生产企业免抵退操作流程

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企业代码:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定, 录入企业的海关企业代码(10位数)。如果企业海关代码发生变更,请及时 与进出口税收管理科联系,做好相应的变更手续。
纳税人识别号:根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定,录入企业的 纳税人识别号(15位数)。
用户名称:根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过 15个中文时,企业只须录入企业名称中前15位数。 地址:根据企业详细厂址填写。 邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况 填写即可。 纳税人类别:一般纳税人就录入“1” 分类管理代码:所有企业该栏录入“C ”。 检查无误后,点“保存”按钮。修改完毕,点“退出”按钮,系统重新进入。
“向导”第十步 “免抵退税正式申报”—“数据一致性检查”,根据提示修改
,直至没有错误。
“向导”第十步 “免抵退税正式申报”—“生成汇
总申报数据”,点“确定”,备份, 浏览选择HZ文件夹,生成汇总申报数

生产企业系统基本的流程就到这,内容已清楚的讲解,做的时候问题应 该都不大,接下来是关于打印的所需报送资料:
录入汇总申报数据 ,图(三)所示
“向导”第八步 “增值税申报表数据录入”(零申报从此步骤开始,如需要 收齐上期明细,应从”第一步-收齐出口单证明细录入开始)。按“增加” 按钮,根据增值税纳税申报表录入,保存。
如本月无出口,即:
销项税额和进项税额,无须填写(指西乡税局)
平常录入(福永,龙华税局)
“向导”第九步 “免抵退申报汇总表录入”—“免抵退申报汇总表录入”,按 “增加”按钮,所有栏次即可自动生成,无须手工录入,保存。(检查 是否出现差额)
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
图(三)
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打印正式申报报表 ,纸质
关于西乡所需资料: 1.目录 2. 《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》(一式五份) 开年1-3月都需要附加免抵退附表5份 3. “免、抵、退”申报系统打印的《增值税申报表》 4. 《年 月免抵退企业进项税额计算明细表》 5.经税务机关复核的《增值税(一般纳税人)纳税申报表》(A3) 6.企业日常申报的《增值税(一般纳税人)纳税申报表》复印件 7.出口销售收入确认表 8.销售总帐、明细帐复印件(含内销、直接出口、间接出口、免税出口、来料 加工出口等销售帐) 9.生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表 (A3)[本月无出口无需提供 ] 10.出口货物报关单、核销单和出口发票(对应的出口货物报关单、核销单及出 口发票一起装订,如有一对多及多对一的情况,对应的资料也装订在一起) 11.收齐上期出口单证明细表(A3)[上期无出口或已收齐,本月无需提供 ] 12.收齐的上期出口单证
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打印正式申报报表 ,纸质
关于观澜所需资料: 1.目录—免抵退一览表 2. 《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》(6) 3.上个月的免抵退汇总表(复印件) 4. “免、抵、退”申报系统打印的《增值税申报表》(4) 5. “免、抵、退”申报系统打印的上个月《增值税申报表》 6.企业日常申报的《增值税(一般纳税人)纳税申报表》复印件 7.增值税纳税申报表(免抵退专用)(3) 8.报关单或出口发票的对应表 9.出口销售收入确认表 10.销售总帐、明细帐复印件(含内,外销) 11.生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表 12.收齐上期报关单的出口退税联及出口发票 13.收齐上期出口单证明细表(上期无出口或上期已收齐的,本月无需提供) 14.进口料件的确认表 15.原材料的总帐及明细账 16.免抵退系统的进口料件明细表 17.免税证明(免抵退系统打印)
生产企业免抵退操作流 程
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2020年4月8日星期三
详细流程,如(图一)所示
用户名输入sa,密码为空,确定。准备录几月份的出口数据,所属期就输入 几月份,例如当前月份200611。
新安装的申报系统,首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”—“系统配 置”—“系统配置设置与修改”,点“修改”按钮,必须修改的内容有:
用填写,B指报关单,H指核销单; 出口商品代码,按报关单上的商品编码填写,不足10位在后面加0; 出口数量,按报关单的数量填写; 原币代码,按报关单上的总价填写Fra Baidu bibliotek 汇率,按本月出口汇率填写(如:683.49)可在国税网上的出口退税栏查找
; 出口发票号,按出口发票填写; 其余自动生成.
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图(二)
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所属期,自动生成; 序号,按报关单份数顺序填写(如:0001); 出口报关单号,按报关单号的后9位+0+01(指项号)填写; 出口日期,按报关单上的出口日期填写; 外汇核销单号按报关单上的批准文号填写; 单证不齐标志,根据本月报关单,出口发票,核销单是否已经到齐,到齐不
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另外
报送免抵退时应注意的其他 1.每月系统申报所生成的’MX’’HZ’要备份到U盘,报送税局,提供的U 盘必须先格式化,杀毒,为免U盘发生故障,所以可另备一个,以免 来来去去,大事不成小事不断 2.提供的资料所打印的纸质,法人签名,财务负责人签名,封面必须盖 有公章, 3.报送人最好了解一下本月所报送的免抵退可有出口,出口几单,是否 第一次做出口,可需要做收齐,因为他们有时候就是很随意地问了一 句,这个月没出口啊,就算是很随意的你也要清楚是或不是. 4.报关单有效申报期限:出口日起90天内 核销单有效申报期限:出口日起180天内 5.上个月没出口的,’进项税额’’销项税额’全部在本月体现,即:上个月主表 中的’进项税额’’销项税额’+本月的’进项税额’’销项税额’, 如有’应纳税额 ’,在第8步中应加入进项税额里面,在’进项税额计算表’中应填入20拦的’ 已纳税额’中.(指西乡税局) 打印的时候应准备上月应纳税额的原始凭证复印件并加盖公章.
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图(一)
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录入并生成明细,图(二)所示
向导”第一步 “免抵退明细数据采集”—“收齐出口单证明细 录入”,将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮 ,录完点“保存”按钮。
生成预申报数据,首先要建立2个文件夹 MX---生成明细 申报数据 HZ---生成汇总申报数据
“向导”第五步 “生成明细申报数据”—“数据一致性检查”, 有问题需要再修改。 “向导”第五步 “生成明细申报数据”—“生成明细申报数据” ,点“确定”,备份要点勾,浏览选择MX文件夹,生成明细 申报。 以上明细基本完成,在这里需说明,我们做的企业2-4,6-7步 可以省略……
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