内部质量管理体系

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内部质量管理体系
审核报告
内审组成员:梅亭、俞沈星、徐晨、洪冠强、朱彬
审核组长:日期:
上海新光建设工程监理咨询公司
内部质量管理体系审核报告
审核目的:验证质量管理体系的实施效果与规定的符合程度,为改进质量管理体系提供
依据,确保其有效运行。
审核范围:标准要求的第4、5、6、7、8章要求
审核依据:GB/T19001-2000标准、质量手册、程序文件等
审核日期:日日
受审核部门:公司各部门和项目监理机构
审核组长:邵翠霞审核成员:梅亭、俞沈星、、朱彬、徐晨、洪冠强、
审核过程综述:
本次审核公司6个部门和24个项目监理机构;本次内审主要从公司质量管理体系运行情况、监理服务质量情况、监理资料收集和整理情况、工程实际质量和工地安全文明情况等方面进行了审核检查。
内源自文库总结:
通过本次内审来看,我公司质量管理体系能正常运行,符合ISO9001:2000标准要求并持续有效和适宜;监理服务质量能满足顾客要求。
分发对象:总经理、副总经理、总工程师、管理者代表、部门负责人
不合格统计与分析:
本次内审发现61项不合格,均为一般不合格,对公司各部门和项目监理机构的质量管理体系运行没有较大的影响,各部门和项目监理机构已针对不合格项进行了原因分析,按要求进行整改,并采取了相应的纠正措施,现已经跟踪检查和验证,纠正有效。
质量管理体系的评价:
目前我公司的质量管理体系运行能按ISO9001:2000标准和公司质量管理体系文件规定的要求进行实施,从内审情况来看实施效果较好,质量管理体系运行是有效、适宜的,但在考核方面的工作还需要进一步改进和完善。
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