合同付款审批表(模板)
付款审批表
合同项目付款审批表
日期:号
合同金额
本次申请付款金额
金额大写:
本次付款前累计已 付款金额
本次付款前累计 已付款比例
本次付款后累计已 付款金额
本次付款后累计 已付款比例
公司全称
供应商(收款方) 开户银行全称
银行账号
合同主要付款条件: 协议约定分两期付款,第一阶段合同后预付50%;第二阶段交施工图后付清尾款 。
申请本次付款原因(经办人): 合同已签定,供方已完成现场测量及平面草案,申请按协议约定支付预付款, 为合同总价50%。
经办部门负责人意见:
子公司财务主管意见:
子公司总经理意见: 总部财务部审核人意见: 总部财务总监意见: 总部主管公司领导意见: 总部总经理意见:
合同款项支付审批表
签名:
日期
审核A类,批准B类
区域总部 商业地产管理部
负责人
批准A类
签名:
日期
总经理
签名:
日期
□B类 单次付款额度50万以下
付款具体内容 (本次付款节点 、主要经济内容 、成果验证等)
序号 费用事项 A 合同应付款
上期累计 -
本期发生 -
B 增加款项
-
-
C 地盘物料
-
-
D 其他
-
-
E
完成总数 (E=A+B+C+D)
-
-
F 减:保修金
-
-
G 减:扣款
-
-
H 减:其他
I
小计 (I=E-F-G-H)
J 减:前期进度款
—
—
本期批准款项:
本次付款是否在月资金计划内: □是 与资金计划申请金额有差异原因:
□否
经办部门 经办人
是,但额度已超
审核A、B类 区域总部 商业地产管理部
负责人
审核A、B类
区域总部合约管 理部负责人
签名: 签名: 签名:
本期累计 -
元
日期
日期
日期
Байду номын сангаас
备注
审核A、B类
区域总部财务部 负责人
填表日期: 项目名称: 合作单位: 服务内容: 应付日期: 合同业务类型 付款类型 本次付款金额
合同款项支付审批表
合同名称:
编号:
合同编号:
合同总价:
工程变更项
付款单编号:
第期
□总分包工程 □材料设备采购 □设计/技术服务 □营销类业务 □咨询服务 □其他
合同付款审批表
合同付款审批表(设计类)
付款类别:□预付款□进度款□结算款□计划内□计划外
付款编号:
备注:
合同付款审批表(工程类)(总部用)
付款类别:□预付款□进度款□结算款□计划内□计划外
付款编号:
备注:
合同付款审批表(工程类)(项目公司用)
付款类别:□预付款□进度款□结算款□计划内□计划外
付款编号:
备注:
合同付款审批表(材料设备类)(总部用)
付款类别:□预付款□进度款□结算款□计划内□计划外
付款编号:
备注:
合同付款审批表(材料设备类)(项目公司用)
付款类别:□预付款□进度款□结算款□计划内□计划外
付款编号:
备注:
合同付款审批表(营销类)(总部用)
付款类别:□预付款□进度款□结算款□计划内□计划外
付款编号:
备注:
合同付款审批表(营销类)(项目公司用)
付款类别:□预付款□进度款□结算款□计划内□计划外
付款编号:
备注:
合同付款审批表(其他类)(总部用)
付款类别:□付款□进度款□结算款□计划内□计划外
付款编号:
备注:
合同付款审批表(其他类)(项目公司用)
付款类别:□预付款□进度款□结算款□计划内□计划外
付款编号:
备注:。
合同款项支付审批
合同款项支付审批表
编号:
请款单位:类型:□设计□材料设备□施工□配套□其它
项目名称合同名称
合同编号请款批次合同约定第一次
付款类型□预付□进度□结算□保修原合同金额
本次请款金额累计付款金额
请款说明:(形象进度描述,合同相关条款)
请款单位:
项目经理:(项目部章)年月日
监理单位
总监理工程师:(项目部章)年月日
执行部门
部门负责人:年月日
成本合约部
成本合约部经理:年月日
财务部
财务部经理:年月日
分管领导
签字:年月日
董事长
签字:年月日附件:工程形象进度确认表
工程量清单报价表(已完工程量金额计算表)。
合同款项支付审批表
设计部
*申请人
*合同编号
项目名称
佳兆业城市广场一期酒店
*合同名称
收款单位全称及联系人、联系电话
(盖公章)
合同总金额
人民币220,000.00
*前期累计已付金额
0.00
本期申请金额
(大写)伍万伍仟圆整
合同款类型
□设计□营销□行政
□投资□其它
(小写)¥55,000.00
业务部分管高管
意见
财务分管高管
意见
总裁/总经理
意见
懂事长审批
表样编号:XS-CW-005出纳:
*付款类型
□预付□进度□结算
付款附件
附件1:发票(发票中的单位名称为全称)、发货单、送货单
附件2:合同(复印件)、订单、公函、对方付款申请函
附件3:合同附件(图纸、效果图)
附件4:质量验收单(全调拨单、验收报告)
附件5:其它(请注明)
业务部门
意见
成本职能部门
意见
财务职能部门
意见
会计
财务职能部门
负责人意见
款项支付审批表(合同类)
人 签名及日期:
签名及日期:
财务 审核
□已审核附表与本单相关信息, 未见异常,确认可按此付款。 签字及日期:
财务 部长
□已了解相关事项,确认可按此付 款。 签字及日期:
财务 总监
□已了解相关事项,确认可付款。 签字及日期:
总 □已了解相关事项,确认可付 董 □已了解相关事项,同意付款。
领
□已领取相关款项,与退款相关的事项已清
经 款。
事
款
讫完毕。
理 签字及日期:
长 签名及日期:
人
签名及日期:
董事长只在大额资金(100 万元以上)及预算外支出时签批。财务总监只对计划内 5 万元以上及计划外支出签批。
填单日期 合同性质 合同编号
□正常合同 □其它
款项(合同类)支付审批表
申请部门
期望最迟付款日
合同类别 □工程类合同 □设备类合同 □营销类合同 □其他类合同
收款方名称
开户行Biblioteka 账号本次申请付款额项目名称 应扣尾款
合同总价 累计已付款
结算价 余款(不含尾款)
借款与否 □未借 □曾借—借款金额:
公 司 拟 定 本 次 付 款 小写: 金额
特殊 事项 说明
付款方式 大写:
□现金 □现金支票 □转账支票 □冲抵 □其他
经 办
□确认本单填制信息正确无误, 部 门 已动态关注该事项,同意付款。
愿承担相关责任。
负 责 □如有不符,愿承担连带责任。
□已动态关注该事项,同意付款。 分 管 副 总 □如有不符,愿承担连带责任。
经理
人 签名及日期:
采购合同付款审批表
海丰田园沐歌温泉旅游度假村有限公司
部门
单笔款项
付款
时间
付款
方式
付款意见(附合同复印件):
经办人:日期:
合同名称
及编号
合同
总金额
累计已付期/款
(不含本次付款)
收款单(人)
开户银行
帐号
本次付款金额
(大写)佰拾万仟佰拾元¥
部门经理意见:
签字:日期:
财务部意见:
负责人:日期:
分管副总意见:
签字:日期:
副总意见:
签字:日期:
常务副总意见:
签字:日期:
董事长意见:
签制度规定进行审核。
2、呈报此表须附上相关合同复印件、收货验收单、质检报告、发票等单据。
合同类付款审批单
财务
审核
本人确认:已查阅合同并核实合同实际执行;本次付款□与合同相符□有利我方□不利我方;如有不符接受惩处。
财务指定人:
财务审批
□同意付款。
财务负责人:
总经理
□同意付款。□事后补签,同意付款。常源自副总:总经理:领款人
本人确认:□已领款。□由他人代领款,因代领产生纠纷由我全部承担。
领款人:
注:适用于集团所有公司。“有利我方”系指实际付款与合同规定付款相比,付款延后或少付。“不利我方”系指在合理依据支持的前提下,单一合同实际付款与合同规定付款相比,付款提前或多付款项;或款项支付时相关条件明显不利我方。
累付
说明:
待付
说明:
待付
对方名称
账户帐号
付款事由
支付金额
大写:仟佰拾万仟佰拾元角分
小写:¥
部门填核
本人确认:已查阅合同并参与合同实际执行;本次付款□与合同相符□有利我方□不利我方;如有不符接受惩处。
经办人:
主管审批
本人确认:已履行督导监控审核职责;本次付款□与合同相符□有利我方□不利我方;如有不符接受惩处。
合同类付款审批单
填单日期
公司部门
预支未清讫借款
□无□有,¥
预算内外
□内□外
附件
□有□无
付款方式
□现金□转帐□
合同规定付款日
合同编号
合同类别
□土地□工程□营销□财务□行政
当月累计已付额
合同整体付款
合同规定共个付节点,本次为第个付款节点。
总额
本次节点付款
□进度节点□结算节点□质保金节点
总额
累付
□一次全额支付□分次支付,本次为第次支付
工程付款审批表
财务部
意见
总经理
意见
工程付款审批表
年月日
项目名称:
元
结算金额
元
扣款金额
元
保修金额
元
已付金额
元
本次付款
元
累计付款金额
元
累计付款率
付款方式
现金□支票□电汇□网转□其他□
发票号
本次付款是否在月资金计划内:□是□否□是,但额度已超元
主办人意见
一、简述合同义务履行情况(进度、质量、配合等)。二、付款金额计算过程。
三、附上合同、营业执照、税务登记证复印件
工程部
意见
土建工程师(签字):安装工程师(签字):部门经理(签字):
营销部
意见
与营销相关的费用需经市场营销部签字确认
部门经理(签字):
监理单位意见
专业监理工程师(签字):总监理工程师(签字):
成本核算部意见
一、预算人员从结算角度审核付款情况
二、根据合同规定复核提交的有关资料及已付款、本次应付款
合同付款审批表
能够说明请款理由的附件,报送预算部内业资料员; 3、请款启动部门根据合同要约确定请款时间,请款时间要充分考虑各部门及各级领导审批的时间;4、工程部负责对施工进度满意度、施工质量满意度进行认定,提供有无工程罚款的票据,并附监理意见表等附表;5、设计部要签署对乙方合同履约满意程度的确认,并附相关复印件说明;6、预算部根据合同内容,对乙方已完工作内容进行确认,查实相关附件证明,按照合同约定的付款节点审核把关。
预算部建立付款台帐,做好付款审批收、发文登记,由预算部内业资料员全程跟踪完成。
7、财务部根据合同对累计付款金额及已交发票请况进行审核,并在董事长签批后及时付款。
1、根据合同乙方单位的付款申请项目,确定公司请款启动部门。
请款启动部门须到预算部领取《合同付款审批表》;
2、启动部门须填写《合同付款审批表》,并备齐相关能够说明请款理由的附件,报送预算部内业资料员;
3、请款启动部门根据合同要约确定请款时间,请款时间要充分考虑各部门及各级领导审批的时间;
4、工程部负责对施工进度满意度、施工质量满意度进行认定,提供有无工程罚款的票据,并附监理意见表等附表;
5、设计部要签署对乙方合同履约满意程度的确认,并附相关复印件说明;
6、预算部根据合同内容,对乙方已完工作内容进行确认,查实相关附件证明,按照合同约定的付款节点审核把关。
预算部建立付款台帐,做好付款审批收、发文登记,由预算部内业资料员全程跟踪完成。
7、财务部根据合同对累计付款金额及已交发票请况进行审核,并在董事长签批后及时付款。
工程合同付款审批表
项目名称:项目期楼填写日期:年月日
合同名称
合同编号
收款单位全称
合同签约总价款
元
调整后的合同总价款
元Hale Waihona Puke 本次付款是否在月度资金计划内ٱ是,编号为ٱ否ٱ是但额度已超万元
监理公司质量评定
负责人:
项
目
管理
部
付
款
理
由
本次付款合同
条款摘要
合同履行情况(进度、质量、配合等)
经手人:部门经理:
业务分管领导:
审定
产值
产值内容
预付款金额
本月完成产值
本月甲供材
累计完成产值
累计甲供材
1、合同预付款
2、进度产值
3、现场签证
4、设计变更
合计
现场预算员:
集团成本管理部:
本地项目部:
分管领导:
财
务
管理
部
付款审核
累计已付款:元。
本月应付款:元;本月甲供材料:元;
代扣款项:元。
本月实付款=本月应付款—代扣款项元。
成本会计:
集团财务管理部主管/主任签署意见:
集团财务总监意见:
集团总裁审批意见:
备注:该表附在付款申请单后面,便于了解付款理由。
KN-PR-CW-011《合同付款审批表》
经办人:部门经理:
业务分管领导:
成本管理部签署意见:经理:
财务部
付款复核
已付款情况:
本次付款:
成本会计:经理:
分管副总签署意见:
总经理/常务副总经理意见:
注:此表适用于除工程付款、结算付款、质保金付款以外的各类合同付款,其中材料(设备)进场付款需附《材料(设备)进场检验(IQC)报告》。
合同付款审批表
KN-PR-CW-011
所属项目名称:项目期楼填写日期:年月日
合同名称
合同编号
收款单位
供货方式
所属结算值中:1、是2、否
本次付款是否在月度资金计划内是,编号为但额度已超元否
主
办
部
门
付
款
理
由
本次付款
合同摘要
合同履行情况
付
款
情
况
合同价
已付款情况
本次申请付款金额
付款审批表(财务表格)
签定日期
开户银行及帐号
付款方式
□现金□支票□转帐 □承兑汇票
合同总额:¥元
金额大写:_万_仟佰_拾_元_角__分
已付款总额:¥元
金额大写:整
应付款余额:¥元
金额大写:万__仟__佰_拾_元整
本次应于年月日前支付第期款,金额为元。
金额大写:__佰万__拾万_¥_万_叁_仟_肆_佰_柒_拾_零_元_零_角__零分。
项目公司审批意见
项目公司部门
职能部门
项目公司财务部
项目公司负责人
集团公司(或二级公司)审批意见
部门负责人
职能部门
财务管理中心
分管副总裁
财务副总裁
总裁
财务部安排付款时间及金额
备注:经办人在会签前请用“∆”表明或文字注明参与会签的部门。