审计主管岗位的基本职责表述

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审计主管岗位的基本职责表述

篇一

职责:

1.制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;

2.按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作;

3.参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发现的问题给出整改建议;

4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计

并提出修改意见;

5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司实施风险评估、内控评价;

6.组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询。

任职要求:

1.审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计证优先;

2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;

3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;

4.良好的沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;

5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。

篇二

职责:

1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;

2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;

3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;

4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;

5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;

6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;

7.对年度财务决算的审计质量进行监督;

学历及专业背景要求:

会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。

任职要求:

1.2年以上企业审计经验;

2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;

3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;

4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。

篇三

职责:

协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;

为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;

跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;

注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;

具备能独立完成指定的审计任务。

任职资格:

1、大专以上学历,财务会计、审计专业;

2、具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;

3、具有审计、会计中级以上职称,具备CIA、CPA等资格优先考虑;

4、具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;

5、良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;

6、严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密

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