计量检定机构监督检查表【模板】
检定、校准项目检查表
结论:□合格□有缺陷□不合格注:在选项上打√,只选一项。
审核日期:年月日审核员:审核组长:受审核方代表:
所建计量标准名称
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
计量标准考核证书号
测量设备名称
型号规格
制造厂及编号
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
检/校准周期
末次检定/校准日期
检定/校准证书号
开展检定、校准、测量设备名称或参数名称
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力
依据文件名称及编号
计量单位使用情况监督检查汇总表(一)
附件
计量单位使用情况监督检查汇总表(一)受检产品类别:文化教育类(含报纸、图书、教科书、教辅书、期刊杂志等)
2.出错率B:出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C:出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
计量单位使用情况监督检查汇总表(二)
受检产品类别:广告宣传类(含融媒体、大屏、网络媒体、电视广告、报纸广告等)
注:1.出错率A:出错率A=不合规产品数量A/受检产品总数。
2.出错率B:出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C:出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
计量单位使用情况监督检查汇总表(三)
受检产品类别:市场交易类(包含超市、集贸市场、电商平台、零售业等在内的,以产品说明书、定量包装标识、产品标签标识等为主要检查对象)
注:1.出错率A:出错率A=不合规产品数量A/受检产品总数。
2.出错率B:出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C:出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
计量标准考核工作监督检查表【模板】
抽查存档的《计量标准考核报告》,检查执行计量标准考评任务的考评员,是否按照现行《计量标准考核规范》(JJF 1033-2016)的要求和规定进行考评,报告及附件是否按要求逐项填写;现场考评的计量标准,是否有现场试验和现场提问;考评员是否签名并给出明确的考评结果或意见。
□否
6
检查《计量标准考核证书》和不予许可决定加盖公章是否正确。
抽查存档的《计量标准考核证书》复印件,查验证书上的印章是否符合要求。
□是
□否
7
检查是否采用计量比对、盲样检测和现场试验等方式,对计量标准考核证书有效期内的计量标准进行监督管理。
检查是否对计量标准考核证书有效期内的计量标准采用了计量比对、盲样检测和现场试验等方式进行监督管理。
□是
□否
4
检查是否按时完成计量标准考核的受理和审批工作。
抽查存档的计量标准考核材料,查验受理、审批、发证时间是否超出规定时限(按各地此项行政许可规定的时限执行)。
□是
□否
5
检查计量标准考核结果是否按要求进行了审批。
抽查存档的计量标准考核材料,查验市场监管部门的领导是否对计量标准考核结果进行审批。
□是
□是
□否
8
检查已审批发证的计量标准,是否建立了计量标准考核的档案。
抽查存档的计量标准考核材料,查验是否保存了计量标准考核的档案(档案至少包括《计量标准考核证书》复印件、计量标准考核申请书、计量标准考核报告)。
□是
计量认证专项监督检查表
计量认证专项监督检查表被检查实验室负责人确认签字:检查组成员签字:年月日注:1、对于从事食品、农产品、环境监测、建设工程检测的检验机构应重点检查条款:2、3、4、5和6.1,2、在检查中发现检测机构存在不符合条款1和6.2情况的,应督促检测机构及时改正。
附件1:2005年度通过计量认证的获证机构2007年计量认证监督检查名单附件2:2006年通过计量认证的建工检测获证机构2007年计量认证监督检查名单附件3:通过计量认证的机动车安全检验获证机构2007年计量认证监督检查名单备注:机动车安全检验获证机构监督检查组由省公安厅、交通厅、计量院相关专家组成。
附件4:计量认证监督检查通知书编号::根据《计量法实施细则》的有关规定,按照湖北省质量技术监督局《关于开展2007年度计量认证专项监督检查的通知》,现委派等名同志(名单附后)于2007年月日对你实验室进行计量认证专项监督检查,主要检查你实验室在组织机构、管理体系、仪器设备和环境、人员、检测报告、计量认证标志的使用、公正性地位和行为、反商业贿赂、日常管理等方面的情况。
请予配合。
检查组名单如下:二○○七年月日被检查单位联系方式:计量认证专项监督检查结论意见书编号:湖北省质量技术监督局:受湖北省质量技术监督局委派,由等人组成的计量认证监督检查组于2007年月日对(实验室)进行了计量认证专项监督检查。
检查组综合结论认为,该实验室(由检查组组长在相应的方框内划“√”):□1.管理规范,质量体系建设、能力建设和日常管理到位,满足计量认证要求。
□2.管理基本规范,基本满足计量认证要求,个别项目需要改进。
实验室负责人接受了改进意见。
建议通过监督检查。
□3.管理存在一些问题,不能完全满足计量认证要求,需要整改。
建议在实验室完成整改后,可通过监督检查。
□4.管理存在严重问题,不能满足计量认证要求,建议计量认证发证单位暂停(或取消)该实验室的计量认证资格。
□发现实验室在开展业务活动中,存在商业贿赂问题,建议计量认证发证单位暂停(或取消)该实验室的计量认证资格。
CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(检测部)
受审核部门:检测部审核员:陪同人员:审核日期:
序号
条款号
条款要求
审核方法
审核结果记录
评价意见
1
4.3.2
检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时,应提出相应的控制要求,以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。
查《安全和环境管理程序》和实验室现场,看实验室设施与环境条件的配置是否满足检测工作要求,是否对实验室的环境条件进行了不间断地监控。
2)计量检测设备是否在使用前进行了检定与校准;
3)检定与校准的参数(量程)是否为检测所用的参数(量程);
2、查设备校准证书、设备使用文件和相关检测记录,看如校准证书有修正因子时,是否有文件化的修正因子应用说明,是否在检测数据中得以应用;
3、查《仪器设备检定/校准和量值溯源程序》、《仪器设备期间核查计划》和期间核查记录,看当设备需要进行期间核查以保持校准状态时是否按计划实施了期间核查;
10
4.5.17
抽样
检验检测机构为后续的检验检测,需要对物质、材料或产品进行抽样时,应建立和保持抽样控制程序。抽样计划应根据适当的统计方法制定,抽样应确保检验检测结果的有效性。当客户对抽样程序有偏离的要求时,应予以详细记录,同时告知相关人员。如果客户要求的偏离影响到检验检测结果,应在报告、证书中做出声明。
5、现场样品包装和运输是否能保证样品的完好无损;
6、现场采样/测试是否拍摄视频或照片;
7、现场样/测试人员是否2人以上。
补充要求第十九条
开展现场测试或采样时,应根据任务要求制定监测方案或采样计划,明确监测点位、监测项目、监测方法、监测频次等内容。可使用地理信息定位、照相或录音录像等辅助手段,保证现场测试或采样过程客观、真实和可追溯。现场测试和采样应至少有2名监测人员在场。
计量工作检查表
2、每项计量标准是否配备两人以上有资格的检定员开展工作
有资格人员足够□有资格人员不足□无有资格人员□
3、计量标准装置技术档案是否齐全;
技术档案齐全准确□技术档案不全不准□无技术档案□
⑴有无计量标准考核证书,是否在有效期内
有证书在有效期内□证书超出有效期□无证书□
是□不是□
3、各类计量人员要有台账
有□没有□
6
计量
管理
与监
督
1、是否有上一年度计量工作总结及本年度计量工作设想或工作计划
有□没有□
2、是否参加计量以及与计量有关的产能建设、改造、等项目审查设计、验收工作并有记录
参加有记录□参加无记录□未参加□
3、有无计量监督、检查单,是否经主管部门批准
经政府部门培训□经主管部门培训□未培训□
培训
1、是否有计量培训计划并实施
有并实施□有未实施□无计划□
2、是否有计量法律、法规、计量技术等素质培训记录
全部有记录□部分有记录□无记录□
序号
项目
内容
检查情况
分值
扣分
5
计量
人员
1、厂(公司)由厂长或总工分工主管计量工作,有专职部门负责人和管理人员
是□不是□
2、工区(大队)有专兼职计量管理人员
⑵有无建立标准技术报告,内容是否正确、完整
有报告正确完整□内容不全□内容有误□无报告□
⑶有无建立标准考核(复查)申请表,内容是否正确
申请表内容正确□内容不全□内容有误□无申请表□
⑷有无计量器具检定系统表,能否有效溯源
有量传图能溯源□有量传图不能溯源□无量传图□
⑸有无计量器具重复性稳定度考核记录内容是否符合要求
2020CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内部审核检查表
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
文件编号:AME/JL/19/02
内部审核检查表
序号
检查 内容
涉及 条款
参考 文件
检查方法
Байду номын сангаас
1、查原始记录:
a 看记录信息是否充分,能完整再现检测过程,能正
4.5.11
确评估测量不确定度;
十一
条
检查结果记录
版本号:3/1
检查结论
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
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合工作处理程序》规定进行追溯核查。
13、查看是否建立标准物质管理程序,看标准物质是 否按要求保存
14、查看标准物质期间核查计划和记录
15、现场抽查3-5种标准物质的证书、档案、期间核查 和领用登记
质量
1、询问1—3名检测员,公司的质量方针和质量目标是
3
方针/ 质量
4.5.2
AME/SC 什么 /4.5.2 2、询问检测部负责人本部门质量目标是什么?质量目
e 现场采样/监测是否拍摄照片;
f 现场采样/监测人员是否至少2人。
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检查结果记录
版本号:3/1
检查结论
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□
法定计量机构证后监管检查表
2
测量设备
设备档案应按规定建立,并保持动态管理。
抽查30%的计量标准档案,对照1033所列项目逐项核查。
必查项目
3
测量设备
应具有连续的、有效期内的《计量标准考核证书》、《社会公用计量标准证书》和计量检定证书;
抽查50%的计量标准档案,是否具有连续的、有效期内的《计量标准考核证书》、《社会公用计量标准证书》和计量检定证书;
业务流程是否按照质量体系文件要求进行,登记并与出具的证书相对应。
必查项目
10
服务顾客
严格执行现行有效的计量检定收费标准。
查收发登记本抽10%项目核对检定收费,是否按标准收费。
必查项目
11
管理要求
应按规定上报工作计划、工作总结。
是否按规定上报工作计划、工作总结。
计量工作监督检查情况汇总
被检查单位:
检查组成员(签字):
单位负责人(签字):
二〇一一年十一月一日
法定计量机构证后监督检查内容
序号
监督项目
监督要求
监督方法
监督情况
备注
1
测量设备
用于检定、校准、检测的设备应齐全、性能指标满足规程或规范的要求;
抽查50%的建标项目,对照规程要求查计量标准证书上所列设备是否满足要求,同时对照设备台帐检查。
原始记录的信息量是否足够,是否符合规定(抽查50%的项目每项一份)。
必查项目
8
结果报告
检定结果的信息量及表示应符合规程的要求,并与原始记录一致,证书结论应准确。
从收发室抽查每个项目5份证书。
查检定结果的信息量及结论是否满足规程的要求,并与对应的原始记录一致。
必查项目
9
体系运行
福建省法定计量检定机构监督检查记录表
福建省法定计量检定机构监督检查记录表
填表说明:
一、检查依据:《行政许可法》、《计量法》、《计量法实施细则》、《法定计量检定机构监督管理办法》《计量授权管理办法》《计量标准考核管理办法》、《计量违法行为处罚细则》、《市场监督管理行政许可程序暂行规定》、《法定计量检定机构考核规范》(JJF1069)《计量标准考核规范》(JJFIo33)及计量标准相关技术规范。
二、检查结论判定标准
1各项检查项目均符合要求,检查结论为合格;
2.带5”的项目“不符合”,检查结论为不合格;
3,带的项目“存在缺陷”;不带的项目“不符合”或“存在缺陷”,检查结论为存在缺陷。
三、处理措施
1对检查结论为存在缺陷的,整改期限为15个工作日;
2.对检查结论为不合格的,依据相关规定进行处理。
计量认证专项监督检查表
管理评审和内审
实验室是否正常开展了管理评审和内部审核(查记录)
1.4
实验室主要负责人(含质量负责人,技术负责人等管理人员)考核
是否有任命文件,其专业学历、工作经历背景是否满足岗位需要。实验室质量及技术负责人是否履行了职责
1.5
能力验证及比对实验
实验室近一两年内参加各级有关部门(机构)组织的实验室能力验证和比对实验情况
2.7
实验室环境保护管理
实验室的废气、废水、污物处理等环节是否明确了管理要求并有员是否定岗定责,持证上岗
查人员培训记录和岗位证书,查人员技术档案
3.2
实验室有无人员的长期培训计划,并检查其执行情况
3.3
实验室技术主管应具有工程师以上技术职称,熟悉检测业务
4.检测报告和计量认证标志
(此项只作情况描述)
1.6
上次评审整改完成情况
检查实验室对上一次评审时评审组发现的问题的整改落实情况,对不符合项是否关闭
2.仪器设备和环境
2.1
仪器的检定和校准
所有用于检测工作的仪器设备是否按照有关规定进行了溯源检定
2.2
仪器设备管理(一)
仪器设备的位置摆放是否符合要求,仪器设备的标识和检定证书的内容是否相符
5.3.1
公正性行为核查(一)
是否利用执行政府强制性检测任务(3C认证、国家监督抽查、生产许可证等)机会,强行向被检测单位索取利益或变相索取利益
5.3.2
公正性行为核查(二)
是否将被检测单位的文件资料、技术秘密、样机等泄露给有关竞争对手或其他咨询人员
5.3.3
公正性行为核查(三)
实验室近五年是否被投诉,有关上级部门的调查处理结论意见如何
2.3
计量认证内审检查表
1.手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施?
2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成?(抽查前一两年政府指令性任务的完成情况)
4.2
1.质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求?是否适应组织的自身实际运作?
2.查程序文件目录,准则中规定的应制定的程序文件是否已制定?
3.抽查1-3份申投诉记录,查是否有申投诉事实、分析处理、答复投诉人等记录;
4.涉及到体系运行有效性的或存在深层次原因的,是否采取了纠正或预防措施。
4.8
1.在手册、程序文件中是否识别了不符合工作发现的时机;
2.发现不符合工作后,是否进行了原因分析;
3.针对所分析的原因,是否采取了相应的纠正或预防措施;
1.公正性声明;
该声明是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。
2.通过各种信息收集,评价员工是否有违反公正性规定的行为,管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。
4.1.6
1.是否制定了《保密和保护所有权程序》。
2.通过各种信息收集,评价是否有泄密行为,如有是否采取了措施。
4.1.7
1.手册中是否有组织机构图,关系是否明确。
2.抽查3~5份在用标准,查方法的选用是否正确;
3如果缺少指导书可能影响检测,是否对相关设备的使用和操作说明、检测样品的准备(或者二者兼有)编制了细化的指导书?
5.3.2
1.对方法是否能正确使用作过评价,如环境要求、设备配置、操作人员的能力等;
2.方法若有变更,是否进行了重新评价确认;
3.在用的方法是否是最新有效的版本。
2.对利用计算机或自动化设备进行数据采集、处理、报告、储存时,是否有确保数据完整性、安全性、保密性的措施,实际工作中是否严格执行。
计量检定机构监督检查表【模板】
5、查计量标准是否具有连续、有效的检定或校准证书;化学、分析仪器等溯源的标准物质是否有证、在有效期,计量标准器具增加变更是否办理手续。
6、查是否存在未对建在该机构的社会公用计量标准、机构最高计量标准进行强制检定的问题。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
3、
守
2、查近2年运行、保管记录(含异常记录)、操作制度,是否带“病”工作。
3、查近2年检定(检验)、校准证书、溯源可靠性;
4、查近2年比对结果(含自行比对、验证记录)。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
3、
人
员
素质Biblioteka 1、了解计量法规,熟悉计量法制工作要求和程序,并能有效履行其职责和权限。
2、基本掌握检定、校准方法和程序。
3、了解为社会提供检测和其他计量技术服务情况。(包括种类、次数、效率、服务态度、效果)。
4、随机走访1~2个企、事业单位,收集社会反映,社会满意程度。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
4、
行
风
1、遵守检定收费标准,并执行收支“两条线”规定。
2、遵守职业道德,廉政建设。
3、是否有捆绑服务业务、变相收费、徇私舞弊行为。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
是否存在超出计量标准考核范围开展计量校准
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
是否有对实行强制检定的计量器具开展计量校准
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
是否有伪造、涂改、出借、转让有关计量证书
好□
法定计量检定机构调查表(JJF1069-表格)
法定计量检定机构考核申请书申请机构名称: _________________ (盖公章)申请机构负责人:___________________ (签字)申请日期: ______年______月______日受理申请单位名称: ____________________ 受理日期: ______年______月______日经办人 (签字):_________________________一、基本情况二、承担(或申请承担)法定任务和开展(或申请开展)业务范围三、提供如下文件1、机构依法设立的文件副本 1份2、机构法定代表人任命文件副本 1份3、授权的法定计量检定机构授权证书副本 1份4、考核项目表B1——检定项目 1份5、考核项目表B2——校准项目 1份6、考核项目表B3――商品量/商品包装检验项目 1份7、考核项目表B4――型式评价项目 1份8、考核项目表B5----能源效率标识计量检测项目 1份9、考核规范与管理体系文件对照检查表 1份10、证书报告签发人员一览表(D1表) 1份11、证书报告签发人员考核记录(D2表) 1份12、质量手册 1份13、程序文件目录 1份14、已参加的计量比对和(或)能力验证活动目录及结果 1份(以上文件除提供纸质文件外,其中4~11项还应提供电子文本各一份)考核规范要求与管理体系文件对照检查表填表说明:1.“管理体系文件编号及条款号”由申请考核机构负责填写,“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。
2.“考核结果”应逐个条款进行评价。
当某条款符合时用Y表示,,当某条款存在不符合项时用N表示,当某条款存在缺陷项时用D表示,当某条款该机构不适用时用N/A表示;3.当某条款存在不符合或缺陷项时,应同时在“考核说明”中详细描述,或者说明“不符合项/缺陷项记录表”编号。
B3——商品量/商品包装计量检验项目序号:第页,共页B4——型式评价项目序号:第页,共页B5——能源效率标识计量检测项目序号:第页,共页机构名称: 第页,共页考评组长:__________________ 日期:_________________机构名称: 第页,共页填表说明1. 签发领域将检定、校准与检测领域分开描述;2. 签发检定、校准证书的领域请按专业领域描述;3. 签发检测报告的领域请按型式评价的计量器具类别、商品量及商品包装的计量参数类别和能源效率不符合项/缺陷项记录表编号法定计量检定机构考核报告申请考核机构:________________________组织考核单位: ________________________考核日期 :_____年___月__日至___月__日考核组长 :__________________________ (签字)签发日期:________年_______月______日受____________________委托,考核组按JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》,对__________________________进行了全面的考核, 现将考核结果报告如下:1 概况名称:地址:邮政编码:主管部门:法定代表人:电话:传真:E-mail:联系人:电话:传真:E-mail:2 考核结果汇总,见表F1考核结果汇总表3 不符合项/缺陷项及整改要求,见不符合项/缺陷项记录表,共计份。
CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(质量负责人)
2、记录的信息内容是否完整,填写是否规范,是否通过了校核;
3、质量记录是否按体系要素进行分类归档;
4、技术记录是否按检测任务单进行分单归档;
5、各类记录间的关联(溯源性)是否有明确的指向引导;
6、各类归档记录是否建立了目录索引,便于调阅;
7、归档记录的调阅是否通过批准;
b)规定每次审核的审核要求和范围;
c)选择审核员并实施审核;
d)确保将审核结果报告给相关管理者;
e)及时采取适当的纠正和纠正措施;
f)保留形成文件的信息,作为实施审核方案以及审核结果的证据。
了纠正措施
7、所采取的纠正措施是否验证其有效性
8、是否形成了完整的内审报告
15
4.5.13
管理评审
检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。管理评审通常12个月一次,由管理层负责。管理层应确保管理评审后,得出的相应变更或改进措施予以实施,确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。应保留管理评审的记录。管理评审输入应包括以下信息:a)检验检测机构相关的内外部因素的变化;
5、是否有提出新改进要求和决议;
6、是否有对上次管理评审决议实施效果评价;
7、是否有对本次改进决议措施的验证。
16
4.5.19
质量控制
检验检测机构应建立和保持质量控制程序,监控检验检测活动的有效性和结果质量。检验检 测机构可采用定期使用标准物质、定期使用经过检定或校准的具有溯源性的替代仪器、对设备的 功能进行检查、运用工作标准与控制图、使用相同或不同方法进行重复检验检测、保存样品的再 次检验检测、分析样品不同结果的相关性、对报告数据进行审核、参加能力验证或机构之间比对、 盲样检验检测等进行监控。检验检测机构所有数据的记录方式应便于发现其发展趋势,若发现偏 离预先判据,应采取有效的措施纠正出现的问题,防止出现错误的结果。质量控制应有适当的方法和计划并加以评价。
计量认证内审检查表
采用国际标准仪器仅限特定的委托检测
查本中心是否存在采用国际标准进行委托检测的工程
〔一般不适用〕
对自制非标方法,经确认后可作认定工程,仅限特定委托检测
查本中心是否存在自制非标方法的情况
〔一般不适用〕
5
检测方法的偏离须经验证或有关主管部门核准
方法偏离由实验室负责人批准,客户接受,并有文件规定
3、检查应急的具体方案、措施是否制定了。
应制定环境保护程序和相应设施对危害环境和健康的进行有效的控制并有应急处理措施
查:1、中心是否制订了保护环境的程序文件或有关规定
2、检查化验分析室检测过程有毒或废液的处理方法和记录
3、对涉及环境和健康是否制定了应急的具体措施和方案
区域间应有必要的隔离措施
查:1、依据中心检测具体工程检查检测工作室场所、仪器的分布安排是否合理
3、对抽样和样品制备的设备应查实
4、查仪器设备维护方案和记录
仪器设备出现问题和情况应停用,并标识
修复的设备应检定、校准
应检查仪器设备出现问题所造成的影响
查:1、对仪器出现问题和情况的处置,体系文件中是否有规定
2、上检测室进行检查仪器设备的使用记录是否有情况和问题,是否按文件规定处理
租用、借用、使用客户的的设备应限于使用频次低、昂贵或特定的设备,并符合准那么要求
3、抽查10份技术性记录对照仪器的使用记录看是否及时做记录是否符合
4、是否有电子存储记录,是否有相应的规定文件
5、从业务科查看记录是否及时归档保存
6、抽取10份记录对照标准查看记录的信息是否是空白,包括各式和填写
7、抽取20份记录,相关记录人员是否签名
8、查看业务室的记录保存场所,查检测室对各监测记录的管理、保存工作
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2、查实验室内设施清洁、整齐等状况。逐项查证明材料、记录档案等。必要时,可进行现场测试。
3、查授权开展项目的环境条件要求是否经识别,实验室环境是否能够满足规程或规范要求。
4、查收发、搬运、储存、试验等相关程序及执行工作情况。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
2、
守
规
1、严格遵守《法定计量检定机构监督管理办法》规定。
2、质量管理体系符合《法定计量检定机构考核规范》(JJF1069)要求。
3、在授权范围内开展计量检定工作。
4、保证在用的计量标准正确溯源。
1、查执行情况。
2、查执行情况,重点检查经整改后的落实情况。
3、查检测证书、报告档案,随机抽查30份证书报告,与授权证书的项目、范围对照是否超范围。
3、全面掌握职业道德规范情况。
4、人员知识更新。
在正式员工中随机抽查30%--50%检定人员,以及50%聘请的非正式职工(承担检定工作):
1、询问计量法规基本知识和岗位职责。
2、对照计量技术规范查掌握检定校准方法、程序熟悉程度。
3、对照职业道德规范查掌握、熟悉程度。
4、抽查计量检定人员证,培训教育记录、计划等。
4、查是否违规对强制检定计量器具开展校准。
5、查计量标准是否具有连续、有效的检定或校准证书;化学、分析仪器等溯源的标准物质是否有证、在有效期,计量标准器具增加变更是否办理手续。
6、查是否存在未对建在该机构的社会公用计量标准、机构最高计量标准进行强制检定的问题。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
3、
守
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
三、行为规范
1、
守
法
1、不得伪造数据。
2、不得违反计量检定规程进行检定。
3、不得使用未经考核合格或超过有效期的计量标准开展检定。
4、不得指派未取得或超有效期的计量检定证件人员开展计量检定工作。
5、不得伪造、盗用、倒卖计量检定印、证。
按照省局授权项目表,每项随机抽取近2年存档证书或报告10份(不重复抽取):
2、查近2年运行、保管记录(含异常记录)、操作制度,是否带“病”工作。
3、查近2年检定(检验)、校准证书、溯源可靠性;
4、查近2年比对结果(含自行比对、验证记录)。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
3、
人
员
素
质
1、了解计量法规,熟悉计量法制工作要求和程序,并能有效履行其职责和权限。
2、基本掌握检定、校准方法和程序。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
二、能力建设
1、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工
作
环
境
1、固定场所、移动的、临时性的工作场所实施有效管理,符合JJF1069规定。
2、实验室整洁、设置合理,符合检测项目的操作要求。
3、实验室能源、防震、防尘、照明、通风和噪声、电磁干扰、温湿度控制等符合规定要求。
4、收发、搬运、储存、试验等程序规定科学合理。
附件1:
计量检定机构监督检查表
检查项目
检查内容
检查方法
评估结论
情况说明
一、制度建设
1、质量方针、目标
1、质量方针和目标。
2、计量人员守则或职业道德规范。
1、查是否具有全员职工熟悉和执行的质量方针及目标,并对目标进行考核评审。
2、是否有计量人员守则或者职业道德规范。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
2、
责
1、计量标准项目适应社会经济发展。
2、完成强制检定任务。
3、完成计量行政部门委托的商品量检验等法制性任务。
4、为社会提供的检测以及其他计量技术服务。
1、检查是否建立强制检定档案和数据库,并按规定完成强制检定工作
2、征询计量行政部门意见并检查完成商品量计量检验等任务情况(包括接受委托时间、周转程序耗时、检测用时,是否超出规定时限)。
5、查有关检测安全制度、保护用具和设施、消防安全等。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
3、
量
值
传
递
和
溯
源
制
度
1、计量检定工作管理制度(程序)。
2、计量标准装置溯源、运行与维护制度(程序)。
3、计量检定、校准证书和报告签发制度(程序)。
4、计量检定、校准的数据保存制度。
5、计量检定环境条件控制与保障制度。
1、查对应的原始记录。
2、查是否采用合适的计量检定规程,是否执行对应的计量检定规程。
3、查对应的计量标准是否建标考核合格,是否存在最高计量标准按照次级计量标准建标考核情况。
4、查对应的检定、核验人员是否执证,证件是否在有效期内。
5、查近2年是否发生过伪造、盗用、倒卖计量检定印、证行为。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
2、
仪
器
装
备
1、具备满足计量检定规程要求的计量标准装置。
2、在用计量标准装置运行正常、可靠。
3、在用计量标准装置建标考核合格。
4、在用计量标准装置按周期检定并经检定合格。
5、参加区域间比对、能力验证活动,结果均在等效区间。
查所有计量标准装置及其计量标准证书:
1、按照计量标准证书中测量设备信息,查设备清单、资产档案,现场逐项查验有、无试验设备。
管理制度
1、人员培训、考核制度。
2、计量收费管理和防止贿赂制度。
3、计量检定人员岗位职责制度。
4、计量检定印章使用制度。
5、实验室安全管理制度。
1、查岗位人员培训记录、培训计划、实施情况等。
2、查计量收费管理、防止贿赂和自律制度。
3、查计量检定人员岗位职责制度,岗位职责是否明晰。
4、查计量检定印章使用制度,是否责任明确。
3、了解为社会提供检测和其他计量技术服务情况。(包括种类、次数、效率、服务态度、效果)。
4、随机走访1~2个企、事业单位,收集社会反映,社会满意程度。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
4、
行
风
1、遵守检定收费标准,并执行收支“两条线”规定。
1、检查有无声明,自我声明所提供各项信息、资料的真实性,是否有公开对社会的诚信承诺、制度。
2、是否制定了技术和商业保密措施并执行。是否具有保证检测工作客观、公正的规定,查保密措施,有无泄密事件。
3、查是否参与顾客产品的经销、推销、推荐、监制活动。
4、查建立投诉处理措施,对来自顾客或其他方面的投诉是否及时处理。
1、查通过JJF1069考核证明材料。
2、查被考核项目是否按已通过考核的体系运行。
3、查各项制度是否包括所要求的内容。
好□
通过□
经整改可通过□
严重缺陷□
4、
诚
信
守
约
制
度
1、承诺诚实、守信、公平、公正声明。
2、顾客机密信息和所有权保密制度。
3、不参与法定任务相关的经销、推销、推荐、监制活动制度。
4、申诉处理制度。