电脑帐费用报销单新版
费用报销单模板(二)2024
费用报销单模板(二)引言概述:费用报销单模板(二)是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。
该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点,可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容:1. 报销单基本信息- 报销单编号:每张报销单都应有一个唯一的编号,以方便管理和查询。
- 报销单日期:填写报销单的日期,一般为填写当天或报销结束后的日期。
- 报销人信息:包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息,用于确认报销人身份。
2. 费用明细- 费用类别:将费用按照不同类别进行分类,例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目:具体列出每个费用项目的详细信息,包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证:对于需要报销的费用,员工应提供相应的发票凭证,以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算- 合计金额:对每个费用项目的金额进行累加,得出报销单的合计金额。
- 报销比例:根据公司的相关政策规定,确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式:根据报销比例,计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批- 主管审批流程:将报销单送交给主管进行审批,确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见:主管应对报销单进行审查,并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款- 财务审核:财务部门对报销单进行审核,核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作:经财务审核通过后,财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结:费用报销单模板(二)是一种简洁明了且易于使用的模板,能够帮助员工填写和提交费用报销单。
通过该模板,员工只需按照指定格式填写费用明细,然后经过主管审批和财务审核,即可申请报销。
这种模板的使用,不仅方便了员工的报销操作,同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有经理签字才可以报销。总计金ຫໍສະໝຸດ (大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
总经理
签批
部门经理审核
注:所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
出纳复核收款人
费用报销单
单位:年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
总经理签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有经理签字。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
总经理
签批
部门经理审核
注:所有预支必须有经理签字才可以支付。
费用报销单表格模板
费用报销单
报销部
门:年月日
附件共张
出纳复
核报销人
费用报销单
报销部
门:年月日
附件共张
出纳复
核报销人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
出纳复
核借款人
规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部
门:年月日附件共张
出纳复
核报销人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件
共张
付款部门领款人
付款事由
借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥
部门会计签批部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复
核领款人
规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
年月日附件
共张
客户名称
出纳复核收款人。
费用报销单模板
费用报销单年月日公司名称:费用报销一直是企业财务管理工作中重要的一环,它关乎到企业的成本控制和财务合规性。
以下是一份详细的费用报销流程指南,包括纸张的选择、报销凭证的分类、黏贴、审批和付款等环节。
引言费用报销主要涉及到企业日常运营中的各种费用支出,如员工差旅、采购开支、市场推广等。
规范费用报销流程有助于企业提高财务管理效率,降低成本,同时也能提升员工满意度和工作积极性。
纸张选择在制作报销凭证时,应选择质量较好、耐用的纸张,如优质牛皮纸或专业财务用纸。
建议不使用过于轻薄或质量较差的纸张,以免影响凭证的耐用性和清晰度。
根据实际需要,可以选择不同尺寸的纸张,以便更好地满足报销凭证的填写和复印要求,一般我们会选择凭证纸大小,如果是打印的话,可以选择A5纸张,也就是A4的2/5。
凭证分类费用报销凭证可以根据不同的费用类型分为以下几类:交通费用:包括飞机票、火车票、汽车票等交通工具的票据。
住宿费用:如酒店发票、民宿发票等。
餐饮费用:如餐厅发票、外卖发票等。
办公费用:如购买办公用品、设备维修等费用的发票。
其他费用:如市场推广费用、服务费用等。
报销凭证信息不同类型的报销凭证需要包含以下基本信息:* 报销人信息:姓名、部门、联系方式等。
* 费用信息:日期、金额、用途、支付方式等。
* 审批信息:审批人姓名、审批日期、备注等。
黏贴在将报销凭证黏贴在报销单上时,需注意以下事项:使用合适的胶水:应选择质量较好的胶水,避免使用过于黏稠或稀薄的胶水,以保证黏贴效果和凭证的完整性。
凭证位置:将凭证按照报销单上的指示正确放置,确保凭证与报销单之间的空间合适,避免出现重叠或留白过多。
使用剪刀:在使用剪刀裁剪凭证时,要注意保持凭证的完整性,避免剪裁过度导致凭证缺失或模糊不清。
使用透明胶:在黏贴完凭证后,建议在凭证边缘和报销单之间加贴透明胶,以增强凭证的稳定性和防止凭证脱落。
审批费用报销的审批流程通常涉及以下环节:报销人提交:报销人将填写完整的报销单和相关凭证提交给直接上级或财务部门。
费用报销单(word编辑版)
其他费用报销单
产品线: 部门: 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号:
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支:¥ 本次核销:¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批: 产品线VP审批: 部门总监审批: 直接主管审批:
财务总监审批: 预算审核: 合规审核: 员工福利审阅签字: 报销人签字:
备注:费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利(迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费(展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用