产品责任险风险评估表

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产品风险评估记录

产品风险评估记录
序号 生产流程 因素
风险 环节 部门
****工艺礼品厂 2019年产品风险评估记录表
2019年1月10日
可能导致的产品质量风险
可 能 性 (H) (M) (L)
严 重 性 (H) (M) (L)
实际风险控制措施评估(支持文件)
最终风险 判定
预防措施
是否关键 控制点
原材料检验
品管
人为疏忽对来料未认真检验入库导致不良
可控,风险 避免
保持执行

、灯管、污
染源、生物
7.A.注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处理,发现异常必
装配作业 7、人为疏忽导致不良品流入下道工序
L
M
须上报并及时处理
可控,风险
B.公司有巡检,如实做巡查记录,发现严重问题按《矫正护施及预防 避免
保持执行

措施作业程序》执行
装配作业
8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉入产品里 致产品划伤
包装作业指 导书
N/A

指导书供参考。
包装部 2、环境脏乱差影响产品品质
L
L 2.环境整洁、物料摆放有序;
可控,风险 避免
保持执行

包装部
3.生产区和检验区光线暗淡容易损伤产品和 产品的误判
L
L 3.车间亮度经测试达标(400Lx以上)可控,Leabharlann 险 避免保持执行是
包装部 4、化学品使用不当污染产品
L
仓库
各环节防污措施不彻底导致产品污染
L
M 仓库干净、整洁,并定期进行整理清洁,无漏雨、浸湿情形
可控,风险 避免
保持执行

生物
仓库
1.虫鼠损害及污染产品 2.苍蝇粪便、尸体污染产品

产品风险评估表范例

产品风险评估表范例

德信诚培训网产品风险评估表合同编号产品名称型号规格交货期评估小组审批(日期)质保部技术部生产部人力行政部供配部销售部序号风险识别和评估范围责任部门措施前主要因素表现重大和一般风险采取的措施执行情况措施后发生频率(A)产生后果(B)危害等级(C)发生频率(A)产生后果(B)危害等级(C)1 产品交付供配部 4 2080重大1.供方设备能力,检测能力和质保体系能力工艺合理性2.交货及时性1.尽可能选择有资质的供方,对特殊过程的供方应提供相应工艺评定和检测试验设备检定证书,人员资格证书和及时更新2.每月统计供方交付业绩已执行2 1020略微技术部 3 2060一般1.图纸和工艺文件到位2.材料可采购性3.设计失效1.尽可能使用绘图软件和采用比较成熟的工艺方法2.在设计中尽可能的选择常用的材料3.要求对产品设计进行风险评估1 1010稍微生产部 4 2080重大1.生产设备加工能力和完成特殊工序能力2.操作和维护保养规程3.生产过程中突发事件(设备重大故障,材料批量不合格,加工批量不合格等)1.当加工和完成特殊工序能力不足时,按照外协控制程序执行;2.制定关键设备的操作规程和维护保养规定和做好保养记录3.制定突发事件应急措施1 1010稍微质保部 3 2060一般试验设备精度,测试范围能力当检验和试验和理化试验能力不足时,可采购和及时检定,或按照外协控制程序控制1 1010稍微市场部 3 1030一般1.交付前的沟通2.产品运输1.当出现交付延期,应及时与客户沟通2.及时联系运输公司安排装运人力行政部2 2040一般人力资源保证制定岗位的资格要求和能力要求,及时招聘,换岗,实施内部培训和外部培训且定期考核,作好记录已执行1 1010稍微2 产品质量风险供配部 3 2060一般供方合理工艺执行能力和合格率每月统计供方质量业绩,出现低于质量目标时,供方需采取纠正和预防措施,且对措施进行跟踪和验证。

已执行1 1010稍微技术部 3 2060一般1.材料的耐腐蚀性2.材料的强度3.材料的抗冲击性能4.材料外部质量和尺寸可检查性5.特殊过程工艺控制1.在设计中根据介质选择耐腐蚀性的材料2.根据介质压力选择不同强度的铸件,锻件和型材3.根据低温要求,选择耐低温韧性较好的材料4.编制相应的材料采购规范和检验规范(可包括探伤要求)5.特殊的工艺评定(焊接,探伤)1 1010稍微生产部 3 2060一般1.执行特殊工艺能力2.物料的存放,和标识和定期盘存3.生产设备精度4.员工的设备操作,维护保养1. 按照特殊过程工艺进行操作和记录2. 制定材料仓库管理规定,保证帐物卡相符,同时保证质量状态标识清楚3. 对不同精度要求选择不同精度的加工设备,严格执行技术部编制的新的加工,焊接,装配,包装,发运等工艺,4.提要求培训合格的特殊岗位员工1 1010稍微2 产品质量质保部3 2060一般1.检验和试验规范和质量计划2.关键试验设备检定和校准:探伤仪,理化设备等,3.所有物料,半成品和成品的验收合格率4.出现重大质量问题(客户投诉,抱怨,内部批量不合格和不能追溯)5.DAC和MAC6.状态标识不清时1.制定检验和试验规范和质量计划2.按照计量器具控制程序按期检定和正确标识,精度失准时,立即启动应急措施。

产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表

晶鑫无纺布制品有限公司产品风险分析及评估表晶鑫无纺布制品有限公司坐落于罗庄新北区,由股份制投资组建。

主要产品:无纺布和纸尿裤的生产和包装。

一、产品原材料风险分析及控制公司产品主要原料是聚丙烯 . 公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合产品安全,其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。

而且我们在选择供应商时是很谨慎的,所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商,以确保我们采购的原料是安全的,从原料上杜绝引入风险的因素。

并且我们有严格的进料检测程序,保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司无纺布的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选(固体筛分)→配料→*** →灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。

2.公司纸尿裤的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长,我们通过严格的控制原材料的质量,并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险,将我们的产品风险降到最低,确保我们产品的安全。

三、风险分析内容和控制表:1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、区域、设施等安全的风险4、虫害危害等的风险5、产品储存、运输的风险7、工作服防护服等的风险8、产品监测的风险9、个人卫生的风险10、产品放行的风险11、其他新增要求项目的风险评估控制表如下:1.供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述产品原料的生物化购买的原料中本身含有或储学的物理的危害存中可能发生原产品原料含有放射购买的原料中辅性、异物等危害本身含有料购买的原料中的产品原料受潮或含本身含有或储采有寄生虫等危害存中带入购和本身含有或储接包装材料的生物的、存中带入,或化学的、物理的危害者不符合产品接触物要求服务性项目的危害(如服务过程中,洗衣、安保、垃圾清运、不符合产品安运输、虫害控制、外部全的行为或活检测等)动产品风险分析及评估表风险控制手段控制频次 /时间责任人从合格供应商处采购,每批随常规项目每批次货提供检验报告,实验室进行检测或储存超过 6采购员、抽样检测。

产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表

害或抱怨等
QA 部 包装部
低风险 低风险
错 误 的 产 品 严格按照发货\装箱 货物与订单 或 数 量 会 导 流程以及物流控制程 不符或与装 致 客 户 投 诉 序 进 行 控 制 和 确 认 , 每个集装箱
箱单不符 和索赔,并引 并做好相关检查和记 发系列问题 录.
编制:
仓库部 跟单部
低风险
第 10 页
6 人员卫生、穿戴要 中
全体工人
4 人为因素引 求及监控
入异物
7 包装过程严格控制
低风 险
根据已发生或 风险预警的异 物危害如下: 1 头发 2 产品包装材 料破损碎片 3 纸片、拉伸膜 4 其它生产用 小器具 5 人为破坏带 入
危害识别
危害描述
窒息危险
功能性绳索长度 超出标准值造成 缠绕 生产期间员工出 现受伤流血资质和

药品 MSDS
风险 描述
备注
第3页
1 原辅料本身含 1 对金属工具等每日
有带入; 专 人 检 查 发 放 并 回
2 设备零部件 收,同时保持记录;
金 属 等 损 坏 2 灵敏度按规定校准 1 如有使用
混入;
并记录
尖锐工具
物 理 的
金属异物
3 其它金属制 3 经过培训的人员上 时 每 日 发 操作人
5. 产品储存、运输的风险评估
危害识别 危害描述
控制手段
控制频次 责任者
不 良 的 储 存 1 相应仓库储存温度保持在要 作 业 发 生 船务部
储 存 运 输 及装载、运输 求温度范围内

货运公司
的温度
温 度 导 致 产 2 有资质且信誉良好的货运公
品霉变。

产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表

产品风险评估表1.供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次 / 时间责任人风险描述备注购买的原料中本身含有或储从合格供应商处采购,每批随原原辅料的生物化学存中存在重金常规项目每批次检货提供检验报告,并且每年进高风险辅物理的危害属、危害物污测或储存超过 6 个行第三方检测或由供应商每采购部、料染、霉变的可月,特殊项目每年年提供一次第三方检测报告。

QA部的能发生1-2 次外检或根据确保原料按照规定和要求进采购买的原料中客户要求。

原料含有寄生虫等行储存。

购本身含有或储高风险危害和存中带入接从合格供应商处采购,每年进收包装材料生物化学本身含有或储行第三方检测证明或由供应每年或根据客户要采购部、低风险物理的危害存中带入商每年提供一次第三方检测求。

QA部报告。

服务过程中,服务性项目的危害(如不符合产品安选择有相应资质的供应商并每年一次或有重大相关负责垃圾清运、运输、虫害低风险全的行为或活对其进行评审。

问题时部门控制、外部检测等)动2.产品结构、功能的风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次 / 时责任人风险描述备注间色牢度、拉力、收缩率质量不合格按照测试标准进行检测大货生产前印唛低风险窒息危险功能性绳索长度超按照裁剪工艺要求操作交货前研发部低风险出标准值造成缠绕3.产品生产前后的风险危害识别危害描述抱怨等对公司心怀不人为蓄意破坏满的员工原辅料发生霉微生变或被飞虫污储存处置不当发生了物危染等的危害霉变或被飞虫污染害化学设备用油(机污染产品危油、润滑油等)害风险控制手段控制频次 / 时间责任人员工教育日常生产部入口门警监视随时保安监控视频24 小时人事总务部管理者监视作业过程中班长、经理等1 生产前检查清楚确保原辅料质量合格1 全体工人2 控制工作环境的湿度生产作业中 2 生产管理者3 严格的虫害控制程序,并每3 品控个产品进行肉眼检查1 操作人员培训2 管理者进行监视日常机修风险描备注述低风险低风险低风险MSDS杀虫剂危害识别生产车间内禁止使用杀虫剂,车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务根据合同人事总务部供应商资质和药品意外混入低风险MSDS危害描述风险控制手段控制频次 / 时间责任人风险描备注述物理金属异物的物硬质塑料、玻理璃制品、陶瓷的及类似材料1原辅料本身含有带入;2设备零部件金属等损坏混入;3其它金属制用品4金属探测设备异常:故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品1玻璃及塑料包括灯具等破损混入;2机器零部件及设施配件包括仪表等的意外故障破损混入1对金属工具等每日专人检查发放并回收,同时保持记录;2 灵敏度按规定校准并记录 1 如有使用尖锐3 经过培训的人员上岗;工具时每日发操作人4 过程严控;放回收检查;生产管理者中风险5 报警产品马上隔离流水线 , 并 2 产品必须过金QA部对前一小时产品进行重新检属探测设备内审部测 ;6定期对金属探测设备维护检测1 每日检查;潜在的污染区域:窗户、照明灯具、挂钟的2 有玻璃、硬塑玻璃、塑料等制品定期检查;在线品控玻璃;塑料周转筐等。

产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表

危害描述
色牢度、拉力、收缩率 窒息危险
质量不合格 功能性绳索长度超
出标准值造成缠绕
Word 格式
风险控制手段 按照测试标准进行检测 按照裁剪工艺要求操作
控制频次 / 时 间
大货生产前
责任人 印唛
交货前
研发部
风险描述 低风险 低风险
备注
专业资料分享
Word 格式
3. 产品生产前后的风险 危害识别
危害描述
5. 产品储存、运输的风险评估
危害识别
危害描述
储存运输的温 度
不良的储存及装 载、运输温度导 致产品霉变。
仓库及车输的 清洁状况等
不洁的储存及运 输车辆导致交叉 污染
控制手段 1 相应仓库储存温度保持在要求温度范 围内 2 有资质且信誉良好的货运公司
1 仓库内定期清洁 2 到厂车辆的卫生及安全检查;
装货的安全
装运中的交叉污 染
装载及卸货中监装员现场监控;
控制频次 作业发生时
责任者 船务部 货运公司
车辆检查:每 次发货前
仓库部 船务部
风险描述 低风险
低风险
备注 集装箱检查记录
每次发货时
船务部
低风险
专业资运造成交 叉污染
1 运输合同规定要求; 2 有资质且信誉良好的货运公司 3 取得我方同意后在规定条件下进行
每次发货时
物流负责人
低风险
运输合同
6. 监视和测量装置安全的风险评估
危害识别
危害描述
电子称
1 对金属工具等每日专人检查发 放并回收,同时保持记录; 2 灵敏度按规定校准并记录 3 经过培训的人员上岗;
4 过程严控;
5 报警产品马上隔离流水线 , 并

产品质量风险评估表

产品质量风险评估表

产品质量风险评估表项目概述本文档旨在对产品质量风险进行评估,以确保产品在设计、生产和使用过程中的质量安全。

评估要素1. 产品设计- 设计规范是否符合相关法律法规和行业标准?- 设计过程中是否考虑到产品的安全性和可靠性?- 产品设计是否经过合理的验证和验证过程?2. 生产与制造- 生产过程中使用的原材料是否符合标准和要求?- 生产设备是否正常工作,并符合相关安全标准?- 生产流程是否规范,能否确保产品质量稳定?3. 产品安装与维修- 产品是否具备清晰的安装指南和操作手册?- 安装过程是否符合相关要求和安全标准?- 产品的维修和维护是否易于操作,并提供相应指导?4. 产品性能与可靠性- 产品的设计是否满足用户需求和预期性能?- 产品是否具备足够的可靠性和耐久性?- 是否有相关的测试和验证结果作为支持?5. 安全和环保- 产品是否有潜在的安全隐患,如电气安全、机械安全等?- 产品的材料是否符合环保要求和相关的环境标准?评估方法评估将采用以下方法:1. 文件审查:对产品设计文件和生产文件进行审查,确认规范符合要求,验证过程完备。

2. 现场检查:对生产设备、产品生产过程和维修操作进行检查,确保符合标准和要求。

3. 样品测试:抽取一定数量的产品进行性能测试和安全测试,验证产品是否符合规范要求。

4. 用户反馈:收集用户的评价和反馈意见,了解产品的可靠性和安全性。

风险评估结论根据评估结果,对产品质量风险进行综合评判。

评估结论将包括风险等级和相应的解决方案建议。

风险控制措施通过对评估结果的分析,制定相应的风险控制措施,以降低产品质量风险。

总结本文档为产品质量风险评估表,通过对产品的设计、生产、安装维修和性能等多个方面进行评估,旨在确保产品质量的安全和可靠。

评估结果将为制定风险控制措施提供依据,以确保产品的质量和用户满意度。

产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表

****有限公司产品风险分析及评估表***公司坐落于*****工业园内,由******投资组建。

主要产品:**生产、坚果(油炸、烘烤等)、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。

公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验,客户遍布世界各地,销售网络完善、稳定。

一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等;饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等;其他食品类以进口预包装产品为主,主要是调料、糖果(糖果、巧克力、彩糖)、固体饮料(咖啡、可可粉、茶)、米面制品(饼干、蛋糕粉、面条、大米)、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。

公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全,其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。

而且我们在选择供应商时是很谨慎的,所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商,以确保我们采购的原料是安全的,从原料上杜绝引入风险的因素。

并且我们有严格的进料检测程序,保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选(固体筛分)→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。

2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。

3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选(包括筛分等)→(杀菌)→过金探(液体通过过滤网)→分装→组装→成品→储藏→运输。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长,我们通过严格的控制原材料的质。

产品风险评估表

产品风险评估表



6
采购
原材料供应中 因供应商原因、运输原因等,导致计划外供 断风险 应中断,影响生产。
7
计划
库存风险
因库存量过大或过小,造成资金占用、生产 过程中断
8
计划
生产计划失误 风险
生产计划失误,造成缺货、或库存积压
9
设备
设备故障风险
因设备故障,导致停水、停电、停汽,造成 生产中断
10 设备 外线停电风险 因外部原因停电,导致生产中断
15 裁剪 生产样板 裁剪过程中确认样板的正确
16 车缝
大货 生产大货前要参照产前样
17 包装 最终成品 包装要确认成品的款式及包装材料是正确的
18
行政ห้องสมุดไป่ตู้
管理人员人身 受到攻击风险
在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件中, 经办人员受到人身攻击、打击报复等,导致 人身受伤、财产损失等
19
行政
接待工作风险
准核准差错事件;
23
研发
配方管理风险
公司所有配料、配方档案管理、发放,投入 产出标准核准差错事件;
24
研发
新产品开发风 险
新产品可行性论证失误,开发失败
25
质量
ISO9001体系 因ISO9001体系未通过审核,造成证书不能 审核风险 使用
包装印刷品设 因设计失误或印制质量原因,造成大批滞库 26 质量 计、印刷质量 或报废,并影响生产或促销活动的正常进行
产品风险评估调查表
客户名称:
产品名称:
PO#:
评估时间:
序号 范围 风险项目
风险描述
风险评估 可能性(频率) 损失(影响)程度 小中大低中高
风控目标

产品风险评估报告一览表

产品风险评估报告一览表
Customer (客户) :
Age Grade (适应年龄) :
Sale Region (销售地区) :
(A) Mechanical (物理和机械性)
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产品风险评估报告一览表
预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制
【经典资料,WORD文档,可编辑修改】【经典考试资料,答案附后,看后必过,WORD文档,可修改】Department Involved: R&D Department (开发工程)/ Production Department (生产工程)、
Material Control Department (物料部)、Purchasing Department (采购部) 、Quality Department (品管部)
Prepared by (组织人员) :
Responsible Engineer (工程师) :
Date (日期) :
Item Nameຫໍສະໝຸດ and No. (产品名称/编号) :

产品风险分析及评估表--BRC

产品风险分析及评估表--BRC
作业发生时
车间班长
高风险
浸浆工序
皮肤暴露在化学品下
佩戴防腐蚀合成橡胶手套
作业发生时
车间班长
高风险
烘箱塑化工序
烫伤或热气灼伤
佩戴耐热手套
作业发生时
车间班长
高风险
流水线、检包等工序
员工首饰、头发混入产品
统一着装工作服、工作帽
作业发生时
全体员工
低风险
8.产品监测的风险评估
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
1、对尖锐工具等每日专人检查发放并回收,同时保持记录;
2、加工场所有设备的易脱落零部件检查;设备设施定期维护;
3、过程严控;
如有使用尖锐工具时每日发放回收检查;
全体员工
低风险
设备维护计划、记录
利器管理程序



硬质塑料、玻璃制品等易碎品
1、玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入;
2、机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入;
3、严格数量管理,当日领用
4、当日使用,严格记录
5、必要的培训
每日
化学品保管员
低风险
化学品管理规定;
化学品使用记录;
化学品MSDS
4.虫害危害等的风险
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
虫害危害
虫害滋生导致原料或产品的污染
1、消除害虫滋生地;
2、杜绝虫鼠出入途径;
3、有效的灭虫灭鼠措施;
2、监控视频;
3、专人负责上锁管制;
4、人员巡视;
人员作业时间内,随时;
监控视频24小时

产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表产品风险分析及评估表***公司坐落于*****工业园内,由******投资组建。

要紧产品:**生产、坚果(油炸、烘烤等)、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。

公司有多年糖粒、礼品包装类产品体会,客户遍布世界各地,销售网络完善、稳固。

一、产品原材料风险分析及操纵公司坚果要紧原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等;饮料要紧原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等;其他食品类以进口预包装产品为主,要紧是调料、糖果(糖果、巧克力、彩糖)、固体饮料(咖啡、可可粉、茶)、米面制品(饼干、蛋糕粉、面条、大米)、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。

公司产品第一从原料的来源和使用上确保符合食品安全,其次原料要紧来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。

而且我们在选择供应商时是专门慎重的,所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商,以确保我们采购的原料是安全的,从原料上杜绝引入风险的因素。

同时我们有严格的进料检测程序,保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及操纵1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→选择(固体筛分)→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。

2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。

3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→选择(包括筛分等)→(杀菌)→过金探(液体通过过滤网)→分装→组装→成品→储藏→运输。

生产过程中要紧存在的是外来异物风险和微生物增长,我们通过严格的操纵原材料的质量,并通过操纵称量、杀菌、金探检测、过程质量操纵等各项操纵措施能够有效的操纵外来异物和微生物增长等各种风险,将我们的产品风险降到最低,确保我们产品的安全。

产品安全风险识别与评估表

产品安全风险识别与评估表

产品安全风险识别与评估表
一、产品基本信息
产品名称:
生产厂家:
产品类别:
产品描述:
二、风险识别
1. 风险描述
在使用该产品时可能出现的安全问题、潜在风险等情况的具体描述:
2. 风险因素分析
对于可能引发风险的因素进行分析,包括但不限于:
- 设计缺陷
- 材料选择问题
- 制造过程中的瑕疵
- 错误使用导致的伤害
3. 风险等级评估
根据风险的严重程度和概率,将风险进行等级评估,一般可分为高、中、低三个等级。

三、风险评估与控制措施
1. 风险评估表
按照风险等级对每个风险进行评估,并记录相应的控制措施。

2. 风险控制措施
针对每个风险等级,列出相应的风险控制措施,确保产品安全。

- 高风险控制措施:
-
-
- 中风险控制措施:
-
-
- 低风险控制措施:
-
-
四、风险管理计划
1. 产品改进计划
针对风险识别和评估结果,制定产品改进计划,解决产品存在的风险问题。

2. 风险监测与反馈机制
建立有效的风险监测与反馈机制,及时了解产品使用中可能出现的新风险,并采取相应措施。

五、风险评估的有效性验证
对采取的措施进行评估,确保措施的有效性,并根据评估结果进行必要的调整和改进。

六、风险识别与评估的周期
规定风险识别与评估的周期,确保产品安全风险随时得到监测和控制。

七、其他信息
添加其他需要记录的相关信息。

以上为《产品安全风险识别与评估表》的内容,用于帮助识别和评估产品潜在的安全风险,并制定相应的控制措施和改进计划,以保障产品安全。

(2004)产品责任险风险评估表

(2004)产品责任险风险评估表
华安财产保险股份有限公司深圳分公司
SINOSAFE GENERAL INSURANCE CO., LTD.
产品责任保险风险问卷表
一、投保人基本情况
备注
1、全名:
2、注册地址:
3、公司成立时间:
4、投保人性质:□国有企业□私营企业□三资企业
□企业集团□其它
5、保人是否有国内(外)附属公司?如有,请列出名称和地址:
直接
用户
进出
口商
其它
10、你是否已经放弃或者考虑放弃生产或经营所投保产品?如是,
请说明原因。
□是/□否
11、你是否有意在本保险中追加其它新的产品项目?如果是,请说
明具备项目名称。
□是/□否
12、列出包括前五年和本投保年所有出口到美国和加拿大地区的产
品及其销售额。
品名
本年预计
199
200
200
200
200
的质询或调查?如有请附详细情况说明。
3)是否有产品安全使用说明书,且内中注明要指定专人操作
本产品?如有,请附复印件或者简要说明。
□是/□否
□是/□否
□是/□否
30、你方是否有产品责任事故防范计划书?
□是/□否
31、1)产品是否符合国家安全标准,这些标准是否符合那些生产、
销售、推广或进出口国的要求?
2)你方是否雇请检验中心进行产品测试?
如对上述问题回答是,则请提供详细情况和检验证书。
□是/□否
□是/□否
31、意外事故的处理
1)是否有针对产品投诉、产品引起的意外伤害等事故而设计的事
故处理预案?
2)是否要求分销商关注市场上对于产品投诉、产品引起的意外事
故和伤害所作的处理?

产品风险评估报告一览表

产品风险评估报告一览表

产品风险评估报告一览表一、产品概述产品名称:XXXXX产品类型:XXXXX产品描述:XXXXX产品用途:XXXXX二、市场潜力分析市场规模:XXXXX竞争对手及市场份额:XXXXX市场增长趋势:XXXXX三、风险评估1.技术风险1.1技术可行性评估:分析产品所采用的技术方案,评估其可行性、可靠性和成熟度。

1.2产业链关联风险:评估产品所依赖的产业链环节,分析供应商、合作伙伴的可靠性和风险。

1.3技术突破风险:分析同类产品的技术发展趋势,评估产品技术革新的可能性和风险。

2.市场风险2.1市场需求风险:评估产品的市场需求和目标用户,分析产品的受欢迎程度和竞争力。

2.2市场规模风险:分析市场规模和增长潜力,评估市场扩展的可能性和风险。

2.3竞争环境风险:评估市场竞争对手的数量、实力和策略,分析产品在竞争中的优势和劣势。

3.财务风险3.1成本预算风险:评估产品的研发、生产和销售成本,分析成本预算的合理性和风险。

3.2盈利预测风险:分析产品的销售预测和盈利预测,评估盈利能力的不确定性和风险。

3.3资金需求风险:评估产品的资金需求和筹资能力,分析资金供给的可靠性和风险。

四、风险应对策略1.风险预警机制:建立风险监测和预警机制,及时发现和识别风险,做出相应应对措施。

2.技术创新和研发:持续推进产品的研发和技术创新,保持竞争优势和市场竞争力。

3.营销策略:制定合理的营销策略,提高产品的市场份额和品牌影响力。

4.控制成本和提高效率:精细管理产品的成本和生产效率,提高产品的盈利能力和经济效益。

五、结论与建议在综合评估产品风险的基础上,根据相关风险应对策略,得出以下结论与建议:1.建议加强产品研发和技术创新,以提高产品的竞争力和市场份额。

2.建议制定切实可行的营销策略,提高产品的市场关注度和用户认可度。

3.建议加强成本控制和提高效率,降低产品的生产成本和提高盈利能力。

4.建议建立健全的风险预警机制,及时发现和应对潜在风险,保障产品的发展稳定性。

产品风险评估表范例

产品风险评估表范例

订单号款号品名化学性物理性生物性评估结果应对措施措施结果责任人原料重金属、危害物污染NG NG 已通过检测检测报告有合格检测报告辅件重金属、危害物污染NG 生虫、霉变已通过检测检测报告、放置在良好环境、虫鼠害控制有合格检测报告拉链、塑料配件重金属、危害物污染NG NG 已通过检测检测报告有合格检测报告项目措施结果责任人通气孔窒息危险小物件利角锐边符合要求、通过测试色牢度、拉力、收缩率能通过测试夹伤危险工序化学性物理性生物性措施结果责任人来料检验NG人身伤害NG 符合操作规程裁剪NG裁剪工艺NG 符合操作规程缝制NG缝制工艺NG 符合操作规程整烫NG外观检查NG 符合操作规程全检NG外观检查NG 符合操作规程包装NG 混有利器断针异物发霉、虫鼠害符合操作规程虫鼠害控制断针、金属利器控制血迹感染控制异物、玻璃易碎品控制清洁卫生化学品控制风险评估总结评估人产品风险评估表产品原料以及配件风险评估 产品结构、功能风险评估评估结果应对措施此产品不用OPP袋无窒息危险无小物件潜在危险此产品不存在锐边、利角,风险很小钉扣、缝制拉链过程中检查大货生产前进行检测按测试标准无夹伤危险公司办公室定期对车间进行巡查,车间主管及QC人员进行监督检查,发现异常情况应及时采取有效措施进行控制,防止异物混入产品中,保证产品安全。

产品生产工序风险评估应对措施培训员工按操作规范操作培训员工按操作规范操作培训员工按操作规范操作参照样品生产期间注意生产现场的清洁卫生检查,对潮湿、霉变的情况进行巡查,发现异常情况及时的上报公司管理层。

仓库以车间储存、发放应遵循“先进先出”原则和化学品控制程序进行,车间领用量不得有太多余量和库存,使用时要用二次容器进行放置,现场有MSDS。

原料、配件名称已通过检测并参照样品生产根据合同及样品要求生产生产期间按照相关程序进行杀虫、灭鼠,保证虫鼠害得到有效控制和预防。

严格控制断针更换、利器的使用;使用标准刀具,严禁使用多头刀、裸露刀片;剪刀应捆缚在使用现场,利器发放采用每日收发进行控制管理,避免利器混入产品。

产品责任险风险评估表

产品责任险风险评估表

产品责任险风险评估表一、投保人及被保险人基本资料1.投保人名称及地址:2.被保险人名称及地址:3.被保险人所属行业类别:(请打勾选择;若为“其他”,请注明具体营业性质)□化学原料和化学制品工业□医药制造业□橡胶制品业□塑料制品业□造纸和纸制品业□文具用品制造业□金属冶炼和压延加工业、金属制品业□非金属制造加工□普通机械制造业□专用设备制造业□交通运输设备制造业□电子通讯类制造业□电气机械及器材制造业□食品加工制造业□饮料制造业□烟草制造加工业□纺织业□服装制造加工业□其他制造加工业□石油化学工业□石油工业□发电行业□其他:4.公司成立时间:5.业务性质:□生产商□销售商□贸易公司□其它6.以目前公司名称从事该行业的年数:共年,从年至年7.在国外包括美加地区是否有附属机构?□有 / □无如有,请说明项目性质:□独立公司□合资公司□代表处□销售处□其它请列明在美加地区的机构地址。

名称:地址:二、风险评估信息1.产品信息1.1以下产品投保本保险:请简要说明贵司现有产品的名称、种类、系列;请简要说明贵司产品主要用途,并提供产品介绍手册和使用说明书;简要说明各类产品投产时间和产品使用周期。

产品销售对象□批发商□零售商□其他制造商□直接用户1.2贵公司是否有意在本保险中追加其它新的产品?□是/ □否如果是,请说明产品名称、销售地区和预计销售额。

1.3请列出过去五年及拟投保年度内贵公司在中华人民共和境内(港澳台除外)的销售额:(币种:单位:万元)1.4 请列出过去五年及拟投保年度内贵公司产品在美加地区的销售额:(币种:单位:万元)1.5请列出过去五年及拟投保年度贵公司在世界其他地区的销售额:(币种:单位:万元)1.6请列出贵公司产品的销售区域以及销售比例:1.7贵公司的产品是否会被应用于下列领域:A、航空器/导弹/航天器:□是/ □否B、船只:□是/ □否C、运输业和传输业:□是/ □否D、急救服务用品:□是/ □否1.8 A贵公司的产品是否属于易燃易爆或有毒性的产品?□是/ □否B贵公司的产品与其它材料组合之后是否会转变为易燃易爆或有毒性的产品?□是/ □否1.9贵公司的产品是否由自己设计?□是/ □否如是,请说明如下情况:A、贵公司是否保存设计方案及设计更改的记录?□是/ □否B、设计是否要经过专业机构审核、测试、认证?□是/ □否如是,请附详细说明资料。

产品风险评估表(质量)

产品风险评估表(质量)



√ √
√ √
√√
保持工作环境的卫生清

工作环境卫生差
洁,定期杀虫
未对温湿度进行控制 对工作环境进行温湿度进
行有效控制
√ √ 良好

穿过玻璃直射产品
将产品摆放错过有阳光照 射位置
√ √ 良好

产品摆放上重下轻或 堆放高度过高
要求产品摆放必须遵守: 上轻下重,堆放高度不超 2米
√ 良好
要求供应商签订环保保证
适用于产品型 号或者订单
适用于公司外贸出口的所有薄册
评估参与人
发生频率
后果的严重性
评估日期 影响群体
2016/11/21
产品销往地区
欧美、澳洲 销售类型 控制计划
外贸
关键控制点(工序 /项目)
危险源及潜在风险
成品组装 物理

风险后果
产品组装位置不牢 固
产品零组件散落



很低
致命
严重
轻微
产品 安全
产品 质量
2.控制上班时间,保证员
污染到灰尘等杂物
工有足够的休息时间; 3.加强生产管理,确保员


工正常作业,对材料和成
品进行标识,放置用错材
打印、粘贴位置错误 料造成的产品部合格

工作时间过长,疲劳
工作或员工作业方法

不当
包装设计方法不合理 变更包装设计方法

良好 良好 良好 良好 良好 良好
第 3 页,共 5 页
适用于产品型 号或者订单
适用于公司外贸出口的所有薄册
评估参与人
关键控制点(工序 /项目)
危险源及潜在风险

旅行社责任险责任险风险评估表.doc

旅行社责任险责任险风险评估表.doc

旅行社责任险责任险风险评估表
一、投保人及被保险人基本资料
1.投保人名称及地址:
2.被保险人名称及地址:
3.旅行社类型:□国际社□国内社
二、风险评估信息
1.上年接待人次,其中:国内国际
2.自有旅游车辆数量
租用旅游车辆数量
是否有有效的汽车第三者责任保险:□是/□否
是否有有效的车上人员责任保险:□是/□否
3.近年热门旅游路线:
4.有无特殊旅游项目:□有/□无
若有,请列明:
5.历史赔付情况:
三、投保需求
1.保险期间:自年月日时起至年月日时止
2.主险赔偿限额:
每次事故*赔偿限额:
其中:每次事故每人赔偿限额:
累计赔偿限额:
*每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故
3.主险费率及保费:
3.1 费率:‰
3.2 保费:
4.主险免赔额:
□每次事故免赔额元或损失金额的%,二者以高者为准。

□每次事故财产损失免赔额元或损失金额的%,二者以高者为准。

□每次事故人身伤害免赔额元或损失金额的%,二者以高者为准。

5.是否扩展以下附加险:
6.保费总计:
大写:(小写:)
7.司法管辖权:中华人民共和国司法管辖(港澳台除外)
8.争议处理方式:
□诉讼
□仲裁,仲裁地:
9.付费日期:投保人应于年月日(含)前支付全额保费。

10.备注:
投保人签章:
法定代表人(负责人):
年月日。

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产品责任险风险评估表—、投保人及被保险人基本资料1. 投保人名称及地址:2. 被保险人名称及地址:3. 被保险人所属行业类别:(请打勾选择;若为“其他”,请注明具体营业性质)□化学原料和化学制品工业□医药制造业□橡胶制品业□塑料制品业□造纸和纸制品业□文具用品制造业□金属冶炼和压延加工业、金属制品业□非金属制造加工□普通机械制造业□专用设备制造业□交通运输设备制造业□电子通讯类制造业□电气机械及器材制造业□食品加工制造业□饮料制造业□烟草制造加工业□纺织业□服装制造加工业□其他制造加工业□石油化学工业□石油工业□发电行业□其他:_________4. 公司成立时间:5. 业务性质:□生产商□销售商□贸易公司□其它6. 以目前公司名称从事该行业的年数:共_________ 年,从 _________ 年至_________ 年7. 在国外包括美加地区是否有附属机构?□有/ □无如有,请说明项目性质:□独立公司□合资公司□代表处□销售处□其它请列明在美加地区的机构地址。

名称:____________________________________________ 地址: _______________________________________________ 二、风险评估信息1.产品信息1.1以下产品投保本保险:请简要说明贵司现有产品的名称、种类、系列;请简要说明贵司产品主要用途,并提供产品介绍手册和使用说明书;简要说明各类产品投产时间和产品使用周期。

产品销售对象□批发商□零售商□其他制造商□直接用户1.2贵公司是否有意在本保险中追加其它新的产品?□是/ □否如果是,请说明产品名称、销售地区和预计销售额。

1.3请列出过去五年及拟投保年度内贵公司在中华人民共和境内(港澳台除外)的销售额:1.4请列出过去五年及拟投保年度内贵公司产品在美加地区的销售额:(币种:单位:万元)1.5请列出过去五年及拟投保年度贵公司在世界其他地区的销售额:(币种:单位:万元)1.7贵公司的产品是否会被应用于下列领域:A、航空器/导弹/航天器:□是/ □否B、船只:□是/ □否C、运输业和传输业:□是/ □否D、急救服务用品:□是/ □否1.8 A贵公司的产品是否属于易燃易爆或有毒性的产品?□是/ □否B贵公司的产品与其它材料组合之后是否会转变为易燃易爆或有毒性的产品?□是/ □否1.9贵公司的产品是否由自己设计?□是/ □否如是,请说明如下情况:A、贵公司是否保存设计方案及设计更改的记录?□是/ □否B、设计是否要经过专业机构审核、测试、认证?□是/ □否如是,请附详细说明资料。

C、产品的设计、测试、标注和制造:(1 )是否达到或者超过政府和行业制定的标准:□是/ □否如是,请附详细证明资料。

(2)本产品如被意外误用或不合理使用是否仍具有良好的安全防护性:□是/ □否1.10关于产品包装(1)_________________________________________________________________ 包装设计者:(2)________________________________________________________________________ 包装材料提供者:(3)________________________________________________________________________ 出售时如何包装:(4)是否有灭菌包装?□是/ □否(5 )贵公司是否为其它人提供包装服务?(6 )包装是否是使用贸易方(如买方)名称而不是使用自己的名称?1.11产品是否以其它公司的品牌或商标出售?A、如是,请列出贵公司使用的其他品牌或商标、销售的产品占全部销售额的比例□是/ □否□是/ □否□是/ □否B、这些产品的制造是根据:□您的设计要求1.12贵公司的产品是否有按照客户的要求而生产的情况?如有,他们是否按照贵公司提供的说明测试产品?贵公司是否从您的客户那里收到收货回执书?1.13贵公司的产品或部件是否由其他人生产或提供?A、如果是,请指出生产商和供应商现在实施的质量控制程序□买方的设计要求□是/ □否□是/ □否□是/ □否□是/ □否B、贵公司是否和生产商/供应商订有书面合冋?如是,合同中是否有对投保人有利的免责条款?C、供应商是否有自己的产品责任保险?如果是,请提供以下信息:□是/ □否□是/ □否□是/ □否保单责任限额:贵公司是否作为附加被保险人列明在保单中?请提供有效的保险凭证。

□是/ □否2•销售商责任2.1是否有人要求贵公司投保产品责任险?如是,请明确是谁并附上他们的书面请求。

2.2贵公司是否与经销商订立损害免责协议或类似契约协议?如是,请详细说明。

□是/ □否□是/ □否2.3贵公司是否需要将经销商列为附加被保险人?如是,请列出经销商的名称和地址。

□是/ □否3.产品质量管理状况(请附质量证书的复印件、产品检验报告)3.1贵公司是否有书面的质量控制措施?3.2所有的产品是否有保存记录?□是/ □否□是/ □否3.3请说明贵公司的产品应遵循的法定或强制的标准,或已取得的行业权威试验室测试报告: (如,CPSC、ASTM、CSA、CE、UL、DOT,等,请同时提供这些证书的复印件)3.4关于供货商提供给您的部件和兀器件是否所有的供货商都提供质量保证?3.5贵公司产品的质量监测情况1)销售之前抽样检验的比率是多少?%2)质量监控测试的报告是否存档?3 )多长时间做一次质量监控测试报告?3.6参考已有的产品销售记录,你是否能确疋:□是/ □否□是/ □否□是/ □否1 )所有产品的生产日期:□是/ □否2)销售对象及销售日期:□是/ □否3 )零部件供应商:□是/ □否4)与最终产品配套的部件?3.7请详细说明贵公司产品不同于其他同类产品的特别之处:□是/ □否3.8贵公司是否保存有产品以前的说明书、操作手册、广告宣传资料?□是/ □否4. 产品事故防范情况4.1是否有已在实施中的产品回收计划?□是/ □否如有,请详细说明(内容包括多少时间更新和测试产品等)4.2 A此前是否曾经因为产品存有潜在的安全性风险而将产品回收过?□是/ □否如有,请附详细情况说明并注明回收产品的数量:比例为:%。

B贵公司的产品是否曾经受到政府主管机构就产品安全性而进行的质询或调查?□是/ □否如有,请附详细情况说明。

C是否有产品安全使用说明书,且注明要指定专人操作本产品?□是/ □否如有,请附复印件或者简要说明。

4.3贵公司是否有产品责任事故防范计划书?□是/ □否4.4产品的安全标准和检测1)产品是否符合国家安全标准,这些标准是否符合那些生产、销售、推广或进出口国的要求?□是/ □否2)贵方是否雇请检验中心进行产品测试?□是/ □否如对上述问题回答是,则请提供详细情况和检验证书。

4.5意外事故的处理1)是否有针对产品投诉、产品引起的意外伤害等事故而设计的事故处理预案?□是/ □否2)是否要求分销商关注市场上对于产品投诉、产品引起的意外事故和伤害所作的处理?□是/ □否3)贵方制定的处理程序是否包括检查产品和保存所有据以应付申诉的权威性的产品检查记录的规定?□是/ □否4)处理结果是否被运用在提高产品质量、改进产品制作工艺上?□是/ □否5. 关于产品说明书、安全性警告、广告、质量保证5.1请随同本投保单提供贵公司附印在产品上或随产品售出的印刷品上的所有产品警告、质量保证或者广告宣传的详细资料。

5.2贵公司是通过以下什么方式向最终用户提供有关最终产品中可能存在的固有危险,或针对可预见的产品被误用、不合理使用情况的警告:(可多项选择)1)在产品有危险处贴上警示标签;□是/ □否2)书面说明书;□是/ □否3)其它方式(请附详情)。

□是/ □否警告或者说明书使用哪国文字?□中文/ □英文/ □其它()4)说明书、警告、标签和广告词是经人士详细审核,以确保其完整性和通俗易懂,并避免在安全性方面夸大其词或在危险性方面有所遗漏:(可多项选择)①法律顾问②高层管理人员③其它(详附说明)。

5.3 A贵公司是否声明过对此产品不作质量担保或者限制担保?□是/ □否B是否所有的担保或者不作担保声明的措词都经律师审阅过?□是/ □否5.4 A贵公司是否对最终用户就如何正确使用本产品提供专业培训或讲解?□是/ □否如是,请详细说明。

B贵公司的产品是否可能会被运用在一种原设计当中未考虑到的使用场合,这种情况下,贵公司的销售员和分销商是否会及时向你告知?□是/ □否6. 贵公司是否曾经买过此类保险?如有,请告知保险公司名称保险期间年 月 日-年 月 日保单主要条件:(1) 保单形式:□期内发生制(报告期: ________________________ ) □期内索赔制(追溯期: _________________________________________________________________ ) (2) 赔偿限额:每次事故 ___________________ ,累计 ____________________________(3) 每次事故免赔额: ___________________________________ ,保费: _________________________ 请提供保单复印件以供分析细信息三、本次投保需求1•保险期间:自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止5. 赔偿限额:5.1保单总赔偿限额:(币种: 单位:万元)5.2赔偿限额明细:(单位:万元)6. 免赔额:每次事故免赔额 _________ 元或损失金额的 _______ %,二者以高者为准7. 费率及保费:预收保费:大写: _____________________________________ (小写: _____________________________ ) 最低保费:大写: ______________________________________ (小写: _____________________________ )8. 附加条款: 请同时提供本产品的生产(销售)许可证、产品质量合格证、商标注册登记、使用说明书及其他相关的重 要文字说明材料。

分公司:2. 承保区域:3. 司法管辖:□中华人民共和国司法管辖(港澳台除外)□世界司法管辖(美加除外) □世界司法管辖(含美加)4. 承保基础:□期内索赔制,追溯期 __________ 月,自 ________ 年—月□期内发生制,报告期 __________ 月,自 _______ 年—月日起至 _______ 年—月 日起至 _______ 年—月日止 日止经办人:联系电话:部门经理:日期:。

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