青海省无线电管理办

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基本支出
154.87 15.14 6.05 0.36 0.29 0.39 10.47 10.47 111.7
部门公开表 wk.baidu.com 单位:万元
项目支出
门公开表 3
一般公共预算基本支出表
经济分类科目
2018 年基本支出
部 单位:万元
科目编码


科目名称
合计
合计
154.87
301
工资福利支出
137.69
01 基本工资
0.28
05 水费
0.07
06 电费
0.25
07 邮电费
0.97
08 取暖费
2.24
11 差旅费
2.38
人员经费
公用经费
对个人和家 庭的补助
137.69 137.69
27.04 63.31 1.23 15.14 6.05 10.47 1.05 10.47 2.93
17.18
17.18 1.1 0.28 0.07 0.25 0.97 2.24 2.38
27.04
02 津贴补贴
63.31
03 奖金
机关事业单位基本养老保险 99
缴费 09 职业年金缴费
1.23 15.14 6.05
10 职工基本医疗保险缴费
10.47
12 其他社会保障缴费
1.05
13 住房公积金
10.47
99 其他工资福利支出
2.93
302
商品和服务支出
17.18
01 办公费
1.1
02 印刷费
(六)审核全州单位、个人销售、进口无线电发射设 备的技术标准,负责上报审批,并依法实施监督、检查与管 理。
(七)负责依法征收无线电频率占用费,协调处理全州 范围内无线电管理方面的事宜。
(八)承办省无线电管理办公室和州人民政府交办的其 他工作。
二、部门预算单位构成 2018 年度预算编制范围包括本级预算单位 1 个。本级单 位实有人数 7 人,其中在职人员 7 人,退休人员 0 人。 无纳入玉树无线电管理处部门 2018 年部门预算编制范 围的二级预算单位。
青海省无线电管理办 公室玉树管理处
2018 年部门预算
目录
第一部分 玉树无线电管理处部门概况
一、 主要职能 二、 部门预算单位构成
第二部分 玉树无线电管理处部门 2018 年度部门预算 表
一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 部门项目支出表
13 维修(护)费
15 会议费
16 培训费
17 公务接待费
27 委托业务费
28 工会经费
29 福利费
31 公务用运行维护费
39 其他交通费用
99 其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
1
离休费
2
退休费
03 退职(役)费
05 生活补助
06 救济费
99 其他对个人和家庭补助
0.28 1
0.53 0.28
第三部分 玉树无线电管理处 2018 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释
第一部分 玉树无线电管理处部门概况
一、主要职能 (一)贯彻执行国家、省无线电管理的各项方针、政策、 法规和规章,负责全州范围内的无线电管理和安全保障工 作。 (二)负责规划、审查全州范围内各类无线电台(站) 的建设布局和台址,办理设台审批手续,核发无线电台执照。 (三)根据上级业务部门分配的频率资源,制定全州频 率的规划;在审批权限内统一管理全州频率的指配和使用; 指导、督促无线电设台用户做好通信保密工作。 (四)负责全州的无线电监测和检测工作,及时查处无 线电干扰,维护空中电波秩序。 (五)负责开展全州范围内的无线电监督、检查和行政 执法工作,积极开展无线电管理法规、规章的宣传,提高无 线电设台用户及公民的无线电法制意识。
政府性基金预算支出表
功能分类科目
科目编码 类款项
科目名称
合计
合计
2018 年预算数 基本支出
部门公开表 5 单位:万元
项目支出
部门收支总表
收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 (一)经费拨款收入 (二)专项收入 (三)行政事业性收费收入 (四)罚没收入 (五)国有资源(资产)有偿使 用收入
(六)其他收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入
十一、资源勘探信息等 支出
本年支出合计
111.7 154.87
22.23 10.47 10.47 111.7 154.87
一般公共预算支出表
功能分类科目
科目编码
科目名称
合计
类 款项
合计
215 05 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出
215 05 08 机关事业单位职业年金缴费支出
215 05 08
财政对失业保险基金的补助
215 05 08
财政对工伤保险基金的补助
215 05 08
财政对生育保险基金的补助
215 05 08 财政对其他基本医疗保险基金的补助
221 02 01
住房公积金
215 05 08
行政运行
154.87 15.14 6.05 0.36 0.29 0.39 10.47 10.47 111.7
1.74 0.03 5.2 0.8 0.03
0.28 1
0.53 0.28
1.74 0.03 5.2 0.8 0.03
部门公开表 4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
年度
合计
因公出国 (境)费
公务接 待费
合计
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
本年度预算数 5.48
0.28
5.2
5.2
其中:教育收费收入 五、事业单位经营收入 六、下级单位上缴收入 七、其他收入
本年收入合计
2018 年预算数 154.87 154.87
154.87
支出 项目(按功能分类) 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出
(三)行政事业性收费输入
四、公共安全支出
(四)罚没收入 (五)国有资源(资产)有偿 使用收入 (六)其他收入
二、政府性基金预算拨款
本年收入合计
154.87
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支
出 八、社会保障和就业支
出 九、医疗卫生与计划生
育支出 十、住房保障支出
22.23 10.47 10.47
序号 1 2
单位名称
3
第二部分 政府办部门 2018 年部门预算表
财政拨款收支总表
部门公开表 1
单位:万元




项目
一、一般公共预算拨款 (一)经费拨款收入
2018 年预 算数
项目(按功能分类)
154.87 一、一般公共服务支出
二、外交支出
合计
一般公共 预算
政府性 基金预

(二)专项收入
三、国防支出
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