要求) 船舶安全管理体系现场审核检查表(客船附加要求)

建筑工程施工现场安全管理台帐(表格)

建设工程施工现场安全管理台帐 工程名称 施工单位 监理单位 项目经理 总监 安全员

说明 在现代化的建筑施工中,安全生产、文明施工是一个非常重要的容。为了使建筑施工现场安全管理更加规化、科学化,提升施工现场安全生产、文明施工的水平,以期获得最佳的经济效益,其中施工现场的业资料管理是重要容之一。 安全生产管理的各项业资料是直接指导施工现场管理的重要依据,也是施工现场全面管理的具体体现,同时也是企业、上级部门、行业监督部门检查工地的主要容之一。 新编《建设工程施工现场安全管理台帐》(以下简称《台帐》)是结合近几年颁布的新法规、新规、新标准,并根据上级建设行政主管部门的要求和我市建设系统施工现场安全生产的实际状况,在原《建筑施工安全管理台帐》的基础上,形成的一份容基本齐全、排序规、深度适当的安全生产管理业资料。本《台帐》主要包括工程概况表、现场安全生产管理网络、安全生产目标管理、安全教育、安全活动、安全检查、文明施工、消防、脚手架、深基坑支护、模板工程、现场防护、建筑施工用电、施工机械等十四项容,它对于帮助施工企业开展安全生产、文明施工具有较强的针对性和实用性。《台帐》是工地安全生产管理的原始记录,真实反映了企业的安全生产管 理水平和安全工作质量。因此,工程竣工后,项目部应将《台帐》上交企业安全部门统一归档,作为今后施工企业安全生产许可证复审的核查资料。 本《台帐》在使用过程中有何疑问和建议,请及时与我站联系。

目录 一工程概况表 1.工程概况表 2、本工程重大特殊部位结构概况 3、施工总平面布置图 二.现场安全生产管理网络 1.工程安全管理机构网络、施工现场安全值班表 2.本工程项目经理业绩简介 三.安全生产目标管理 1、企业与项目部签订安全生产预控目标责任书 2、实现安全预控目标的措施 四.安全教育 1.安全生产教育制度 2、职工三级安全教育人员明细表(卡片及员工安全生产责任书另装订成册) 3、特种作业人员培训明细表 4.现场管理人员年度培训、安全继续教育登记表 五.安全活动 1、班组安全活动制度 2、班组安全活动记录 3、项目部安全工作例会记录 六.安全检查 1、安全生产检查制度 2、上级安全检查记录(附整改单及复查结果) 3、施工现场定期安全检查记录表 七.文明施工 1、门卫值班管理制度 2、围栏作业措施 3、临舍搭设方案 4、临时设施搭设验收单(附产品合格证、厂家对产品质量安全承诺) 5、施工现场卫生管理制度 6、食堂卫生许可证、炊事人员健康证 8、防尘、防噪音措施 9、现场安全警示、警告标志布置图 10、文明施工布置验收单

1施工现场安全月检、周检、日检管理制度

1施工现场安全月检、周检、日检管理制度 1、目的 32、适用范围 33、编制依据 34、管理规定3安全生产月检、周检及专项、季节性检查管理制度 1、目的根据建筑公司安全生产管理制度、《安全生产评价标准》及相关国家安全规范,通过对施工现场的安全定期检查,找出安全隐患的根源,及时分析、教育、整改,吸取经验,避免类似的安全隐患再次出现,从而从根源上杜绝安全事故的发生。 2、适用范围本制度适用于建筑公司所有项目部。 3、编制依据建筑公司安全生产管理制度、《安全生产评价标准》《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 4、管理规定 4、1 安全月度检查流程:建筑公司安全月度检查定于每月28日进行,检查由公司安全副总经理组织公司安全科人员、各项目负责人、项目技术负责人、现场监理、技术员、安全员、施工员、各班组组长等相关人员,于上午8:30在相应的项目部会议室组织月度检查动员会,本着管生产必须管安全的原则,施工管理人员全员参与,并按照《山东世泰建筑工程有限公司安全月度检查表格》进行任务分配检查,所有项目工地检查完成后,公司管理人员、各项目经理、技术负责人、安全员在建筑公司会议室进行安全检查结果汇总分析(具体时间视检查完成情况具体安排),对现场检查成果进行评比,检查结果与当月的安全考核分数挂钩,并将检查情况以书面文件形式报公司总经理审阅后,由公司安全科留存备案。 4、2 周检由项目部负责人组织项目部技术负责人、安全员、技术员、施工员、各班组长进行。每周二上午09:00 按照《山东世泰建筑工程有限公司施工现场周检检查表格》进行工程所有项目的安全大检查,进行汇总,并将检查表格报公司安全科,公司安全副总经理审阅后由安全科留存备案。各项目部对检查出的问题定出处理方案和具体的整改时间,落实到人。整改完成后将整改情况形成书面材料报安全科,并入安全管理档案。

供应商现场审核通知函最终版.最终版.docx

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于对供应商进行现场审核的 通知函 公司: 为确保建立良好合作关系,加强供需双方的交流与合作,根据《酷豆丁供应商管理制度》要求,本部将对即将合作的供应商进行现场审核,评价贵公司的整体管理情况(包括供货/质量/技术研发等),具体要求如下: 一、审核时间: 二、审核小组组成: 三、贵司需准备提供的材料 (一)供应部分: 1.公司简介PPT(公司成立时间、发展情况、年产量、规模、技术创新、质量 管理、行业排名情况等)。 2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证、体系/行业认证(如有附表须提 供附表;如正在办理,请提供相关受理证明;如不需办理,请提供由技术监督局出具的不需办理的有效证明材料、质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系)、印刷许可证等资质文件;(要求原件出示,现场拍照留存)。 3.采购管理制度的建立及执行情况(采购管理制度、本年度主要物资采购合同)。 4.供应商评价管理制度及相关评价记录(合作供应商现场评估报告、绩效管理 报告、评价记录)。 5.合格供应商名录及供应商资质(原辅料及其他类合作供应商名录、供应商资 质文件)。 6.仓储、物流管理制度,出入库记录。 7.物流外包合同或协议。 8.库房温湿度监控记录。 9.外来人员管理制度规定及执行状况(管理制度及文件记录)。

2 10.人员花名册、公司人员健康证明。 11.原辅料接收、仓储、出入库文件及执行情况。 12.产品当年的第三方全项检验报告情况(检验时间、检验机构、结论)。(二)产品工程部分: 1.产品执行标准(必须提供)。 请提供有效的产品执行标准,若执行标准与国家标准或行业标准不一致,请一并提供。 2.生产工艺流程图、厂区分布图、组织架构图。 3.原料、辅料、添加剂使用清单。 4.加工助剂使用清单。 5.内控质量标准及清单。 6.提供原料、辅料、加工助剂使用执行标准及执行标准的依据。 7.提供产品(半成品)质量标准及标准依据(有备案企标时一并提供)。 8.提供成品、原料、添加剂原料标签各一张。 9.标签管理及确认程序、标签领用及确认记录。 10.最近期限的成品的第三方检测报告。 11.每种原料厂家随货检测报告单、工厂到货验证检测报告单、厂家或本厂的三 方检测报告单。 12.原辅料安全监控方面的文件、记录。 13.技术文件管理制度。 14.设备操作规程或作业指导书,近三个月生产记录(包括投料记录在内的所有 生产记录,抽查)。 15.设备管理规定、主要生产设备清单、维修保养标准,2017年设备维修保养计 划、2017年设备维修保养记录;计量设备台账、计量设备检定周期计划、计量设备检定证书; (三)质量部分: 1.车间管理程序:包括但不限于车间卫生清洁规定、食品接触面消毒流程,人 员健康管理制度,空气消毒净化程序,易碎品控制文件,外来人员管理规定,化学品控制程序;空间环境监测计划及记录 2.不合格品控制程序及记录,纠正预防控制措施,产品放行程序集记录,留样

现场审核表-信息安全认证中心.doc

ISCCC-QOT-0428-B/3信息安全风险评估服务资质认证自评估表信息安全风险评估服务资质认证自评估表 组织名称 评估时间 序 要点号条款 申报级别 评估部门 /人员 自评估 结论 需提供证明材料不证明材料清单 符 符 合 合 按照相关标准建立的信息安全风险 1. 2. 3. 4. 服务技术要 求 基本资格 建立信息安全风险评估服务流程。 制定信息安全风险评估服务规范并按 照规范实施。 仅三级要求:至少有一个完成的风险评估 项目,该系统的用户数在 1,000以上;具备 从管理或(和)技术层面对脆弱性进行识别 的能力。 仅二级要求:针对多种类型组织,多行 业组织,至少完成一个风险评估项目, 该系统的用户数在 10,000 以上;具备从管 理和技术层面对脆弱性进行识别的 能力。 评估服务流程,流程图中应包括每个 阶段对应的职责、输入输出等。 已制定的信息安全风险评估服务规 范。 一个已完成项目的合同、用户数、验 收的证明材料,包括管理或(和)技 术层面脆弱性识别的材料。 一个已完成项目的合同、用户数、验 收的证明材料,包括管理和技术层面 脆弱性识别的材料。

序 要点 号 5. 6. 7. 8. 准备阶段- 9. 服务方案制 定 10. 11. 准备阶段- 12.人员和工 具管理 条款 仅一级要求:能够在全国范围内,针对 5个(含)以上行业开展风险评估服务; 至少完成两个风险评估项目,该系统的用 户数在 100,000 以上;具备从业务、管 理和技术层面对脆弱性进行识别的 能力。 仅一级要求:具备跟踪、验证、挖掘 信息安全漏洞的能力。 编制风险评估方案、风险评估模板,并 在项目实施过程中按照模板实施。 应为风险评估实施活动提供总体计划 或方案,方案应包含风险评价原则。 仅二级 / 一级要求:应进行充分的系统 调研,形成调研报告。 仅二级 / 一级要求:宜根据风险评估目 标以及调研结果,确定评估依据和评估 方法。 仅二级 /一级要求:应形成较为完整的 风险评估实施方案。 应组建评估团队。风险评估实施团队应 由管理层、相关业务骨干、 IT 技术人员等 组成。 需提供证明材料 5个已完成项目的合同、用户数、验 收的证明材料,从业务、管理和技术 层面对脆弱性进行识别的材料。 跟踪、验证、挖掘信息安全漏洞的证 明材料。 信息安全风险评估方案、风险评估模 板。 已完成项目的风险评估方案,方案中 应包含风险评价原则。 已完成项目的系统调研报告,报告中 对被评估对象有清晰的描述。 已完成项目的风险评估实施方案中 应根据目标及调研结果,明确评估依 据和评估方法,评估依据和评估方法 符合国家标准、行业标准及相关要求。 已完成项目的风险评估方案中对风 险评估实施团队成员及团队构架的 介绍。 自评估 结论 不证明材料清单 符 符 合 合

施工现场安全管理资料表格

编制说明 施工现场安全生产是一个动态的过程,某一时刻的安全生产状况或一次安全检查的结果不能代表现场安全生产的全部。过去的安全生产工作情况及如何指导下一步(将来)的安全生产工作只有通过现场的安全内业资料来反映,同时安全内业资料是各级部门、人员落实安全生产责任制的(特别是发生产安全事故时)重要体现和直接证据。今后,安全内业资料是工程完工后安全评价、评优的证据,同时也将成为建设工程竣工备案的档案材料的一个重要部分。这些,没有统一、规范化、标准化的安全内业资料模式是无法实现的。 各级建设行政主管部门、建筑安全监督机构、各企业、工程项目部必须重视施工现场安全生产内业资料管理工作。目前,我省建筑施工现场安全内业资料各地不统一、不规范,现场无专人管理、内业台帐混乱,有的甚至没有内业资料,也就不能反映现场安全生产的真实情况、不能指导施工安全生产。另外,在安全检查时看不到内业资料或是不检查内业资料,只看到现场外业的情况,这样的检查是不全面的。 因此,根据建设部、省建设厅关于开展建筑施工安全质量标准化工作有关要求,统一编制了全省建筑施工安全内业资料标准模式。在编制过程中紧扣《建筑施工安全检查标准》(JGJ5—99)等标准、结合昆明市建筑安全监督管理站的安全内业资料、吸取省外先进地区的有效经验,征求了省内有关安全监督机构、企业、部分安全专家的意见,以“精简有效、方便实用”为原则,编制了《云南省建筑施工现场安全内业资料汇编》。 在这里,要求各企业认真组织学习本套内业资料,认真做好施工现场安全内业的管理工作。各施工现场应落实一名有一定文字处理能力和文件资料管理经验的内业资料员专门从事施工现场的内业资料的“收集、整理、编目、归类” 工作,小型的工程项目可由专职安全员兼任。 - 1 -

施工现场安全管理资料表格(DOC 93页)

施工现场安全管理资料表格(DOC 93页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行编辑

编制说明 施工现场安全生产是一个动态的过程,某一时刻的安全生产状况或一次安全检查的结果不能代表现场安全生产的全部。过去的安全生产工作情况及如何指导下一步(将来)的安全生产工作只有通过现场的安全内业资料来反映,同时安全内业资料是各级部门、人员落实安全生产责任制的(特别是发生产安全事故时)重要体现和直接证据。今后,安全内业资料是工程完工后安全评价、评优的证据,同时也将成为建设工程竣工备案的档案材料的一个重要部分。这些,没有统一、规范化、标准化的安全内业资料模式是无法实现的。 各级建设行政主管部门、建筑安全监督机构、各企业、工程项目部必须重视施工现场安全生产内业资料管理工作。目前,我省建筑施工现场安全内业资料各地不统一、不规范,现场无专人管理、内业台帐混乱,有的甚至没有内业资料,也就不能反映现场安全生产的真实情况、不能指导施工安全生产。另外,在安全检查时看不到内业资料或是不检查内业资料,只看到现场外业的情况,这样的检查是不全面的。 因此,根据建设部、省建设厅关于开展建筑施工安全质量标准化工作有关要求,统一编制了全省建筑施工安全内业资料标准模式。在编制过程中紧扣《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)等标准、结合昆明市建筑安全监督管理站的安全内业资料、吸取省外先进地区的有效经验,征求了省内有关安全监督机构、企业、部分安全专家的意见,以“精简有效、方便实用”为原则,编制了《云南省建筑施工现场安全内业资料汇编》。 在这里,要求各企业认真组织学习本套内业资料,认真做好施工现场安全内业的管理工作。各施工现场应落实一名有一定文字处理能力和文件资料管理经验的内业资料员专门从事施工现场的内业资料的“收集、整理、编

建设工程施工现场安全管理台账表格汇编

建设工程施工现场安全管理台账表格汇编1、安全管理 1.1工程基本情况 1.1.1建设工程项目安全监督登记表 1.1.2建设工程项目基本情况表 1.1.3证书清单 1.1.4危险性较大分部分项工程清单 1.1.5危险源识别与风险评价表 1.1.6重大危险源动态管理控制表 1.1.7施工现场管理人员及资格证书登记表 1.1.8施工现场特种作业人员及操作资格证书登记表 1.1.9施工现场主要机械设备一览表 1.1.10施工现场总平面图布置图 1.1.11施工现场安全标志(含消防标志)平面布置图 1.1.12施工现场安全防护用具一览表 1.1.13施工现场安全生产文明施工措施费用预算表 1.1.14施工现场安全生产文明施工措施费用投入统计表 1.2安全规章制度 1.2.1建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单 1.2.2建设工程安全生产技术标准、规范清单 1.2.3建筑施工企业安全生产规章制度清单 1.2.4建设工程项目部安全管理机构网络 1.2.5建设工程项目部安全生产责任制 1.2.6建设工程项目部各级安全生产责任书 1.2.7建设工程项目安全生产事故应急救援预案 1.2.8工程建设安全事故快报表 1.3安全教育与交底 1.3.1施工现场建筑工人三级教育登记表 1.3.2建筑工人三级安全教育登记卡 1.3.3项目管理人员年度安全培训登记表 1.3.4安全技术交底记录汇总表 1.3.5安全技术交底记录表 1.3.6民工学位有关资料 1.4安全活动 1.4.1工地安全日记 1.4.2班组安全活动记录表 1.4.3企业负责人施工现场带班检查记录 1.4.4项目负责人施工现场带班记录 1.4.5各类安全专项活动实施情况检查记录表 2、文明施工与消防管理 2.1文明施工 2.1.1文明施工专项方案 2.1.2临时设施专项施工方案

供应商现场审核程序文件

供应商现场审核程序细则 1目的与围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序,以推动供应商完善质量保证能力的持续改进,确保采购产品的质量满足我公司要求。 本办法适用于生产批准或日常供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核时。 2职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划(附表1.)。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时,由质检部牵头成立临时性的审核小组,并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求,可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》(附表2.)明确当次审核的目的、围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料(管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等)。 2.6 审核结束时,审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》(附表4.)。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。 3 审核流程 3.1 审核容 按下面五个方面进行审核(详见附表3.); a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2 审核中发现不符合项,要求供应商整改的,由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》(附表5.),提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》,报领导审批。 A级: K ≥ 90% B级: 90% > K ≥ 80% C级: 80%> K ≥ 60% D级: 60% > K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对

施工现场日周月安全检查记录表.doc

施工现场日□(周□月□)安全检查记录表 项目名称:重庆建工九建大渡口半岛佳园安置房工程三标段检查时间:2018 年 7 月7 日序 号检查项目存在问题处理意见 限期完成 时限 责任人及 联系方式 整改结果 1安全行为管理 2文明施工 3脚手架 4基坑工程 边整改边施工□ 5模板支架 6 局部停工高处作业 整改□ 7施工用电 全面停工 整改□物料提升机 8 与施工升降机 塔式起重机9 与起重吊装 10施工机具 11其他 施工单位:重庆建工第九建设有限公司 签 专职安全员(签字):项目负责人(签字):企业负责人(签字):字

监理单位:重庆兴隆建设工程监理有限公司 栏 专业监理工程师(签字):总监理工程师(签字): 注: 1、此表为施工现场日(周、月)安全检查用登记表,用于存档备查。 2、检查人员应按《施工现场实体安全日检查要点提示》及《施工现场周(月)安全检查要点提示》对施工现场施工安全 进行逐一检查,并将检查整改相关情况如实填写在此表的相应表格内。 3、凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报,按照“五定”原则(即定整改责任人、措施、资金、时限和应急预案)落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。 4、根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其他” 项内自行增项填写。

施工现场日□(周□月□)安全检查记录表 项目名称:重庆建工九建大渡口半岛佳园安置房工程三标段检查时间:2018 年 7 月15 日序限期完成责任人及检查项目存在问题处理意见整改结果 号时限联系方式 1安全行为管理 2文明施工 3脚手架 4 基坑工程 边整改边 施工□ 5 模板支架1、模板支撑立杆下端部分未使用 垫板; 局部停工2018 年 6 2、外架作业有 高处作业 1 人未系好安全带; 7月16日 整改□ 3、有人从混凝土泵管架子通道通 7施工用电 过(禁止通行); 全面停工 整改□物料提升机 8 与施工升降机 塔式起重机9 与起重吊装 10施工机具 11其他 施工单位:重庆建工第九建设有限公司 签专职安全员(签字):项目负责人(签字):企业负责人(签字):

施工现场日周、月检查表

施工现场日(周、月)检查表

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施工现场每周(月)安全检查记录 项目名称:翡翠城 序号检查项目基本要求检查结果整改意见整改结果 脚手架 1 立杆基础(落地式)基础平整、底座或垫木齐全、扫地杆件齐全、排水措施到位 2 悬挑梁及架体稳定(悬挑 式) 悬挑梁安装规范牢固、杆件固定及连 接良好 3 架体基础及稳定性(门型)基础平整、垫木齐全、扫地杆齐全 4 附着支撑设置(附着升降 式) 附着点稳固、主框架与附着点连接牢 固 5 升降装置(附着升降式)装置齐全有效 6 防坠落、导向防倾斜装置 (附着升降式) 装置齐全有效 7 安全装置(吊蓝式)装置齐全有效 8 吊蓝架体稳定性(吊蓝式)按照规定采取固定措施 9 架体与建筑结构拉接按照规定与建筑结构设置拉接且拉接牢固 10 杆件间距及搭接情况立杆及大、小横杆间距符合规定且相互之间搭接满足规范要求 11 脚手板与防护栏杆脚手板满铺且搭接牢固、按照要求设置防护栏杆及挡脚板 12 剪刀撑设置是否按照规范搭设、有无缺失等 13 架体内防护情况不超过10m设置水平防护网 14 卸料平台自身体系牢固、不得与脚手架等连接、防护到位 15 通道设置按照规定设置通道且牢固 16 荷载架体荷载不得超过规定、严禁不均匀堆放 17 作业人员操作情况无违章操作、按规定使用安全带及安全帽

18 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性 19 验收及日常维保记录各阶段验收记录齐全、日常维保记录齐全 20 安全交底安全交底记录真实、齐全 21 持证上岗情况证件齐全、人证相符 22 本周排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限) 23 其他符合施工现场有关安全要求 基坑支护1 临边防护防护措施到位且稳固 2 坑壁支护按照规定放坡、支护做法符合设计方案、无变形 3 排水措施已按方案设置排水措施、排水畅通 4 坑边荷载物料堆放距离坑边间距符合要求 5 通道设置上下通道符合安全要求 6 作业环境确保足够作业面、满足现场施工需要 7 土石方开挖作业人员及机械无违章操作 8 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性 9 日常安全检查记录记录真实、齐全 10 安全交底安全交底记录真实、齐全 11 本周排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限) 12 其他符合施工现场有关安全要求 模板工程

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