质量管理体系考核管理规定

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质量管理制度执行情况考核的规定

质量管理制度执行情况考核的规定

质量管理制度执行情况考核的规定一、背景介绍随着质量管理的重要性日益被人们所认识,质量管理制度的有效执行成为企业提升产品质量、保障客户满意度的重要手段。

为了评估质量管理制度的执行情况,制定了相应的考核规定。

二、考核目的1.确保质量管理制度的执行;2.评估质量管理制度的有效性;3.提供改进质量管理制度的依据。

三、考核内容1.制度完整性考核制度是否完善、准确,是否能够覆盖企业的各个方面,包括质量控制、质量检测、质量改进等。

2.制度执行情况考核制度的执行情况,包括制度是否得到有效执行、执行情况是否符合要求、执行结果是否达到预期等。

3.质量管理过程考核企业在质量管理过程中的执行情况,包括质量目标的设定、质量计划的制定、质量检验的执行、质量改进活动的开展等。

4.质量问题处理考核企业在质量问题处理方面的能力,包括问题发现、问题原因分析、问题解决和预防措施的落实等。

5.质量管理培训考核企业对员工进行质量管理培训的情况,包括培训计划的制定、培训培训资料的准备、培训效果的评估等。

四、考核流程1.制定考核计划根据考核目的和内容,制定全年质量管理制度执行情况考核计划,明确考核的时间、范围、对象和方法。

2.考核准备准备考核所需的资料和工具,包括质量管理制度文件、相关数据、考核表格等。

同时,需要培训考核人员,确保他们对考核内容的理解和掌握。

3.实施考核按照考核计划的安排,对各个部门进行考核。

考核人员要准确记录考核结果,并与相关人员进行沟通和确认。

4.考核分析分析考核结果,评估质量管理制度的执行情况。

发现问题和不足之处,并制定改进措施。

5.编写考核报告根据考核分析的结果,撰写考核报告,报告要准确、具体地描述考核情况,对存在的问题和改进措施给予明确建议。

6.反馈和改进将考核报告反馈给相关部门,指导他们制定改进措施并落实。

五、考核结果的用途1.评估质量管理制度的有效性和执行情况;2.发现质量管理制度存在的不足和问题;3.为改进质量管理制度提供依据和方向;4.排查和预防质量管理制度的缺陷和风险。

IATF16949体系试运行管理规定

IATF16949体系试运行管理规定

IATF16949体系试运行管理规定第一章总则第一条为保证IATF16949质量管理体系试运行的有效性,确保试运行期间收集信息的真实可靠,为体系的正式运行作充分准备工作,特制订本办法。

第二条本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。

第三条质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。

第二章职责分工第四条制造中心QA部为本办法的所属部门。

第五条管理者代表负责批准和监督本办法的执行。

第六条各部门负责人为本部门质量管理体系工作的第一责任人。

第三章质量管理体系试运行考核范围和依据第七条质量管理体系试运行要求由QA部组织各部门学习质量管理体系手册及相关程序文件。

做到:(一)各部门负责人落实本部门人员的具体职责。

(二)熟知公司的质量方针和目标(含公司级和本部门目标)。

(三)各职能部门应明确本部门应执行的程序文件(含与本部门工作间接相关的文件),应执行哪些相关的规范、制度、规程等支持性文件,应填哪些记录。

第八条质量管理体系运行考核范围(一)日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。

(二)质量管理体系内部审核(包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核)发现的问题。

(三)质量管理体系运行督查工作存在的问题。

第九条质量管理体系运行考核依据(一)《程序文件》;(二)《作业指导文件》;(三)其它与体系运行相关的规定。

第四章质量管理体系试运行考核工作流程第十条日常质量管理体系运行考核工作流程(一)QA部每个月对公司质量管理体系运行情况进行日常随机检查,对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目;(二)在日常产品形成过程中,各部门发现质量责任部门有违反质量管理体系文件规定的现象时,应向责任部门提出纠正并及时反馈QA部;(三)QA部针对日常存在的质量管理体系运行问题,口头或发出《质量改善通知单》,责成责任部门限期整改。

(四)责任部门在限期内整改或在2个工作内回复《质量改善通知单》,并制定整改计划,QA部跟踪责任部门整改项目的完成情况。

质量管理考核制度完整版.doc

质量管理考核制度完整版.doc

质量管理考核制度完整版.doc质量管理考核制度1. 考核目的质量管理考核制度旨在规范和提升企业的质量管理水平,确保产品或服务的质量达到或超过客户的期望,促进企业的持续发展和竞争优势。

2. 考核责任与权利2.1 质量管理部门负责制定和推行质量管理考核制度,并对全体员工进行培训和督导。

2.2 各部门负责制定本部门的质量考核细则,并负责自身部门内部的质量管理工作。

2.3 员工应全面参与和支持质量管理考核工作,并有权提出相关质量管理建议。

3. 考核内容和标准3.1 质量管理体系建设详细列出质量管理体系建设的要求,包括制定和执行质量方针、目标计划、流程控制和改进措施等。

3.2 质量控制细化质量控制要求,包括原材料采购、生产过程控制、产品检测和不合格品处理等。

3.3 客户满意度规范客户需求的收集和分析、客户投诉的处理和客户反馈的追踪等方面的要求。

3.4 内部审计明确内部审计的目的、程序和要求,确保质量管理体系的有效运行和持续改进。

3.5 非质量相关的指标细化考核非质量相关的指标,如工作效率、成本控制、团队协作和员工培训等。

4. 考核流程4.1 考核周期规定质量管理考核的周期,例如每季度或每年进行一次全面考核。

4.2 考核评分详细说明考核评分的方法和标准,对每个考核内容进行加权评分,并根据评分结果进行排名或等级划分。

4.3 考核结果通报与反馈规定考核结果的通报时间、方式和内容,并对考核结果有明确的反馈机制,以便改进和提升质量管理工作。

5. 考核奖惩5.1 奖励制度设立质量管理考核奖励制度,包括表彰优秀团队、员工及相关贡献人员,并给予相应的奖励和激励措施。

5.2 处罚制度建立质量管理考核处罚制度,对于质量管理工作失职、造成重大质量问题或者故意违反质量管理规定的个人或团队进行相应的处罚措施。

6. 监督与改进质量管理部门负责定期监督和检查质量管理考核的执行情况,并进行评估和改进,确保质量管理考核制度的有效性和可持续性。

质量管理考核办法及实施细则

质量管理考核办法及实施细则

质量管理考核办法及实施细则(总12页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--管理制度制度编码:质量管理考核办法及实施细则1. 总则1. 1 目的为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,通过有效运用质量管理体系标准要求,督促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改进并让顾客满意,进一步提高公司的产品质量,强化员工的质量意识,打造特制定本质量管理考核细则。

适用范围本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位;适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核;按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题,不纳入本质量管理考核范围;如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。

职责技术质量保证部负责本文件的制定和修订,并负责根据公司年度经营目标制定公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核;各分厂/部门负责落实、实施公司质量办法,负责质量目标进行分解、实施;责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施;综合办(人力资源)负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核;公司主管领导负责争议决定的最终裁定。

处理流程及要求质量事故报告重大质量事故要求发现部门发现后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量保证部和公司主管领导。

一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。

(一级质量以下事故的,夜班微信、短信先告知)当发生质量事故,发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书面报告,夜间发生的质量事故发现后4小时内口头(一级质量事故以下微信、短信告知)、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。

质量事故分析重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会,分析事故发生原因,责任人,确定纠正/预防措施及完成措施时间;技术质量保证部负责会议记录,编写会议纪要,跟踪会议决定事项的落实情况;一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会,分析事故发生原因,责任人,确定纠正/预防措施及完成措施时间;技术质量保证部负责会议记录,编写会议纪要,跟踪会议决定事项的落实情况;三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会,技术质量保证部质量主管参加,分析事故发生原因,责任人,确定纠正/预防措施及完成措施时间;责任部门负责会议记录,编写会议纪要;技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况;四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会,分析事故发生原因,责任人,确定纠正/预防措施及完成措施时间;责任部门负责会议记录,编写会议纪要;技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况;质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席;责任部门3个工作日内拿出原因分析、纠正/预防措施和处罚奖励处理建议报技术质量保证部核定,技术质量保证部每月进行通报。

质量管理制度执行情况考核的规定

质量管理制度执行情况考核的规定

质量管理制度执行情况考核的规定1. 引言为了推进企业质量管理制度的落实和提高质量管理水平,本规定制定了质量管理制度执行情况考核的具体要求和流程。

2. 考核目的本考核旨在评估企业质量管理制度的有效性和落实情况,发现存在的问题和不足,为质量管理制度改进提供参考和建议。

3. 考核主体质量管理制度执行情况考核由企业质量管理部门组织实施,监督部门和审核部门协助完成相关工作。

4. 考核内容质量管理制度执行情况考核内容主要包括以下三个方面:4.1. 制度要求通过对相关质量管理制度要求的核查,评估制度的合理性和完整性,确定制度和流程是否达到预期效果,并检查制度的执行力度是否到位。

4.2. 落实情况对质量管理制度的落实情况进行检查和评估,通过各种方式了解制度执行情况,并发现问题和不足,及时采取措施加以解决。

4.3. 绩效评价对企业各部门的绩效进行评估,并与质量管理制度的执行情况相结合,确定企业质量管理制度的实际效果。

5. 考核流程本考核的流程如下:5.1. 筹备阶段确定考核目标和内容,确定考核组成员和具体职责,并广泛征求各部门的意见。

5.2. 部门调研派遣考核组成员到各部门进行实地调研,并完善调查表格和评分标准。

5.3. 数据统计收集和整理各部门的考核数据,并适时开展座谈会,获得更多的资料和信息。

5.4. 综合评估按照评分标准对各项考核内容进行评分,形成考核报告。

5.5. 报告表达将考核报告提交给企业领导,向各部门反馈考核结果,督促落实整改措施。

6. 考核结果处理企业应通过考核结果,对存在的问题和不足进行深入剖析,制定合理的整改措施,逐一解决问题,提高质量管理水平。

7. 结论质量管理制度执行情况考核是企业自我约束和对外展示的一种方式,能够有效推进企业质量管理制度的改进和提高。

企业应在平时加强制度建设和流程优化的工作,把质量管理制度执行情况考核列为日常工作中必须坚持的一项,不断推动企业质量管理水平的提高。

质量管理体系文件检查考核制度

质量管理体系文件检查考核制度

质量管理体系文件检查考核制度前言质量管理体系是企业建立完整的管理制度,保障生产流程顺畅、质量稳定的基础,对于企业的长远发展具有重要的意义。

为了规范质量管理体系文件的编制、管理和使用,提高企业质量管理水平,制定了质量管理体系文件检查考核制度。

检查范围企业的质量管理体系文件主要包括质量手册、程序文件、标准作业指导书、记录和报告等。

本着全面检查和重点突出的原则,质量管理部门将针对以下几个方面进行检查:1.文件的完整性和准确性。

2.文件的更新和维护情况。

3.文件的合规性和规范性。

4.文件的应用情况和效果评价。

检查程序质量管理体系文件检查考核制度分为内部评审和外部审核两个环节:内部评审1.制定评审计划。

评审计划应包括评审的时间、地点、评审人员名单、评审文件范围等内容。

2.评审前准备。

评审人员应熟悉评审标准和程序,准备评审表格和记录表格等评审工具。

3.评审实施。

评审人员应根据评审计划有序地进行评审,发现问题及时记录并提出建议。

4.撰写评审报告。

报告应简明扼要地描述被评审的范围、主要问题和建议改进措施等内容。

外部审核外部审核由专业的第三方机构进行,其具体流程如下:1.预审准备。

企业应首先向审核机构提交质量管理体系文件申请,并准备好相关的材料和证据。

2.预审。

审核机构将对企业的质量管理体系文件进行预审,检查申请材料的真实性和完整性。

3.现场审核。

审核机构将派出审核员对企业的质量管理体系文件进行现场审核,发现问题及时提出意见。

4.决定。

根据审核结果,审核机构将给出通过、不通过或者需要改进的决定,并出具审核报告。

考核办法根据内部评审和外部审核的结果,制定相应的考核办法:1.内部评审结果主要用于对企业的质量管理体系文件进行检查、指导和改进,对于发现的问题,要及时提出建议并跟踪落实。

2.外部审核结果主要用于评估企业的质量管理体系是否符合要求。

对于审核结果不合格的企业,必须制定整改计划并在规定的时间内改善;对于审核结果合格的企业,则会得到相应的认证证书和标志。

质量管理制度执行情况考核的规定(五篇)

质量管理制度执行情况考核的规定(五篇)

质量管理制度执行情况考核的规定一、目的。

建立质量管理工作的监督机制,确保各项质量管理制度、标准和操作程序得到有效落实,以促使质量管理体系不断完善。

二、依据:《医疗器械经营质量管理规范》三、适用范围。

适用于对质量管理制度、岗位管理标准和操作程序的检查和考核。

四、职责。

企业主要负责人对本制度的实施负责。

五、内容:(一)检查内容:1各项质量管理制度的执行情况;2各岗位管理标准的落实情况;3各种工作程序的执行情况。

4各种记录是否规范。

(二)检查方式。

各部门自查与考核小组组织检查相结合。

(三)检查方法1各岗位自查各岗位应定期根据各自质量职责对负责的质量管理制度和岗位管理标准的执行情况进行自查,并完成书面的自查报告,将自查结果和整改方案报请企业主要负责人和质量负责人。

2质量管理制度检查考核小组检查a被检查部门。

各部门或岗位。

b应每年组织一次质量管理制度的执行情况的检查,由质量负责人进行组织,每年初制定全面的检查方案和考核标准。

c检查小组由不同部门的人员组成,组长____名,成员____名,被检查部门人员不得参加检查组。

d检查人员应精通经营业务和质量管理,具有代表性和较强的原则性。

e在检查过程中,检查人员要实事求是并认真作好检查记录,内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。

f检查工作完成后,检查小组应写出书面的检查报告,指出存在的潜在的问题,提出奖罚办法和整改措施,并上报企业主要负责人和质量负责人审核批准。

g企业主要负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进行审核,并确定整改措施和按规定实施奖惩。

h各部门根据企业主要负责人的决定,组织落实整改措施并将整改情况向企业主要负责人反馈。

质量管理制度执行情况考核的规定(二)可以包括以下几个方面:1. 质量管理体系文件的制定、审核和更新情况:考核单位应根据公司质量管理体系文件的要求,评估相关部门是否依照文件的规定进行制定、审核和更新工作;2. 质量管理制度的宣传和培训情况:考核单位可评估部门在质量管理制度宣传和培训方面的工作情况,包括制度的宣传效果、培训的全面性和有效性等;3. 制度的执行情况:考核单位可以通过现场检查、抽查等方式,评估部门在质量管理制度执行方面的落实情况,包括流程操作、记录填写和制度的遵守程度等;4. 绩效评估和沟通反馈:考核单位可根据质量管理制度的执行情况,对相关部门进行绩效评估,并及时向部门进行沟通反馈,以帮助其改进工作;5. 风险控制和问题解决能力:考核单位可以评估部门在质量管理制度执行过程中的风险控制和问题解决能力,包括及时发现和纠正问题的能力、改进措施的有效性等;6. 效果评估和持续改进:考核单位可以通过质量管理制度执行的效果评估,评估部门在质量管理方面的绩效和改进情况,并根据评估结果,制定持续改进的计划和措施。

公司质量管理部门员工绩效考核管理规定(范文)

公司质量管理部门员工绩效考核管理规定(范文)

公司质量管理部门员工绩效考核管理规定(范文)公司质量管理部门员工绩效考核管理规定一、目的:为了不断提高产品质量,强化公司全体员工质量意识,要求“人人具有质量意识,个个参与质量管理”,调动员工的工作积极性,明确产品质量的责任。

按“谁生产,谁负责”、“谁检验,谁负责”的原则。

实行每日绩效考核,让你的工作一目了然,有据可依、有章可循。

特制订本管理规定。

二、考核范围和考核人:1、目检员工2、质检(QC)3、车间主任和副主任、组长4.、质量管理部门员工的绩效考核由质量部长(主管)、厂长、生产部长共同考核。

三、考核方法:1、绩效考核直接与工资挂钩。

2、每位员工当天的考核基数,不得超出考核标准值,直到扣完为止。

(行政处罚除外)3、按指定的考核内容的各项分值,合计计算出当天的总分值,可算出当天的考核金额。

4、考核人在下班前十分钟,必须完整填好被考核人的考核内容和分值。

5、现场员工、目检员工、车间主任、副主任、组长、厂长、生产部长等参与双向考核,即拿出当月绩效工资的40%参与质量考核(60%参与现场考核)。

质检员工、质检、质量主管、质量部长,拿当月绩效工资的60%参与质量考核,即,质量绩效部分总额除以当月的实际上班时间(上班天数)得出每天的考核基数。

例如:当月绩效工资600元员工,质检的质量绩效为360元,现场考核240元。

那么质量考核每个上班工作日拿出8元作为一天的质检质量考核标准。

其余的360元作为现场考核的部分。

7、员工的考核的结果报表由公司文员半个月计算一次并收集整理保存、入档。

四、考核细则(质检质量现场):1、机台生产出的产品通过质检检验不合格,质检提示车间主任或者副主任、组长,在5分钟内未进行处理、调整,或者敷衍了事(该清洗模具的、该调整模具等),仍为解决实际问题的、置之不理、拖延时间一次扣1分。

2、新产品或者更换模具调试阶段产品(有油污、破损、黑点、异常、没有吹起来、变形等),没有区别分开,流入到半成品检验区,车间主任(副主任、组长)一次扣1分,目检人员扣2分。

质量管理体系运行监督考核管理办法

质量管理体系运行监督考核管理办法

质量管理体系运行监督考核管理办法版本状态:A/0编号:简洁规范实用下载即用质量管理体系运行监督考核管理办法1.目的为了保证公司质量管理体系的有效运行,坚持经常对质量体系运行情况进行督促、检查和考核,特制定本办法。

2.主题内容与适用范围2.1本办法规定了公司质量管理体系运行工作考核的依据、考核的项目、考核的职责和权限、考核程序等内容。

2.2本办法适用于公司对质量管理体系所涉及的部门、车间质量管理体系运行工作的考核,包括部门文件管理员和公司兼职内审员的考核。

3.考核依据3.1公司在相关层次上确定的质量目标。

3.2国家质量管理体系相关标准。

3.3公司质量管理体系文件。

4.职责和权限4.1公司分管质量副总经理负责质量管理体系运行考核工作的领导。

4.2公司体系标准化管理小组(以下简称:标准化小组)负责质量管理体系运行工作的日常考核,对考核结果有解释权。

4.3各部门文件管理员负责体系文件在本部门的有效实施,同时做好体系文件的收集、整理、分发、归档工作,参与标准化小组组织的业务技能培训,接受标准化小组工作的考核。

4.4兼职内审员负责协助完成公司的月度检查、体系内审和外审相关工作,1编制:审核:批准:执行日期:年月日质量管理体系运行监督考核管理办法版本状态:A/0编号:简洁规范实用下载即用参与标准化小组组织的业务技能培训,跟踪、督促部门体系不符合项整改,接受标准化小组工作的监督考核。

4.5质量管理体系涉及的部门和车间要按要求做好本部门的质量管理及体系运行工作,积极对体系运行检查中出现的问题项进行积极整改,配合标准化小组的工作检查及考核。

5.考核类别及项目标准5.1部门文件管理员的考核文件和质量记录控制(20分)5.1.1. 1文件和记录应保管良好,分类明确,防止丢失或损坏,易于检索,小组下发的会议纪要、学习资料(含充电驿站内容)、电子文件要在2日内下载并归档,未达到要求者每项次扣2-5分。

文件的发放、接收和更改均要登记,未达到要求者每项次扣2-5分;记录应按规定的要求认真填写,确保记录的完整、清晰,未达到要求者每次扣2-5分。

质量管理制度考核办法(3篇)

质量管理制度考核办法(3篇)

质量管理制度考核办法工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证,各部门员工必须增强质量意识,提高工作效率,牢固树立各项工作以质量第一的思想,加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标,特制定工作质量管理实施细则及考核办法。

1.办公室1)保持办公室的清洁卫生,不迟到早退。

发现一次扣____元。

2)所有员工应进行上岗培训和技能培训,培训不足扣____元。

3)在办公室不做与工作无关事情,做好来访人员的接待工作。

发现一次扣____元。

4)做好人员档案的建立和文件管理工作,发现一次扣10~____元。

2.生产车间、班组1)公司设立质量奖励基金,每年____元。

2)各产品质量事故及质量返工的罚款,进入公司质量奖励基金。

3)对一贯重视产品质量的车间、班组,对产品质量有突出贡献的个人(包括质检人员),可由质检人员提出推荐意见,经公司总经理批准,发放质量特别奖____元,并进行表彰。

4)每个分项产品品种,凡一次验收合格者,奖励____元。

5)每个分项产品品种,凡一次验收达到优质产品者,奖励____元。

6)每个分项产品品种,凡二次验收合格者,罚款____元。

7)每个分项产品品种,凡三次验收合格者,罚款____元。

8)以上奖励或罚款在每月结算工资时发扣。

3.操作员工1)不迟到早退,按要求着装,发现一次不合格扣____元。

2)进出入车间,不得吸烟。

发现一次不合格扣____元。

3)在车间内不得做与工作无关事情,不得串岗,不得使物资逆向流转。

发现一次不合格扣____元。

4)生产场所、设备、工器具必须按要求清洗消毒,保持环境卫生。

不得在车间内吃食物、吐痰等。

发现一次不合格扣____元。

5)严格按工艺要求进行生产,并根据技术人员安排做适当调整。

违反一次扣____元,并追究因操作不当引起的损失。

6)按要求对产品进行检验,不得将检验不合格的产品流转。

发现一次不合格扣____元,并追究因操作不当引起的损失。

4.质检员1)按要求对产品进行检验。

质量管理制度执行情况考核的规定(5篇)

质量管理制度执行情况考核的规定(5篇)

质量管理制度执行情况考核的规定一、质量管理部门负责企业员工质量教育、培训和考核工作。

培训教育原则:既重现业务素质教育,又重现思想素质教育;既重现理论学习,又注重实践运用;既有数量指标,也有质量指标,也考虑群体功能的优化。

二、培训方法。

集中培训与个别培训相结合;企业内与企业外培训相结合;采取由浅入深,普及与提高相结合,理论与实践相结合。

并定期进行考试和考评工作,以示培训效果。

三、人力资源部根据质量管理部制定的年度质量教育培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作,并建立职工质量教育培训档案。

四、企业新进人员上岗前进行质量教训、培训,主要讲解企业质量管理制度、岗位标准操作规程与岗位职责,各类质量台账、记录的登记方法及公司的质量方针目标,质量与微机管理以及有关商品的质量方面的法律、法规等。

培训结束,根据考核结果择优录取。

五、当企业因经营状况调整而需要员工转岗时,转岗员工,为适应新工作岗位需要进行质量教育培训,培训内容和时间视新岗位与原岗位差异程度而定。

六、教育、培训工作考核中成绩不合格者,所涉及到的部门或人员按企业有关规定处理。

质量管理制度执行情况考核的规定(2)一、考核目的和原则1. 考核目的:通过对质量管理制度的执行情况进行考核,评估组织的质量管理水平和效果,发现和解决问题,全面提升质量管理水平。

2. 考核原则:公平、公正、客观、公开、有效。

考核结果应真实可信,能够准确地反映出质量管理制度的执行情况。

二、考核内容和方法1. 考核内容1.1 质量管理制度的建立和执行情况,包括质量目标的设定、质量管理职责的明确、相关流程文件的制定和使用等。

1.2 质量管理制度的宣传和培训情况,包括质量管理制度的宣传工作、培训计划和培训效果等。

1.3 质量管理制度的运行情况,包括质量管理活动的组织与实施、质量数据的采集和分析、质量问题的处理和改进等。

1.4 质量管理制度的持续改进情况,包括质量管理制度的评审和修订、质量管理过程的监控和改进、质量管理成果的总结和推广等。

质量管理制度执行情况考核管理制度(五篇)

质量管理制度执行情况考核管理制度(五篇)

质量管理制度执行情况考核管理制度1、为使药品质量管理制度切实有效执行,根据《江苏省医疗机构药品使用质量管理规范》特制定本制度。

2、质量管理制度执行情况的检查与考核制度由药剂科监督实施。

3、对制度的执行情况采取以科室自查、质量管理部门检查为主,药剂科督查为辅的检查与考核方式。

4、对制度的执行情况须做到各科室每月进行一次自查,质量管理部门每季度进行一次检查,药剂科每半年组织一次督查。

具体时间由药剂科统一布置,检查结果作为业效考核的依据。

5、药剂科确定各科室检查与考核内容和评分标准等检查与考核指标。

6、各科室、质量管理部门应依据检查与考核内容和评分标准在药剂科规定的时间内进行认真的自查、检查,并对自查、检查的过程和结果进行记录,对自查、检查中出现的问题应确定责任人、检查整改措施和时限要求,对整改措施的实施结果应进行必要的追踪。

7、各科室应将自查结果及时上报质量管理部门、质量管理部门应将检查结果及时上报药剂科。

8、对于不按药剂科规定的时间和要求认真进行自查的部门,根据其情节轻重、影响的大小、存在问题严重程度酌情扣发该科室的奖金,对于存在问题严重、不能严格按制度要求执行而给单位带来损失的要采取撤职和经济处罚等方法追究该科室负责人的责任。

质量管理制度执行情况考核管理制度(二)为了保证本企业质量管理制度的有效运行,保证其适宜性、有效性、充分性,特制如下规定:一、审核工作按年度进行,于每年的____月份组织实施。

在下列情况下,应及时对公司质量管理体系进行内部审核:1、当国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和行政规章发生变化时;2、公司的质量法规和规章有较大变化时;3、公司所处的内、外环境,质量方针和目标、组织机构人员设置、经营结构发生较大变化时;4、公司在经营过程中出现重大质量事故或质量问题和隐患,需要找出原因,进行质量改进时;5、公司的经营策略和质量体系系统创新,对其有效性做出评价时;6、审核时应深入基层调查研究,同被审核部门的有关人员讨论分析,找出发生问题的主、客观原因,并提出解决问题的办法和措施。

质量管理体系文件检查考核制度

质量管理体系文件检查考核制度

质量管理体系文件检查考核制度一、制度目的本制度的目的在于规范质量管理部门对质量管理体系文件实行检查考核,确保质量管理体系文件符合规定标准和要求。

二、检查考核内容1.质量管理手册2.质量目标和质量方针3.质量程序文件4.质量记录文件5.质量审核文件三、检查考核方式1.定期检查–每年至少进行一次全面检查–每季度进行部分检查2.不定期检查–在组织架构或业务范围发生重大变化时,进行相应检查四、考核指标1.质量体系文件的编制是否符合规定标准和要求2.质量体系文件的流转记录是否完整、准确,有无丢失3.质量体系文件的实施情况是否符合文件规定,各环节是否有效实施4.对于出现的质量问题,质量管理体系文件是否能够及时、有效地进行记录、处理和反馈5.质量管理部门检查考核的实施情况是否符合规定标准和要求五、检查考核结果1.存在问题的,应及时纠正,进行整改2.通过检查的,及时反馈给相关部门,并在相关部门内部公示六、责任与义务1.质量管理部门有责任保障质量管理体系文件的更新和维护2.各部门应配合质量管理部门进行文件检查考核3.发现问题的部门应及时整改,并报告质量管理部门,质量管理部门应对其进行监督和跟踪4.质量管理部门应定期和不定期对检查考核过程进行评估和内审七、制度的执行和更新1.本制度的执行由质量管理部门负责,并实施跟踪考核2.本制度应按需更新和修订,更新和修订经过有关方面的审定后实施八、领导责任1.全体领导人员必须认真贯彻执行本制度2.领导人员应对自己负责范围内的工作进行把关,认真督促检查考核的落实达成预期目标九、附则1.本制度解释权归质量管理部门所有2.本制度自发布之日起实施,修改、修订后的版本在质量管理部门网站发布并生效。

质量目标分解及考核管理办法精选全文

质量目标分解及考核管理办法精选全文

可编辑修改精选全文完整版质量目标分解及考核管理办法1.目的为进一步做好公司质量管理体系的运行工作,加强过程质量控制、确保产品质量及质量管理体系中所确定的各项质量目标的实现,对质量目标进行分解和考核,作为对质量管理体系业绩的测量。

2.范围适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。

3.职责3.1管理者代表负责组织制定各部门的质量目标,报总经理审批。

3.2各部门负责统计目标的完成情况,上报管理者代表。

3.3质安部负责人协助管理者代表实施考核。

3.4本办法原则上每4年修订一次;根据每次考核目标的实现情况,由管理者代表提出适时修改意见。

4.工作程序4.1根据公司质量方针目标批准令中公司质量目标的规定,即:✧单位工程安装质量合格率100%;✧安装工程焊接一次合格率≥96%;✧顾客总满意度≥95%;✧投诉率≤2%。

将以上相关目标分解到各职能管理部门,具体如下:4.1.1综合办1.及时收集发放各类文件、资料,做好文件的立卷归挡工作,合格率达95%以上;2.及时收集国家及有关管理部门的法律法规,更新文件,更新率达90%以上;3.做好各项记录明细表,准确率达95%以上;4.每年根据岗位及工作需求制定公司年度培训计划,培训计划完成率达95%以上,有效率100%;5.每年对特种作业人员进行培训,坚持持证上岗,员工上岗培训率100%,4.1.2经营部1.合同执行率100%;2.合同会签和评审率100%;3.顾客满意度达95%以上;4.顾客投诉率小于2%。

4.1.3工程部1.严格审批施工技术方案,对其可行性负责,从技术上保证100%合格;在施工过程中,严格按规范进行施工、检查,保证各分部分项100%合格率;2.仔细勘验现场,认真评价分析合同、并对工期的合理性进行评价;定期检查施工质量,按业主要求及时处理好影响工期的质量问题;3.按期进行工程回访,收集有关顾客反馈的有关施工质量方面的信息,对顾客提出问题中的技术要求和质量问题及时处理解决,争取顾客满意度95%以上;4.图纸及技术文件发放回收无差错;5.安装工程焊接一次合格率≥96%。

质量部-绩效管理规定

质量部-绩效管理规定

质量部,绩效管理规定质量部绩效考核管理规定一.目的:通过绩效考核实现客观定量化评定员工的工作效率和质量,为员工工作表现评价提供数据,鼓励员工高效优质工作,实现多劳多得,从而推动公司业绩的提升。

二.适用范围:品管部全体检验员三.考核方法及细那么:对员工在工作能力、态度、5S、考勤、工作质量等方面的表现按重要程度划分权重配相应分值,然后将各项汇总成百分制,按分值乘以绩效奖金。

(例如某员工考核基数为 600 元,当月绩效得分90 分,那么当月该员工的实际绩效奖金为 600x90%=540 元)说明:考核工程及分值占比:考核工程分值占比 1. 工作能力 10% 2. 态度 20% 3. 5S 10% 4. 考勤 10% 5. 工作质量 50% 3.1 工作能力的考核方法:3.1.1 从办公自动化运用、专业技能、沟通能力、分析思维能力、控制能力五个评估工程对员工的工作能力进行考核,总分值 10 分; 3.1.2 每个评估工程权重为 2 分,分四级,A 级为 2*1,B 级为 2*0.8,C 级为 2*0.6,D 级为 2*0.3; 3.1.3 五个评估工程的实际得分之和为该员工工作能力的实际总得分。

3.2 工作态度的考核方法:3.2.1 从责任感、合作意识、乐于承受任务、主动性四个评估工程对员工进行考核,总分值 20 分; 3.2.2 责任感权重为 6 分,合作意识权重 4 分,乐于承受任务权重 6 分,主动性权重 4 分;3.2.3 每项评分分四级,A 级得分为单项权重*1,B 级为单项权重*0.8,C 级为单项权重*0.6,D 级为单项权重*0.3; 3.2.4 四个评估工程的实际得分之和为该员工工作态度的实际总得分。

S 3.3 5S 的考核方法:3.3.1 从整顿、清扫清洁、平安素养三个方面进行考核,总分值 10 分; 3.3.2 整顿权重为 3 分,清扫清洁权重为 3 分,平安素养权重为 4 分; 3.3.3 每项评分分四级,A 级得分为单项权重*1,B 级为单项权重*0.8,C 级为单项权重*0.6,D 级为单项权重*0.3;1. 四个评估工程的实际得分之和为该员工工作态度的实际总得分。

公司质量管理体系质量体系内审管理规定

公司质量管理体系质量体系内审管理规定
3.3质量管理体系:建立企业质量方针和目标并实现这些目标(de)体系.
3.4审核范围:审核(de)内容和界限.
4依据
药品管理法及其实施细则、药品经营质量管理规范(卫生部第90号令)、GB/T 19011-2013 质量管理体系审核指南
5正文
5.1内部审核原则
5.1.1审核人员和审核方案管理人员应诚实正直,有专业及职业道德(de)基础.
5.5.4审核报告应当根据审核方案程序(de)规定注明日期,并经评审和批准.经批准(de)审核报告应当分发给审核委托方指定(de)接受者.
5.6审核(de)完成
5.6.1当审核计划中(de)所有活动已完成,并分发经过批准(de)审核报告时,审核结束.
5.6.2质量管理部负责每年(de)质量管理体系(de)内部审核记录、资料和报告(de)建档保存.相关资料保存5年.
5.4.6.1针对审核目(de),评审审核发现以及在审核过程中所收集(de)其他适当信息;
5.4.6.2考虑审核过程中固有(de)不确定因素,对审核结论达成一致;
5.4.6.3如果审核目(de)有规定,准备建议性(de)意见;
5.4.6.4如果审核计划有规定,讨论审核后续活动.
5.4.7举行末次会议
5.2.1.4在现场审核活动开始前,审核计划应当经审核委托方评审和接受,并提交给受审核方.
5.2.2内部审核计划应当包括:
5.2.2.1审核目(de);
5.2.2.2审核准则和引用文件;
5.2.2.3审核范围,包括确定受审核(de)组织单元和职能单元及过程;
5.2.2.4进行现场审核活动(de)日期和地点;
4)当获得(de)审核证据表明不能达到审核目(de)时,审核组长应当向审核委托方和受审核方报告理由以确定适当(de)措施.这样(de)措施可以包括重新确认或修改审核计划,改变审核目(de)、审核范围或终止审核.

质量管理责任和考核制度

质量管理责任和考核制度

质量管理责任和考核制度一、总则1.1 为了加强质量管理,提高产品质量,满足顾客需求,制定本制度。

1.2 本制度适用于企业内部质量管理责任的划分和考核。

1.3 企业应贯彻“质量第一、顾客至上”的质量管理方针,实行质量管理责任和考核制度。

二、质量管理责任2.1 企业法定代表人作为质量管理的第一责任人,对产品质量全面负责。

2.2 各部门、车间、班组应设立质量管理责任人,负责本部门、车间、班组的质量管理职责。

2.3 全体员工应积极参与质量管理,履行质量管理职责,保证产品质量。

三、质量管理考核3.1 企业应建立质量管理考核制度,对质量管理责任人的工作进行定期考核。

3.2 考核内容应包括质量管理目标的实现、质量管理措施的落实、质量问题的处理等方面。

3.3 考核结果作为评价质量管理责任人工作绩效的重要依据,并与奖惩挂钩。

四、质量管理措施4.1 企业应制定完善的质量管理措施,包括质量计划、质量控制、质量保证、质量改进等方面的制度。

4.2 质量管理责任人应负责组织实施质量管理措施,确保产品质量的稳定和提高。

4.3 企业应定期对质量管理措施进行修订和完善,以适应企业质量管理的需要。

五、质量问题处理5.1 企业应建立质量问题报告和处理制度,明确质量问题的报告内容、程序和责任。

5.2 发现质量问题时,应立即报告并按照企业规定进行处理。

5.3 企业应对质量问题进行统计和分析,找出问题的原因,制定预防和改进措施。

六、质量奖励与惩罚6.1 企业应设立质量奖励制度,对在质量管理中取得突出成绩的部门和个人给予表彰和奖励。

6.2 企业应对未履行职责的质量管理责任人进行处理,严重的可给予纪律处分。

七、附则7.1 本制度自发布之日起实施。

7.2 本制度的解释权归企业质量管理部。

7.3 企业可根据实际情况对本制度进行修订和补充。

质量管理制度执行情况考核规定

质量管理制度执行情况考核规定

质量管理制度执行情况考核规定第一章总则第一条为了全面推进质量管理制度的执行情况考核工作,促进企业质量管理工作的持续改进和提高,根据《中华人民共和国质量法》《国务院关于进一步加强质量工作的若干意见》等相关法律法规,结合企业实际,制定本规定。

第二条考核工作的指导思想是坚持问题导向,突出质量管理制度执行情况考核的目标导向和效果导向,激励企业积极主动推动质量管理工作,促进实现全面质量管理。

第三条考核工作的基本原则是公平、公开、公正,注重绩效导向,统筹考核关联,注重实效,客观、科学评价。

第四条考核工作的总体目标是通过考核,评价全员质量管理制度执行情况,为加快推进企业质量管理现代化,提升产品和服务质量,创造企业优质品牌,营造和谐宜居环境、共同建设幸福中国提供坚实保障。

第二章质量管理制度执行情况考核的主要内容第五条质量管理制度执行情况考核的主要内容包括:1、质量目标实现情况考核2、质量管理制度执行情况考核3、产品质量监督检查4、客户满意度调查5、相关单位合作情况考核第六条各级质量管理部门应当根据具体业务梳理,进一步细化质量管理制度执行情况考核的内容,确保考核的全面性和可操作性。

第七条质量管理制度执行情况考核应当注重绩效导向,重在考核目标的实现情况,注重质量管理制度执行情况的实操性和实效性。

第三章考核机构和考核程序第八条设立质量管理制度执行情况考核制度具体执行单位,由企业质量管理部门具体负责。

第九条质量管理制度执行情况考核程序分为四步走:1、考核前准备工作2、考核实施3、考核结果公布4、考核结果使用第十条质量管理部门应当做好考核前的工作准备,制定考核实施方案,明确考核的主要内容、考核对象、考核方法、考核周期、考核责任人和考核机构。

第十一条考核实施时,应当按照考核实施方案的要求,以考核指标和考核对象为基础,利用文件资料、调查询问、实地核查、模拟演练等方法,对质量管理制度执行情况进行全面评价。

第十二条考核结果应当及时进行公布,做到公平公正,让群众监督,使结果得到更好的运用。

质量管理体系考核规定

质量管理体系考核规定

质量管理体系考核规定第一条提倡各部门、生产车间采纳行之有效的现场管理办法,积极组织本部门、车间人员实施、改进旨在提高产品质量的措施,严格按工艺流程组织生产,对表现积极的生产部门给予奖励。

各生产单位为提高产品质量采取的每项措施,对产品质量的提高发挥积极作用的,将根据效果对生产单位给予一定的奖励。

1、程序为:由生产单位提出申请,经技术部鉴定,由品控部予以审查。

2、奖励条件为:(1)实施质量改进措施,产品质量某种特性较前明显改善,且质量改进措施具有可操作性、推广性。

(2)严格按照质量标准组织生产,生产过程中工艺、卫生操作规程得到严格遵守。

(3)员工质量意识较强,领导重视,产品质量、现场管理控制水平在检查中表现积极突出的。

(4)能积极配合质量管理人员、品控人员及工艺技术人员的质量控制管理与监督指导工作的、且质量方面成绩显著的。

符合上述条件的对责任单位给予200--2000元的奖励,成绩特别突出的,奖励标准另定。

其负责人受益比例为:车间主管20% ;班组长20%。

第二条针对产品质量问题的产生原因,相关部门/车间在接到信息48小时内应及时采取有效纠正、预防措施。

1、未及时分析原因且未制定纠正、预防措施并反馈品控部,每出现一次罚责任单位负责人100元。

2、纠正、预防措施未在生产过程实施的,每出现一次罚责任单位负责人200元。

3、措施无效、实施效果不良、同类质量问题重复发生的,每出现一次罚责任单位负责人300元。

第三条质量管理体系考核标准一、各专项、具体工作完成情况的考核:1、认真配合完成体系文件中的有关要求,对于未按规定要求完成而在日常内部检查中发现的问题,每出现1项给予相关责任人10元罚款。

2、要求专项、具体工作的人员必须胜任其本职工作,熟悉有关业务,掌握有关标准及信息,能根据外部条件发生的变化,及时对自身负责的工作进行调整,如因业务不熟悉或信息掌握不及时、全面而造成工作延误或失误,每出现一次给予相关责任人10-30元罚款。

质量管理体系文件检查考核制度

质量管理体系文件检查考核制度

质量管理体系文件检查考核制度引言公司的质量管理体系文件是公司提高质量水平的基础,也是公司保障顾客利益的重要依据。

因此,对质量管理体系文件的合规性和有效性进行检查和考核是有必要的。

本文档旨在规范质量管理体系文件检查考核流程,以确保公司的质量管理体系文件满足法律法规和标准的要求,达到公司质量管理目标。

检查考核流程阶段一:文件准备质量管理部门负责保证质量管理体系文件的更新和完整性。

每年年初,质量管理部门将对质量管理体系文件进行整理,并发布一份检查考核通知,向各部门提供下列文件: - 质量管理手册 - 操作程序 - 工作指导书 - 记录表 - 标准和法规阶段二:文件审核各部门应从接到检查考核通知之日起,在通知规定的期限内完成内部文件审核,并将审核结果汇总报送至质量管理部门。

审核结果的内容包括文件的准确性、完整性、是否满足相关标准和法规要求等。

阶段三:检查考核质量管理部门将从各部门汇总来的检查考核结果中,筛选出10%的文件进行检查考核。

检查考核的内容包括文件是否真实反映公司实际情况、是否能够达到质量管理目标等。

检查考核人员应当对文件进行实地查阅,发现问题及时提出意见建议。

阶段四:问题整改每个被检查考核的部门应在接到检查考核结果通知后,在30个工作日以内采取改进措施,根据检查考核结果提出的意见建议,对发现的问题逐一进行整改,并在通知规定的期限内将整改方案报送至质量管理部门。

阶段五:总结汇报质量管理部门将收集每个部门的检查考核结果,并进行综合评估和分析。

质量管理部门应当结合评估和分析结果,并提出整改建议,将评估和分析结果及整改建议报送公司领导,并在公司内部进行总结汇报,以提高公司对质量管理的重视程度。

结语通过建立质量管理体系文件检查考核制度,能够加强对质量管理体系文件的完整性和准确性的保障,有助于公司提高质量管理水平,提升顾客满意度,增强公司竞争力。

同时,也有助于针对发现的问题及时进行整改并改进公司内部管理。

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质量管理体系考核管理规定Last updated at 10:00 am on 25th December 2020Q/JTL 山西吉天利科技实业有限公司企业标准Q/JTL.S.Q-12-2010 质量管理体系考核管理制度2010年04月16日发布 2010年04月19日实施山西吉天利科技实业有限公司发布质量管理体系考核管理制度Q/JTL.S.Q-12-2010 1.目的1.1确保质量管理体系相关过程运行的有效性;1.2确保产品的合格。

2.适用范围本制度适用于各个部门不符合公司质量管理体系文件(包括手册、程序文件以及三层次文件)的考核管理。

3.职责3.1总经办a)负责本制度的归口管理;b)负责本制度执行情况的监督检查,并提出质量管理体系实施处罚决定;c)接收相关部门填写的《奖励申请单》,报相关人员审核,批准。

3.2研发部a)参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定;b)对现场违反工艺情况作出处罚。

3.3生产部a)参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定;b)对生产过程、设备验收过程的不符合作出处罚决定。

3.4品管部a)参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定;b)对生产过程中的不符合做出处罚决定。

3.5总工程师a)负责对各部门提出的《奖励申请单》进行审核;b)负责批准因检验人员失职造成的重大质量事故的处理决定。

3.6管理者代表a)审核总经办提交的部门体系运行良好的报告;b)负责确定部门提交的关于质量管理体系改进的合理化建议。

3.7总经理a)负责对《奖励申请单》进行批准;b)负责对体系运行良好的部门以及对体系管理提出合理化建议的部门的奖励审批。

3.8各部门各部门负责对本条例的宣传培训、贯彻执行,并根据本条例对发生在本部门的不合格品、不符合项提出处理报告、意见;4.全体员工承诺4.1全体员工承诺做到三不政策:不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品;4.2全体员工承诺做到三检工作:自检、互检、专检;4.3全体员工承诺做到三现主义:现场、现物、现策;4.4全体员工承诺质量管理:质量以“预防为主”和“持续改进”为原则,以追求“零缺点”为最终目标;4.5全体员工承诺做到五项要求:人人守纪律、人人讲效率、人人不浪费、人人降成本、人人重质量。

5.考核要求5.1奖励5.1.1工作中作出重大贡献,解决了重大质量问题者,经研发部、生产部、品管部确认后,由所在部门填写《奖励申请单》,报总经办,经总工程师审核,总经理批准后,一次性奖励500-2000元,并记大功一次;5.1.2 在质量工作中,积极认真管理,改进工艺技术,解决质量问题者,经研发部、生产部、品管部确认后,由所在部门填写《奖励申请单》,报总经办,经总工程师审核,总经理批准后,一次性奖励200-1000元,并记功一次;5.1.3积极参加质量改进活动,对存在的质量问题提出改进建议,经研发部、生产部、品管部确认后,切实有效的,由所在部门填写《奖励申请单》,上报总经办,经总工程师审核,总经理批准,根据成绩大小,一次性奖励100-500元,并记嘉奖一次;5.1.4在生产过程中,认真执行三不政策,发现上工序质量问题,并积极报告协调处理,使质量隐患得以消除,由所在部门以书面形式上报总经办,经总工程师审核,总经理批准后,对发现人奖励50~200元,并予以表扬;5.1.5主动积极检举揭发生产过程中弄虚作假、违章违纪行为者,经总经办查证属实对检举人员奖励50~100元;5.1.6部门体系运行良好,每月审查无任何问题点,由总经办形成书面报告,经管理者代表审核,总经理批准后,奖励200~1000 元,并记大功一次;5.1.7积极执行公司的质量管理体系文件,发现问题,提出合理化建议者,经管理者代表确认切实有效的,由所在部门以书面形式报总经办,经总经理批准后,奖励50-500元,并记功一次。

5.2处罚5.2.1客户投诉/退货5.2.1.1顾客退货一次,经总经办调查落实,对相关责任人处以50-500元的罚款,并记警告一次;5.2.1.2顾客投诉一次,经总经办调查落实,对相关责任人处50-100元的罚款,并记过一次;5.2.1.3应及时传递和处理顾客抱怨或投诉,对未及时传递、正确处理顾客抱怨或投诉,在规定的时间内沟通、整改不力,造成产品拒收、投诉抱怨等,对相关责任人处50-100元的罚款。

5.2.2生产过程质量问题5.2.2.1现场品管人员必须严格按照《半成品检验标准》做好产品品质的检查并完成相应的记录,对未按照标准要求去执行的或未及时完成相应记录的,每次处以20元的罚款;因检验人员严重失职,导致重大质量事故的,经研发部确认,由品管部作出书面的报告,经总工程师核准后,对直接责任人罚款50-200元,并调离检验岗位;5.2.2.2由于工艺设计或制作错误造成工装、产品报废等重大损失,经总经办调查落实,对责任人罚款100-500元;5.2.2.3操作者必须严格按工艺文件要求操作,对临时脱离工艺标准的,必须经研发部书面确认,对违反工艺标准或规定的,由品管部每次处50-500元以上的罚款;5.2.2.4生产车间应按规定把作业指导书放置在规定的位置,对生产工位未按规定放置作业指导书,由总经办每起处以20元的罚款;5.2.2.5生产车间应妥善保管作业指导书等文件和相关质量记录,若由于保管不善而造成遗失的,由总经办每起处以50元的罚款;5.2.2.6操作员工私自更改工艺设定,由研发部处理,对责任人罚款100-500元,并记过一次,造成严重后果者辞退;5.2.2.7由于违反工艺或设备(含模具)操作规程造成模具、设备损坏,由生产部处理,对责任人罚款50-200元;5.2.2.8由于采购、生产安排不及时或采购产品质量不合格造成公司停产等重大损失的,总经办对相关责任人员罚款50元/日(以造成停产的天数计算);5.2.2.9操作员工未按要求进行自检或自检不认真,导致不合格产品(10%以上)流入下工序,生产部对上工序责任人按1元/件进行处罚;5.2.2.10不同产品或材料相混使用、流转、包装等,一经发现,由总经办对责任人一次罚款50-200元,情节严重者辞退;5.2.2.11原材料、产品由于流转或存放不当造成损坏、锈蚀等,由总经办调查落实,对相关人员罚款50-100元;5.2.2.12生产过程中,将杂(废)料混入半成品或成品中,由总经办对责任人罚款50-100元;5.2.2.13不按规定做好各项质量记录的,生产部对直接责任人一次罚款30元;5.2.2.14生产过程中的产品未经检验合格,擅自将产品流入下道工序的,生产部对责任人一次罚款50元;5.2.2.15送过程、入库检验的产品混有大量(10%以上含)不合格品,由生产部对责任人罚款50元/次;实物数量与《报验单》不一致时按“以一罚十”进行处罚;5.2.2.16一批产品连续返工二次,由生产部对责任人罚款30元。

对返工产品不认真返工,直接送检,由生产部对责任人罚款50元/次;5.2.2.17对需要隔离产品(不合格品或状态不同产品)不按要求隔离的,由品管部对相关责任人罚款50-100元;5.2.2.18凡是检验判定为返工或报废的产品必须在24小时内得到处理,并进行再次报验,否则由品管部对责任人罚款20元;5.2.2.19对发现的不合格原材料、不合格品,未按要求及时开出《不合格品报告及审理单》或未及时组织审理,作出处理决定的,经总经办调查落实,对责任人罚款50-100元;5.2.2.20生产管理过程中,凡有对管理人员(特别是检验员、检查人员等)进行漫骂、围攻、侮辱、威胁、恐吓、甚至人身攻击之类者,不问理由,由总经办一律罚款300元,立即下岗/辞退;5.2.2.21各部门、车间主任对本部门质量负有第一和首要的责任,若本部门或车间工作中出现重大(批量报废20%以上或直接经济损失10000元以上)质量问题,则对本部门或车间主任罚款50-300元。

5.2.3质量管理体系实施考核5.2.3.1凡总经办开出的《不符合项报告》,有关人员不按规定填写《不符合项纠正措施表》或只是形式上的处理,一次罚款50元。

未按时回复处理,按20元/天罚款处理;5.2.3.2应确保二、三方质量体系审核和监督检查通过,若在二、三方质量体系审查和监督检查时未通过或被吊销质量体系认证证书,处罚体系管理部门和责任部门各1000元,且体系管理部门和责任部门主管记大过或撤职;5.2.3.3质量管理体系应持续有效的运行,在二、三方质量体系审核每发现一项严重不符合项,处体系管理部门和责任部门50、100元/项罚款;一般不符合项25、50元/项;5.2.3.4各部门分解质量目标,未达到规定要求,对责任部门罚款50元/项;5.2.3.5各部门分解的质量目标必须每月统计并在每月28日前提交总经办汇总,对每月未统计或统计不及时或不按时提交的,每次处责任部门50元;5.2.3.6在年度管理评审时,各部门必须按要求及时提交管理评审的相关资料,对提交资料不完整或不提交或提交不及时的,视提交情况处责任部门50元以上罚款;5.2.3.7文件装订应完整、清晰,且所有资料应妥善保管、不得遗失,发现文件不完整、不清晰,每处罚款20元;发现版本无效的,罚款50元;文件遗失的,罚款100元;5.2.3.8部门的各种质量记录必须完整、清晰和填写规范,对未按要求完成质量记录或质量记录不全、不标准的情况,每起处以20元的罚款;5.2.3.9应保证工艺编制的质量,若由于工艺编制的失误,造成无法指导生产,对工艺编制人员处以每次50元的罚款;5.2.3.10产品都应有唯一性标识,且通过标识可追溯产品的原始状态和责任,若发现产品没有唯一性标识和通过标识不能追溯产品的原始状态和责任的,每次处以责任部门20元的罚款;5.2.3.11所有原材料、外购(包)件必须按要求进行入厂检验,对不按要求完成入厂检验或入厂检验项目不全的的情况,经总经办调查落实,对责任人每次罚款50元;5.2.3.12由于生产急需,对采购产品来不及进行验证的,必须办理紧急放行手续,没有办理紧急放行手续就投入生产或入库的,经总经办调查落实,对责任人每次罚款50元;5.2.3.13库存产品应得到有效的防护,若因防护不当造成库存产品生锈、变形等不良情况,发现一次罚款20 元;产品储存和流转必须做到先进先出,若未按要求执行先进先出的,每次罚款20 元;库存产品应帐卡物相符,发现不符每次罚款30元;5.2.3.14产品包装必须符合规定的包装要求,对于不按要求和规范进行产品包装的,每次罚款20元;5.2.3.15在用计量器具应有检定或校准标识,对在用计量器具无标识的,每次罚款20元;计量器具应按要求使用,在失准后,应及时送品管部处理,对不及时送交而继续使用的,每次罚款20元;5.2.3.16计量器具不得遗失、人为损坏,对计量器具的遗失、人为损坏情况除按计量器具的损失价值进行赔偿外,每起再处以50元的罚款;5.2.3.17计量器具档案资料、检定证书等应妥善保管,由于保管不善造成档案资料、检定证书等遗失的,每次罚款30元;5.2.3.18新产品开发必须严格按照《产品设计和开发控制程序》执行,归档资料每差一项罚款50元;5.2.3.19设计变更应得到有效的控制,设计变更应及时的评审、验证和确认并保存相应的记录,对未及时评审、验证和确认或无相关记录的,每次处罚责任部门30元;5.2.3.20公司定期组织各种类型的会议,迟到一次罚款10元,无故不参加一次罚款50元;5.2.3.21搬运原材料、外购件、半成品、成品过程不遵守物品的搬运要求的,每次处罚直接责任人20元,主管50元;5.2.3.22新设备验收,各部门未按照《设备验收单》签署意见并提供相关的证据资料的,生产部对直接责任人处罚50元;5.2.3.23管理过程中,凡有对管理人员进行漫骂、围攻、侮辱、威胁、恐吓、甚至人身攻击之类者,不问理由,总经办一律罚款300元,立即下岗/辞退;5.2.4体系日常检查考核每月总经办按照《年度审核方案》的安排,以内审检查表的形式对各部门进行审查,对发现的问题以《不符合项报告》的形式发到责任部门要求限期整改,最后形成内部审核报告下发到各部门和上报公司,对发现的不符合项处罚责任部门50元/项。

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