内部审计调查问卷

合集下载

审计公司调查问卷范文模板

审计公司调查问卷范文模板

一、基本信息1. 被审计单位名称:2. 联系人姓名:3. 联系人职务:4. 联系电话:5. 电子邮箱:6. 调查时间:二、组织结构及内部控制概述1. 请简要描述贵公司的组织结构,包括主要部门及其职能。

2. 贵公司是否建立了内部控制体系?请简要说明内部控制的主要内容和目标。

3. 贵公司内部控制体系的主要设计原则有哪些?三、财务报告及会计政策1. 请简要说明贵公司的财务报告编制流程。

2. 贵公司是否采用统一的会计政策?如有不同,请说明原因及具体差异。

3. 贵公司是否定期对会计政策进行评估和修订?四、货币资金管理1. 货币资金的收支是否经过授权审批?2. 现金和银行存款日记账是否定期与总账核对?3. 是否设有专职出纳员,并明确其职责?4. 现金盘点是否定期进行,并由独立人员进行?5. 是否有完善的资金管理制度,包括资金调拨、报销、审批等流程?五、存货及固定资产管理1. 存货采购、验收、入库、出库等环节是否经过授权审批?2. 是否定期对存货进行盘点,并记录盘点结果?3. 固定资产的购置、验收、使用、维护、处置等环节是否经过授权审批?4. 是否有完善的固定资产管理制度,包括固定资产的账务处理、折旧政策等?六、销售及采购管理1. 销售合同签订、履行、结算等环节是否经过授权审批?2. 采购合同签订、履行、结算等环节是否经过授权审批?3. 是否有完善的销售和采购管理制度,包括合同管理、价格管理、质量管理等?七、风险管理1. 贵公司是否建立了风险管理框架?2. 贵公司是否定期对风险进行识别、评估和控制?3. 是否有专门的风险管理部门或人员负责风险管理?八、合规性检查1. 贵公司是否定期进行合规性检查?2. 是否有专门的合规性检查部门或人员?3. 合规性检查的范围和频率如何?九、内部审计1. 贵公司是否建立了内部审计制度?2. 内部审计的职责和权限是什么?3. 内部审计的主要内容和频率如何?十、其他1. 请列举贵公司目前面临的主要风险和挑战。

审计对象调查问卷模板范文

审计对象调查问卷模板范文

一、基本信息1. 单位名称:_________________________2. 单位地址:_________________________3. 联系人:_________________________4. 联系电话:_________________________5. 问卷填写人:_________________________二、内部控制环境1. 单位是否制定了内部控制制度?________(1)是(2)否2. 内部控制制度是否经过全体员工培训和传达?________(1)是(2)否3. 内部控制制度是否定期进行评估和更新?________(1)是(2)否4. 单位是否设立了内部审计部门?________(1)是(2)否5. 内部审计部门是否独立于其他部门?________(1)是(2)否三、风险评估与控制活动1. 单位是否建立了风险评估机制?________(1)是(2)否2. 风险评估机制是否覆盖了所有业务领域?________(1)是(2)否3. 单位是否对关键风险制定了应对措施?________(1)是(2)否4. 风险应对措施是否得到有效执行?________(1)是(2)否5. 单位是否定期进行风险回顾和调整?________(1)是(2)否四、信息与沟通1. 单位是否建立了信息沟通机制?________(1)是(2)否2. 信息沟通机制是否确保了信息的及时传递?________(1)是(2)否3. 单位是否鼓励员工报告风险和异常情况?________(1)是(2)否4. 单位是否对报告的风险和异常情况进行调查和处理?________(1)是(2)否五、监督与改进1. 单位是否定期对内部控制进行监督?________(1)是(2)否2. 内部控制监督是否覆盖了所有业务领域?________(1)是(2)否3. 单位是否对内部控制问题进行整改?________(1)是(2)否4. 整改措施是否得到有效执行?________(1)是(2)否六、其他需要说明的情况(请在此处填写其他需要说明的情况)问卷填写人签名:_________________________填写日期:_________________________注:本问卷旨在了解单位内部控制状况,所有回答将严格保密。

《内部审计调查问卷》word版

《内部审计调查问卷》word版

内部审计调查问卷一. 基本情况1. 单位名称:(请加盖单位或部门公章)地址:邮编:2. 你的单位性质?行政机关事业单位国有企业民营企业中外合资外商独资乡镇企业其它,请说明3. 你单位主要(主营)业务所属的行业?4. 你单位注册登记在(省、自治区、直辖市),是(否)为上市公司?在国内上市时间,地点,在国外上市时间,地点,发行的股票为股?5. 你单位的员工总数是多少?少于100100-9991000-24992500-49995000-999910000-2499925000-4999950000或更多6. 请简单介绍你单位的基本情况(成立的时间、背景、主营业务、规模、资产总额、年销售额、利润总额等)。

二. 内部审计组织建设1. 你单位内部审计机构名称?成立时间?2. 内部审计机构负责人姓名电话内部审计机构对外了解人姓名电话3. 内部审计机构在单位中的设置情况?独立的职能部门与纪检监察合署办公设在财务部门与人事部门合署办公审计中心其它,请说明4. 内部审计部门在单位中的隶属关系?(可多选)董事会或审计委员会监事会总经理副总经理纪委书记总会计师其它,请说明5. 你单位内部审计机构的管理体制设置和隶属关系需要进行哪些方面的改革?6. 你单位下属机构共家?其中,设置内部审计机构家?7. 你单位根据哪些规定来进行内部审计工作?监督部门制定的规定或规范公司章程单位内部审计规定8. 你单位(本级及所属单位)从事内部审计工作的人数是名?其中,专职人员名,兼职名。

9. 在你单位的内部审计人员中:会计师人审计师人经济师人工程师人高级会计师人高级审计师人高级经济师人高级工程师人注册内部审计师(CIA)人注册会计师(CPA)人内部审计人员岗位资格证书人其它,请说明10. 在你单位内部审计人员中:博士人硕士人本科人大专人其它人11. 你单位的内部审计人员在参加最高教育时所学的专业:经济学法学理学工学管理学其它,请说明12. 你单位从事内部审计工作年限1至5年人5至10年人10至20年人20年以上人13. 你单位对内部审计人员最低学历要求?大专本科研究生其它,请说明三. 内部审计工作情况1. 你单位开展审计工作一般属于?事后审计以事后审计为主,部分业务前移到事中审计事后、事中、事前审计同时做其它,请说明2. 你单位开展审计工作的主要模式是?账项基础审计制度基础审计风险导向审计多种方法交叉使用3. 你单位的内部审计机构经常开展的审计项目(可多选)?财务审计经济责任审计效益审计内部控制与风险管理审计投资审计专项审计(调查)其它,请说明4. 2005年,你单位共完成审计项目个?其中:财务审计个效益审计个经济责任审计个基本建设审计个内部控制与风险管理审计个专项审计(调查)个其它个5. 2005年,你单位共查出损失浪费金额万元增加效益万元发现大案要案线索件提出建议意见被采纳条向司法机关移送案件件建议给予行政处分人移送司法机关处理人财务决算审签个6. 内部审计的工作业绩是(否)在4. 5两项的内容中得到充分反映,如否,还应有何内容要反映(请列举)。

公司审计的调查问卷模板

公司审计的调查问卷模板

一、基本信息1. 公司名称:____________________2. 调查时间:____________________3. 被调查人姓名:____________________4. 职务:____________________5. 部门:____________________二、内部控制环境1. 公司是否建立了完善的内部控制制度?- 是()否()2. 公司内部控制制度是否得到有效执行?- 是()否()3. 公司内部控制制度是否定期进行评估和更新?- 是()否()4. 公司内部控制制度是否得到全体员工的认同和支持? - 是()否()三、风险评估1. 公司是否定期进行风险评估?- 是()否()2. 公司风险评估流程是否规范?- 是()否()3. 公司风险评估结果是否得到有效利用?- 是()否()4. 公司是否对重大风险制定了应对措施?四、控制活动1. 公司采购流程是否规范?- 是()否()2. 公司销售流程是否规范?- 是()否()3. 公司存货管理是否规范?- 是()否()4. 公司资金管理是否规范?- 是()否()5. 公司固定资产管理是否规范?- 是()否()五、信息与沟通1. 公司是否建立了有效的信息沟通机制? - 是()否()2. 公司内部信息是否及时、准确传递? - 是()否()3. 公司是否定期进行内部沟通和培训? - 是()否()4. 公司是否对外部信息保持敏感?- 是()否()六、监督1. 公司是否设立了内部审计部门?2. 内部审计部门是否独立于其他部门?- 是()否()3. 内部审计部门是否定期进行审计?- 是()否()4. 公司是否对内部审计报告进行整改?- 是()否()七、其他1. 请列举公司内部控制中存在的不足之处。

2. 请提出改进公司内部控制的建议。

调查问卷填写说明:1. 请根据实际情况选择“是”或“否”进行回答。

2. 如有特殊情况,请在“备注”栏中说明。

3. 本问卷填写完毕后,请交给调查人员。

内部审计管理调查问卷模板

内部审计管理调查问卷模板

一、基本信息1. 被审计单位名称:2. 填表人姓名:3. 填表人职务:4. 被调查人姓名:5. 被调查人职务:6. 复核人姓名:7. 复核人职务:8. 调查时间:____年____月____日二、内部审计组织架构1. 请简述贵单位内部审计部门的组织架构,包括部门设置、人员配备及职责分工。

2. 内部审计部门在组织中的地位如何?是否独立于其他部门?3. 内部审计部门与其他部门的沟通协作情况如何?三、内部审计制度建设1. 贵单位是否制定了内部审计制度?如有,请列举主要制度内容。

2. 内部审计制度是否得到有效执行?如有执行不到位的情况,请说明原因。

3. 内部审计制度是否定期进行修订和完善?四、内部审计项目1. 请列举贵单位近一年内完成的内部审计项目及项目类型。

2. 内部审计项目实施过程中,是否存在以下问题?请说明原因。

a. 审计范围不明确;b. 审计程序不规范;c. 审计方法不科学;d. 审计结果不准确;e. 审计报告不完整。

3. 内部审计项目实施过程中,是否存在舞弊行为?如有,请说明情况。

五、内部审计质量控制1. 贵单位是否建立了内部审计质量控制体系?如有,请简述主要措施。

2. 内部审计质量控制体系在实施过程中,是否存在以下问题?请说明原因。

a. 质量控制措施不完善;b. 质量控制执行不到位;c. 质量控制结果不理想。

3. 内部审计部门是否定期对审计项目进行质量评估?六、内部审计成果运用1. 贵单位内部审计成果在哪些方面得到了应用?请列举具体事例。

2. 内部审计成果在促进企业内部控制建设、提高企业管理水平等方面发挥了哪些作用?3. 内部审计成果在推动企业合规经营、防范风险方面取得了哪些成效?七、内部审计人员素质1. 贵单位内部审计人员是否具备以下素质?请说明情况。

a. 专业知识;b. 审计技能;c. 职业道德;d. 沟通能力;e. 团队协作能力。

2. 内部审计人员是否定期接受培训和考核?如有,请说明培训内容和考核方式。

内部审计调查问卷模板

内部审计调查问卷模板

一、基本信息1. 单位名称:____________________2. 单位性质:____________________3. 单位行业:____________________4. 联系人:____________________5. 联系电话:____________________二、内部审计组织架构1. 内部审计部门设置情况:(1)内部审计部门是否独立设置?(2)内部审计部门负责人是否由公司高层领导直接任命?(3)内部审计部门人员数量及构成情况?2. 内部审计部门职责:(1)内部审计部门是否负责公司内部控制制度的制定和实施?(2)内部审计部门是否负责对公司各部门、各业务流程进行审计?(3)内部审计部门是否负责对公司财务报表进行审计?三、内部审计制度与规范1. 内部审计制度:(1)公司是否制定了内部审计制度?(2)内部审计制度是否明确了内部审计的职责、权限和程序?(3)内部审计制度是否得到有效执行?2. 内部审计规范:(1)公司是否制定了内部审计规范?(2)内部审计规范是否对内部审计人员的行为进行了规范?(3)内部审计规范是否得到有效执行?四、内部审计项目与范围1. 内部审计项目:(1)公司内部审计项目数量及种类?(2)内部审计项目是否覆盖了公司主要业务领域?(3)内部审计项目是否定期进行?2. 内部审计范围:(1)内部审计范围是否包括公司各部门、各业务流程?(2)内部审计范围是否包括公司分支机构?(3)内部审计范围是否包括公司境外业务?五、内部审计方法与程序1. 内部审计方法:(1)公司内部审计方法是否包括风险评估、现场审计、后续审计等?(2)内部审计方法是否结合了传统审计和现代审计技术?(3)内部审计方法是否注重证据收集和分析?2. 内部审计程序:(1)内部审计程序是否包括审计计划、现场审计、审计报告等环节?(2)内部审计程序是否明确了审计时间、审计内容和审计方法?(3)内部审计程序是否确保了审计结果的客观性和公正性?六、内部审计结果与整改1. 内部审计结果:(1)内部审计结果是否对公司的内部控制和风险管理提出了改进建议?(2)内部审计结果是否对公司的经营管理和经济效益提出了改进建议?(3)内部审计结果是否对公司的合规性提出了改进建议?2. 内部审计整改:(1)公司是否对内部审计结果进行了整改?(2)内部审计整改措施是否得到有效执行?(3)内部审计整改效果如何?七、内部审计信息化建设1. 内部审计信息化程度:(1)公司内部审计信息化程度如何?(2)内部审计信息化建设是否有助于提高审计效率和质量?(3)内部审计信息化建设是否得到了公司高层的重视和支持?2. 内部审计信息化需求:(1)公司内部审计信息化建设还存在哪些不足?(2)公司内部审计信息化建设还需要哪些支持和保障?(3)公司内部审计信息化建设的发展方向是什么?请您根据实际情况,认真填写以上问卷,感谢您的支持与配合!。

热力公司审计调查问卷模板

热力公司审计调查问卷模板

被审计单位:____________________填表人:____________________被调查人:____________________复核人:____________________调查时间:____________________编号:____________________一、公司概述1. 请简要介绍公司的主要业务范围和经营模式。

2. 公司目前的组织结构是怎样的?请列出主要部门和职责。

3. 公司内部控制制度是否健全?请简要描述。

二、货币资金管理1. 出纳人员是否兼管审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记?2. 现金盘点是否由出纳一人进行?是否定期进行?3. 用于结算的印章是否分开保管?4. 用款申请是否在获得批准后才办理?5. 支出是否均有审批手续?6. 库存现金是否置于安全位置,并规定保管责任?7. 是否规定不允许出租出借账户,是否规定不允许白条抵库?8. 是否及时核对银行对账单,未达账项是否及时查找原因并处理?9. 现金、银行存款日记账是否定期与总账核对,不一致时是否及时查找原因?10. 现金日记账是否做到日清月结。

三、存货管理1. 采购部门、验收部门、保管部门、财务会计部门是否分开?2. 采购计划、领料单是否经过有关主管或其他经授权的人审批?3. 验收报告是否预先连续编号,并妥善保管?4. 财务会计部门是否根据核对无误的请购单、订货单、验收报告及购货发票编制记账凭证?5. 是否定期盘点存货,并把盘点结果记录于盘点表?6. 存货的入库、出库、盘点是否有明确的责任人和操作流程?四、固定资产管理1. 固定资产购买和处置的授权、执行是否分开?2. 固定资产的验收、使用和记录是否分开?3. 是否设置固定资产卡片,并定期进行核对?4. 固定资产的折旧方法和折旧期限是否合理?5. 固定资产的维修保养是否定期进行?五、销售与收款管理1. 销售合同签订、执行、结算是否规范?2. 销售收入的确认是否准确及时?3. 收款流程是否规范,是否存在挪用或侵占资金的风险?4. 是否定期对销售数据进行核对和分析?六、采购与付款管理1. 采购流程是否规范,是否存在利益输送的风险?2. 供应商选择是否合理,是否存在潜在的利益关联?3. 付款流程是否规范,是否存在挪用或侵占资金的风险?4. 是否定期对采购数据进行核对和分析?七、其他1. 公司是否定期进行内部审计?2. 内部审计部门是否独立于被审计部门?3. 公司是否对内部审计发现的问题进行了整改?4. 公司是否建立了有效的风险管理体系?调查问题答案是否不适用,请在此处备注:____________________请注意:本问卷仅为调查参考,具体问题可根据实际情况进行调整。

审计体系调查问卷模板

审计体系调查问卷模板

一、基本信息1. 公司名称:2. 所属行业:3. 公司规模(员工人数):4. 财务年度:5. 联系人姓名:6. 联系电话:7. 电子邮箱:二、组织架构与职责1. 公司内部审计部门设置情况:a. 是否设立内部审计部门?b. 内部审计部门的人员编制及职责范围?c. 内部审计部门与其他部门的沟通协调情况?2. 内部审计部门负责人情况:a. 负责人姓名:b. 负责人职称:c. 负责人任职时间:3. 内部审计部门人员配置情况:a. 人员总数:b. 人员构成(审计师、助理审计师、审计员等):c. 人员培训及资质情况:三、审计程序与方法1. 审计计划:a. 审计计划的编制依据及流程?b. 审计计划的审批流程?c. 审计计划的执行情况?2. 审计程序:a. 审计程序的制定依据及流程?b. 审计程序的内容及执行情况?c. 审计程序中存在的问题及改进措施?3. 审计方法:a. 审计方法的运用情况?b. 审计方法的选择依据及合理性?c. 审计方法中存在的问题及改进措施?四、审计质量与效果1. 审计质量:a. 审计报告的质量控制措施?b. 审计报告的审核流程?c. 审计报告的反馈与应用情况?2. 审计效果:a. 审计发现问题的整改情况?b. 审计成果的应用情况?c. 审计效果的评价指标及评价方法?五、审计信息化建设1. 审计信息化建设情况:a. 是否采用信息化审计工具?b. 信息化审计工具的使用情况?c. 信息化审计工具的更新与维护情况?2. 审计信息系统:a. 审计信息系统的功能及覆盖范围?b. 审计信息系统的安全性与稳定性?c. 审计信息系统与其他信息系统的整合情况?六、审计与其他管理活动的结合1. 审计与内部控制:a. 审计与内部控制的关系?b. 审计对内部控制建设的影响?c. 审计与内部控制建设的结合情况?2. 审计与风险管理:a. 审计与风险管理的关系?b. 审计对风险管理的影响?c. 审计与风险管理的结合情况?请在以下问题中选择“是”、“否”或“不确定”进行回答,并简要说明理由。

关于内部审计人员基本情况调查及征求加入内部审计人才库意见的函

关于内部审计人员基本情况调查及征求加入内部审计人才库意见的函

关于内部审计人员基本情况调查及征求加入内部审计人才库意
见的函
尊敬的先生/女士:
你好!我是[公司名称]的内部审计部门负责人。

为了改进我们的内部审计工作,我们计划进行一项关于内部审计人员基本情况的调查,并征求您对加入我们的内部审计人才库的意见。

希望您能抽出一些时间填写以下调查问卷,并与我们分享您的宝贵建议。

1. 姓名:
2. 年龄:
3. 学历:
4. 相关工作经验(请注明公司名称及担任的职位):
5. 是否持有相关审计资格认证(如CIA、CPA等):
6. 您对内部审计的理解:
7. 您个人认为,内部审计人员应具备哪些基本能力和素质?
8. 您个人在内部审计领域的专长是什么?
9. 您对加入我们的内部审计人才库是否有兴趣?如果是,请附上您的简历。

10. 其他任何您认为对我们了解您并加以选拔的信息。

您的回答将对我们招募合适的内部审计人员以及提升内部审计工作的质量起到重要作用。

我们将严格保密您的个人信息和回答内容。

谢谢您的参与!
最诚挚的问候,
[您的姓名] [公司名称] [联系方式]。

内部审计现状调查问卷模板

内部审计现状调查问卷模板

尊敬的受访者:您好!为了全面了解我国企业内部审计的现状,提高内部审计工作水平,我们特制定此问卷。

本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于统计分析,请您根据实际情况认真填写。

感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 公司名称:(请填写公司全称)2. 所属行业:(请选择)A. 制造业B. 服务业C. 交通运输业D. 批发零售业E. 其他(请注明:_________)3. 公司规模:(请选择)A. 小型(员工人数少于100人)B. 中型(员工人数100-500人)C. 大型(员工人数500人以上)4. 您在公司的职位:(请选择)A. 高级管理人员B. 中级管理人员C. 一般员工D. 内部审计人员二、内部审计组织架构5. 公司是否设立内部审计部门?(请选择)A. 是B. 否6. 内部审计部门在组织架构中的层级:(请选择)A. 独立部门B. 属于财务部门C. 属于行政部门D. 属于其他部门7. 内部审计部门的人员编制:(请选择)A. 1-5人B. 6-10人C. 11-20人D. 20人以上三、内部审计工作内容8. 内部审计部门主要负责哪些工作?(可多选)A. 风险评估B. 内部控制C. 合规性审查D. 财务审计E. 专项审计F. 其他(请注明:_________)9. 内部审计部门在过去一年内进行了多少次审计?(请选择)A. 1-5次B. 6-10次C. 11-20次D. 20次以上10. 内部审计部门在审计过程中遇到的主要困难有哪些?(可多选)A. 审计范围过广B. 审计时间不足C. 审计人员专业能力不足D. 审计对象配合度不高E. 其他(请注明:_________)四、内部审计工作效果11. 内部审计部门在提高公司内部控制水平方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差12. 内部审计部门在发现和防范公司风险方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差13. 内部审计部门在提高公司经济效益方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差五、其他14. 您认为内部审计部门在公司发展中的作用是什么?(请选择)A. 保障公司合规经营B. 提高公司内部控制水平C. 发现和防范公司风险D. 提高公司经济效益E. 其他(请注明:_________)15. 您对公司内部审计工作的建议和意见:(请简要描述)感谢您的参与!祝您工作顺利!。

审计部问卷调查

审计部问卷调查

1、你对内部审计工作的性质、内容了解程度如何?A:很了解B:一般了解C:不了解2、您认为,目前审计部职工队伍素质如何?A:整体水平较高B:整体水平不高C:正在起步,有待提高3、审计人员在基层审计的工作效率如何?A:高B:一般C:较低4、您在接待审计人员时,是否存在下列情况?A:遇到审计人员故意刁难B:审计人员将审计证据用于不当用途C:态度生硬D:吃、拿、卡、要E:私下交易F:违背授权原则,自作主张G:纪律涣散5、您在接到审计报告,与审计部交换意见时,情况如何?A:容易沟通而不失原则B:容易沟通而失原则C:不容易沟通6、审计人员在基层审计的态度如何?A:好B:一般C:较差7、您觉得目前审计部门的权威性怎样?A:高B:一般C:较低8、审计部提出的审计整改建议或者管理建议是否可行?A:可行,具有较高的价值B:没有针对性C:可行与否无所谓,反正我们都要接受9、你希望审计部在企业的定位是哪种角色?A:企业里的经济警察B:企业里的经济良医C:部门的战略伙伴D:以上角色兼而有之10、您认为审计部门当前工作的侧重点应该在哪些方面?A:深入开展内部控制制度评审,促进各单位完善内部控制制度B:加强对财务工作的监督,加大查处“假账”的力度C:加大对领导干部经营行为的监督力度D:为企业防范及经营风险服务E:管理职能评价F:公司治理评价11、您觉得对领导者的离任经济责任审计达到了预期的效果吗?A:效果很好B:一般C:较差12、如何看待审计部开展对领导干部的现职审计?A:将审计的“关口前移”,可以防患于未然B:现职审计没有必要,一定程度上干扰领导者的正常经营C:对我来说无所谓13、目前审计部开展的任期经济责任审计主要是对全资子公司和分公司的主要负责人,下一步有无必要开展以下范围任期内经济责任审计?A:公司各部门B:经营开发实体C:其他你认为的单位:()14、你认为以下哪些业务部门应作为审计的范围?请排序。

A:采购部门B:财务部门C:销售部门D:人事部门E:工程部门F:行政部G:其他你认为的重点:请填写在括号内()15、你认为公司内部审计应重点关注以下哪些方面?A:生产经营B:基础建设C:对外投资D:重大经营决策E:职工福利F:财务G:采购I:销售J:其他你认为重要的方面:请填写在括号内()16、职工关心的热点一直是审计部的重点内容,你认为下面哪些方面是你关注的热点?A:职工岗位薪酬B:福利基金使用C:职务与职称通道D:社会保险情况E:其他你认为的热点:请填写在括号内()17、你认为销售审计的重点应在下面哪些方面?A:销售政策B:销售价格C:应收账款D:售后服务E:销售流程F:销售结算G:其他你认为的重点:请填写在括号内()18、在审计部开展的物资采购审计中,你认为下面哪些内容值得审计关注:A:价格B:数量C:时间D:质量E:采购员F:采购制度G:结算I:其他你认为重要的内容:请填写在括号内()19、如果你任务应该开展预算执行审计,根据公司全面预算管理内容,预算执行审计可以从下列内同开展,请你选出最需要审计的五项内容:A:采购成本B:技术开发费C:职工培训费D:劳保费用E:接待费用F:办公房屋大修G:绿化费I:工程项目成本J:差旅费K:职工福利费20、您对本单位经营业绩和财务数据真实性的认识?A:真实可靠B:有一定的可信度C:没有得到发挥D:无法判断21、企业的业务内同具体可划分为下来七大类循环,你认为审计部在开展内部控制制度审计时,哪些是值得关注的重点环节:A:销售与收款循环B:购置与付款循环C:生产循环D:仓储与存货循环E:工薪与人事循环F:融资与投资循环G:货币资金循环22、您对开展工程项目审计的看法如何?A:开展工程项目审计不但很有必要,而且要加大力度B:工程审计不应局限于工程概预算,而应将重点前移C:有预算等部门把关,不用另行审计23、您需要项目审计在哪些方面提供保证服务和咨询服务?A:内部控制制度B:标杆项目经验的咨询C:不需要24、您认为工程项目审计范围的重点是:A:检修项目B:隐蔽工程C:工程量确认D:其他项目:()25、您认为工程项目审计重点应放在哪五个环节?A:设计B:招投标C:施工D:结算E:后评估F:筹资G:材料采购I:概预算审查J:资金支付K:设计变更、签证管理26、您对于工程转包、挂靠,审计应重点关注哪些方面?A:工程管理部门B:合同管理部门C:施工单位D:以上所有部门27、您认为审计和稽查种发现的问题应该采取什么方式进行披露?A:登报公示B:向集团公司领导反应C:向职工大会报告D:按问题性质,有的披露,有的可以不披露E:与被审计或者监督单位见面通气28、对审计部工作的建议和要求(请与文字说明)。

审计责任调查问卷模板范文

审计责任调查问卷模板范文

【一、基本信息】1. 被审计单位名称:2. 调查问卷编号:3. 填表人姓名:4. 填表人职务:5. 被调查人姓名:6. 被调查人职务:7. 调查时间:【二、审计责任概述】1. 请简述贵单位在审计过程中的责任和权限。

2. 贵单位是否建立健全了审计制度,包括审计计划、审计程序、审计报告等?3. 贵单位是否定期对审计人员进行培训和考核,以确保其具备相应的专业能力?4. 贵单位是否设立了审计委员会或审计小组,负责监督审计工作的开展?【三、审计计划】1. 请说明贵单位在审计计划阶段的主要工作内容。

2. 贵单位在制定审计计划时,是否充分考虑了以下因素:(1)被审计单位的风险状况;(2)审计目标;(3)审计资源;(4)审计时间安排?3. 贵单位是否对审计计划进行了审核和批准?【四、审计程序】1. 请简述贵单位在审计过程中执行的审计程序。

2. 贵单位在执行审计程序时,是否遵循了以下原则:(1)独立性;(2)客观性;(3)全面性;(4)有效性?3. 贵单位在审计过程中,是否对审计证据进行了充分收集、鉴定和运用?【五、审计报告】1. 请说明贵单位在编制审计报告时的主要工作内容。

2. 贵单位在编制审计报告时,是否遵循了以下要求:(1)真实、准确、完整;(2)客观、公正、公平;(3)清晰、简洁、易懂?3. 贵单位是否对审计报告进行了审核和批准?【六、内部审计】1. 贵单位是否建立了内部审计制度,包括内部审计计划、内部审计程序、内部审计报告等?2. 贵单位内部审计部门是否对审计工作进行监督和评价?3. 贵单位是否对内部审计部门进行了独立性和客观性的考核?【七、其他】1. 请列举贵单位在审计过程中遇到的主要困难和问题。

2. 请提出改进审计工作的意见和建议。

【八、调查问卷结束】感谢您参与本次审计责任调查问卷,您的意见和建议对我们改进审计工作具有重要意义。

请您在填写完毕后,将问卷交回或发送至以下邮箱:[邮箱地址]。

再次感谢您的支持与配合![填写单位名称][填写日期]。

审计行业调查问卷模板

审计行业调查问卷模板

尊敬的受访者:您好!为了更好地了解我国审计行业的发展现状、存在的问题以及未来发展趋势,我们特开展此次调查。

您的宝贵意见将对我们研究和改进审计工作具有重要意义。

本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于统计分析,请您放心填写。

感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 您所在的城市:A. 一线城市B. 二线城市C. 三线城市D. 四线城市及以下2. 您所在的审计机构类型:A. 会计师事务所B. 内部审计部门C. 政府审计机关D. 其他(请注明)3. 您在审计机构的工作岗位:A. 审计合伙人/合伙人B. 高级审计师C. 审计师D. 审计助理E. 其他(请注明)4. 您在审计行业的工作年限:A. 1年以下B. 1-3年C. 3-5年D. 5-10年E. 10年以上二、审计业务情况5. 您所在机构的主要审计业务领域:A. 财务报表审计B. 税务审计C. 内部控制审计D. 管理审计E. 其他(请注明)6. 您所在机构在过去一年内的审计项目数量:A. 1-10个B. 11-50个C. 51-100个D. 100个以上7. 您认为当前审计业务的主要难点是什么?(可多选)A. 审计风险控制B. 审计程序执行C. 审计人员专业能力D. 审计时间安排E. 客户满意度F. 其他(请注明)8. 您所在机构在审计业务中遇到的主要问题有哪些?(可多选)A. 审计项目数量不足B. 审计质量难以保证C. 审计收费偏低D. 审计人员流动性大E. 审计政策法规变化F. 其他(请注明)三、审计人员素质与能力9. 您认为当前审计人员的专业素质主要表现在哪些方面?(可多选)A. 审计理论知识B. 审计实践经验C. 审计职业道德D. 沟通协调能力E. 信息化技术能力F. 其他(请注明)10. 您认为审计人员应具备哪些能力才能更好地适应审计行业的发展?(可多选)A. 审计风险识别与评估能力B. 审计程序设计与执行能力C. 审计证据收集与评价能力D. 审计报告撰写能力E. 审计信息化技术运用能力F. 其他(请注明)四、行业发展趋势与建议11. 您认为我国审计行业未来发展趋势是什么?(可多选)A. 审计行业规范化B. 审计服务多元化C. 审计技术信息化D. 审计人员专业化E. 审计市场竞争加剧F. 其他(请注明)12. 针对我国审计行业的发展,您有哪些建议?(可多选)A. 加强审计人员培训B. 提高审计收费标准C. 优化审计政策法规D. 促进审计行业信息化E. 加强审计机构监管F. 其他(请注明)感谢您抽出宝贵时间填写本问卷!祝您工作顺利,身体健康![问卷结束]。

银行内审调查问卷模板

银行内审调查问卷模板

尊敬的员工:您好!为了加强我行内部审计工作,提高审计质量,我们特开展此次内审调查问卷。

您的宝贵意见将有助于我们更好地改进工作,提升服务质量。

请您根据实际情况认真填写以下问卷,感谢您的支持与配合。

一、基本信息1. 您所在的部门:()A. 信贷部门B. 财务部门C. 审计部门D. 运营部门E. 其他部门2. 您的职务:()A. 主任B. 副主任C. 职员D. 其他3. 您在银行工作年限:()A. 1年以下B. 1-3年C. 3-5年D. 5年以上二、内审工作满意度4. 您对我行内部审计工作的总体满意度如何?()A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意5. 您认为我行内部审计工作在以下方面表现如何?(多选)A. 审计计划B. 审计程序C. 审计报告D. 审计整改E. 审计信息化F. 其他6. 您认为我行内部审计工作在以下方面存在哪些不足?(多选)A. 审计计划B. 审计程序C. 审计报告D. 审计整改E. 审计信息化F. 其他三、内控管理7. 您认为我行内部控制体系在以下方面表现如何?(多选)A. 风险评估B. 控制活动C. 信息与沟通D. 监督检查E. 内部审计F. 其他8. 您认为我行内部控制体系在以下方面存在哪些不足?(多选)A. 风险评估B. 控制活动C. 信息与沟通D. 监督检查E. 内部审计F. 其他四、审计建议9. 您认为我行内部审计工作在哪些方面需要加强?()A. 审计范围B. 审计方法C. 审计人员D. 审计信息化E. 其他10. 您对我行内部审计工作的建议:()请您在以下选项中选择您认为最符合您观点的答案,并在相应的空白处填写您的具体意见。

五、其他11. 您认为我行内部审计工作在以下方面有哪些亮点?()A. 审计计划B. 审计程序C. 审计报告D. 审计整改E. 审计信息化F. 其他12. 您认为我行内部审计工作在哪些方面还有待提高?()A. 审计计划B. 审计程序C. 审计报告D. 审计整改E. 审计信息化F. 其他感谢您参与本次调查问卷,您的意见对我们非常重要。

内部审计需求调查问卷模板

内部审计需求调查问卷模板

尊敬的受访者:您好!为了更好地了解和满足贵单位内部审计的需求,提升内部审计工作的质量和效率,我们特制定此调查问卷。

请您根据贵单位的实际情况,如实填写以下内容。

您的宝贵意见将有助于我们改进服务,感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 单位名称:(请填写)2. 所属行业:(请填写)3. 单位规模:(请填写)A. 100人以下B. 100-500人C. 500-1000人D. 1000人以上4. 您在单位中的职位:(请填写)二、内部审计现状1. 您单位是否设有内部审计部门?(是/否)2. 内部审计部门的人员构成情况:(请填写)A. 1-3人B. 4-6人C. 7-10人D. 10人以上3. 内部审计部门的年度审计项目数量:(请填写)A. 1-5项B. 6-10项C. 11-20项D. 20项以上4. 您认为内部审计工作在贵单位的重要性如何?(请选择)A. 非常重要B. 重要C. 一般D. 不重要三、内部审计需求1. 您认为以下哪些方面是内部审计工作中最为重要的?(可多选)A. 财务审计B. 风险管理C. 内部控制D. 人力资源管理E. 法规遵从F. 其他(请填写)2. 您认为以下哪些方面是内部审计工作中最为迫切需要改进的?(可多选)A. 审计方法B. 审计技术C. 审计人员素质D. 审计质量E. 审计效率F. 其他(请填写)3. 您希望内部审计部门在哪些方面提供支持?(可多选)A. 提供审计培训B. 指导审计工作C. 审计报告分析D. 内部控制体系建设E. 风险评估与控制F. 其他(请填写)4. 您认为以下哪些因素会影响内部审计工作的开展?(可多选)A. 审计资源B. 审计时间C. 审计人员能力D. 单位领导支持E. 审计环境F. 其他(请填写)四、其他意见与建议请您在此处提出对内部审计工作的其他意见与建议:(请在此处填写)感谢您的参与!我们将会认真分析您的意见和建议,不断改进内部审计工作,为贵单位的健康发展提供有力保障。

制造业审计调查问卷模板

制造业审计调查问卷模板

尊敬的制造业企业负责人及工作人员:您好!为了深入了解我国制造业企业的经营状况,评估内部控制的有效性,优化企业管理和提高经济效益,我们特开展此次审计调查。

本问卷旨在收集企业相关信息,我们将严格保密所有数据,仅用于统计分析。

请您根据实际情况认真填写,感谢您的支持与配合。

一、基本信息1. 企业名称:2. 企业性质:(1)国有企业(2)民营企业(3)外资企业(4)其他3. 行业类别:4. 成立时间:5. 注册资本:6. 企业规模:(1)小型企业(2)中型企业(3)大型企业二、财务状况1. 2021年度营业收入:2. 2021年度净利润:3. 资产负债率:4. 主营业务收入占比:5. 利润率:6. 资产周转率:三、内部控制1. 企业内部控制体系是否建立健全?(1)是(2)否2. 内部控制制度是否得到有效执行?(1)是(2)否3. 内部审计部门是否独立于其他部门?(1)是(2)否4. 内部审计部门是否定期开展审计工作?(1)是(2)否5. 内部控制制度是否得到持续改进?(1)是(2)否四、成本管理1. 企业成本管理是否科学合理?(1)是(2)否2. 成本核算是否准确?(2)否3. 成本控制措施是否有效?(1)是(2)否4. 成本分析是否定期进行?(1)是(2)否5. 成本管理团队是否具备专业能力?(1)是(2)否五、人力资源1. 企业员工数量:2. 员工结构:(1)技术人员(2)管理人员(3)生产人员(4)其他3. 员工培训情况:(1)定期培训(2)不定期培训(3)无培训4. 员工福利待遇:(2)一般(3)较差六、市场竞争力1. 企业产品市场占有率:2. 企业产品在市场上的竞争优势:(1)品牌知名度(2)产品质量(3)技术创新(4)价格优势(5)其他3. 企业市场拓展情况:(1)良好(2)一般(3)较差请您根据实际情况填写以上问卷,如有疑问,请及时与我们联系。

感谢您的支持与配合!联系方式:电话:XXXXXXXXX邮箱:XXXXXXXXX联系人:XXXXXXXXX祝您工作顺利!【调查问卷填写说明】1. 请根据企业实际情况,选择最符合的选项。

审计对象调查问卷模板

审计对象调查问卷模板

【调查说明】本问卷旨在全面了解被审计单位的内部控制状况,为审计工作提供参考依据。

请您根据实际情况认真填写,感谢您的支持与配合。

【基本信息】1. 被审计单位名称:2. 被审计单位所属行业:3. 被审计单位注册地址:4. 被审计单位联系电话:【一、内部控制环境】1. 被审计单位内部控制环境是否健全?(1)是(2)否2. 被审计单位内部控制制度是否完善?(1)是(2)否3. 被审计单位内部控制制度是否得到有效执行?(1)是(2)否4. 被审计单位内部控制制度是否定期进行评估和改进?(1)是(2)否【二、风险评估】1. 被审计单位是否建立了风险评估机制?(1)是2. 被审计单位风险评估结果是否及时反馈至相关部门?(1)是(2)否3. 被审计单位风险评估结果是否对内部控制进行调整?(1)是(2)否【三、控制活动】1. 被审计单位是否对货币资金进行了严格的管理?(1)是(2)否2. 被审计单位是否对存货、固定资产进行了定期盘点?(1)是(2)否3. 被审计单位是否对采购、销售、收付款等环节进行了严格审批?(1)是(2)否4. 被审计单位是否对合同、发票等关键文件进行了妥善保管?(1)是(2)否【四、信息与沟通】1. 被审计单位是否建立了内部信息沟通机制?(1)是2. 被审计单位是否定期召开内部沟通会议?(1)是(2)否3. 被审计单位是否及时向上级部门汇报内部控制情况?(1)是(2)否【五、监督】1. 被审计单位是否设立了内部审计部门?(1)是(2)否2. 被审计单位内部审计部门是否定期开展审计工作?(1)是(2)否3. 被审计单位内部审计部门是否对内部控制进行评估?(1)是(2)否【六、其他】1. 被审计单位是否存在重大违规行为?(1)是(2)否2. 被审计单位是否已采取有效措施纠正违规行为?(1)是【调查人信息】1. 填表人姓名:2. 填表人职务:3. 填表人联系电话:【备注】1. 本问卷答案仅供参考,具体审计意见以审计报告为准。

内部审计质量评估工作调查问卷

内部审计质量评估工作调查问卷

企业内部审计质量评估工作调查问卷被调查单位名称:填答日期:企业内部审计质量评估工作调查问卷本调查围绕《内部审计质量评估办法》(试行)、《中国内部审计质量评估手册》(试行)的各项规定,旨在通过问卷调查的形式,了解各集团内部审计质量评估工作的准备情况以及实施情况。

请根据集团实际情况,在合适的□打“√”或填写有关内容。

谢谢您的合作。

注:1、尚未开展内部审计质量评估工作的集团请填写问卷第一部分。

2、已经开展内部审计质量评估工作的集团请填写问卷第一部分、第二部分。

第一部分:企业内部审计工作基本情况一、内部审计环境方面(一)你单位内部审计人员在实施内部审计业务前,是否识别可能影响独立性的因素?□是□否(二)你单位内部审计人员在实施内部审计业务时,是否有下列情况?□隐瞒审计发现的问题□进行缺少证据支持的判断□做误导性的或者含糊的陈述□以上均无(三)你单位内部审计机构向集团哪个层级负责并报送工作报告?□治理层□管理层□其他:(四)你单位内部审计机构是否制定内部审计章程?□是□否(五)你单位内部审计机构是否合理地编制年度财务预算?□是□否(六)你单位内部审计机构是否采取措施保证人力资源利用的充分性和有效性?□是□否(七)你单位内部审计机构是否严格根据年度审计计划确定的审计项目,编制项目审计方案并组织实施?□是□否(八)你单位内部审计机构是否建立审计项目督导和复核机制?□是□否(九)你单位内部审计机构是否定期对审计项目开展质量评估并将其纳入到对人员的考核体系中?□是□否(十)你单位内部审计项目负责人是否指导内部审计人员执行项目方案?□是□否(十一)你单位内部审计项目负责人是否对已实施的审计工作进行复核?□是□否(十二)你单位内部审计机构是否根据适当的标准对外部审计工作质量进行客观评价?□是□否(十三)你单位内部审计项目负责人是否监督审计实施过程?□是□否(十四)你单位是否建立内部审计督导制度?□是□否(十五)对被审计单位提出的异议,你单位督导人员是否进行核实、复查,并及时给予答复?□是□否(十六)你单位内部审计人员是否与组织内外相关机构和人员进行必要的沟通,保持良好的人际关系?□是□否(十七)你单位内部审计机构是否在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通?□是□否(十八)你单位是否组织内部审计人员进行后续教育?□是□否(十九)你单位内部审计与外部审计之间的沟通方式?□定期会议□不定期会面□其他沟通方式:(二十)你单位内部审计机构负责人是否定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作?□是□否(二十一)你单位内部审计机构在评价外部专家服务结果时,考虑哪些影响因素?□外部专家选用的假设和方法的适当性□外部专家所用资料的相关性、可靠性和充分性□其他:(二十二)你单位是否定期对内部审计人员遵循职业道德规范情况进行评价?□是□否二、内部审计业务方面(一)你单位内部审计机构是否在本年度编制下年度审计计划?□是□否(二)你单位内部审计机构编制的下年度审计计划是否报经董事会或者最高管理层批准?□是□否(三)你单位审计项目负责人是否在审计项目实施前编制项目审计方案?□是□否(四)你单位审计项目负责人编制的项目审计方案是否报经内部审计机构负责人批准?□是□否(五)你单位内部审计机构是否根据经过批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件编制审计通知书?□是□否(六)你单位内部审计人员如何对审计范围中各项经营活动及内部控制的重要性作出判断?□考虑相关管理层的因素□被审计单位经营受法律、法规的影响程度□被审计单位的经营规模、经营风险及各项业务的性质□被审计单位内部控制适当性、合法性及有效性□其他:(七)你单位内部审计人员评估的重大差异或缺陷风险很高时,是否会通过实施更为详细的检查程序,以便将检查风险降低至可接受的水平?□是□否(八)你单位审计人员执行审计项目时是否运用审计抽样技术?□是□否(九)你单位内部审计人员是否对抽样风险和非抽样风险进行评估,以防止对审计总体作出不恰当的审计结论?□是□否(十)你单位审计人员执行审计项目时何时执行分析性复核程序?□审计计划阶段□审计实施阶段□审计终结阶段□不运用分析性复核程序(十一)你单位审计人员执行审计项目时是否运用计算机辅助技术?□是□否(十二)你单位审计人员获取审计证据时需考虑哪些因素?□审计事项的重要性□可以接受的风险水平□成本与效益的合理程度□适当的抽样方法□其他(十三)你单位内部审计人员是否在审计工作底稿中记录审计证据的来源、名称、内容?□是□否(十四)你单位编制的审计工作底稿是否要求客观地反映项目审计方案的编制及实施情况,以及与形成审计结论、意见和建议有关的所有重要事项?□是□否(十五)你单位是否建立审计工作底稿的分级复核制度?□是□否(十六)你单位是否建立审计工作底稿保管制度?□是□否(十七)你单位审计报告的编制是否客观反映被审计事项的事实?□是□否(十八)你单位编制的审计报告主要内容是否包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见、审计建议?□是□否(十九)你单位编制的审计报告是否及时归入审计档案并妥善保存?□是□否(二十)你单位是否开展后续审计工作?□是□否第二部分:内部审计质量评估工作开展情况一、你单位各年度何时开始、完成内部审计质量自评工作?开始时间:完成时间:二、你单位开展内部评估工作的内容是什么?□《准则》和内部审计章程等的遵循情况□内部审计组织架构及运行机制的合理性、健全性□内部审计管理的规范性□审计工具和技术的适用性□内部审计人员的知识结构、工作经验、不同专业的组合搭配□各利益相关方对内部审计机构的满意程度□内部审计工作是否为组织增加了价值、改进了组织运营□其他:三、通过开展内部审计质量评估工作,你单位有无发现内部审计工作存在重大缺陷?□是□否四、请分类别详细对发现的重大缺陷进行描述,包括描述缺陷的名称、造成缺陷的原因、缺陷改进责任人、缺陷改进需支持部门、缺陷改进的方案。

审计前调查问卷模板格式

审计前调查问卷模板格式

一、封面【问卷名称】审计前调查问卷【被审计单位】(请填写公司名称或机构名称)【填表人】(请填写填写问卷的人员姓名)【被调查人】(请填写被调查人员的姓名及职位)【复核人】(请填写复核问卷的人员姓名)【调查时间】(请填写问卷填写的日期)【编号】(请填写问卷的编号,如:2023-001)二、调查目的1. 了解被审计单位内部控制环境的基本情况。

2. 评估被审计单位内部控制的有效性。

3. 为审计工作提供必要的参考依据。

三、调查内容(一)基本信息1. 公司名称或机构名称:2. 所属行业:3. 公司规模:4. 法定代表人或负责人:5. 主要业务范围:6. 内部控制制度制定时间:7. 内部控制制度修订时间:(二)内部控制环境1. 是否有明确的内部控制目标?2. 是否有健全的组织结构?3. 是否有明确的职责分工?4. 是否有完善的内部沟通机制?5. 是否有有效的监督和激励机制?(三)风险评估与控制活动1. 是否有明确的业务流程?2. 是否有有效的风险评估方法?3. 是否有明确的控制活动?4. 是否有有效的内部控制措施?5. 是否有明确的控制措施执行情况?(四)信息系统与报告1. 是否有完善的会计信息系统?2. 是否有有效的信息系统内部控制?3. 是否有明确的财务报告流程?4. 是否有明确的内部控制报告制度?5. 是否有有效的内部控制报告制度执行情况?(五)内部控制监督1. 是否有独立的内部审计部门?2. 是否有明确的内部审计职责?3. 是否有有效的内部审计程序?4. 是否有明确的内部审计报告制度?5. 是否有有效的内部审计报告制度执行情况?四、调查问卷填写说明1. 请根据实际情况,逐项回答问卷中的问题。

2. 对于需要填写的选项,请勾选正确答案。

3. 对于需要填写的文字,请按照要求填写。

4. 如有特殊情况,请在备注栏中说明。

五、调查问卷附件1. 内部控制制度文件2. 内部控制相关报告3. 内部审计报告4. 其他相关文件六、备注1. 调查问卷答案是否不适用,请在此处说明。

审计问卷调查最佳答案

审计问卷调查最佳答案

审计问卷调查最佳答案1.您对审计专业了解吗?
了解✓
一般
不了解
没听说过
2.您是如何知道审计这个专业的?
电视,网络等了解
从他人处了解
本专业学生✓
其他
3.您觉得审计学这个专业的社会知名度如何?
高✓
一般

没听说过
4.根据您的了解,您认为审计专业目前所处于
热门专业✓
一般专业
冷门专业
5.您认为审计专业的就业前景如何?
前景广阔
前景一般✓
前景较差
6.身边有学习或从事审计工作的人吗?
有✓
没有
7.您认为审计工作是必要的吗?
是✓
不是
8.您认为审计学就是会计学吗?

不是✓
9.您认为审计只是审计机关的事吗?

错✓
10.您是否认为审计是一种单纯的查账行为?是
不是✓
11.您认为审计行业是否属于高薪行业?
是✓

12.您了解的审计专业有哪些方面?
国家审计✓
社会审计✓
内部审计✓
13.您认为从事审计行业应该具备哪些素养?
拥有高度的政治责任感,强烈的正义之心✓有敏锐的政治头脑和大局观念✓
具备审计专业技术知识✓
一定水平的理解能力、分析能力、判断能力✓14.您觉得审计工作有哪些重要意义?
审计工作可以提高企业的生存价值✓
审计工作可以提高企业内部管理质量✓
审计工作可以促进企业财务规范发展✓15.您认为我国审计工作还可以做哪些改进?
努力提高行业审计人员的职能认识✓
努力提高行业审计人员的专业素质✓
努力提高各地区、各行业审计工作的积极性
努力提高行业审计的独立性及权威性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

附件2
内部审计调查问卷
为掌握内部审计基本情况,促进内部审计的全面转型与发展,中国内部审计协会现以调查问卷的形式开展内部审计发展状况普查。

此次普查的对象是,国有资产监督管理部门履行出资人职责的国有企业本级及所属单位(含全资、控股和占主导地位的单位)。

请贵单位认真阅读问卷,并根据实际情况选择您们认为合适的选项,回答相关问题。

一、基本情况
1.贵公司的单位名称
(公司或部门公章)
2.贵公司的注册类型?
有限责任公司国有独资公司
股份有限公司其它,请说
明。

3.贵公司的主营业务是,所属行业是?
4.贵公司的其它基本情况?
(2006年年底的资产总额、年销售额、利润总额和职工人数等)
二、内部审计机构基本情况
1.贵公司的内部审计机构名
称?
2.内部审计部门在贵公司中的隶属关系?
董事会
监事会
总经理
副总经理或总会计师
与纪检、监察部门合署办公
3.贵公司的内部审计部门是否设立分支机构?如是,请介绍相关情况。

4.贵公司全资、控股、占主导地位的所属单位共有家?其中,设置独立内部审计机构的有家,合并设立的有家,没有设立的有家?
三、内部审计制度建立情况
1.贵公司的章程或有关文件中是否规定了内部审计的职能、地位和工作范围?
2.请详细说明贵公司制定内部审计制度和工作规范的情况?
四、内部审计人员情况(本级及下属公司)
1.贵公司内部审计人员有名,其中,专职人员名,兼职人员名。

2.在贵公司内部审计人员中:
(1)博士人。

(2)硕士人。

(3)本科人。

(4)大专人。

(5)其它人。

3.在贵公司内部审计人员中:
(1)会计师人,其中:高级会计师人。

(2)审计师人,其中:高级审计师人。

(3)经济师人,其中:高级经济师人。

(4)工程师人,其中:高级工程师人。

4.在贵公司内部审计人员中:
(1)注册内部审计师(CIA)人。

(2)注册会计师(CPA)人。

(3)特许公认会计师(ACCA)人。

(4)内部控制自我评估师(CCSA)人。

(5)注册信息系统师(CISA)人。

(6)注册管理会计师(CMA)人。

(7)注册舞弊检查师(CFE)人。

(8)注册数据处理师(CDP)人。

(9)内部审计人员岗位资格证书人。

(10)其它,请说明。

5.贵公司内部审计人员的平均年龄为岁。

6.贵公司从事内部审计工作的人员中:
(1)1至5年人。

(2)5至10年人。

(3)10至20年人。

(4)20年以上人。

五、内部审计工作情况
1.贵公司内部审计机构经常开展的审计项目和各占比重情况(可多选)?
财务审计,占全部审计项目的比重为 %。

风险审计,占全部审计项目的比重为 %。

内部控制审计,占全部审计项目的比重为 %。

合规审计,占全部审计项目的比重为 %。

舞弊审计,占全部审计项目的比重为 %。

投资项目审计,占全部审计项目的比重为 %。

物资采购审计,占全部审计项目的比重为 %。

经济责任审计,占全部审计项目的比重为 %。

经济效益审计,占全部审计项目的比重为 %。

IT审计,占全部审计项目的比重为 %。

专项审计(调查),占全部审计项目的比重为 %。

其它,请说明。

2. 如贵公司未开展风险导向审计,主要的原因是什么?
领导重视不够
传统审计所占比重较大
行业需求不明显
其它,请说明
3. 您们认为当前制约贵公司内部审计业务发展的主要因素?
领导重视不够
机构设置不合理
审计人员专业技能缺乏
审计人员配备不足
审计经费不足
其它,请说明
4.贵公司的内部审计工作是否执行内部审计准则?
全部执行
部分执行
没有执行
5.2006年,贵公司的内部审计工作都取得了下述哪些成效?
查出损失浪费金额万元
增加效益万元
发现大案要案线索的件
提出建议被采纳条
向司法机关移送案件件
建议给予行政处分人
移送司法机关处理人
财务决算审签个
6.除了第5点所列出的作用外,贵公司认为内部审计还应该在哪些方面发挥积极作用?。

相关文档
最新文档