外来文件收发台帐及受控文件记录清单
汽车检测受控外来文件清单(计量认证)
机动车安全检测设备检定技术条件第6部分:对称式前照灯检测仪检定技术条件
GB/T 11798.6
2001
办公室
66
机动车安全检测设备检定技术条件第7部分:轴(轮)重仪检定技术条件
GB/T 11798.7
2001
办公室
67
机动车安全检测设备检定技术条件第8部分:摩托车轮偏检测仪检定技术条件
GB/T 11798.8
7
中华人民共和国标准化法
1988
办公室
8
中华人民共和国标准化法实施条例
1990
办公室
9
中华人民共和国大气污染防治法
办公室
10
江苏省机动车排气污染防治条例
2013
办公室
11
实验室资质认定评审准则
2006
办公室Βιβλιοθήκη 12机动车安全技术检验机构资格许可技术条件
2009
办公室
13
机动车安全技术检验机构监督管理办法
苏交运[2006]45号
2006
办公室
19
道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB 1589
2004
办公室
20
汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
GB 4094
1999
办公室
21
汽车用灯丝灯泡前照灯
GB 4599
2007
办公室
22
汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
GB 4785
2007
办公室
外部受控文件清单
GB18565
2001
办公室
73
汽车维护、检测、诊断技术规范
GB/T18344
2001
办公室
外来文件管理程序
5.9.1除政府批文或通知类的其它外来文件的编号由工作指引简称、外来文件简称、文件类型代码、文件序号、版本号五部分组成。示例:某产品第二版图纸编号为YG-WL-0001-V0,含义如下:
YG - WL–0001-VO
5.9.2各类外来文件代码如下:
文件类型
代码
文件类型
代码
图纸
5.4.4 文件使用部门应对适用的外来文件条款及因条款进行修订的内部文件,组织内部人员进行培训并对培训的效果进行评估,以确保所有人员对适用性条款的准确理解。
5.5 外来文件的标识、保管和保存
5.5.1文控中心应建立《外来文件管理清单》,对外来文件的原版进行标识、管理和保存;使用部门需对外来文件的纸质发行版进行标识、管理和保存;
5.5.2 各部门应建立《外来文件清单》,并按《文件管理控制程序》
相关规定对本部门使用的外来文件进行管理;
5.5.3 各类外来文件的保存期限均应按照法律法规或顾客要求执行,如无上述要求时,则按下表执行:
外来文件分类
保存年限
图纸、技术规范、试验标准及品质要求
产品停产后+15个日历年或客户要求年限
质量协议、客户对供应商管理的通用要求
5.4 外来文件的评审、转化、培训
5.4.1 文件使用部门接收到文控中心发行的外来文件后,应组织适当的评审;
5.4.2 对供应商提交的MSDS,相关部门应对化学品特性、危害程度及防范、处理措施进行评审,
作成操作指引或反映到相关的作业文件中;
5.4.3 对国家的法律法规,由行政部应对条款进行转化吸收;对于行业标准(如质量管理体系标准等)应由标准的使用部门进行适用性评价,必要时对公司内部文件进行修订,确保公司程序文件的符合性。
ISO9001质量管理体系认证审核前准备的清单
ISO9001质量管理体系认证审核前准备的清单一、文件和记录的管理:1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;3.文件发放记录(各部门都要有)4.各部门受控文件清单。
含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);5.各部门质量记录清单;6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);7.各种类文件的都要进行审核批准及日期;8.各种质量记录签字要齐全;二、管理评审:9.管理评审计划;10.管理评审会议的“签到表”;11.管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);12.管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三、内审方面:15.年度内审计划;16.内审计划及日程安排17.内审小组长的任命书;18.内审成员资格证书复印件;19.首次会议记录;20.内审检查表(记录);21.末次会议记录;22.内审报告;23.不符合报告及纠正措施验证记录;24.数据分析的有关记录;四、销售方面:25.合同评审记录;(订单评审)26.顾客台帐;27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;28.售后服务记录;五、采购方面:29.合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;30.合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;31.采购台账(包括外协产品台帐)32.采购清单(应有审批手续);33.合同(应经部门负责人批准);六、仓储物流部:34.原材料、半成品、成品名细台帐;35.原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);36.入、出库手续;先进先出的管理.七、质量部37.不合格量具、工具的控制(报废手续);38.量具检定记录;39.各车间质量记录的完整性40.工具名细台帐;41.量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;八、设备方面:41.设备清单;42.检修计划;43.设备维护保养记录;44.特殊过程设备认可记录;45.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);九、生产方面:46.生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;47.完成生产计划的项目清单(台帐);48.不合格品台账;49.不合格品的处理记录;50.半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;52.各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;53.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);54.关键过程一定要有工艺规程;55.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);56.生产现场不能出现未经检定的量具;57.各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;十、产品交付:58.发货计划;59.发货清单;60.对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);61.顾客收到货物的记录;十一、人事行政部:62.岗位人员任职要求;63.各部门培训需求;64.年度培训计划;65.培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)66.特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);67.检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);十二、安全管理:68.安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);69.消防设备、设施清单;。
API作业文件清单
综合办公室《受控文件清单》 QR-ZH-01 《外来文件清单》 QR-ZH-02 《质量记录销毁登记表》 QR-ZH-03 《文件更改通知单》 QR-ZH-04 《文件发放(回收)记录表》 QR-ZH-05 《文件更改/销毁申请单》 QR-ZH-06 《文件销毁登记表》 QR-ZH-07QR-ZH-08 《文件借阅登记表》 QR-ZH-09 《质量记录一览表》 QR-ZH-10 《风险评估分析表》 QR-ZH-11 《质量目标分析考核统计表》 QR-ZH-12 《人力需求申请表》 QR-ZH-13 《管理评审计划》 QR-ZH-14 《管理评审输入资料清单》 QR-ZH-15 《管理评审记录》 QR-ZH-16 《管理评审报告》 QR-ZH-17 《培训申请单》 QR-ZH-18 《年度培训计划》 QR-ZH-19 《培训记录表》 QR-ZH-20 《培训考核、效果评价表》 QR-ZH-21 《员工教育(培训)档案》 QR-ZH-22 《员工登记表》 QR-ZH-23 《岗位评定表》 QR-ZH-24 《员工离职表》 QR-ZH-26 《企业员工登记表》 QR-ZH-27 《年度内部质量审核计划》 QR-ZH-28 《质量体系审核实施计划》 QR-ZH-29 《内审首(末)次会议签到表》 QR-ZH-30《质量审核检查记录表》 QR-ZH-31《不符合项报告》 QR-ZH-32《不符合项分布表》 QR-ZH-33《质量体系内审报告》 QR-ZH-34《应急事件处理记录表》 QR-ZH-35《变更申请表》 QR-ZH-36 《变更评估表》 QR-ZH-37《变更方案》 QR-ZH-38销售《合同评审表》 QR-XS-01《合同台账》 QR-XS-02《加工通知单》 QR-XS-03《质量信息反馈处理单》 QR-XS-04《售后服务需求表》 QR-XS-06《售后服务报告单》 QR-XS-07《顾客一览表》 QR-XS-08《顾客满意度调查表》 QR-XS-09《顾客满意度统计分析报告》 QR-XS-10《顾客满意度调查结果分析表》 QR-XS-10《顾客档案》 QR-XS-11《合同变更评审表》 QR-XS-11《顾客财产验收表》 QR-XS-12《顾客财产登记表》 QR-XS-13质检《监视和测量设备购置申请单》 QR-ZJ-01《计量器具台帐》 QR-ZJ-02《计量器具校准计划》 QR-ZJ-03《监视和测量设备领用台账》 QR-ZJ-04《监视和测量设备报废单》 QR-ZJ-05 《不合格品处理报告单》 QR-ZJ-06 《废品单》 QR-ZJ-07 《返修、返工单》 QR-ZJ-08 《让步接收申请单》 QR-ZJ-09 《产品质量计划》 QR-ZJ-10 《产品质量分析表》 QR-ZJ-45 《不合格品分析报告》 QR-ZJ-46 《纠正/预防措施处理一览表》 QR-ZJ-47 《纠正/预防措施处理单》 QR-ZJ-48 《产品所用会标登记表》 QR-ZJ-50采购《供方基本情况调查表》 QR-CG-01《供方评价表》 QR-CG-02《供方供货统计分析报告》 QR-CG-03《合格供方名单》 QR-CG-04《供方业绩评定表》 QR-CG-05《采购计划单》 QR-CG-06《临时采购计划》 QR-CG-07《外协表单》 QR-CG-08《检验通知单》 QR-CG-09《供方供货统计分析报告》 QR-CG-10生产《生产设施配置申请单》 QR-SC-01 《设施、设备验收单》 QR-SC-02 《生产设施、设备一览表》 QR-SC-03 《生产设施、设备台帐》 QR-SC-04 《设施、设备日常保养项目表》 QR-SC-05《设施、设备检修计划》 QR-SC-06 《设施、设备维修、检修单》 QR-SC-07 《设施、设备报废单》 QR-SC-08 《办公设施设备一览表》 QR-SC-09 《设备一级保养记录》 QR-SC-10 《设备二级保养记录》 QR-SC-11 《设备保养计划》 QR-SC-12 《设备封存申请单》 QR-SC-13 《预防性维护保养设备清单》 QR-SC-14《生产计划》 QR-SC-15 《生产计划完成统计表》 QR-SC-16 《产品质量跟踪单》 QR-SC-17 《特殊过程确认报告》 QR-SC-18 《领料单》 QR-SC-19 《入库单》 QR-SC-20 《库存成品月报表》 QR-SC-21 《库存材料、产品质量检查表》 QR-SC-22《库房温湿度记录表》 QR-CK-01 过程检验记录成品检验记录7.3 原材料检验记录。
受控文件表格清单样板
日期: 年 月 日
序号
表格名称
表格编号
使用部门
保存期限
保存地点
1
程序文件清单
行政部
1年
行政部
2
作业指导书清单
3
受控表格清单
4
外来文件清单
5
文件分发/回收记录表
6
文件借阅登记表
7
部门受控文件清单
8
文件更改记录
9
会议记录表10管理 Nhomakorabea审计划行政部
1年
11
管理评审报告
12
纠正与预防措施报告
13
内审计划
14
内审报告
15
内审检查表
16
岗位工作入职要求
行政部
1年
17
招聘员工申请表
18
培训计划表
19
培训记录
20
合同评审表
市场部
1年
市场部
21
联络单
22
顾客满意度调查表
23
顾客满意度调查汇总表
24
顾客满意度统计图
25
合格供应商一览表
采购部
1年
采购部
26
请购单
27
供应商评估报告
28
供应商品质狀況評比表
29
供应商交货批次合格表
受控文件一览表
现行有效,未修改
78
《菌种传代、使用记录》
JLCX-10-11
现行有效,未修改
79
《实验菌液制备/使用记录》
JLCX-10-12
现行有效,未修改
80
《废弃含菌培养基处理记录》
JLCX-10-13
现行有效,未修改
81
《标准物质/基准物质登记表》
JLCX-10-14
现行有效,未修改
82
45
《仪器设备使用登记表》
JLCX-07-09
现行有效,未修改
46
《仪器设备报废申请表》
JLCX-07-10
现行有效,未修改
47
《仪器设备保管移交登记表》
JLCX-07-11
现行有效,未修改
48
《压力蒸汽灭菌器使用登记表》
JLCX-07-12
现行有效,未修改
49
《冷藏箱内温度记录表》
JLCX-07-13
JLCX-09-02
现行有效,未修改
64
《小容量玻璃仪器检定/校准申报表》
JLCX-09-03
现行有效,未修改
65
《小容量玻璃仪器检定/校准登记表》
JLCX-09-04
现行有效,未修改
66
《仪器设备检定/校准证书确认记录表》
JLCX-09-05
现行有效,未修改
67
《仪器设备检定/校准证书评价确认登记表》
JLCX-03-09
现行有效,未修改
11
《上岗人员资格确认表》
JLCX-03-10
现行有效,未修改
12
《( )人员培训合格证发放登记表》
JLCX-03-11
公司受控文件清单
公司受控文件清单 The document was prepared on January 2, 2021XXXX有限公司受控文件清单:编制:批准:XXXX有限公司文件更改申请单XXXX有限公司文件资料发放/回收记录质量记录清单年度部门质量目标审核: 日期: 批准: 日期:XXXX有限公司质量目标考核记录NO审核:XXXX有限公司管理评审计划NO:XXXX有限公司管理评审通知NO:编制:年月日批准:年月日XXXX有限公司管理评审报告编制: 批准:XXXX有限公司管理评审验证报告XXXX有限公司培训申请表NO.申请部门/人:XXXX有限公司员工培训计划编制:批准:XXXX有限公司培训记录XXXX有限公司员工名册表NO:XXXX有限公司员工年度考评记录部门XXXX有限公司XXXX有限公司设备(设施)台帐NO.编制:XXXX有限公司编制/日期:批准/日期:设备验收单 NO:设备报废单 NO:XXXX有限公司编制:XXXX有限公司工作环境抽查记录XXXX有限公司特殊合同评审表XXXX有限公司售后服务记录 NO:XXXX有限公司供方评定记录XXXX有限公司紧急采购/让步放行申请单 NO.XXXX有限公司编制:批准:XXXX有限公司供方质量保证能力调查表填写单位(盖章)年月日XXXX有限公司XXXX有限公司供方启用、停用、通知书 NO:。
(完整版)三体系资料清单
ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料;一、文件和记录的管理:;1.《受控文件清单》、《记录清单》;;2.《外来文件清单》:;;3.文件发放回收记录;;4.各部门的记录清单;;6.技术文件清单(图纸、BOM表及发放记录);;7.文件定期检查的记录;二、管理评审(三体系均适用):;8.管理评审计划;;9.管理评审会议的“签到表”;;10.管理评审记录(ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、文件和记录的管理:1.《受控文件清单》、《记录清单》;2.《外来文件清单》:;3.文件发放回收记录;4.各部门的记录清单;6.技术文件清单(图纸、BOM表及发放记录);7.文件定期检查的记录。
二、管理评审(三体系均适用):8.管理评审计划;9.管理评审会议的“签到表”;10.管理评审记录(各部门的管理评审输入);11.管理评审报告;12.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
13.跟踪验证记录。
三、内审方面(三体系均适用):14.年度内审计划;15.内审计划及日程安排16.首次会议记录;17.内审检查表(记录);18末次会议记录;19.内审报告;21.不符合矩阵图22.不符合项报告23.纠正措施验证记录;四、业务部门:24.订单评审记录;25.顾客清单;26.顾客满意程度调查、统计分析结果;27.售后服务记录;28、客户财产的记录;29.客户沟通的记录;30.有害物质搜集的记录;五、采购部门:31.合格供方名录;32.供方交期达成状况的统计;33.评鉴资料(调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据);34.采购订单(应经总经理批准);36.供方再评价的记录;六、仓储37.原材料、半成品、成品名细台帐;38.现场物料的标识、区域划分、温湿度管理;39.入、出库手续;40盘点记录;七、设备方面41.设备清单;42.检修计划;43.设备日常维护保养记录;44.分外过程设备认可记录;八、生产方面:45.生产日报表;46.不合格品处理记录;47.产品的防护、标识以及区域划分;48.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场)配备;49.设备/工装夹具日常管理的记录;50.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);51、车间环境确认的记录(尘埃粒子的测量、静电环确认的记录等);九、品质方面:51.来料、制程、出货的检验标准52.检验记录(包括环保要求);53.客诉报告及客诉清单;54.监视和测量设备清单及校准计划;55.异常处理的记录;56.有害物质管控的标准、有害物质清单;57. ICP测试报告清单;58.成品有害物质检测送检计划;59.有害物质的消减计划;60.有害物质超标时的应急处理;十、人力资源61.岗位人员任职要求;62.各部门培训需求;63.年度培训计划;64.培训记录;65.分外工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);66.员工档案;十一、产品设计开发方面68.产品规格书;69、BOM表、图纸(含HSF要求);70.高风险材料清单;71.样品承认书申请ISO14001体系需要的资料清单1、法律地位的证明文件(如:营业执照)的复印件;;2、环评批复、三同时验收报告;3、环境验收报告、消防验收报告;4、排污许可证、执照和授权(必要时);5、废弃物处理签订的协议;6、监测记录(废水、废气、厂界噪声等);7、工艺流程图;8、化学品MSDS(危险化学品使用说明书)及管理记录;9、内外部沟通信息;10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录;11、组织环境处理设备、设施的资料;(必要时)12、组织机构图;13、环保守法证明;14、适用的法律法规清单;15、环境因素识别评价、严重环境因素清单;16、环境目标、指标和管理方案、方案检查表;17、应急演练记录;18、消防设施点检记录;19、培训计划及记录;20、严重岗位清单;21、施加影响相关方名录及控制结果。
工程检测外来受控文件清单
WB—48
质检局
2000。7。31
2001.3。1
现行
38
埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材GB/T19472。1—2004
WB-50
质检局
2004。3.15
2004。10。1
现行
39
钢筋机械连接技术规程
JGJ 107—2010
WB—56
住建部
现行
20
公路沥青路面施工技术规范
JTGF40—2004
WB—23
交通部
2004。9。4
2005.1。1
现行
21
水泥细度检验方法-筛析法
GB/T1345—2005
WB-25
质检局
标管委
2005.1。19Fra bibliotek2005。8。1
现行
22
公路工程集料试验规程
JTGE42-2005
WB-26
交通部
2005.3.3
2005。8.1
51
建筑防水涂料试验方法
GB/T16777—2008
WB-102
质检局
标管会
2008。6.30
2009.4.1
现行
52
水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
GB 11896—89
WB-103
技术监督局
1989.12。25
1990.7.1
现行
53
岩土工程勘察规范
GB 50021—2001
WB-106
建设部
质检局
现行
80
中华人民共和国合同法
XZ-02
现行
81
中华人民共和国安全生产法
ISO9001质量管理体系认证资料清单-通用版
ISO9001质量管理体系认证资料清单(通用版)ISO9001认证用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力,目的在于增进顾客满意。
随着商品经济的不断扩大和日益国际化,为提高产品的信誉、减少重复检验、削弱和消除贸易技术壁垒、维护生产者、经销者、用户和消费者各方权益,这个认证方不受产销双方经济利益支配,公证、科学。
那么,通常认证时需要准备哪些资料呢?下面是一份通用版的清单,具体还要结合企业的实际情况和质量手册、程序文件相关内容来准备。
一、文件和记录的管理1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;3. 文件发放记录(各部门都要有);4. 各部门受控文件清单。
含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);5. 各部门质量记录清单;6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;8. 各种质量记录签字要齐全;二、管理评审9. 管理评审计划;10. 管理评审会议的“签到表”;11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面15. 年度内审计划;16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书;18. 内审成员资格证书复印件;19. 首次会议记录;20. 内审检查表(记录);21. 末次会议记录;22. 内审报告;23. 不符合报告及纠正措施验证记录;24. 数据分析的有关记录;四、销售方面25. 合同评审记录;(订单评审)26. 顾客台帐;27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;28. 售后服务记录;五、采购方面29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;31. 采购台账(包括外协产品台帐)32. 采购清单(应有审批手续);33. 合同(应经部门负责人批准);六、仓储物流部34. 原材料、半成品、成品名细台帐;35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);36. 入、出库手续;先进先出的管理。
受控文件一览表
表格编号:薪晓房地产股份有限公司受控文件一览表编号:编号:受控文件发行、复印、借用申请表格编号:R-003-A编号:版次:受控文件发行、复印、借用申请表格编号:R-003-A编号:版次:外来文件登记表(表格编号:)编号:登录:质量记录一览表(表格编号:)批准:编制:内部质量审核计划(表格编号:)送:年第次1、审核目的:2、审核范围:3、审核准则:4、审核组:审核组长:内审员:5、审核日期:批准:编制:日期:日期:内部质量审核记录(表格编号)不符合报告(表格编号:R-008-A)@@@@@制品厂质量日报表(R-009-A)200 年月日统计:()客户退货鉴定报告型号:编号:CAR(纠正与预防措施报告)()送:抄送:CAR No.:CAR 一览表(纠正与预防措施报告一览表)()年度第次管理评审会议通知会议签到表()1、会议题目:2、会议日期年月日地点:主持:下面为赠送的述职报告不需要的可以编辑删除述职报告尊敬的各位领导,各位同仁:大家好!本人被组织任聘为。
副校长已有五年,主抓德育教育工作,分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。
身为副校长,我努力学习党的教育方针,学习邓小平教育理论。
用全新的教育教学理念武装自己,努力提高自身教育理论素养。
我在党的组织生活中,学习党建理论;在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规;在业务学习中,学习人文文化,加强自身政治理论,道德修养,培养高层次的道德感、责任感。
工作几年来,我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作,确保学校教育教学工作运作正常。
我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干,善于思索,不断创新”三种优秀品质。
以奖励机制为主,及时勉励,激发老师团队精神,从而完成教育教学任务。
其出发点是一切为了学生,为了学校的生存、发展而不辍劳作。
下面我就德育工作管理谈谈自己的做法,将一年工作总结如下:一、加强学习,联系实际,提高认识教师是一门终身学习的职业。
社会在不断发展,不学习就会跟不上时代的步伐,特别是作为一名校级领导和德育工作者,必须始终站在社会发展的前列,德育工作更要求紧跟社会形势的发展。
外来文件评审记录
外来文件评审记录
XXXLOVE XXX外来文件评审表
接收文件部门填写收件人:
文件类型:
文件编号:
文件名称:
审核内容部门/人员签字
客户图纸;客户工程规范及其他要求;样板;参考资料;其他_________________
收件日期:责任部门/人员:
审核意见
允许受控不允许受控发行仅存档
若不允许受控,给出处理意见/若受控发行,需发行的部门及份数:
审核:
审核结果
允许受控不允许受控发行仅存档
若不允许受控,给出处理意见/若受控发行,需发行的部门及份数:
批准:注:文件的处理结果为最后的批准。
【7A文】国军标体系认证工作计划任务分解
质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解
质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解
【MeiWei_81重点借鉴文档】
质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解
【MeiWei_81重点借鉴文档】
【MeiWei_81重点借鉴文档】
质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解
【MeiWei_81重点借鉴文档】
质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解
【MeiWei_81重点借鉴文档】
【MeiWei_81重点借鉴文档】
1、每个序号所要准备的纸质文件单独装一个盒子(黑体字内容不用入盒),由责任人负责收集并按时上交认证组。
配合部门须按责任人要求提供相关材料
2、所有记录均在程序文件修改及记录表格完成后进行,并按相应的记录表格填写。
3、除部分需外审前期的数据的记录外,所有文件只能提前,不得延后完成。
编制:批准:
【MeiWei_81重点借鉴文档】。
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关于员工个人借款、费用报销的管理规定
2011.1.13
陶
钱
郑
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JYWD-Z4
5
业务招待费管理办法
2011.1.13
陶
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JYWD-Z5
6
绩效考核制度
2011.2.14
陶
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JYWD-Z6
7
考勤管理制度
2011.2.14
陶
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JYWD-Z7
8
会议管理制度
2011.2.14
陶
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28
29
30
31
32
33
34
外来文件收发台帐
序号
文件名称
发放时间
总
经理
副总
经理
财务总监
采购部
技术部
人事办
收回时间
备注
1
中华人民共和国劳动法
2011.2.20
陶
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柴
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第二十八号
2
中华人民共和国合同法
2011.2.20
陶
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第十五号
3
中华人民共和国公司法
2011.2.20
陶
钱
郑
杨
柴
马
第四十二号
4
中华人民共和国安全生产法
2011.2.20
2011.2.20
柴
MT/T 657-1997
10
水力旋流器产品质量分等行业标准
2011.2.20
柴
JB/T 53600
11
聚氨酯水力旋流器行业标准
2011.2.20
柴
DZ/T 0194-1997
12
三产品重介旋流器行业标准
2011.2.20
柴
MT/T 969-2005
13
两产品圆锥形重介旋流器行业标准
杨
柴
马
JYWD-Z13
14
IT信息及档案管理制度
2011.2.15
陶
钱
郑
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JYWD-Z14
15
职工宿舍管理办法
2011.2.15
陶
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杨
柴
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JYWD-Z15
16
车辆管理办法
2011.2.15
陶
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JYWD-Z16
17
质量体系各部门职责安排
2011.3.1
陶
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JYWD-Z17
18
质量认证工作计划
杨
柴
马
JYWD-Z8
9
员工手册
2011.2.14
陶
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JYWD-Z9
10
安全管理制度
2011.2.15
陶
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杨
柴
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JYWD-Z10
11
质量管理制度
2011.2.15
陶
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杨
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JYWD-Z11
12
生产管理制度
2011.2.15
陶
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JYWD-Z12
13
技术管理制度
2011.2.15
陶
钱
郑
2011.2.20
柴
MT/T268-92
受控文件目录清单
序号
文件名称
发放时间
总
经理
副总
经理
财务总监
采购部
技术部
人事办
收回时间
备注
1
领导班子岗位职责权限
2011.1.5
陶
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JYWD-SC1
2
管理组织机构图
2011.1.5
陶
钱
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JYWD-SC2
3
财务管理制度
2011.1.13
陶
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郑
杨
柴
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JYWD-SC3
2011.3.1陶钱郑来自杨柴马
JYWD-Z18
19
质量手册
2011.3.1
陶
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JYWD-Z19
20
设备安全操作规程
2011.3.10
陶
钱
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JYWD-Z20
21
采购管理制度
2011.3.15
陶
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JYWD-Z21
22
出入库料单管理制度
2011.3.15
陶
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JYWD-Z22
23
陶
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第七十号
5
中华人民共和国劳动合同法
2011.2.20
陶
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第六十五号
6
中华人民共和国就业促进法
2011.2.20
陶
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第七十号
7
中华人民共和国产品质量法
2011.2.20
陶
钱
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第三十三号
8
ZKR型直线振动筛行业标准
2011.2.20
柴
JB/T 6389-2007
9
TLL型立式刮刀离心机行业标准
物资仓储管理制度
2011.3.15
陶
钱
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JYWD-Z23
24
物资验收管理制度
2011.3.15
陶
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JYWD-Z24
25
岗位责任制
2011.3.15
陶
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JYWD-Z25
26
领料制度
2011.5.19
陶
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27
2011管理评审计划
2011.7.4
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