原材料、外购件入厂检验规程(DOC)
主要原材料、外购、外协件检验规范流程

制
动
器
6.1 合同要求
型号规格、合格证,符合订货合同要求
检查随机资料
资料不全,不符合合同为不合格
6.2外观质量
标志齐全,正确,油漆均匀、色泽明亮、光滑无毛刺;不得有砂眼、气孔、裂纹、夹渣,零件无缺件、变形、破损等缺陷。铭牌正确
目测检查
每批100%检查,不合格的退货。
6.3液压缸
无泄漏
目测检查
每批抽检30%;五台以下全检,总装后进行负载试验,运转不良和噪声不合格退货。
2
型
钢
2.1合同要求
型号规格、材质证明书,须符合订货合同要求
检查随货资料
型号规格、材质书不符合合同要求的判为不合格
2.2外观质量
型钢表面无锈蚀,粗糙度Rz在50~100之间
目测外观
每批工字钢、钢轨抽检40%,其它型钢抽检20%,不合格的退货
2.3几何尺寸
直径、高度、宽度、厚度、长度
用钢卷尺、游标卡尺测量
6.4空运行情况
活塞杆和各杆件运行无卡阻、噪声小于20dB
目测和声级计验证
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主要原材料、外购、外协件检验规程
名 称
检查项目
检验容及要求
检验方法及器具
抽检频次及判别方法
7
制
动
轮
联
轴
器
7.1 合同要求
型号规格、合格证,符合订货合同要求
检查随机资料
资料不全,不符合合同为不合格
7.2外观质量
表面不得有砂眼、气孔、裂纹、夹渣、无毛刺,零件无缺件、变形、破损等缺陷。粗糙度符合图纸
检查随货资料
资料不全,不符合合同要求为不合格
3.2外观质量
表面无砂眼、气孔、裂纹、夹渣;零件无缺件,变形、破损等缺陷;粗糙度符合图纸。
原材料外购外协件检验规程

原材料、外购、外协件进厂验收规定为使我公司生产的板式热交换器和换热机组制造采购的材料质量符合法规、技术标准及用户的要求,特制订本规定。
包含板式换热器所应用的夹紧板、换热板片、密封垫片、密封胶套、管材、螺栓、法兰、焊材、型钢、水泵、阀门及外加工夹紧板上下梁喷塑的检验要求。
确保所使用的材料准确无误,并具有可追溯性。
一、采购材料检验及验收1、采购的材料进厂后,采购员在工作时间2 小时之内与储运部保管员办理交接手续,保管员负责将实物存放在待检区,采购员持材料质量证明书或合格证填写《进货申请检验记录单》向质检部报检。
如当时无法提供材料质量证明书原件,应持传真件报检,并于7 天之内将原件交质检部存档,拖期罚责任人20 元/ 天。
质检部收到进货申请检验通知后 4 小时之内检验完毕并开具产品验收单,需复验的材料 3 天之内完成,需出具权威机构复验证明的7 个工作日之内完成。
未经质检部验收储运部不得发放使用,对违反规定的责任人每次罚款50 元。
材料责任工程师监督材料存放管理,有权对违反规定的进行批评和处罚。
2、质量证明书的审查板材进厂时应核对质量证明书,质量证明书内容应齐全,字迹清晰,并加盖生产单位的质量检验公章,也可以是加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。
质量证明书中的材料牌号、规格、生产炉号必须与实物一致,材料的化学成分、力学性能、交货状态及其它试验结果应符合相应的标准。
3、夹紧板3.1 检验依据GB/T699《优质碳素钢结构钢》GB/T700 《碳素结构钢》GB/T1591 《低合金高强度结构钢》GB713《锅炉及压力容器用钢板》3.2 实物检查材料商的原生产单位的标识、技术标准、炉批号、规格、牌号、生产日期,应与质量证明书上相一致。
外形尺寸用游标卡尺或盒尺进行测量,材料尺寸的偏差应符合相应的标准规定,厚度不能有下偏差。
钢板表面不应有裂纹、气泡、结疤、折叠、夹杂、分层等不允许的缺陷及腐蚀较严重的情况。
进货检验和试验控制程序(检验原材料和外购、外协件是否合格)

进货检验和试验控制程序(检验原材料和外购、外协件是否合格)1.目的验证分承包方提供的产品是否满足规定的质量要求,确保不合格的原材料和外购、外协件不被投入使用。
2.适用范围适用于生产所需的原材料、外购外协件进厂的检验或试验的质量控制活动。
3.定义无4.职责4.1质保部质管室负责进货检验和试验控制的归口管理及检验作业指导书的制订、审批。
4.2技术开发部负责有关原材料技术标准的制订。
4.3计划供应部负责原材料和外购件到厂后向质保部报检。
4.4仓库保管人员负责作好原材料、外购件的入库手续。
5.工作程序5.1检验和试验策划5.1.1由技术开发部负责根据产品的过程流程图、PFMEA、顾客指定特性值、相似产品/工艺资料制订检验流程计划(包括产品形成过程中的所有检验,包括外委检验),并将其供现场使用。
5.1.2质保部根据检验流程计划编制检验规程,对所需检验的项目和方法作出规定,其内容必须包括检验方法、检验工具以及精度、抽样方法(接收准则C=O)、评定(统计)方法、记录方式,注明是否需要提供质保书/自检报告,对于目检项目的极限样件顾客要求时须经认可。
5.2对原材料、外购外协件必须进行检验和试验,确保不合格原材料、外购外协件不入库、不投产、不使用。
5.2.1进货物资检验工作流程a.原材料、外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定地点,并附系“待检”标识。
b.原材料、外购外协件进厂后,由计划供应部填写《材料入库验收单》,并附分承包方提供的质量证明文件提交质保部检验,如不符合手续,质保部可拒绝接收。
c.质保部根据进货检验作业指导书进行检验和试验,作出合格与否的结论并做好记录。
如本厂无检验手段时,可由本厂检验员赴分承包方现场检验或定期委外检验。
d.质保部可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证。
——根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验;——由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告;——根据事先在技术质量协议中规定的检验项目,对分承包方提供的产品质量保证书和自检报告进行确认。
入库检验流程

入库检验流程 The document was finally revised on 2021生产过程及成品入库检验流程为了加强产品生产过程中的质量管理控制,确保产品质量符合规定要求,避免未经过检验的产品入库流入到客户手中,使产品的质量得到有效控制特制定此流程:1、外协加工件/外购件入厂后,仓库管理人员负责确认、清点外协加工件的数量,并放至待检区。
2、仓库管理人员填写“送检单”,通知质检部入库检验人员检验,送检单上应注明产品名称、图号、数量、供应商、送检日期等。
3、检验人员收到“送检单”之后,准备相关检验工具,按照“入库检验标准”并依据外协加工件/外购件的相关图纸、技术要求进行检验,必要时研发部应予以配合。
4、检验结束后,检验人员应在送检单上签署检验结果,并做好明确的标识,将检验后的合格品与不合格品分别放在合格区与不合格区。
5、检验完后的外协件加工件/外购件,由质量部入库检验人员通知仓库管理人员入库,并附带“检验报告”,凭此单仓库管理人员方可办理外协件加工件/外购件的入库,否则不得办理。
6、对于检验后不合格的外协加工件/外购件,由仓库通知外协人员/采购返厂。
7、对于检验后不合格,但因为生产急需的外协加工件/外购件,要经过研发确认不影响使用的情况下,由外协人员/采购开“特采申请单”,经过研发签字,质量部主管审批后方可使用,入库检验做好标识及相关记录,通知仓库管理人员入库。
工厂产品过程检验管理一、把好三关(一)原材料关:1.原材料进厂后,化验室应根据品种的质量标准或规定进行检查化验,并将化验结果通知有关部门,不符合质检标准的原辅材料,不得投产使用。
2.供应部门采购新的原畏材料,必须先提供小样,送检验部门化验,合格方可购买。
其大样必须与小样质量相符。
3.各车间班组领回的原辅材料,应进行必要的感观检查。
遇有问题及时和质检部门联系解决。
(二)半成品工序关1.加工半成品的部门或车间,必须按质量要求及有关规定加工,必须对所加工的产品质量负责。
检验规程

原辅材料检验规程1 目的规范原辅材料进厂的检验方法,从源头上确保产品质量和保障生产的顺利进行。
2 适用范围本规程适用于质检员、仓管员和相关部门对原辅材料的进厂检验。
3 操作规程3.1抽样方法:对于每批购进的原辅材料,原材料检验员对质量证明文件、合格证等标识进行验证。
如需进厂化验,由原材料保管员通知检测中心到现场取样化验。
3.2检验和试验方法进货产品按原材料有关国家标准或行业标准、企业标准中规定的方法及本标准、附件所规定的检验项目进行检测,符合标准规定判断为合格,允许进库。
不合标准规定的,判断为不合格,不合格品按《不合格品控制程序》进行。
3.3检验和试验记录3.3.1 对不需要抽样化验进货产品,经检验员验证合格后填写“进货产品检验报告单”。
3.3.2 对需要抽样进行化验分析的进货产品,由原材料进货检验员验证后,根据“化验报告单”填写“进货产品检验报告单”,并将“化验报告单”附后。
3.3.3 进货产品检验报告单一式两份,一份作为入库或退货依据,另一份报品管部存档。
3.3.4 “进货产品检验报告单”判定合格由原材料保管员入库,并查点进货的数量和重量,不符合要求立即报告。
附录一:原辅材料验收方法附录二::顾客来料加工进厂检验与合格判定表4相关文件4.1《铝合金挤压圆铸锭内控标准》4.2《进货产品检验报告单》5 附件(无)挤压用圆铸锭检验规程1 目的规定挤压用圆铸锭抽样规则、检验频次、检验方法、使用仪器和判定原则等,确保投入使用的圆铸锭符合内控标准,满足使用要求。
2 范围本规定适用于本公司生产或外购挤压用圆铸棒的检验。
3 职责品管部——按照本检验规程的内容对公司生产或外购的圆铸锭进行严格检验。
铸棒供应商——按照圆铸锭内控标准的要求和本规程严格控制铸锭质量,并做好自检工作。
4 检验规程6 相关文件6.1 《铝合金挤压圆铸锭内控标准》6.2 《原辅材料检验记录》6.3 《铝合金成分分析原始记录》6.4 《低倍检测原始记录》7 附件(无)挤压过程检验规程1 目的为提高公司产品质量,增强顾客满意,减少质量问题的批量报废,特制定本规程。
进货检验规范

低压成套设备进货检验规范
1.范围
本制度是我公司进厂检验的标准,供方必须是我公司的合格供方.
2入库条件
2.1原材料入库条件
原材料入库必须具备供方签发的《材料质量保证书》或材料供应单位提供的合格证明.
2.2外购件人库条件
外购件人库必须具备签发的产品《合格证》、《质量保证书》如果是强制性产品必须提供3C证书.
1.检验的技术依据
3.1原材料检验依据
以技术要求和本公司制定的检验规范作为验收依据.
3.2外购件检验依据
以技术检验部的关键件清单,有关标准和本公司制定的检验规程作为验收依据.
2.检验范围
4.1进货检验的产品范围
4.2电器元件:包括断路器、接触器、互感器、隔离开关、熔断器、继电器(中间继电器、热继电器)、仪表(如电流表、电压表)、按钮、指示灯、隔离开关、刀开关、负荷开关、等。
4.3载流件:包括母排、绝缘导线等
4.4绝缘件:绝缘子、母线夹、母线框
4.5标准件:包括螺丝、螺母、垫圈等
4.6柜(箱)体:柜(箱)体
4.7检验员每月底将检验记录及时交给质检科存单.
5 电器元件检验项目及要求
5.2刀开关和隔离开关熔断组引用标准:GB14048。
原材料、外购件、外协件进货检验规程

1. 目的对原材料、外购件、外协件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。
3. 检验依据标准进货检验判定依据:《原材料、外购件、外协件进货检验规程》、产品图纸、技术标准等材料执行标准及技术要求的有关规定进行检查、验收。
4. 职责4.1采购部门负责进货产品的送检工作。
4.1.1采购人员负责下达《请验单》);4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验;4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评;4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。
4.3质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。
5. 工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项:关键项(A类):即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
具体有:主筒材料、主法兰、支法兰、封头。
重要项(B类):即重要原材料、零部件,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
具体有:支筒材料、吸附法兰、气管座等其它受压部件一般项(C类):即一般原材料、零部件,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般为生产过程辅助,不影响最终产品的质量。
具体有:吊耳、接线端子、支撑脚、保护板等非受压部件。
批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于95%。
5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达《请验单》——〉检验员对待检物料进行检验并填写《验收、入库通知单》——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写《验收、入库通知单》,试用必须有相关人员认可。
原材料检验规范(Word最新版)

原材料检验规范通过整理的原材料检验规范相关文档,渴望对大家有所扶植,感谢观看!原材料进厂验收规范 1 目的为了验证进厂原辅材料是否满足规定要求,正确地开展检验活动,确保未经检验或不合格的原辅材料不入库、不投入生产。
2 适用范围适用于全部原材料进行检验和验证。
3 职责 3.1 供应部是监控和测量的归口管理部门,负责组织进厂原材料的检验和验证 3.2 技术部负责编制原材料检验的技术要求、检验规程等文件3.3 供应部协作做好原材料检验工作。
4 工作程序4.1外购的钢材、焊材、锻件、热处理件等入厂后应先由外购业务员将材质质量证明书、合格证等有关质量证明的凭证及相关图纸一同交质量检验员,检验员依据本规范的规定对物资进行全数或抽样检验。
检验完毕,检验员在“进货检验记录”上记录具体内容并签字。
4.2检验结果合格,检验员通知选购员并在检验合格的物资材料入库单上签名,仓库管理员核对无误后办理合格品入库手续。
4.3检验结果不合格,按《不合格品限制程序》进行处理,检验员在不合格品上作出标识并进行隔离,通知选购员作退货或换货处理,对重换来的物资应再次进行检验,对于批量较大和关键件还应刚好向公司质量管理部经理进行汇报。
4.4在没有作出检验结果以前,应保持货物原样,不准动用。
原材料分类5钢材检验规范5.1型钢验收准则序号检验项目检验要求检查频率检查方法检查地点 1 外观 1.1应无肉眼可见裂纹 1.2允许外表面有少量锈斑,不允许局部点蚀全数目视仓库2 尺寸2.1圆钢:直径2.2钢管:a)外径b)壁厚每批每种规格抽检3根游标卡尺卷尺仓库3 化学成分3.1化学成分应符合表1规定按钢材熔炼炉号逐批检查核对钢材质保书中的化学成份是否与表2相符3.2化学成分的复检执行4.2.1条款规定按钢材熔炼炉号逐批检查1.复检结果与表2核对是否相符。
2.复检结果与钢材质保书核对是否相符4 低倍组织检验执行4.3条款规定按钢材熔炼炉号逐批任抽1根检查当直径≥Φ250mm时,作低倍组织和表面着色检查。
产品质量检验管理制度 (2)

产品质量检验管理制度一、原材料、外购件、外协件及配套产品入厂检验。
1、凡在生产上所需的原材料、外购件、外协件及配套产品等购进时,必须经质管部门的质量检验人员作入库检验,对受控原材料、外购件、外协件及配套产品须专职检验人员作入库检验,未经检验或检验不合格的不准入库,财务部门不得给予报销。
2、当原材料、外购件、外协件及配套产品等购进时,由供应部门提出报检,原材料、元器件必须提供合格证或说明书等技术资料,配套产品购进时,必须提供合格证,并说明其质量水平是否与配套产品质量水平相适应。
经检验员检验合格后,在验收单签字合格后验收入库;对属安标管理原材料、外购件、外协件及配套产品,供货方必须提供有效期内的“防爆检验合格证、安标证、生产许可证、省级以上检验报告等”证有效件。
3、购进的原材料、外购件、外协件等,按规定办理检验,合格者予以验收入库,不合格者填写不良品通知单,交供应或采购部门办理退货或办理代用手续。
4、对于既无标准又无技术要求的原材料、外购件、外协件及配套产品,检验人员应拒绝接受检验,直至提供或相应标准,方给予检验。
5、已检验合格并验收的原材料、外购件、外协件及半成品配套产品应做好妥善存放、保管,要摆放整齐,防止磕碰划伤。
二、机械加工质量检验1、检验员应按分担的检验范围,每班上班后以较快的速度,对每台机床生产工作加工出的第一个零件,认真进行检验,首件检验时,做到“三对照”即对照工艺、对照工装与加工出的零件相比较。
2、首件检验时,发现不符合图样、工艺规程要求的项目,应及时通知生产工人找出原因,以便及时改进。
3、首件检验时在确认达到工艺要求的前提下,经检验确认合格的零件,在零件的指定位置加盖检验员的标志。
4、对检验不合格的零件应交操作者及时返修,修后再次检验。
三、机械加工完工质量检验1、明确完工检验的任务与要求,认真执行技术标准或完工检验工艺,完工检验是零件加工中的最后一道工序,应严格按技术标准、产品图样、工艺规程及有关技术文件的要求进行检验。
原材料、外购件、外包件进货检验规范

原材料、外购件、外包件进货检验规范篇一:原材料外购件进货检验规程原材料.外购件进货检验规程1. 目的对原材料.外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求.2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验.3. 定义:无4. 职责4.1采购部门负责进货产品的送检工作.4.1.1采购人员负责下达>(以下简称>);4.1.2质检部检验员根据>负责进货产品的检验和试验;4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评;4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库.4.3生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据.4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁.5. 工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项.重要项和一般项: 关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性.重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉.对产品实现有重要影响的物资.一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量.由生产技术部汇总后编制>.5.2进货检验判定标准进货检验判定依据:>.产品图纸.技术标准等.批次允收准则:进料检验必须以〝0〞缺陷为允收准则;其中关键项.重要项合格率1_%,一般项不低于92%.5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达>——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库.供方首次供货:供方必须将样件.自检报告单.合格证.生产许可证.营业执照和注册证书复印件等交由采购部门>,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写>,工厂试用必须有相关人员认可.样件检验完毕后,>交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入>,根据供方情况制定初步供货份额.非首次供货:供方须待质检报告.理化实验报告单.合格证.采购员开具的>,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续.5.4检验工作要求5.4.1.采购人员必须按照月采购计划和交货进度,报送>,填写器件名称.交检批数量.制造单位等内容;5.4.2.检验员严格按>.产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据;5.4.3.检查结果报质量负责人,质量负责人依据产品图纸.工艺要求.加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清.模棱两可的签字.5.4.4.仓库必须确认>上的质量负责人签字方可办理入库手续.5.5质量问题的处理5.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按>进行处理.5.5.2检验员认真填写相关信息报质量负责人,质量负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,每周二向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评.5.6进货检验规定5.6.1进货检验抽样方式:检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样.5.6.2外观检查检验样本检查按比例进行抽检.5.6.3原材料检验标识验证采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案.检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知质量负责人,并传递信息到采购部门核实标识情况,由采购部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量.5.6.4外观检查当批量在5_件以下时,按5%的比例抽检,不低于5件;当批量在__件以下时,按2-3%的比例抽检,不低于_件;当批量在__件以上时,按1-2%的比例抽检,不低于_件.5.6.5性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸.技术标准和>等的要求.5.6.6检验及试验记录5.6.6.1原材料的检验和试验要作记录.5.6.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐.5.6.7检验试验状态标识5.6.7.1对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证.5.6.7.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示,并及时隔离或按有关规定就地销毁.5.6.7.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放.其它标识办法和内容详见>.5.6.8紧急放行的控制若需紧急放行时,须有质量负责人或公司副总签字.5.7检验项目控制点(见原材料质量标准)5.8其他检验规定对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告.5.9入库检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库.篇二:进货检验电气按钮.旋钮进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_电气按钮.旋钮进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_信号灯进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_信号灯进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_隔离开关.转换开关进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_隔离开关.转换开关进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_电器仪表进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_电器仪表进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_关键件进厂检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_一次插接件进厂检验与试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_篇三:进货检验规程_3原材料.外协外购件进货检验规程1. 目的对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求.2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验.3. 职责3.1采购部负责进货产品的送检工作.3.2仓库负责进货产品进行登记入库.3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据3.4质量部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈.3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评.4. 工作内容4.1外协外购件的分类4.1.1外协件根据本厂生产需求,外协件分为:机械加工零件(部件).铸件类.表面加工处理类.4.1.2外购件根据外购件的用途和性能,分为五金.标准件.管材.钢材.传动.气动.电气.工具及辅助材料等.4.2进货检验判定标准4.2.1进货检验判定依据:外协外购件进货检验规程.产品图纸.技术标准等.4.2.2批次允收准则:进料检验必须以〝0〞缺陷为允收准则.4.3检验工作程序供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库.供方首次供货:供方必须将样件.自检报告单.合格证.生产许可证.营业执照和注册证书复印件等交由采购部门,技术部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单.样件检验完毕后,检验单交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入>,根据供方情况制定初步供货份额.非首次供货:供方须待检验报告.合格证.采购部开具的>,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准,合格后方可办理入库手续.4.4检验工作要求4.4.1.采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称.交检批数量.制造单位等内容;4.4.2.检验员严格按>.产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据;4.4.3.检查结果报技术部负责人,技术部负责人依据产品图纸.工艺要求.加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清.模棱两可的签字.4.4.4.仓库必须确认>上的技术部负责人签字方可办理入库手续.4.5质量问题的处理4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按品控制程序>>进行处理.4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人,技术部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评.4.6进货检验规定4.6.1进货检验抽样方式:技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录,其余零件的抽样方案按下若产品一次抽样不合格,再次送货后需再次实行抽样检验,再次抽样方案如下(计算后数量不为整数的向上取整):抽样方案说明:1)检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样.2)如果样本数小于批量时,则该批全检.3)对于对于材料成分报告,提交时每个原材料批次提交一份;对于性能报告, 影响该性能的每个处理批次提交一份报告.4)具体参照>执行.4.6.2外观检查检验样本检查按比例进行抽检.4.6.3原材料检验标识验证采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案.检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知技术部负责人,并传递信息到采购部门核实标识情况,由采购部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量.4.6.4性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸.技术标准和>等的要求.4.6.5检验及试验记录4.6.5.1原材料的检验和试验要作记录.4.6.5.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐.4.6.6检验试验状态标识4.6.6.1对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证.4.6.6.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示,并及时隔离或按有关规定就地销毁.4.6.6.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放.其它标识办法和内容详见>.4.6.7紧急放行的控制若需紧急放行时,须有质量部.技术部负责人或主管副总的签字.4.8其他检验规定对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告.4.9入库检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库.其过程见相应仓库仓库管理制度.编制: 批准:外协外购件质量标准一.五金件1.目的对用于产品的五金件进行进料检验,确保其质量符合工艺要求或客户要求.2.范围适用于产品用的五金件的检验.3.检验规范3.1外观检查表面光滑.无划痕.裂纹.凹凸点.扭曲变形等缺陷.边缘无毛刺.3.2材质检查材质符合工程图纸要求或样品要求.3.3尺寸检查根据相关图纸或样品用游标卡尺检查,尺寸应在规定范围内.3.4装配检查与相关零件进行实配试装顺利.无错位.翘曲.变形等不良现象.4.因工程变更而需做相应要求的改变时,以最新工程图纸.样品为准.二.管件类(一)钢管类原材料检验规范1.目的通过对钢管类原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求.2.范围适用于本厂生产用的所有钢管类原材料.3.验收规则3.1钢管类的质量由供方技术监督部门进行检查和验收;3.2供方必须保证交货的钢管符合有关标准的规定,本厂有权按照相应标准的规定进行复查.3.3钢管到厂应附有证明该批材料符合标准要求和订货合同的质量证明书.4.外观质量4.1钢管内.外表面不得有裂缝.折叠.分层.龟裂.裂纹.轧折和结疤缺陷存在,这些缺陷必须完全清除掉,清除不得超过其边长和壁厚的负偏差.4.2划痕允许深度不大于0.40mm4.3钢管内.外表面应光滑,允许有深度不超过0._ mm的少量凹坑.擦伤和细小的划道,但这些缺陷必须在壁厚的公差范围内.5.钢管尺寸的允许偏差5.1外径6~_mm允许偏差±0._mm;大于_~30 mm允许偏差±0.40mm;大于30~50mm,允许偏差±0.45mm;大于50mm,允许偏差±1.0%.5.2壁厚0.5~1.0 mm,允许偏差±0._mm;大于1.0~3.0 mm允许偏差±_%;大于3.0 mm允许偏差+_%~-_%.5.3钢管的长度:外径≤30mm为2~6m;外径>30~70mm为3~_m;外径>70mm 为4~_m.同批次材料长度偏差不超过±1%.5.4钢管的理论重量(密度为7.85)按公称尺寸计算,其计算公式为P=0._466?S(D-S),其中D为钢管的公称外径;S为钢管的公称壁厚.(二)型钢板材1.目的通过对型钢板材原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求.2.范围适用于本厂生产用的所有型钢板材类原材料的检验.3.验收规则3.1型钢板材的质量由供方技术监督部门检查和验收;3.23.3型钢板材的标志可采用打钢印.喷印.盖印.挂标牌.粘标签.放置卡片或涂色等方式.标志应字迹清楚.牢固可靠.3.4型钢板材到厂应附有证明该批符合标准要求和订货合同的质量证明书. 4.1外观要求.4.1.1不得有明显的扭转和变形,表面不得有裂纹.结疤.折叠.夹杂和分层.4.1.2表面允许有不超过负偏差的局部发纹.气泡.压痕.刮伤和麻点.4.1.3不允许有明显爆铁.烂铁现象.4.1.4凡属使用后可能造成性能缺陷的外观不良均不予接受.4.2尺寸要求型钢板材的尺寸均应符合订货合同中的要求或样板尺寸的要求,对未明确提出的要求,应符合相关标准的规定或行业的规定.。
原材料、外购件入厂检验规程

原材料、外购件入厂检验规程1 目的对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
2 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。
3 职责3.1采购部负责进货产品的送检工作。
3.2仓库负责进货产品进行登记入库。
3.3研发部负责提供进货产品的检验和试验依据。
3.4质检组检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。
3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
4 工作内容4.1 外购件的分类根据外购件的用途和性能分为标准件、钢材、铜材、铸件、辅助材料等。
4.2 进货检验判定标准4.2.1 进货检验判定依据:外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。
4.2.2 批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。
4.3 检验工作程序供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样(全检)检验并填写检验结果——〉交质检组负责人判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门,研发部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单。
研发部已制定有检验项目的,检验员可直接按原检验项目检验。
样件检验完毕后,检验单交由采购部门,以据此做出鉴定报告,交由研发部、质检组作出结论。
如供方连续三次供货均合格,经企业相关部门评审合格后,采购部门通知供方并列入《合格供货方名录》,根据供方情况制定供货份额。
供方非首次供货:供方须持检验报告、合格证、采购部填写的《报检单》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准,合格后方可办理入库手续。
4.4 检验工作要求4.4.1 采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。
4.4.2 检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据。
4.4.3 检查结果报研发部负责人,研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
原材料及外购产品质量检验规范

原材料及外购产品质量检验规范1. 目的:对原材料、外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
2. 适用范围:本规范适用于公司对采购的物资及外协产品的检验,本规范规定了钢材(板材、型材、管材及其它材料),焊材、标准件、外协件和外购设备的验收的依据和方法,以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。
3. 职责3.1采购部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。
3.2质量管理部负责对采购物资、外协产品的检验和记录的保存。
3.3 技术开发部负责编制采购物资的采购规范。
3.4工艺定额部负责编制外协件的技术协议。
3.5 生产部库房负责外购产品的存储管理.4.原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项:关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。
5.检验流程5.1进货检验判定标准进货检验判定依据:《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。
批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于95%。
5.2检验工作要求5.2.1、采购人员必须按照采购计划和交货进度,填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容;5.2.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据;5.2.3、检查结果报质量负责人,质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
5.2.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。
外购件检验规程

原材料和安标受控件进厂检验和试验规程一、铸(锻)件进厂检验:1、锻(铸)件应有材质化验单、质量保证书、合格证及其它证明;2、锻(铸)件的力学性能、化学成分应符合订货合同或图样的规定;3、锻(铸)件的尺寸应与图样标定尺寸相符合;4、锻件表面不允许有裂纹、夹层、折叠和其它影响使用的外观缺陷;5、如果加工面上的缺陷可以清除,但清理深度不得超过该加工面的75%;6、对超过加工余量和锻件偏差的缺陷,在不影响其使用性能的前提下可以清除并焊补;7、锻件不允许存在白点、内部裂纹和残余缩孔等缺陷;8、白点用超声波或低倍试验检查并并符合GB/T6402、GB226 的规定;9、对有特殊要求的锻件应进行探伤检查并符合JB/T5000.8-1998 的规定;10、铸件表面上的粘砂、夹渣、飞边和毛刺等缺陷应清理干净;11、不允许有影响铸件使用性能的的裂纹、冷隔、缩孔、夹渣穿透性气孔等缺陷;12、灰铸铁件应符合GB/T9439-1998 的规定,球墨铸铁应符合GB/T1348-1998 的规定,可煅铸铁件应符合GB/T9440-1998 的规定;13、铸件尺寸公差应符合GB/T6414-1986 的规定;14、铸铁件和有色金属铸件的非机械加工铸造内、外圆角或圆弧的最小极限尺寸为图样标注尺寸,最大极限尺寸为图样标注尺寸加公差值;15、铸件非加工表面的粗糙度应符合JB/T5000.6-1998 的规定;16、铸件在保证使用性能和外观质量的情况下,经技术部门同意方可进行补焊;17、对于铸钢件,焊补应按JB/T5000.7 的规定执行;齿轮件检验:1、齿轮件必须提供材质化验单、合格证;2、齿轮需要探伤检验的应提供探伤检验报告;3、齿轮表面不得影响使用的划痕、碰伤等缺陷;4、检查齿轮的模数、齿数应与图纸相符合;5、用硬度计检验齿面硬度应与图纸要求相符合;6、检验齿轮齿形角和螺旋角应与图纸标定相符合;7、用粗糙度仪检验齿面的磨齿精度应与图纸要求想符合;8、用公法线千分尺测量齿轮公法线平均长度偏差和公法线长度变动;9、用手持式基节仪测量齿轮的基节偏差;10、用齿轮齿形检查仪检验齿轮齿形;11、用齿圈径向检查仪测量齿轮的齿圈径向跳动量;安标受控件检验:1、隔爆型电动机1)、应符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:通用要求》2)、必须有“ MA ”标志和防爆合格证;3)、用摇表检查电机的绕组和绝缘值应符合要求:4)、空转电机应无异常震动和响声;三、原材料检验规程1、提供材质化验报告单和相关的合格证明;2、规格型号和实际尺寸应符合图样规定;3、其力学性能的各项指标应符合使用要求;4、化学成分和力学性能应符合GB/T700 或GB/T1591 的规定;5、原材料不得有影响使用的弯曲、饶度、局部变形等缺陷;。
原材料检验规程

原材料检验规程原材料检验规程1、目的为规范本公司所采购原材料质量的检验,保证所采购的原材料合格,确保公司产品质量,符合国家相关标准,需要时可追溯,制定本规程。
2、适用范围本制度适用于公司所有外购原材料的检验。
3、职责3.1采购供应部按放样文件要求采购,负责采购材料的质量保证文件的收集,并确保其真实性、及时性。
负责对进厂的原材料初检、入库、记录。
3.2技术工艺部为原材料检验规程的技术归口部门,质量管理部负责外购原材料的外观、物理、化学检验,并出具检验结果。
3.3仓库管理人员,必须确认材料的检验结果是合格的,方能接受材料入库,按采购计划与送货清单核对数量、规格、型号、材质等。
3.4车间在生产过程中,发现原材料有质量问题的,须立即通知质量部。
4.原材料检验本公司钢材采购、检验所依据的标准有:GB/T2975 《钢材力学及工艺性能试验取样位置及试样制备》GB700 《碳素结构钢》GB709 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T1591 《低合金高强度结构钢》GB/T3098.1《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.2《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》GB/T5117 《碳钢焊条》GB/T5118 《低合金钢焊条》GB1300 《焊接用钢丝》GB9787 《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB50205 《钢结构工程施工质量验收规范》5原材料检验流程:采购供应部按放样文件要求,综合库存,编制采购计划,经分管副总批准后进行采购——供应部对进厂的原材料进行初检,合格后,书面通知质量部——质量部对原材料进行外观、物理、化学检验,并出具检验结果,递交采购供应部——采购供应部按检验结果,办理下步手续,合格品入库,标识、做台帐;不合格品作退货处理。
——车间在领用、加工过程中,对原材料检验,发现有质量问题的,立即通知质量部——质量部根据实际情况,会同技术部门进行分析,提出处理意见,呈报技术副总裁定。
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北京中矿威通技术有限公司原材料、外购件进货检验规程编号WT1301-01发布实施北京中矿威通技术有限公司发布目录WT1301-01第1页标记处数更改文件号签字日期批准文号批准一、 原材料、外购件入厂检验总规程 二、 本安外壳入厂检验规程 三、 PCB 板入厂检验规程 四、 电子元器件入厂检验规程 五、 电缆的入厂检验规程 六、 隔爆兼本安电源的入厂检验规程提出部门资料来源 编制 校对 自拟标准化质检部 审定WT1301-02原材料、外购件入厂检验总规程共3页第1页更改文件号签字日期提出部 门批准文号质检部 审定批准目的对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。
职责供应部负责进货产品的送检工作。
仓库负责进货产品进行登记入库。
研发部负责提供进货产品的检验和试验依据 质控部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。
供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
4工作内容 4.1外购件的分类外购件主要是:电路板、电子元器件、外壳、电缆等。
4.2 进货检验判定4.2.1 进货检验判定依据:外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。
4.2.2批次允收准则:进料检验必须以“ 0”缺陷为允收准则。
4.3 检验工作程序供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填 写检验结果一一〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件 等交由供应部门,质检部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单。
质检部已制定有检验项目的,检验员可直接按原检验项目检验。
样件检验完毕后,检验单交由供应部门,以据此做出鉴定报告,交由技术部、质检 部作出结论。
如供方连续三次供货均合格,经企业有关部门评审合格后,供应部门通知 供方并列入《合格供货方名录》,根据供方情况制定供货份额。
编制 校对 标准化3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5资料来源 自拟20131023原材料、外购件进货检验总规程共3页第2页供方非首次供货:供方须持检验报告、合格证、供应部开具的《检验通知单》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准,合格后方可办理入库手续。
4.4 检验工作要求4.4.1采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。
4.4.2检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据。
4.4.3检查结果报研发部负责人,研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
4.4.4仓库必须确认《检验单》上的质控部负责人签字方可办理入库手续。
4.5质量问题的处理4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按《不合格品控制程序》进行处理。
4.5.2检验员认真填写相关信息报研发部负责人,研发部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
4.6进货检验规定4.6.1 进货检验抽样方式:技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录,其余零件的抽样方案按下表要求执行(参考GB2828.1, —般检验水平II抽取样本):批量2〜8 9〜15 16 〜25 26 〜50 51 〜90 91 〜150 151〜500样本2 3 5 8 13 20 32数若产品一次抽样不合格,需再次实行抽样检验,再次抽样方案如下(计算后数量不为整数的向上取整数):待检项目总2〜10 11 〜20 21 〜50 51 〜80 81 〜120 数抽检项目数60% 55% 50% 45% 40% 量比例WT1301-02原材料、外购件进货检验总规程共3页第3页抽样方案说明:1) 检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样。
2) 如果样本数小于批量时,则该批全检。
4.6.2 外观检查检验样本检查按比例进行抽检。
4.6.3 原材料检验标识验证供应部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案。
检验人员必须对原材 料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知技术部和质控部负责人, 并传递信息到供应部门核实标识情况,由供应部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按 不合格品登记数量。
4.6.4性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸、技术和本《检验规程》等要 检验及试验记录原材料的检验和试验要作记录。
检验试验状态标识对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格标识。
对于不合件而又不能及时退回的,在包装箱或工件作红色标识,并及时隔离或按 有关规定就地销毁。
4.6.6.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。
其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。
4.6.7紧急放行的控制若需紧急放行时,须有质检部、技术部负责人或总经理的签字。
4.9 入库检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库。
其过程见相应的仓库管 理制度。
求。
4.6.5 4.6.5.1 4.6.6 4.6.6.1 4.6.6.2WT1301-02原材料、外购件进货检验总规程本安外壳入厂检验规程WT1301-03共2页第1页1.目的对本安外壳进货检验过程实施控制,确保采购的外协本安外壳的质量符合规定要求。
2.适用范围本规程适用于本公司采购的本安外壳的进货检验。
3.职责3.1 3.2 3.3 3.43.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
4.工作内容4.1外购件名称本安外壳4.2进货检验判定标准4.2.1进货检验判定依据:外购件进货检验规程、本安外壳进货检验规程、本安外壳产品 图纸、企业标准。
4.2.2批次允收准则:外壳检验必须以“ 0”缺陷为允收准则。
检验工作程序 检验工作要求 质量问题处理按原材料、外购件进货检验总规程的 4.3、4.4、4.5的要求进行检验。
4.6进货检验方式 4.6.1进货检验抽样方式按下表进行抽样批量51 〜150150〜500样本数2032女口果一次抽样不合格在,需再次抽样检验,再次抽样方案如下待检项目总数2〜10 11 〜20 抽检项目数量比例60%55%资料来源校对供应部负责外壳的送检工作。
仓库负责对外壳进行登记入库。
研发部负责提供外壳的检验和实验依据。
质检部负责外壳的产品检验,并对质量问题进行反馈。
4.3 4.44.5 编制 自拟本安外壳入厂检验规程WT1301-03共3页第1页标准化提出部门质检部审定本安外壳入厂检验规程WT1301-03共2页 I第2页抽样方案说明:检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选择。
如果样本数小于批量时,则该批全检。
462检查项目检验样本按比例进行抽检。
需检查项目见下表 检验序号 检验项目检验要求1材质、 外观检查外壳应由Q235-B 钢板组成壳体表面不应有明显的划伤、凹痕、裂缝及变形 表面涂镀层颜色应一致、均匀,不应起泡、龟裂和脱落。
金属零部件不应有锈蚀和其它机械损伤。
所有标志以及说名功能的符号文字应清晰端正,安装牢固。
焊缝应连续平整,不得有气孔、夾渣、裂纹等缺陷,焊后做时效 处理。
焊缝高度大于3mm2尺寸 本安壳体板厚为2mm 孔径、孔距符合图纸。
其它尺寸符合图纸。
3数量记录本次所有进货外壳的数量。
记录合格外壳的数量。
记录不合格外壳的数量。
4.6.3检验及试验记录 原材料的检验和试验要做记录。
4.6.4检验试验状态标识 4.6.4.1464.2 离。
4.6.4.3 4.6.5紧急放行的控制 若需紧急放行时,须有质检部,技术部负责人或总经理的签字。
4.7入库检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库。
其过程见仓库管理制度。
对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格标识。
对于不合格件而又不能及时退回的,在包装箱或工件作红色标识,并及时隔 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。
本安外壳入厂检验规程WT1301-03PCB 板入厂检验规程WT1301-04共3页第1页标记处数更改文件号签字日期批准文号批准1. 目的对PCB 板进货检验过程实施控制,确保采购的外协 PCB 板的质量符合规定要求。
2. 适用范围本规程适用于本公司采购的PCB 板的进货检验。
3. 职责3.1 3.2 3.33.4 供应部负责PCB 板的送检工作。
仓库负责对PCB 板进行登记入库。
研发部负责提供PCB 板的检验和实验依据。
质检部负责PCB 板的产品检验,并对质量问题进行反馈。
3.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
4. 工作内容 4.1 外购件名称 PCB 板 检验项目和技术要求4.2 外观 4.2.1 PCB 表面无脏污、划伤等不良现象,不可有板裂(发白)、破损、翘曲、变形。
4.2.2 4.2.34.2.44.2.5 板面绿油覆盖良好,不可有绿油起泡、脱洛等不良。
印制线条清晰,无开路和短路等不良,线路不应有损伤、脱落等不良。
焊盘无氧化、偏孔、被绿油或白油覆盖等不良,焊盘孔无披峰、堵塞现象。
板面白油标识清晰、正确且不易擦去。
4.3 4.4 4.4 结构尺寸:PCB 长、宽、厚及定位孔尺寸应符合装配或样品要求。
印制线排布:4.4.1印制线排布(走排)应与 PCB 印制板图或样品一致。
4.4.2印制线不应有划痕、断线、分布不均等不良现象。
4.4.3印制线与线间不应有短路现象。
可焊性:经可焊性试验后,焊盘上锡覆盖面大于 95%焊盘与印制线之间、印制线与印制 线之间应无连焊,焊盘无翘起,绿油无起泡、脱落现象。
资料来源 编制 校对 提出部门自拟标准化质检部 审定PCB板入厂检验规程WT1301-04共3页第2页5检验方法:5.1 5.2 5.3外观:目测法(白油附着性可用皱纹纸粘贴5秒左右后撕开,检查有无脱落)。
结构尺寸:试装或用游标卡尺测量(并可与样品对照检查)。
印制线排布:参照PCB印制板图或样品对比检查.仔细观察PCB板有无线路开路、短路等不良现象,必要时可用万用表核实。
可焊性:按照实际的方法简单验正,将的温度调到标准备的温度,时间为1-2秒,来检验是否上焊6抽样方案:6.1 4.1-4.4 依GB2828随机抽取样品。
7缺陷分类(见附表)8处理方法:按《原材料、外协件进货检验总规程》执行。
标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期PCB 板入厂检验规程WT1301-04共3页第2页标记 处数 更改文件号 签字 日期 标记 处数 更改文件号 签字 日期序 号检验项目 缺陷内容 缺陷类别无缺陷 A1 外观 PCB 表面脏污、划痕、轻微翘曲 B PCB 板裂(发白)、严重翘曲P 绿油起泡、脱落长度>2mm P 绿油起泡、脱落长度W 2mmB 有一个或一个以上焊盘严重氧化、偏孔或堵孔P 焊盘、金手指上覆盖绿油、白油、脏污 P 焊盘轻微氧化、偏孔或孔有披峰(不影响插件)B PCB 上大面积白油及印刷字体易擦去B 印刷白油标错(2个以内)或模糊不能辩认 B 2 结构尺寸 外型尺寸超差,且影响装配P 外型尺寸超差,但不影响装配 B 孔径超差影响装配或插件P 3印制线 排布印制线布错、有划痕、断线、线间短路P4 可焊性经可焊性后,焊盘上锡覆盖面积小于 80%,焊盘与印制线 之间、印制线与印制线之间连焊,焊盘起翘,绿油起泡、脱落长度>2mmP经可焊性后,焊盘上锡覆盖面积 80%-95%,绿油起泡、脱落长度W 2mmB附表A 级无任何的外观以及功能性缺陷、B 级有外观问题,但无功能性缺陷、 P 级存在功能性缺陷A ,B 级可以用于正常的生产, P 不能电子元器件入厂检验规程WT1301-05共12页第1页标记处数更改文件号签字日期批准文号批准1. 目的对电子元器件进货检验过程实施控制,确保采购的外协电子元器件的质量符合规定要求。