内审不符合项报告写法
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审核组长到电机分厂的浸漆车间审核,在定子预烘的烘箱旁,几个工人正将定子从烘箱中往外搬,审核组长注意到这台烘箱温度指示在120℃左右便看了一下预烘工序的工艺卡 “这些定子不需要在烘箱中自然冷却吗?”。
以上事实不符合ISO9001:2008标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。
审核员: 审核组长: 被审核部门负责人:
原因分析:
主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够,认为工作较多且平时由有所监督,对记录的的认识缺乏理解。
被审核部门负责人: 日期:
纠正措施:
组织技术质量部、等负责人按《工艺纪律规定》对各生产车间进行逐项检查,并作好记录。
被审核部门负责人: 日期:
纠正措施跟踪情况:
措施有效实施情况良好。
审核员: 日期:
不符合报告
编号:08-02-03
受审核部门
配套分厂
审核日期
2009.12.10
编号ห้องสมุดไป่ตู้
01
审核依据
□ ISO9001:2008 条款号:7.5.1 □ 被审核方质量体系文件
□ 合同 □ 法律、法规
不符合种类
□ 严重 □ 一般
不合格描述:
公司工艺文件CKJ1128号规定:工艺卡规定:将定子放入烘箱,使温度漫漫升到120℃(升温速度不大于30℃/小时),在120±5℃时保温1.5—2小时,并让定子在烘箱中自然冷却至50—60℃,然后放入浸漆池中….等
a)对需外校的设备,由专人负责联系国家法定计量部门进行校准,并出具校准报告。
b)对需进行内部校准的设备,编制相应的《内校规程》,规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容,经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》。
在总装检验工序检查时发现,该工序使用扭力扳手校验合格证有限期为2009/1012。
不符合报告
编号:08-02-03
受审核部门
品管部
审 核 日 期
2009.12.10
编号
02
审核依据
□ ISO9001:2008 条款号: 7.6□ 被审核方质量体系文件
□ 合同 □ 法律、法规
不符合种类
□ 严重 □ 一般
不合格描述:
公司文件《检测仪表控制程序》第4.3.1条规定: 每年十二月技质部编制下年《检测仪表周期校准计划》,各部门根据计划执行周期校准:
以上事实,不符合ISO9001:20080标准第7.6条款和公司上述文件的要求。
审核员: 审核组长 : 被审核部门负责人 :
原因分析:
主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够,责任心不强所致。
被审核部门负责人: 日期:
纠正措施:
所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。
被审核部门负责人: 日期:
以上事实不符合ISO9001:2008标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。
审核员: 审核组长: 被审核部门负责人:
原因分析:
主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够,认为工作较多且平时由有所监督,对记录的的认识缺乏理解。
被审核部门负责人: 日期:
纠正措施:
组织技术质量部、等负责人按《工艺纪律规定》对各生产车间进行逐项检查,并作好记录。
被审核部门负责人: 日期:
纠正措施跟踪情况:
措施有效实施情况良好。
审核员: 日期:
不符合报告
编号:08-02-03
受审核部门
配套分厂
审核日期
2009.12.10
编号ห้องสมุดไป่ตู้
01
审核依据
□ ISO9001:2008 条款号:7.5.1 □ 被审核方质量体系文件
□ 合同 □ 法律、法规
不符合种类
□ 严重 □ 一般
不合格描述:
公司工艺文件CKJ1128号规定:工艺卡规定:将定子放入烘箱,使温度漫漫升到120℃(升温速度不大于30℃/小时),在120±5℃时保温1.5—2小时,并让定子在烘箱中自然冷却至50—60℃,然后放入浸漆池中….等
a)对需外校的设备,由专人负责联系国家法定计量部门进行校准,并出具校准报告。
b)对需进行内部校准的设备,编制相应的《内校规程》,规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容,经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》。
在总装检验工序检查时发现,该工序使用扭力扳手校验合格证有限期为2009/1012。
不符合报告
编号:08-02-03
受审核部门
品管部
审 核 日 期
2009.12.10
编号
02
审核依据
□ ISO9001:2008 条款号: 7.6□ 被审核方质量体系文件
□ 合同 □ 法律、法规
不符合种类
□ 严重 □ 一般
不合格描述:
公司文件《检测仪表控制程序》第4.3.1条规定: 每年十二月技质部编制下年《检测仪表周期校准计划》,各部门根据计划执行周期校准:
以上事实,不符合ISO9001:20080标准第7.6条款和公司上述文件的要求。
审核员: 审核组长 : 被审核部门负责人 :
原因分析:
主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够,责任心不强所致。
被审核部门负责人: 日期:
纠正措施:
所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。
被审核部门负责人: 日期: