审计廉政风险点及防控措施表

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审计廉政风险点及防控措施表

风险点环节风险点内容防控措施防控责任人责任追究

1

审计计划阶段在编制和审核审

计工作方案、审计

实施方案时未如

实确定审计内容

和重点

执行重要审计业

务集体讨论制度、

建立审计实施内

容与审计实施方

案匹配审定制度

审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

2 为照顾利益关系,

未如实确定审计

内容与重点,甚至

故意误导审计重

点内容

执行审计实施方

案与工作方案的

匹配审定制度;实

行审计实施方案

集体讨论制度:实

行重大事项汇报

制度

审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

3 为照顾利益关系,

未如实确定重点

延伸单位

实行审计实施方

案集体讨论制度;

实行重大事项汇

报制度

审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

4

审计计划阶段为照顾利益关系,

隐瞒审前调查中

发现的审计线索

加强组内信息沟

通;实行重大事项

报告制度:建立审

计组内会议记录

制度

审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

5 为照顾利益关系

或谋取私利,人为

调整或未严格执

行审计实施方案

严格执行方案调

整制度:严格现场

复核制度审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

6

审计实施阶段发现问题不查证、

不深查,查出问题

不汇报、查多报少

和查重报轻或以

消极不作为手段

影响审计工作开

落实“现场审计小

组不少于2人”的

规定;加强组内信

息沟通协调,审计

组要定期召开会

议并做好记录;执

行重大事项报告

制度;审计人员对

审计查证事项和

查证结果及时向

审计组长汇报;执

行举报材料登记

制度,执行重大事

审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

审计实施阶段

项督办汇报制度

7 为照顾利益关系,

隐瞒重要审计问

题及线索(含举报

内容),以此为筹

码与被审计单位

进行利益交换

落实“现场审计小组

不少于 2 人”的规

定;加强组内信息沟

通协调,审计组要定

期召开会议并做好

记录;执行重大事项

报告制度:审计人员

对审计查证事项和

查证结果及时向审

计组长汇报;执行举

报材料登记制度.执

行重大事项督办汇

报制度

审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

8 违规向被审计单

位泄露重要信息

严格加强审计现

场管理,严肃审计

工作纪律

审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

9

审计实施阶段向被审计单位通

风报信并授意被

审计单位补充虚

假证据解脱责任

严格复核程序、原

始资料复核和完

善审计档案编制

和管理制度

审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

10 利用审计中所掌

握的国家秘密、商

业机密、内幕消息

等敏感信息为自

己或他人谋取不

当利益

落实审计“八不

准”规定;实行廉

政承诺

审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

11 利用工作之便.使

用银行账户查询

通知书、介绍信等

审计授权文书.为

个人或他人谋利

严格审计介绍信

和审计工作查询

通知书等登记、审

批程序;项目结束

后进行核销清退

审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

12 违反“八不准”审

计纪律

进点会宣布廉政

纪律、公布监督电

话;严格按照纪律

执行,廉政监督员

实施好内部监督;

实行审计经费公

告制度,接受被审

审计组长

审计组成员

根据《中华人民共

和国审计法》及

《中华人民共和

国审计准则》追究

有关责任人责任。

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