用友U8销售管理课件
用友ERP-U8企业应用套件V8.60销售培训PPT课件
U860 供应链之总体框架
WEB购销存
供应链监控、绩效 合同管理
事件监控、异常分析、 绩效评价、综合分析
采购管理
质量管理
销售管理
售前分析
委外管理
库存管理 存货核算
应付管理
客户关系管 理
成本管理
总账
应收管理
GSP质量管 理
出口管理
生产制造
U860 供应链之价值亮点和新增功能
设备管理
U860 生产制造之价值亮点和新增功能
实现了生产制造和财务物流的高度集成
柔性的自动规划体系,实现计划的敏捷。
多层次计划及平衡系统,构成完整灵活的闭环MRPII解决方案。在及时响 应市场的同时,均衡生产,降低企业的车间在制与积压,压缩运作成本。
支持为订单生产或为库存生产的不同生产管理模式。
完整的按订单配置和按订单设计方案 ,有效适应客户多样化需求。
HR
移动设备 条码设备
……
OA
UAP
HR
用友ERP-U8 V8.60核心理念:整合业务 驾驭变化
➢整合10大系列:财务管理、供应链管理、生产制造、网络分销、客户关系管理、 人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、办公自动化
➢支持企业业务与财务、内部与外部客户市场、基础应用与高级应用的集成
财务管理 供应链管理 生产制造
预算编制 预算审批与执行控制
预算调整 预算分析与考核
财务分析与报告
U860 HR之总体框架
企 业人决 策 力者
资 H R 部 经 理 /
业务主管
其 他源部 门 经管理 (理员 工 )
(应聘人员)
人员
用友U8操作教程 ppt课件
ppt课PP件TP课P件T课件
40
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
ppt课PP件TP课P件T课件
41
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务:将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息: 单位名称 上海同达有限公司;单位简称 同达公司;单位地址 上海市浦东区保定路999号;法定 代表人 孙海涛;邮政编码 200008;联系电话 02181234567;税号 210 234 456 678 789
3.核算类型: 记账本位币 人民币;企业类型 工业; 行业性质 2007年新会计制度科目;账套主管 王东;选 中按行业性质预置科目复选框。
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47
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管,对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务: 设定周强为账套主管,再取消账套主管权限 步骤:
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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46
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
ppt课PP件TP课P件T课件
23
第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管:只对管辖账套的修改及权限设置
ppt课PP件TP课P件T课件
24
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
U8财务系统使用手册(销售管理)
U8财务系统使用手册(销售管理)目录用友软件使用手册(销售管理) (1)一、进入系统;............................................................................................ 错误!未定义书签。
二、销售管理业务流程: (2)三、销售期初录入操作:............................................................................ 错误!未定义书签。
四、定义项目目录:.................................................................................... 错误!未定义书签。
五、销售业务操作: (2)1.填制销售订单:.............................................................................. 错误!未定义书签。
2.填制销售订单.................................................................................. 错误!未定义书签。
3.销售发货单的填制 (2)4.销售出库单 (3)⑴系统参数设置.......................................................................... 错误!未定义书签。
⑵销售出库单制单 (6)5.销售退货单...................................................................................... 错误!未定义书签。
6.销售开票 (7)六、单据工具按钮........................................................................................ 错误!未定义书签。
U8V10.0产品培训—销售管理.pptx
课程提纲
三.业务介绍
10. 业务模式:零售业务 11. 销售费用 12. 其他业务
3.7.1 分期收款-系统流程
3.7.2 分期收款-系统参数
分期收款相关选项
有分期收款业务
➢选中此选项:填制销售单据时业务类型才可以选择分期收款,否则不可选分期收款。
分期收款必有订单
➢选中此选项:分期收款类型的发货单,只能参照订单不能手工增加。选中有分期收款业务,此选项才可选。
直营专柜应用流程:
3.10.3 零售业务-与零售管理整合应用
加盟店应用流程:
3.11.1 销售费用-费用支出单
费用支出指在销售业务中,随货物销售所发生的为客户支付的业务执行费。 销售费用支出处理的目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况,以及承
担这些费用的销售部门或业务员的情况。
手工增加,或者发票、零售日 报、调拨单退式生成。
有委托代销业务
➢选中此选项:系统增加【委托代销】菜单项,增加委托代销明细账等报表。填制销售订单时业务类型可以选择委托代销。
委托代销必有订单
➢选中此选项:委托代销发货单,只能参照订单不能手工增加。选中有委托代销业务,此选项才可选。
发货检验
➢选中选项:如果委托代销发货 单表体存货为质检存货,则发货 单需要报检,检验完成后才可以 出库。
并可选择是否生成委托代销调整单,对结存价税合计进行金额调整。
4. 委托代销调整单:在委托代销业务中,可以通过委托代销调整单调整货物的委托代销结
存金额(价税合计),数量没有变化。委托代销调整单审核后记入委托代销报表,调整后 的结存金额=原结存金额+调整单价税合计。
5. 委托代销结算单:委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据,作为
U8+网络分销12.1-销售及应收——用友全产品PPT
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础,系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价,供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置,无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过,保存后以此次设置的折扣为准,
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条,取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现,优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准,即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”,按客户倒扣,则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”,选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表,自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时,可先设置批量折扣台阶档案(基本档案-标准目录-批量折扣台阶),设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置,无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过,保存后以此次设置的折扣为准,即
U8销售管理
零售日报
生成
销售发货单
生成
销售出库单
零售接口
U861支持与《零售管理》中的直营店建立数据接口。
直营店
销售管理
零售 数据
收款 数据
零售日报 现结
零售数据 自动处理
零售接口处理流程
库存管理
销售出库单 自动审核
销售出库单 已审核
销售管理
零售数据、收款数据 零售日报 已现结
生成
复核
零售日报 已复核 生成
销售调拨单
生成
销售发货单
生成
销售出库单
零售日报
零售业务指商业企业用户将商品销售给零售客户的销售方式, 本系统通过零售日报的方式接收用户的零售业务原始数据。 零售日报不是原始的销售单据,是零售业务数据的日汇总。
零售业务针对用户中批零兼营的业务,例如:采用专卖店、 专业店面向最终消费者完成销售的业务,利用零售日报实现 零售数据的收集。
委托报价单
委托出库单
委托代销单据
委托代销 报价单
委托代销结 算单调整
生成
委托代销 调整单
调整余额
委托代销 账表
调整结算价
委托代销
委托代销
订单
参照
发货单
结算
委托代销 结算单
生成
委托代销 销售发票
核销 销售收款单
出库
退回
结算退回
生成
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销 结算退回单
代垫费用
在销售业务中,代垫费用指随货物销售所发生的,不通过发 票处理而形成的,暂时代垫将来需向客户收取的费用项目, 如运杂费、保险费等。 代垫费用实际上形成了用户对客户的应收款,代垫费用的收 款核销由《应收款管理》处理。
U861销售管理
生成
销售出库单
零售接口
U861支持与《零售管理》中的直营店建立数据接口。
直营店
零售 数据 零售日报 现结 收款 数据 零售数据 自动处理
销售管理
零售接口处理流程
库存管理 销售管理
零售数据、收款数据 零售日报 已现结
应收款管理
现结收款单
复核
自动核销
零售日报 已复核
审核
零售日报 已审核
直接录入 销售费用 支出单
在发票中 录入
包装物租借
在销售业务中,有的企业随货物销售有包装物(或其它物品 如搬运工具等,本系统中统称为包装物)租借业务。包装物 出租、出借给客户使用,企业对客户收取包装物押金。
1、客户根据发货单、发票租用或借用包装物,缴纳押金,销 售部门收取押金并通知仓库进行包装物出库。 2、客户使用完包装物后,退还包装物。企业办理包装物入库, 核销客户的包装物租借数量余额;进行押金退款,冲减客户 的押金余额。 3、用户可以查询包装物租借统计表。
直运业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务,由供应商直 接将商品发给企业的客户;结算时,由购销双方分别与企业 结算。 直运业务包括直运销售业务和直运采购业务,没有实物的出 入库,货物流向是直接从供应商到客户,财务结算通过直运 销售发票、直运采购发票解决。
必有订单直运业务
直运销售订单
直运采购订单
委托报价单
委托出库单
委托代销单据
委托代销 报价单 委托代销结 算单调整 生成 委托代销 调整单 调整余额 委托代销 账表
调整结算价 委托代销 订单 委托代销 发货单 委托代销 结算单 委托代销 销售发票
参照
结算
生成
用友U8销售的管理
销售管理
4
销售管理
5
这样销售订单就弄好了.
销售管理
调拨单
操作路径:供应链-销售管理-销售调拨-销售调拨单 操作步骤:①按增加按钮,增加一张销售订单.
②在调拨单页签中填写事项 ③保存,审核
销售管理
2
销售管理
3
销售管理
销售发票
操作路径:供应链-销售管理-销售开票-销售普通发票 操作步骤:①在增加按钮中,点击,增加一张单据
销售管理
销售订单
操作路径:供应链—销售订单—销售订货—销售订单
操作步骤:①点击增加按钮,新增一张销售订单页面. ②添加订单相关事项. ③保存 ④审核
1
销售管理
2
销售管理
3
销售管理
4
这张销售订单就完成了.
销售管理
发货单
操作路径:供应链—销售管理—销售发货—发货单 操作步骤:①打开销售发货单页签,点击增加按钮.
销售管理
销售管理
整个销售管理操作业务完成了,其他的业务 操作和以上的步骤雷同,请参照操作就可以 了.
其他报表的查询,和我的报表操作基本是 一样的.请对照查询.
孙跃飞
②出现一个对话框(过滤条件选择—参照订单)进行过滤,也可以在页 签上进行填写.
③在弹出的对话框中选择,要发货的那个订单。双击选项栏出现Y字, 下面发货单参照订单.
④选择好了,点击确定按钮后产成下面的单据(生成发货单). ⑤核对发货单,点击保存。之后审核这张订单就做完了.
销售管理
1
销售管理
2
销售管理
②过滤 ③选择参照关系 ④核对,保存,审核.
销售管理
1
销售管理
2
销售管理
用友U8销售管理课件.ppt
第二章 核心内容 – 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接口
第三章 分支流程 – 发货签回 – 发退货质检 – 返利换票业务 – 代垫费用、费用支出
– 委托代销结算退回单 :委托代销结算单的红字单据,它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。
– 委托代销调整单:没有单据关联关系,调整货物的委托代销结存金额, 数量不调整,在委托代销发货单列表中有列示(作用:如发货数量为1, 单价为10,但结算时结算单单价为12,造成余额为-2,可以做调整单 调0)。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口,可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单:在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单:可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成,按行记录行生成,结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成,被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致,保存后即回写发货单的结算数量,
• 委托代销统计表:查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额(可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计,有些项目在明细账中无法分组统计,如客 户分类)。
• 委托代销备查簿:《库存管理》系统表,类似明细账,以单据日期排序,不可分组汇总。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程,都 是通过结算生成发票。
退货单
参照订单生成红字发票:减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单
用友U8 销售管理 课件
3.2.1、普通销售-先发货后开票--退货业务
先发货后开票业务-退货业务 开票后退货-业务流程:
退货单
自动生成 红字出库单(库存系统)
参照退货单生成 红字销售发票
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务-退货业务
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、 数量等不符合要求而将已购货物退回本企业 的业务。退货单是发货单的红字单据。
在先发货后开票业务模式下,退货分为两种情况: 开票前退货 开票后退货
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务-退货业务 开票前退货-业务流程:
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务
案例3:两张(或多张)发货单汇总开具一张发票
2009/03/17业务一部向昌新贸易公司出售 电脑(P3)10台,报价为6400元,货物从 成品仓库发出。
2009/03/17业务二部向昌新贸易公司出售 激光打印机5台,报价为2300元,,货物从 外购品仓库发出。
3.1初始设置
3.1.1系统启用 3.1.2销售选项 3.1.3销售期初余额
3.1初始设置
销售期初余额 1、期初发货单 处理建账日之前已经发货、出库,尚未开发票的业务, 包括普通销售、分期收款发货单。 操作路径:设置-期初录入-期初发货单
2、期初委托代销发货单 前提:启用了“委托代销”业务 可以录入启用日之前已经发生但未完全结算的委托代销 发货单。 操作路径:设置-期初录入-期初委托代销发货单
销售管理-U8
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课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
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课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
一、课程概述
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ,” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意: ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置,
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管,还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
用友ERPU8企业应用套件V8.60销售培训—供应主管念(ppt 63页)
•自动补货,保证旺季不断货
•基于ROP计划,自动生成采 购计划,这种采购计划决定 应该采购什么,采购多少, 帮助企业及时调整采购时点 偏差,减少采购的盲目性, 和缺货的概率,解决旺季商 品不断货的情况。
•存货再订货点量设置、ROP方案设置 、ROP运算、生成采购计划、
用友ERPU8企业应用套件V8.60销售 培训—供应主管念(ppt 63页)
是这种事后解释对采购业务有意
义和价值吗?
如何严格控制采购人员按照 采购合同执行采购业务和采购 结算 ?
•—启用应用系统报警 •—设定合同类型,选择合同 控制点
用友ERPU8企业应用套件V8.60销售 培训—供应主管念(ppt 63页)
•合同执行报警与控制
•采购主管可及时控制未按合 同严格执行的采购业务,有
•供应商的供货质量如何保证?
•供货质量有没 有保证?
我需要对供应商的能力持续评估 与审计
• 与供应商签约后,我还是提心供应商的 价格是不是最低,质量、交货期能不能 有保证
如何对供应商进行审计? 表现为:随着企业的发展,供应商在不断的变化,我需要持
续地对供应商的供货质量、交货期及服务、价格等进行评估和动态监 控,阶段性地对供应商进行审计。
同货款没支付呢?”。。。。。。
如何才能清楚的了解采购合 同的执行情况 ?
•—设定采购合同履行跟踪设 置 •—采购类合同执行 •—查询合同履行跟踪表
用友ERPU8企业应用套件V8.60销售 培训—供应主管念(ppt 63页)
•合同执行情况一目了然
•采购合同履行情况一目了然, 使得采购订单下达有据可依, 采购付款清晰明确,从而避 免采购部门、财务部门、供 应商之间的无效沟通,真正 降低采购风险;
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
在本系统选项中启动。
业务规则
分期收款业务只能先发货后开票,不能开票直接发货,如果手工 新增发票,业务类型不能选择“分期收款”。
核心流程-委托代销
概述
委托代销业务,指企业将商品委托他人进行销售,但商品所有权 仍归本企业的销售方式。委托代销商品销售后,受托方与企业进行结 算,并开具正式的销售发票,形成销售收入,商品所有权转移。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口,可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单:在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单:可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成,按行记录行生成,结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成,被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致,保存后即回写发货单的结算数量,
业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务。
业务启用
在本系统或《库存管理》系统选项中设置,在其中一个系统的设 置,同时改变在另一个系统的选项。
业务规则
委托代销业务只能先发货后开票,不能开票直接发货。 可以设置委托代销必有订单业务模式
◇委托代销相关单据、账表
单据
报价单、订单同普通销售,只是业务类型为“委托代销”;
销售 业务流程
销售订单
销售发货单
销售发票
手
销
销
工
售
售
填
报
合
制
价
同
单
销售出库单
销售结算
应收系统
业务规则
在销售流程中,销售报价单、销售订单为可选单据,根据企业实际管 理需求而定。 发货单、发票要求最后的总金额大于等于0,但允许单据中的某存货 数量、金额为负数。 退货单、发票要求最后的总金额小于等于0,但允许单据中的某存货 数量、金额为正数。 发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致,销售订单没 有此限制。 专用发票合计金额不可以等于0,普通发票可以。
允限销:设置客户允销限销的范围,即可以或不可以向某客户销售哪些 商品。
ATO(Assemble-to-Order) :指面向订单装配,即接受客户订单后方
可下达生产装配。
PTO (Pick-to-Order) :指面向订单挑选出库,不需要下达生产。
系统主要功能
《销售管理》是用友ERP-U8供应链的重要组成部分,提 供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程,支持普通 销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多 种类型的销售业务,并可对销售价格和信用进行实时监控。 用户可根据实际情况对系统进行定制,构建自己的销售业 务管理平台。
销售管理
用友软件股份有限公司
导航
第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据
第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口
第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出
订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题
零售日报:零售终端销售业务数据的日汇总,不是原始的销售单据。
导航
第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据
第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口
第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程,都 是通过结算生成发票。
委托代销单据流程图
委托代销 报价单
委托代销结 算价调整
选择 生成
委托代销 发货单
调整结算价
委托代销 订单
委托代销 参照 发货单
委托代销 结算单
生成
委托代销调整单:可以手工增加,也可由委托代销结算价调整自 动生成(金额=未结算数量×差价),增加或减少委托代销账表 的发货金额(价税合计),在委托代销发货单列表中有显示。
收款单 销售发票
收款单
◇先票后货
开票直接发货:指根据销售订单或其他销售合同,向客户开具销售发
票,客户根据发票到指定仓库提货。
先开票后发货业务流程 销售报价单
销售订单 参照
发票复核后,自动 生成已审核的发货 单,不允许弃审, 删改。
销售发票 生成 销售发货单
单据关系 销售报价单
销售订单
一对多 多对多
概述
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务,货物提前发给客户, 分期收回货款,业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开票, 成本核算流程不同于普通销售,在《存货核算》时再详述。
分期收款销售的特点是:一次发货,当时不确认收入,分次确认 收入,在确认收入的同时配比性地转成本。
分期收款发出商品业务适用于类似商场、超市等销售模式。
普通销售业务根据“发货-开票”的实际业务流程不同, 可以分为两种业务模式:
先发货后开票模式:先开发货单,参照发货单生成发票; 开票直接发货模式:先开发票,自动生成发货单。
业务流程
1. 销售部门制订销售计划。 2. 销售人员按照销售计划,与客户签订销售合同或协议
(通常附有销售报价单)。 3. 销售部门根据销售协议填制销售订单。 4. 销售部门参照销售订单填制销售发货单。 5. 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。 6. 销售部门根据销售发货单填制发票。 7. 将销售发票传到财务部门进行收款结算。
签收的单据,一般是在发货单上签名确认实收数量。
销售发票:确认销售收入、应交销售税金,计算销售成本、利润和应收账款确
认的依据,也是客户确认实物所有权的凭据 。(利润=收入-成本)
销售调拨单:给有销售结算关系的客户(客户实际上是销售部门或分公司)开
具的原始销售票据,是一种特殊的确认销售收入的单据,类似销 售发票,但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。
必有订单业务模式
必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式,订单是整个销售 业务的核心,必须依据订单填制发货单、发票(即不可手工增加),通过销售订单可 以跟踪销售的整个业务流程。
普通销售必有订单 委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制
操作流程如下
进入系统的业务工作界面 1.点击供应链菜单下的销售管理模块下的销售订货的一鼠标双 击销售订单出现以下界面
订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题
销售取价 价格政策 价类设置 允限销控制 信用控制 分摊商业折扣 防伪税税控 第六章 常见问题
商品、换货 单价计算规则 金额计算问题
核心流程-普通销售
概述
普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以 根据企业的实际业务应用,结合本系统对销售流程进行可选 配置。
支持以销售订单为中心的必有订单业务模式,通过销 售订单跟踪销售的整个业务流程,并可进行客户的允限销 管理。
销售业务类型
《销售管理》系统支持四种业务类型:
普通销售:日常销售业务。 直运业务:指产品无需入库即可完成购销业务,由供应商直接
将商品发给企业的客户;结算时,由购销双方分别 与企业结算。 分期收款:货物提前发给客户,分期收回货款。 委托代销:商品委托他人进行销售。
销售单据
销售报价单:企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息,双方达成
协议后,转为有效力的销售订单。
销售订单:根据销售订单组织货源,并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 发货单:销售方给客户发货的凭据,也可作为仓库出货的依据。 发货签回单:发货签回单是客户在收到货物以后,在发货单上签属的结果或是
一对一
如:一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
收款单 销售发票
收款单
销售生单:生成 库存生单:参照
销售出库单
发票发货单
销售出库单
◇退货业务-开票前
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原
因,而将已购货物退回给本单位的业务。
系统通过退货单处理退货业务,退货单的单据关系与处理同发货单 业务规则
参照订单生成的退货单、手工填制的退货单可以生成红字发票; 参照发货单生成的退货单不可以生成发票,累计退货数量≤0时,不可参照。 默认退货数量=开票数量+已退货数量-原发货单数量
开票前退货流程一
销售订单
发货单
退货单
销售发票
参照订单生成发货单:增加订单表体发货数量、件数、金额 参照发货单生成发票:增加发货单表体开票数量、件数、金额
◇委托代销相关单据、账表
账表
委托代销明细账:详细记录货物明细的委托代销发出情况、结算及结余情况,也可以进行分组汇 总(可以按单据审核状态过滤)。 委托代销统计表:查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额(可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计,有些项目在明细账中无法分组统计,如客 户分类)。 委托代销备查簿:《库存管理》系统表,类似明细账,以单据日期排序,不可分组汇总。
增加订单表体开票数量、件数、金额 参照发货单生成退货单:增加发货单表体退货数量
不能参照退货单生成发票
开票前退货流程二
销售订单
发货单
退货单
销售发票
参照订单生成退货单:减少订单表体发货数量、件数、金额 参照退货单生成发票:
◇退货业务-开票后
开票后退货流程一
销售订单
发货单
销售发票
退货单
红字销售发票
参照订单生成退货单:减少订单表体发货数量、件数、金额 不修改发货单
点击增加按钮填入相关相信:如客户名称,销售类型,商品名称, 数量,报价…
2.当销售人和客户协商好发货时间后在销售管理模块下的销 售发货下双击发货单如图