某公司质量手册范本(doc 146页)

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公司质量手册范本

公司质量手册范本

质量手册版次:版修改状态:第*次***年**月**日发布 ***年**月**日实施目录01.编写组02.发布令03. 企业简介1.质量手册总则2.引用标准3.术语和缩写4.质量管理体系5.管理职责6.资源管理7.产品实现8.测量分析和改进9.质量手册的管理01. 编写组质量手册编写组组长: ***成员: *** *** *** ***审批: *******年**月**日02. 发布令沈阳******依据GB/T19001—2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》,现予以发布实施。

本手册是公司质量管理体系法规性文件,是指导质量管理体系建立、实施和保持的纲领和行为准则,全体员工必须遵照执行。

为了贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准,加强对质量管理体系运作的领导,授权****为我公司的管理者代表,其职责如下:a.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b.向总经理报告体系的业绩和任何改进的需求;c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;d.就质量管理体系的事宜负责对外联络。

授权办公室负责质量管理体系的日常管理工作。

总经理:*******年**月**日03.企业简介 ******总经理: ****地址:****电话:***传真: ***邮编: **网址:***E-mail: ****1.总则1.本公司按照GB/T 19001—2000《质量管理体系要求》,2.结合企业实际情况,确定并策划质量管理体系,以《质量手册》的形式予以规定,其目的是:a.证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品;b.通过质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进,不断提高产品质量和管理水平,增进顾客满意。

2. 体系覆盖范围a. 产品范围:****b. 组织单元:办公室、技术部、销售部、生产制造部。

2.引用标准下列标准中所包含的术语和要求,在本质量手册中引用,构成本手册一部分。

最新整理某公司质量手册全套完整范例.doc

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重庆×××××公司质量手册200 年月日目录0企业概况1.质量管理职责1.1组织领导1.1.1组织结构图1.1.2任命书1.1.3管理手册发布令1.1.4 关于设立质管科的决定质管科职责和权限1.1.5相关记录1.2质量目标1.3管理职责1.3.1质量管理制度1.3.2部门职责、权限及考核办法1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法1.3.5 相关记录a《不合格报告》b《纠正措施处理单》2.生产资源提供2.1生产场所2.1.1 企业区位图2.1.2生产布局平面示意图2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度2.1.5相关记录《卫生检查表》2.2生产设备2.2.1设施、设备卫生管理制度2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.2.4相关记录a《设施设备清单》b《保养、检修、维护计划》c《保养、检修、维护记录》2.3人员要求2.3.1岗位人员任职要求2.3.2人员健康卫生控制管理制度2.3.3 相关记录a《员工登记表》b《人员培训记录》3.技术文件管理3.1技术标准3.1.1相关记录a《标准清单》3.2工艺文件3.2.1工艺流程图3.2.2工艺作业指导书3.3文件管理3.3.1技术性文件管理制度3.3.2相关记录a《文件清单》b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》4.采购质量控制4.1采购制度4.1.1采购管理制度4.2采购文件4.2.1采购原材料的管理办法4.2.2采购合同4.2.3食品添加剂的使用规定4.2.4相关记录a《合格供方名录》b《采购计划》c《采购清单》4.3采购验证4.3.1相关记录a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》c《原辅材料不合格处理单》d《包装物进货验证记录汇总表》e《包装物验证记录》j《添加剂的验证记录》5.过程质量管理5.1过程管理5.1.1生产过程质量管理及考核办法5.1.2 相关记录a《过程记录》5.2质量控制5.2.1 生产过程关键质量控制点5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序5.2.3相关记录a《关键控制点一览表》b《关键工序质量检查表》5.3产品防护5.3.1产品防护管理办法5.3.2防止产品污染控制管理办法5.3.3成品储藏运输卫生管理制度6.产品质量检验6.1检验设备6.1.1 相关记录a《检验设备清单》b《检验设备维护和保养记录》c《校验记录》6.2检验管理6.2.1检验员任职资格6.2.2产品质量检验制度6.2.3检测设备管理制度6.2.4相关记录6.3过程检验6.3.1产品过程检验管理制度6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法6.3.3相关记录a《产品质量检验记录》6.4出厂检验6.4.1相关记录a《出厂检验记录汇总表》b《出厂检验报告》c《不合格的处理记录》0 企业概况介绍企业基本情况1.质量管理职责组织结构图任命书公司(厂)各部门:兹任命为本公司质量负责人,除履行规定的职责和权限外,授权他:a) 确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系;b) 向总经理汇报质量管理体系运行情况,以供管理评审和改进质量管理体系;c) 确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识;兹任命为本公司独立行使出厂检验权的检验员重庆有限公司总经理:200 年月日管理手册发布令依据QS审查通则和细则的要求,结合本公司实际编制完成了《质量管理手册》,经过一段时间的试行,基本符合企业的生产产品实际情况,也基本符合QS认证审核细则要求,具有可操作性、符合性、适宜性,经各部门质量负责人讨论审核,现予以批准,发布实施。

公司质量管理手册范本

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公司质量管理手册范本一、引言公司质量管理手册是为了确保公司产品和服务的质量,加强管理体系,提高客户满意度而制定的。

本手册包含了公司的质量方针和目标,以及相关的程序和流程。

本手册适用于全体员工,所有的职能部门必须遵守本手册规定的要求。

二、质量方针公司的质量方针是始终以客户需求为导向,持续提高产品和服务的质量。

公司承诺遵守所有适用的法规和法律要求,并采取适当的措施预防可能的环境和安全风险。

三、质量目标公司设定了以下质量目标,以确保持续提升产品和服务的质量:1. 提高产品的可靠性和性能,以提高客户满意度。

2. 减少产品瑕疵率,提高产品的质量水平。

3. 不断改进产品和服务的交付过程,减少交付延误和错误。

四、质量管理体系公司建立了质量管理体系,以实现质量目标和质量方针。

该体系包含以下要素:1. 质量策划:制定质量目标和质量计划,明确责任和资源需求。

2. 质量控制:监控产品和服务的质量,发现并纠正可能的问题。

3. 持续改进:通过评估和分析,提出改进措施并实施,以不断优化质量管理体系。

4. 内部审核:定期对质量管理体系进行审核,确保其有效性和符合要求。

5. 管理评审:定期进行管理评审,对质量目标和质量方针进行审查和调整。

五、质量程序和流程公司制定了一系列质量程序和流程,以确保产品和服务满足质量要求。

这些程序和流程包括:1. 产品设计和开发流程:确保产品的设计满足客户需求和质量标准。

2. 供应商评估和选择流程:评估和选择合格的供应商,确保供应链的质量可控。

3. 原材料采购和检验流程:对采购的原材料进行检验,确保其符合质量标准。

4. 生产过程控制流程:确保生产过程中的质量控制,防止瑕疵品出现。

5. 产品检验和测试流程:对产品进行全面检验和测试,确保质量符合要求。

6. 售后服务流程:处理客户投诉和问题,确保及时解决和满足客户需求。

六、文件控制为了确保质量管理体系的有效性,公司进行了文件控制。

所有相关文件必须被有效管理,包括编制、审查、批准、发布和变更控制等。

乌鲁木齐某公司质量手册范本

乌鲁木齐某公司质量手册范本

乌鲁木齐电之助工贸文件标号:DZZ/201.001.001-2011质量手册依据GB/T19001-2008标准编制版号:B/0发放序号:2011-06-15发布 2011-06-15实施乌鲁木齐电之助工贸发布编制:年月日审核:年月日批准:年月日目录01 质量方针质量目标02 管理者代表任命书03 质量手册发布实施令04 公司简介第一章围和适用领域第二章引用标准第三章术语和定义第四章质量管理体系第五章管理职责第六章资源管理第七章产品实现第八章测量分析和改进附录1:组织结构图附录2:质量管理体系职责分配表质量方针及质量目标为确保乌鲁木齐电之助工贸质量管理体系持续有效运行,提高本公司质量保证能力,根据顾客和市场的需求,特制定并发布本公司质量方针及质量目标。

乌鲁木齐电之助工贸质量方针:质量第一、客户至上遵纪守法、持续改进乌鲁木齐电之助工贸质量目标:合同履约率:100%;产品出厂合格率:100%;顾客满意率:98%以上。

总经理:强剑 2011年6月15日任命任命黄丽巧女士为我公司管理者代表(同时兼任办公室主任),其职责为:1、确保质量管理体系建立所需过程得到建立、实施和保持。

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

3、确保在整个组织部提高满足客户需求的意识。

4、与质量管理体系有关事宜的外部联络。

总经理:强剑 2011年6月15日质量手册发布令为推进企业管理工作的科学化、规化和现代化,实现质量的持续改进,依据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》标准,结合本公司的实际情况,特制定乌鲁木齐电之助工贸《质量手册》。

本手册适用于本公司电力产品生产与销售的质量控制。

经审定,《质量手册》符合国家法律、法规、政策、标准及本公司实际情况。

本手册规定了本公司的《质量方针》,明确了责任和权限,是本公司质量管理体系运行、质量职能履行的基本法规,是对外证实本公司质量保证能力的主要文件。

本公司的所有部门和全体员工必须按照《质量手册》的规定开展各项职能活动,确保本公司质量方针的贯彻、质量目标的落实、质量承诺的实现,并使质量管理体系有效运行。

公司质量管理手册样本样本

公司质量管理手册样本样本

********质量管理手册二0一六年六月实施目录一、质量管理方针 (4)二、质量管理目标 (5)三、任命书 (6)四、治理结构图 (7)五、质量管理职责 (8)(一)生产厂长岗位职责 (8)(二)营销部职责 (9)(三)质检科职责 (10)(四)销售员职责 (11)(五)化验员职责 (12)(六)操作人员职责 (13)(七)维修人员职责 (14)(八)库管员岗位职责 (15)(九)财务部工作职责 (16)六、环境卫生管理制度 (17)(一)厂区卫生管理制度 (17)(二)生产车间卫生管理制度 (18)(三)库房卫生管理制度 (19)(四)设备维修、清洗、保养制度 (20)七、生产过程质量控制制度 (21)(一)原辅料采购查验制度 (21)(二)关键质量控制点作业指导书 (23)(三)生产过程质量控制制度及考评措施 (24)(四)产品出厂检验制度 (25)八、人员培训管理制度 (26)(一)食品安全知识培训制度 (26)(二)食品生产从业人员健康及卫生管理制度 (27)(三)专业技术人员管理制度 (28)九、产品标识标注管理制度 (30)十、产品标准使用管理制度 (31)十一、计量器具使用管理制度 (32)十二、化验室管理制度 (33)十三、产品运输过程管理制度 (34)十四、产品销售管理制度 (35)十五、消费者投诉受理制度 (36)十六、企业诚信管理制度 (37)十七、企业技术文件管理制度 (39)十八、不合格管理制度及控制程序 (40)十九、食品安全事故处理制度 (42)二十、食品安全突发事件应急预案 (43)一、质量方针为实现以用户满意为目标确保用户需求和期望得到确定,并转化为企业产品和服务要求,特确定本企业质量方针为:“奉有机食品,保生态环境,助人类健康,走连续发展之路”内涵:“造有机食品”是严格根据国家有机茶农业标准进行有机茶生产,确保生产出真正无污染、高营养、高品质、高端有机食品。

质量手册范本(doc146页)

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▲ △ △ △△
7.4 采购
△△ △ △▲
7.5 生产与服务的动作
△▲ △ △ △
7.6 测量与监控装置的操纵
△△ ▲

8.1 策划
△△ ▲ △ △
8.2 测量与监控
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.3 不合格操纵
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.4 数据分析
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.5 改进
△△ ▲ △ △ △ △ △
▲ 要紧职能 △ 有关职能
苏州中信安企管咨询公司
4.0 质量管理体系
1 目的
章节号
4.0
版本
1
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说明对公司建立、实施与保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总 要求。
2 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的操纵。
3 职责 3.1 总经理 a) 负责领导公司建立、实施与保持质量管理体系; b) 批准质量手册与公布质量方针与目标。 3.3 管理者代表 a) 确保质量管理体系的过程得到建立与保持; b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包含改进的需求; c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 3.4 质管部 a) 在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系正常运行; b) 负责组织编制与质量方针与目标相一致的质量管理体系文件。
d) 设计、工艺文件的编号按《设计、工艺文件管理规定》执行。
苏州中信安企管咨询公司
4.1 文件操纵程序
章节号
4.1
版本
1Байду номын сангаас
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4.7.3 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件,应填写《文件借阅、复制记录》,由有关部门负 责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件务必由资料管理人登记编号。 4.8 外来文件的操纵 4.8.1 收到外来文件的部门,需识别其适用性,并操纵分发以确保其有效。 4.8.2 质管部负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本,统一编号、加盖受控印章, 分发到有关部门使用,并把旧标准收回。 4.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清 单”,并报质管部备案。 4.9 每年三月由质管部组织对现在质量管理体系文件进行定期评审,各部门结合平常使用 情况进行适时评审,必要时予以修改,执行 4.5 条款规定。 4.10 对承载媒体不是纸张的文件的操纵,也应参照上述规定执行。 4.11 作为质量记录的文件应执行《质量记录操纵程序》。 4.12 设计、工艺文件的管理应执行《设计、工艺文件管理规定》。

XXX集团公司质量手册范本

XXX集团公司质量手册范本

XXX集团公司质量手册范本1、质量方针:精心维护迅速响应科学管理顾客满意注释:精心维护—精益求精做好移动基站维护/网络优化工作;迅速响应—迅速排除障碍,保障通讯畅通;科学管理—用科学理念不断改进管理和服务;顾客满意—不断增强客户满意是公司追求的永恒目标。

2、质量目标:2.1公司质量目标维护项目顾客检查得分≥96分网络优化项目一次验收通过得分≥96分顾客满意度≥96分2.2为使公司质量目标得到落实和实现,各部门的质量目标是:①综合部:人员培训计划落实率≥98%;②业务部辅助用料采购合格率=100%③网优部:网络优化项目一次验收通过得分≥96分④维护中心、各维护分公司:维护项目顾客检查得分≥96分2.3质量目标统计方法:1组织机构图图一XXX 通信服务有线公司机构设置图2管理者及各部门职能 2.1总经理职责a)负责贯彻执行国家与本公司产品有关的法律法规,对本公司的产品质量负全面责任,并及时向员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性;b)负责组织策划、建立和持续改进质量管理体系;c)负责制定本公司的质量方针和质量目标,为质量管理体系的运行提供充分的资源;d)负责批准内部审核计划和管理评审计划、主持管理评审,确保统计周期内网优项目顾客满意得分合 b ) 网优项目顾客验收通过得分=辅助用料采购合格率=统计周期内辅助用料采购合格数×100%e ) 统计周期内辅助用料采购总数人员培训计划落实率=统计周期内人员培训计划总数统计周期内人员培训计划落实次数×100%d ) 顾客满意得分=2统计周期内网络优化满意得分+基站维护平均季满意得分C ) 统计周期内季度数a ) 统计周期内每季得分之和 维护项目顾客检查季平均得分=统计周期内网优项目交顾客验收总数质量管理体系持续有效运行;e)明确各部门的职责和权限,规定内部沟通渠道和沟通信息,负责任命管理者代表,批准质量手册的发布、运行和修改;f)保证公司员工得到工作需要的培训;g)负责审批合格供方名册。

公司质量手册范本精

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XX国际有限公司质量手册(范本)WZ-QM-2002(适用于:中小型组织)(仅为参考)版本:1.0生效日期:2002年8月8日XX国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002颁布令────────────────────────────────────────XX国际有限公司质量手册,编号:WZ-QM-2002,经公司总经理审定,现予批准颁布,自即日起实施.质量手册是贯彻公司质量方针,实现公司质量目标的纲领性文件,公司全体员工务必遵照执行.XX国际有限公司总裁.总经理赵德柱2002年8月8日第1页XX国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002修订记录────────────────────────────────────────第2页XX国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002目录────────────────────────────────────────章号标题总页数质量手册颁布令------------------- 1质量手册修订记录----------------- 2目录----------------------------- 3QM-01 序言----------------------------- 4QM-02 质量手册简介--------------------- 5QM-03 管理层的承诺--------------------- 6QM-04 管理者代表委任书----------------- 7QM-05 质量方针------------------------- 8QM-06 质量目标------------------------- 9QM-07 公司简介------------------------- 10QM-08 组织机构------------------------- 11-公司组织机构图------------------ 12-质量管理组织机构图-------------- 13-质量管理流程总图---------------- 14QM-09 质量管理职责和权限--------------- 15QM-10 质量管理体系管理要点------------- 16QM-11 质量管理体系概要----------------- 17QM-12 术语----------------------------- 18QM-13 质量管理体系过程的相互作用------- 19第3页XX国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册 WZ-QM-2002章号:QM-01标题:序言────────────────────────────────────────本质量手册及质量程序、指导书等质量管理体系文件按照ISO9001:2000质量管理体系要求编制.公司成立的"体系工作组",负责本质量手册的编制和审定.体系工作组由下列人员组成:姓名职务XXX 总裁.总经理YYY 副总经理.总工程师.厂长ZZZ 副总经理OOO 副总经理兼经营部经理AAA 经营部副经理BBB 经营部副经理CCC 办公室付主任DDD 财务部经理EEE 副厂长FFF 副厂长GGG 调度长HHH 技术部付经理MMM 供应部经理NNN 质管部经理助理公司高度评价体系工作组的工作,在他们齐心努力下,出色地完成了本质量手册及程序、指导书等质量管理体系文件的编制.第4页XX国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-02标题:质量手册简介────────────────────────────────────────1.引言本质量手册编号为WZ-QM-2002,于2002年8月8日发布实施.本质量手册详细阐述了公司的质量管理体系.其质量管理体系要求满足ISO9001:2000质量管理体系---要求.本质量手册是公司第一版的质量手册,是参照ISO10013质量手册编写指南并根据质量管理体系所包含的内容应满足实现质量方针目标要求的原则, 以及公司产品和服务类型的特点,而进行编写的.本质量手册的实施与程序作业指导书配合使用.2.适用范围本质量手册适用于指导公司内部各项质量活动和管理区域,也适用于提供外部质量保证和第三方质量管理体系审核.适用的产品为:贸易服务、保险代理服务。

质量手册模板

质量手册模板

质量手册模板xxx企业质量手册一、xxx企业宗旨(一)追求客户满意,确保产品质量和服务水平。

(二)解决客户的复杂问题,创新前沿的技术。

二、xxx企业质量贯彻法(一)坚持严格实施ISO9000质量标准,并不断更新完善内容。

(二)秉承精益生产原则,不断优化质量管理,确保满足客户需求。

(三)制定高质量标准,建立完善的质量控制系统,提高企业的客户满意度。

三、xxx企业质量管理体系(一)确立质量政策,秉持质量至上原则,确保产品质量达到合格标准。

(二)建立绩效评估体系,不断改进质量标准,促进质量水平持续提高。

(三)强化整个质量控制管理过程,确保企业的质量一直保持在良好水平。

四、xxx企业质量控制(一)质量计划:根据客户要求制定合理的质量要求及产品出厂规范,制定完善的质量计划。

(二)质量检查:严查产品的入厂、出厂检验。

每道工序的检验要严格把关,确保产品完全符合质量要求。

(三)返工处理:及时发现和消除质量问题,并进行及时的返工处理。

(四)质量统计:定期统计产品的质量数据,得出改进措施,进一步提高产品质量。

五、xxx企业质量保证(一)以客户为中心:以客户满意度为核心,努力做到质量一次合格,并提供及时高质量的服务,提高客户满意度。

(二)持续改进:不断推进改进和创新的进程,持续促进质量水平,实现质量的提升。

(三)精益生产理念:倡导精益生产理念,不断完善质量管理、质量评估、质量改进,进一步提高质量水平。

六、xxx企业质量绩效考核(一)实行绩效考核制度:定期对部门、员工从事质量控制、改善及标准制定等活动进行全面绩效考核。

(二)对质量负责人进行质量管理培训:负责人要熟悉ISO9。

公司质量手册范本

公司质量手册范本

公司质量手册范本质量手册是公司质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件,那公司的员工工作质量考核标准是如何的?下面店铺给大家介绍关于公司质量手册范本的相关资料,希望对您有所帮助。

公司质量手册如下第一条为了检查公司各项目监理部建立工作的情况,正确评价各项目监理部的监理工作成绩,同时也为了帮助、提高公司员工的监理工作水平,特制定本办法。

第二条考核主要内容及标准详见附表“考核记录表”。

第三条考核依据:建设工程监理规范、公司的工作标准、质量手册、公司转发的有关质量安全的外部文件、国家的有关法律、法规、标准。

第四条各项目部应每月巡检一次,并在月度生产例会上汇报巡检的情况及存在的问题;每季度由各项目部总监及总监代表共同参加,对所有工程项目进行巡检,对巡检工作作出总结,在此基础上召开季度生产例会。

第五条各项目监理部涉及考核的所有期间及考核作用与公司部门考核期间、考核作用相同。

项目监理部无故逾期未上报考核结果的,每逾期一天扣2分。

第六条工程技术部对在考核中发现的不符合要求的各项提出书面整改意见,并要求被考核的项目部总监限期拿出整改方案并完成整改,如总监在规定时间内没有完成整改要求,公司将给予该项目部相应的处罚。

第七条项目部员工于每月3日前将个人本月《月度工作计划表》上报至项目部总监,由总监确认后汇总至公司总经理助理处,经绩效考核工作监事组确定各项工作权重后予以实施。

为体现员工每月工作计划申报的合理性,允许员工每月20日对本月工作计划实施调整,具体情况如下:员工确因工作需求要调整某项工作的,需填写《工作计划调整表》报总监,由总监初步确认后上报总经理助理,经绩效考核工作监事组审核确认后,决定是否对该项工作实施考核并变更权重;总监、公司总经理要求某员工新增实施某项工作,可按工作计划调整流程通知实施员工,该项工作不列入工作绩效类考核范围,只作为加分项。

《考核记录表》内的考核内容对象为整个项目监理部。

第八条项目监理部员工月度个人考核得分=考核记录表得分率×50%+员工个人月度工作计划完成情况得分×50%第九条本管理办法自核准之日起生效,修正时亦同。

标准企业质量管理手册范本

标准企业质量管理手册范本

标准企业质量管理手册范本企业质量管理手册市xxxx有限责任公司编制: 审核:批准:一、方针目标1、质量方针质量领先,顾客至上,协同合作,诚信守约。

2、质量目标:出厂合格率:100%单锅合格率:100%二、质量管理机构质量主要负责人:xxx(厂长、法人)质量管理部门:总工———xxx采购部门:xxx销售部门:xxx动力部门:xxx生产部门:xxx化验室: xxx三、企业质量管理制度:第一章质量信息管理质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。

为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理,不断提高质量管理水平。

必须做到以下几点:(一)质量反馈的含义质量信息:主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。

产品质量信息反馈是指生产的全过程中(包括开发设计一制造一售后服务)各阶段、各部门、各环节、各工序,在发现前阶段,前部门,上一环节和上道工序存在各种质量不良因素,以及用户反馈的各种质量问题时,进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。

工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何人,对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时,而进行的信息反馈和处理。

(二)质量反馈方法、原则及程序1、质量反馈可分为厂质量信息反馈和厂外质量信息反馈。

2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。

3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。

4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。

为了提高各种质量信息的处理效率,除必须的定期质量信息反馈以外,各部门应选用最佳传递路线,尽可能地减少传递环节。

(三)质量信息的处理1、质量的反馈中心是以厂办公室为主,各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送,必须对每个信息及时反馈处理。

2、各责任部门在接到厂办公室或有关部门的质量信息后,一般问题必须在三天做出反馈处理。

(四)用户来信来访及用户走访1、用户来信来访中所涉及的问题,由各部门填写“质量信息反馈卡”向总工反馈,其中可由部门直接解决的,则由该部门负责组织解决,并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上,报办公室存档。

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▲△ △ △ △ △△ △ △
4.2.3 文件控制
▲ △▲ △ △▲ △ △
4.2.4 质量记录控制
△ △▲ △ △ △ △ △
5.1 管理承诺
▲ △△△△△△△△
5.2 以顾客为中心
▲ △△△△△△△△
5.3 质量方针
▲ △△△△△△△△
5.4 策划
△ △▲ △ △ △ △ △
5.5 管理
▲ △ △▲ △ △▲ △ △
地址: 电话: 传真:
邮编:
颁布令
本公司依据 ISO9001:2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手 册》第一版,现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体 系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。
总经理: 年 月日
任命书
为了贯彻执行 ISO9001:2000《质量管理体系——要求》,加强对质量管理
苏州中信安企管咨询公司
0.3 质量手册修改控制
章节号 0.3 版本 1 页次 1/1
章节号 修改条款
修改日期
修改人
审核
批准
苏州中信安企管咨询公司
章节号 0.4 版本 1
……(略)
0.4 公司概况
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苏州中信安企管咨询公司
章节号 1.0 版本 1
1.0 公司组织机构图
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章节号 0.1

版本 1
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ISO9001:2000 标准条款对照
5.5.5
4.1、4.2 4.2.3 4.2.4 5.1、5.2 5.3 5.4.1、5.4.2 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 5.6 6.1 6.2 6.3、6.4
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3、8.2.4
体系动作的领导,特任命
为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是:
1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;
ห้องสมุดไป่ตู้
2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;
3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成;
4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理: 年月日
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0.1 目
标题
0.1 目录 0.2 质量手册说明 0.3 质量手册修改控制 0.4 企业概况 1.0 公司组织机构图 2.0 公司质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系过程职责分配表 4.0 质量管理体系 4.1 文件控制程序 4.2 质量记录控制程序 5.0 管理职责 5.1 质量方针 5.2 管理策划控制程序 5.3 职责和权限 5.4 管理评审控制程序 6.0 资源管理 6.1 人力资源控制程序 6.2 设施和工作环境控制程序 7.0 产品实现 7.1 实现过程的策划程序 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.3 设计和(或)开发控制程序 7.4 采购控制程序 7.5 生产和服务运作控制程序 7.6 测量和监控装置的控制程序 8.0 测量、分析和改进 8.1.1 顾客满意程序测量程序 8.1.2 内部审核程序 8.1.3 过程和产品的测量和监控程序 8.2 不合格控制程序 8.3 数据分析控制程序 8.4 改进控制程序 附录 1 第二级文件清单
8.3 8.4 8.5
附录 2 质量记录清单
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0.2 质量手册说明
章节号 0.2 版本 1 页次 1/1
1、手册内容 本手册系依据 ISO9001:2000《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成, 包括: ⑴公司质量管理体系的范围,它包括了 ISO9001:2000 标准的全部要求; ⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件; ⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2、术语和定义 本手册采用 ISO9000:2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义 3、本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由 质管部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有 者调离工作岗位时,就将手册交还质管部,办理核收登记。 4、手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。 5、在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到质管部; 质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行《文件控 制程序》的有关规定。
▲ △ △ △△
7.4 采购
△△ △ △▲
7.5 生产和服务的动作
△▲ △ △ △
7.6 测量和监控装置的控制
△△ ▲

8.1 策划
△△ ▲ △ △
8.2 测量和监控
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.3 不合格控制
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.4 数据分析
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.5 改进
△△ ▲ △ △ △ △ △
文件编号:JQ—ZS—01
_______________________________________________________________________________
质 量手册
第一版
审核: 批准: 日期: 文件发放号:
_______________________________________________________________________________
5.6 管理评审
▲ △ △△ △ △ △ △ △
6.1 资源提供
▲ △△ △ △ △ △ △ △
6.2 人力资源
△△ △ △ △ △ △ ▲
6.3 设施
△ ▲△ △

6.4 工作环境
△▲ △ △△ △ ▲
7.1 实现过程的策划
△△ ▲ △ △
7.2 与顾客有关的过程
△△ △ ▲ △
7.3 设计和开发
章节号 2.0
2.0 公司质量管理体系结构图
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苏州市久千咨询苏州市久千咨询苏州市久千咨询苏州中信安企管咨询公 章节号
3.0

3.0 质量管理体系过程职责分配表
体系要求
职能部门
管理 开发 生产 层部部
质管 部
营销 供 部 应部
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办公 行政 人事 室部部
4. 质量管理体系
▲ 主要职能 △ 相关职能
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4.0 质量管理体系
1 目的
章节号
4.0
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说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总 要求。
2 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
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