项目投资审计报告
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审计报告
荣东会审字[2004]第号
××(项目执行单位名称)(以下简称委托人) 我们接受委托,审计了委托人××年××月至××年××月出口机电产品研究开发资金
(以下简称研发资金)的收支使用情况和××项目(项目名称)可行性研究报告(以下简称可行
性研究报告)载明的经济指标的执行情况。委托人的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,
我们的责任是对研发资金收支使用情况和可行性研究报告所载经济指标的执行情况发表审计
意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与研发资金管理有关规定进行的。
在审计过程中,我们结合委托人的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审
计程序。我们相信,我们的审计工作为发表审计意见提供发合理基础。
一、委托人和项目基本情况 (一)委托人基本情况
××(项目执行单位名称)是××年××月××日注册成立的有限责任公司(或者有限公
司),由××工商行政管理局颁发企业法人营业执照,其注册号为××,住所为××,法定代
表人××,注册资本为××万元人民币,经营范围××。
(二)项目基本情况简述项目基本情况。二、项目执行有关规定
(一)委托人于××年××月××日申报××项目(项目名称)并于××年××月××日立
项(立项日为财政部下达预拨金额的日期),获得预拨金额为××万元人民币的研发资金无偿
资助,用于××项目(项目名称)投入。
(二)项目总投资额为××万元人民币,立项时已完成投资额××万元人民币。计划新增
投资××万元人民币,其中,研发资金预拨资助××万元人民币。
(三)依据研发资金管理有关规定,研发资金应当用于项目研究开发和中度阶段的必要费
用,一般包括人工费、设备费、燃料动力费、租赁费、试验费、材料费、委托开发费、鉴定
验收费等。
(四)项目执行阶段的主要经济指标
可行性研究报告载明,××年应实现如下经济指标:年销售收入
××万元年缴税总额××万元年利润总额
××万元年出口额××万元三、项目经济指标执行情况经审计,项目经济指标执行情况如下: (一)项目投资到位情况
我们根据银行存款账、进账单和银行对账单,确认项目投产到位情况如下: 1、截至×
×年××月××日,项目总投资额已到位××万元。其中,截至立项时已完成投资××万元。
2、项目立项后,新增投资××万元。其中:企业自筹资金×
×万元银行贷款资金××万元研发资金预拨
××万元地方配套资金××万元
其他资金××万元 (二)项目资金支出情况
我们根据相关账簿和凭证,确认项目资金支出情况如下:
截至××年××月××日,本项目实际支出资金××万元(截至立项时,已支出资金××
万元),包括由研发资金支出的××万元。其中:
项目产品研发开发和中试其中:由研发资金支出其中:设备费
其中:由研发资金支出人工费其中:由
研发资金支出燃料动力费其中:由研发资金支出
租赁费其中:由研发资金支出试验费
其中:由研发资金支出其中:由研发资金支出材料费
其中:由研发资金支出委托开发费其中:由研发
资金支出
××万元××万元××万元××万元××万元××万元××万元××万元××
万元××万元××万元××万元××万元××万元××万元××万元
鉴定验收费××万元其中:由研发资金支出××
万元其他××万元其中:由研发资金支出
××万元合计××万元 (三)经济指标完成情况
截至××年××月××日,委托人完成经济指标情况如下: 1、项目收入
经审计,委托人提供的研发资金项目――××(项目)名称的收入明细等资料,项目实际
收入为委托人××(项目名称)的销售收入:
项目实现收入总额为××元。其中:
根据委托人提供的销售成本总账、明细账和相关资料,确认项目成本总额为××元。其
中:
根据项目应计缴的税金――增值税、营业税及附加、企业所得税等,确认委托人在项目
执行期间应计缴税金总额为××元。税项和应税额明细如下:
委托人生产、销售的产品(不)仅为研发资金项目包含的产品。根据委托人提供的费用总
账、明细账和凭证,确认项目执行中委托人发生的期间费用合计××元,包括研发资金项目
产品期间费用分摊××元。其中:
篇二:实际投资额审计报告模板
######有限公司申报《############》项目
实际投资额专项审计报告
目录页数
一、审计报告 1-6
二、项目年度固定资产投资情况表三、
执业机构营业执照及执业许可证复印件
地址:深圳市福田区深南路#### 邮编:518034 电
话:传真:
专项审计报告
邦德专审字[2014]第526号
############有限公司:
我们接受委托,按照审计业务约定书的内容和要求,审计了贵公司2013年1月1日至
2013年12月31日为组织申报《##########》项目的实际投资情况。贵公司的责任是提供真
实、合法、完整的审计资料,我们的责任是在实施审计工作的基础上对《###########》项目
实际投资情况发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要
求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对项目实际投资明细表是否不存在重大错
报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取上述项目实际投资金额和披露的证据。
选择的审计程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错误导致的上述项目实际投资额重大
错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与上述项目实际投资明细表编制相关的内部
控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价上述项目实际投资明
细表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了
基础。
地址:深圳市福田区深南路#### 邮编:518034 电
话:传真:
一、公司基本情况(一)公司基本情况