最新版本煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
煤矿质量标准化评分表
运输质量标准化标准及考核
矿井名称:日期:
项目
考核内容
评分方法
扣分
一、 重大事项
1。严格按照《质量标准化管理考核办法》进行施工
一项未完成扣3分
2.重大隐患的整改规划
一项未完成扣3分
二、一般事项
1.完成矿井安全评价中,所列一般隐患的整改规划
一项未完成扣2分
2。完成专业例会安排的重点工作
一项未完成扣2分
综采工作面初采初放顶必须成立以矿领导为组长,由矿、区队有关人员组成的初放领导小组,必须跟班现场指挥,直至初放工作结束.
不执行扣2分。
4、顶板管理
工作面支架工作运行状态必须安全可靠,初撑力合格。顶梁接顶充实、端面距合格、支架不出现错茬、挤架、咬架.不准随意留煤顶开采,必须留煤顶,托夹矸开采时,必须有专项批准的措施.控顶距符合作业规程要求。
7、产量指标
必须完成产量指标。
未完成扣2分。
8、新技术推广
集团公司确定推广的新技术、新设备、新工艺等。
每项完不成扣2分.
三、矿压观测
1、制订矿压观测计划
不按计划完成的,每项扣1分。
2、新采区、新煤层投产的工作面必须进行矿压观测,并对采场矿压显现规律进行研究分析,提出矿压观测报告。
未提交矿压观测报告扣2分,报告分析质量差扣0.5分.
一次隐瞒不报扣2分。
三、机电管理、技术管理
1、一般事故隐患,必须按时整改。
一项未完成扣1分。
2、机运科职责明确、人员配置合理。
职责不明确,人员配置不足,不能有效行驶管理职能的,一项扣1分。
3、按公司要求正常召开机电专业例会。
例会制度不正常或不符合公司要求的,一次扣1分。
4、健全机电管理制度,并严格落实。
煤矿隐患排查整改闭环管理制度考核评分表
煤矿隐患排查整改闭环管理制度考核评分表
队别:
序号
内容
标准分
评分办法
扣分原因
评分情况
得分
1
队实现安全生产,无重伤和重大非伤亡事故及未遂事故,无典型“三违”
30
发生重伤和重大非伤亡事故及未遂事故扣30分。轻伤事故扣2分/起,严重“三违”扣10分/次,一般“三违”扣2分/次。
2
队有由队干、班组长、群安员、青安岗员组成的隐患排查整改闭环管理机构。
8
合计
100
检查单位:检查人员:检查时间:
附表2
煤矿现场安全确认准许作业制度考核评分表
队别:
序号
内容
标准分
评分办法
扣分原因
评分情况
得分
1
队实现安全生产,无重伤和重大非伤亡事故及未遂事故,无典型“三违”
30
发生重伤和重大非伤亡事故及未遂事故扣30分。轻伤事故扣2分/起,严重“三违”扣10分/次,一般“三违”扣2分/次。
2
队有由队干、班组长、群安员、青安岗员组成的现场安全确认准许作业机构。
10
无机构扣5分。
3
班前、开工前、班中、班后安全确认准许作业制度按照标准操作。
15
少一道流程扣5分/次,操作不规范扣2分/次,扣完为止。
4
现场安全确认准许作业人员按照确认准许程序进行。
15
未按程序执行扣5分/次,扣完为止。
5
现场安全确认准许作业人员按规定填写“确认准许”作业牌板。
15
未按规定要求填写扣5分/次,扣完为止。
6
工作面及作业场所必须经过安全确认准许后,方可进行作业。
10
经现场检查,发现未经确认准许进行作业的,扣5分/次,扣完为止。
事故隐患排查及治理(2020新版安全生产标准化评分表)
查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分;组织人员、范围、周期不符合要求1项扣1分
3.矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况
4
查现场和资料。未跟踪排查1人次扣1分,记录内容未反映现场情况1处扣0.2分
3
查资料。未建立台账不得分,登记不全缺1条扣0.2分
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案
4
查资料。不符合要求不得分
三、事故隐患治理(25分)
分级治理
1.重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则,组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报
5
查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分;组织人员、范围、周期不符合要求1项扣2分,未制定工作方案1次扣1分,方案内容缺1项扣0.5分
2.矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压防治等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查
4
查现场和资料。未按ຫໍສະໝຸດ 定报告不得分公示监督1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;
2.及时在行人井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围;
3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报联系方式,接受从业人员和社会监督
4
查现场和资料。未定期通报或未及时公示扣1分,通报和公示内容缺1项扣0.5分,未设立举报联系方式扣1分,接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分
2020版煤矿安全生产标准化管理体系 第7部分 事故隐患排查治理
第7部分事故隐患排查治理一、工作要求1.工作机制(1)建立健全事故隐患排查治理责任体系和工作制度,明确事故隐患排查治理工作职责;(2)对排查出的事故隐患进行分级,按事故隐患等级进行登记、治理、验收、销号。
2.事故隐患排查(1)明确事故隐患排查人员、内容、周期;(2)排查《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况和各生产系统、各岗位的事故隐患,排查内容包含重大安全风险管控措施不落实情况和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件以及管理缺陷等;(3)发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。
3.事故隐患治理(1)分级治理。
a.事故隐患实施分级治理,不同等级的事故隐患由相应层级的单位(部门)和人员负责;b.重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则,组织制定专项治理方案,并组织实施。
(2)安全措施。
a.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施;b.对治理过程危险性较大的事故隐患,应制定现场处置方案,治理过程中有专人现场指挥和监督,并设置警示标识。
4.监督管理(1)事故隐患治理实施分级督办,对未按规定完成治理的事故隐患,及时提高督办层级,加大督办力度;事故隐患治理完成,经验收合格后予以销号,解除督办;(2)及时通报事故隐患排查和治理情况,接受监督。
5.保障措施(1)采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理;(2)定期组织召开专题会议,对风险管控措施落实、事故隐患排查和治理情况进行汇总分析;(3)定期组织开展事故隐患排查治理相关知识培训。
二、评分方法1.存在重大事故隐患的,本部分不得分。
2.按表7-1评分,总分为100分。
按照所检查存在的问题进行扣分,各小项分数扣完为止。
3.项目内容中缺项时,按式(1)进行折算:C -BA ⨯=100100…………………………………(1) 式中A ——实得分数;B ——缺项标准分数;C ——检查得分数。
煤矿重大事故隐患排查治理情况表
(三)未进行冲击地压危险性预测,或者未进行防冲措施效果检验以及防冲措施效果检验不达标仍组织生产建设的;
序号
重大事故隐患
重大事故隐患具体分解细化内容
排查结果
治理情况
验收意见
签字
备注
八
有冲击地压危险未采取有效措施
(四)开采冲击地压煤层时,违规开采孤岛煤柱,采掘工作面位置、间距不符合国家规定,或者开采顺序不合理、采掘速度不符合国家规定、违反国家规定布置巷道或者留设煤(岩)柱造成应力集中的;
(二)煤矿或其上级公司超过煤矿核定(设计)生产能力下达生产计划或者经营指标的;
(三)煤矿开拓、准备、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间,未主动采取限产或者停产措施,仍然组织生产的(衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外);
(四)煤矿井下同时生产的水平超过2个,或者一个采(盘)区内同时作业的采煤、煤(半煤岩)巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的;
(五)高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采(盘)区,开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采(盘)区,未设置专用回风巷,或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的;
(六)进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门不符合《煤矿安全规程》规定,造成风流短路的;
(七)采区进、回风巷未贯穿整个采区,或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风,或者采用倾斜长壁布置,大巷未超前至少2个区段构成通风系统即开掘其他巷道的;
十二
新建煤矿边建设边生产,煤矿改扩建期间,在改扩建的区域生产,或者在其他区域的生产超出安全设施设计规定的范围和规模
(一)建设项目安全设施设计未经审查批准,或者审查批准后作出重大变更未经再次审查批准擅自组织施工的;
煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
查资料和现场。未安排不得分,人员、范围、频次不符合要求1项扣1分
4.岗位作业人员分
登记
上报
1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐患
3
查资料。未建立台账不得分,登记不全缺1项扣0.5分
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案
2
查资料。不符合要求不得分
三、
事
故
隐
患
治
理
(25分
)
分级
治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求
2
查资料和现场。不符合要求不得分
2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报
6
查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分
措施
1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位
4
查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分
2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督
4
查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分
四、
监
督
管
理
(20)分
治理
督办
1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员明确;
6
查资料和现场。未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分,未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分
2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查
6
查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分
煤矿事故隐患排查治理标准化动态检查评分表
12 13
职业 健康
个人防护用品是否佩戴齐全,是否正确使用防尘、防 毒等个体防护用品。 各转载点的喷雾、巷道中部的喷雾,各转载点的防
尘网设置情况,设备运行情况。
14
采煤工作面是否安装风流净化水幕;掘进工作面是 否采用湿式打眼、冲洗井壁巷帮等防尘措施。
15
三三 班前情绪整理;班中环境整理;班中隐患整理,相 整理 关资料检查;安全确认相关资料检查。
18
隐患 是否及时在井口或其他显著位置公示重大事故隐患 排查 的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工
19 治理 生产过程隐患是否随时排查,隐患是否立即处理。
20
检查现场发现的隐患是否整改落实到位。
合计
标准
5 5 3 5 5 5 5 5 10 5 2 5 5 5 5
5
5 5 5 5 100
评分办法
得分
井下现场机电设备、采掘设备、防治水设备、通风
16
安全 设备设施、防瓦斯设备、防煤尘设施、防灭火设备 设施 设施、安全监测监控设施、调度通信设施等安全设
施的运行和完好情况。
检查各级管理人员是否按照隐患排查要求对各自管
17
辖领域内的隐患开展排查,是否有隐患交接记录,
事故 隐患是否及时落实整改、闭环管理。
3
领导下井带班公示制度(井口信息站公示)。
紧急避险:矿井避灾路线和永久(临时)避难硐室
4
的配置情况。(避灾路线标识牌、安装间距、安装
安全 位置、内容规范)
5
避险 应急通讯联络:掘进工作面、采煤工作面两端头、 系统 各井下重要场所等应急电话的安装位置,是否直通
6
压风自救装置:采煤工作面、掘进工作面压风供水 施救装置的安装位置、间距、装置完好情况。
煤矿安全生产标准化评分表
表1 检查单位井工煤矿安全生产标准化评分表 检查时间 权重 0.10 0.10 0.16 0.11 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.06 0.06 安全生产标准化考核得分 安全生产标准化考核达标等级 考核得分 加权得分恒泰煤炭有限公司碾盘梁一井 专业名称 安全风险分级管控 标准分 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100检事故隐患排查治理 通风查地质灾害防治与测量 采煤项掘进 机电目运输 职业卫生 安全培训和应急管理 调度和地面设施查出的主 要问题及 整改情况审核人:表2基本要求煤矿安全风险分级管控标准化评分表标准 分值 评分方法 查资料和现场。
未建立责任体系 4 不得分,随机抽查,矿领导 1 人 不清楚职责扣 1 分 2 查资料。
未明确管理部门不得分 查资料。
未建立制度不得分,辨 4 识范围、方法或工作流程 1 处不 明确扣 2 分 查资料。
未开展辨识或辨识组织 者不符合要求不得分,辨识内容 10 (危险因素不存在的除外)缺 1 项扣 2 分,评估报告、风险清单、 管控措施缺 1 项扣 2 分,辨识成 果未体现缺 1 项扣 1 分 得分扣分原1.建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人 负责分管范围内的安全风险分级管控工作2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识范围、方法和安 全风险的辨识、评估、管控工作流程 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险 辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运 输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危 险因素开展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估报告,建立 可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并制定相应的管控措施;将 辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下 一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展 1 次专项辨识: 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行; 2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险; 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施; 4.辨识评估结果用于完善设计方案, 指导生产工艺选择、生产系统布置、 设备选型、劳动组织确定等 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素(露天煤矿爆破参 数、边坡参数)等发生重大变化时,开展 1 次专项辨识: 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行; 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面 存在的安全风险; 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施; 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程查资料和现场。
新版煤矿事故隐患排查对照-表
查资料和现场。未采取信息 3 化手段不得分,管理内容缺 1、计算机及煤矿事故信息化管理系统;信息化管理功能:记录统计
1.事故隐患治理有安全技术保障措 4 查资料和现场。没有措施、 1、事故隐患治理安全技术措施;2、安全技术措施落实工作记录;3
施并落实到位
措施不落实不得分
、现场核查。
安全措
2
施
备注
隐患治理 (25分)
煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目
项目内 容
基本要求
标准 分值
评分方法
说明
安全措 施 2.对治理过程危险性较大的事故隐 患,治理过程中现场有专人指挥, 并设置警示标识;安检员现场监督
职责明确
1、建立以矿长为组长,其他班子成员为副组长、各副总及各部门科
查资料。没有管理部门不得 室负责人为成员的隐患排查治理小组长;2、设置事故隐患排查治理
ห้องสมุดไป่ตู้
2
分
管理工作的部门,并以文件形式公布; 3、建立事故隐患排查治理
档案,事故隐患排查治理档案内容齐全。
查资料和现场。责任未分工 1、事故隐患排查治理工作责任体系,有文件、有牌板,有电子和纸
煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目内
项目
容
基本要求
标准 分值
评分方法
说明
1.有负责事故隐患排查治理管理工 作的部门
职责分
工 2.建立事故隐患排查治理工作责任
一、工作 机制(10
分)
体系,明确矿长全面负责、分管负 责人负责分管范围内的事故隐患排 查治理工作,各业务科室、生产组
煤矿事故隐患排查治理安全质量标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
重大事故隐患判定
一
工作机制
职责分工
6
6
1.未按规定足额提取和使用安全生产费用的;是□否■
2.未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的;是□否■
3.未分别配备矿长和分管安全的副矿长的;是□否■
4.将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者个人的;是□否■
5.煤矿实行承包(托管)但未签订安全生产管理协议,或者未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的;承包方(承托方)未按规定变更安全生产许可证进行生产的;承包方(承托方)再次将煤矿承包(托管)给其他单位或者个人的;是□否■
6.煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包(托管)给其他企业或者个人的;是□否■
7.改制煤矿在改制期间,未明确安全生产责任人而进行生产的,或者未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产的;完成改制后,未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产的。是□否■
分级管理
4
4范围
21
21
登记上报
5
5
三
事故隐患治理
分级治理
17
16
安全措施
2、每半年进行一次对矿内从业人员的随机抽查关于隐患排查制度的落实情况。
3、进一步完善事故隐患分级管理,明确管理责任。
专家签字
注:事故隐患排查部分考核最终得分为一~五项之和。缺项时,按下式计算: 式中:A—实得分数;B—缺项标准分数;C—检查得分数。
8
7
四
监督管理
治理督办
7
7
验收销号
8
7
公示监督
煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
信息管理
采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理
3
查现场和资料。未采取信息化手段不得分,管理内容缺1项扣1分
改进完善
矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对事故隐患的治理情况进行通报,分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因,编制月度统计分析报告,布置月度安全风险管控重点,提出预防事故隐患的措施
6
查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分
2.不能立即治理完成的事故隐患,明确治理责任单位(责任人)、治理措施、资金、时限,并组织实施
5
查现场和资料。未按要求组织实施1处扣0.5分
3.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并记入班组隐患台账
5
3
查资料。未召开会议定期通报或未编制报告不得分,报告内容不符合要求1处扣0.5分;对照上月分析报告,随机抽考科室负责人、区(队)长各1人,1人不清楚隐患成因和预防隐患出现的措施扣1分
资金保障
事故隐患排查治理工作资金有保障
3
查现场和资料。资金无保障不得分
教育培训
1.每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师及安全、采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压等科室相关人员和区(队)管理人员进行1次事故隐患排查治理专项培训,且不少于4学时
5
查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分;组织人员、范围、周期不符合要求1项扣2分,未制定工作方案1次扣1分,方案内容缺1项扣0.5分
2.矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压防治等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查
6.煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查;
2.检查结果纳入工作绩效考核
3
查资料。未建立制度、未执行制度不得分,检查结果未运用扣1分
得分合计:
3
查资料。未召开会议定期通报、未编制报告不得分,报告内容不符合要求扣2分
资金保障
建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障
3
查资料和现场。未建立并执行制度不得分,资金无保障扣2分
专项培训
每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训
3
查资料。未按要求开展培训不得分;矿长或分管负责人未参加,1人扣1分;其他人员缺1人扣0.2分
6.煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
一、工作机制(10分)
职责分工
建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、岗位人员职责明确
4
查资料和现场。责任未分工或不明确不得分,矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分
6
查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分
2.不能立即治理完成的事故隐患,明确治理责任单位(责任人)、治理措施、资金、时限,并组织实施
5
查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分
3.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并做好记录
4
查资料和现场。未按规定报告不得分
公示监督
1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;
煤矿事故隐患排查治理分级标准
煤矿事故隐患排查治理分级标准
为便于明确事故隐患治理、督办、验收责任,切实抓好安全生产隐患的治理工作,依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》要求,结合矿井实际,特制定本事故隐患分级标准。
一、事故隐患按危害程度、治理难度、影响范围分为重大事故隐患A级和一般事故隐患B、C、D级共四级(其中B、C、D级事故隐患为一般事故隐患的细化)。
二、重大事故隐患(A):危害和整改难度大,应全部或局部停产,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使本矿难以排除的隐患。
重大隐患的判定,依据新版《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》所列15个大项、81小项的任意一种情况,均应判定为重大事故隐患(A级)。
三、一般事故隐患:
一般隐患(B级):危害和整改难度较大,应停产停工整改或限期整改的隐患,主要包括不属于A级事故隐患,所列应停产停工整改的事故隐患,或有一定的工作量区队、班组无法解决的隐患,需分管矿长协助科区队限期能解决的隐患;
一般隐患(C级):危害和整改难度一般,应限期(不影响安全生产)整改的隐患,不包括A、B级事故隐患以外的其他隐患。
一般隐患(D级):治理难度及工程量较小,班组、岗位人员能够当班立即治理的事故隐患,不包括A、B、C级事故隐患以外的其他隐患。
四、事故隐患类型可分为采煤、掘进、机电、运输、“一通三防”、地测防治水及其他。
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编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行
4
查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分
周期范围பைடு நூலகம்
1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员
6
查资料和现场。未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分,未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分
4
查资料和现场。未按规定报告不得分
1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;
2.及时在井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围;
3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电话,接受从业人员和社会监督
5
查资料和现场。未定期通报、未及时公告扣2分,通报和公告内容每缺1项扣1分,未设立举报电话扣2分,接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分
3
查资料。未召开会议定期通报、未编制报告不得分,报告内容不符合要求扣2分
资金保障
建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障
3
查资料和现场。未建立并执行制度不得分,资金无保障扣2分
专项培训
每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训
3
查资料。未按要求开展培训不得分
2
查资料和现场。不符合要求不得分
2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报
6
查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分
3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位(部门)主要责任人按照治理方案组织实施
4
查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分
4
查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分
四、监督管理
{20}分
治理督办
1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员明确;
2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位(部门)和人员实施督办;
3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门)及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报
4
查资料和现场。未进行排查不得分
登记上报
1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐患
3
查资料。未建立台账不得分,登记不全缺1项扣0.5分
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案
2
查资料。不符合要求不得分
三、事故隐患
治理(25)分
分级治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求
2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查
6
查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分
3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查
5
查资料和现场。未安排不得分,人员、范围、频次不符合要求1项扣1分
4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
五、保障措施
(15)分
信息管理
采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理
3
查资料和现场。未采取信息化手段不得分,管理内容缺1项扣1分
改进完善
矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患产生的原因,提出加强事故隐患排查治理的措施,并编制月度事故隐患统计分析报告
4
查资料和现场。责任未分工或不明确不得分,矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分
分级管理
对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收
4
查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分,责任单位和人员不明确1项扣1分
二、事故隐患
排查(30分)
煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
一、工作机制
(10)分
职责分工
1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门
2
查资料。无管理部门不得分
2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、岗位人员职责明确
考核管理
1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查;
2.检查结果纳入工作绩效考核
3
查资料。未建立制度、未执行制度不得分,检查结果未运用扣1分
得分合计:
7
查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分,未实行提级督办1次扣2分,未及时记录或上报1次扣2分
验收销号
1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收责任单位(部门)负责验收,验收合格后予以销号
4
查资料和现场。未进行验收不得分,验收单位不符合要求扣2分,验收不合格即销号的不得分
公示监督
2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或其委托部门(单位)
4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并做好记录
5
查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分,不做记录扣3分,记录不全1处扣0.5分
安全措施
1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位
4
查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分
2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督