公司实用费用报销单Excel模板

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公司费用报销单通用表

公司费用报销单通用表

********公司费用报销单
报销人: 摘要
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高速费 高速费 高速费 加油费 高速费用
2021 年 03月 日期
2021/2/25 2021/2/2 2021/2/22 2021/2/22 2021/2/23 2021/2/23 2021/2/23 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/3/1 2021/3/1 2021/3/3
2021/3/5 2021/3/8 2021/3/9
2021/3/9
2021/3/10
2021/3/11 2021/3/11 2021/3/12 2021/3/12 2021/3/16 2021/3/16 2021/3/18 2021/3/18 2021/3/23 2021/3/24
原始票据
审核人:
11.40 300.00 15Байду номын сангаас0.27 -548.98 4356.53
备注
无票据 截图,发票后面一
起开 截图,发票后面一
起开 截图 截图,发票后面一 起开 截图,发票后面一 起开 截图,发票后面一 起开 截图,发票后面一 起开 截图
发票
发票
发票
发票 截图,发票后面一
起开 截图 截图,发票后面一 起开 截图,发票后面一 起开 截图,发票后面一 起开 截图,发票后面一 起开 截图,发票后面一 起开

公司费用报销单模板

公司费用报销单模板

请款日期:


附原始单据:
编号: 月

收款单位名称/收款人姓名:
开户银行: 费用说明:
银行账号:
付款金额(大写):



经办人:
副总经理:



部门经理: 总经理:


小写¥:
会计:
收款人:
费用报销单
报销部门:
经办人:
付款方式:(现金、银行转账)
请款日期:


附原始单据:
编号: 月

收款单位名称/收款人姓名:
开户银行: 费用说明:
银行账号:
付款金额(大写):



经办人:
副总经理:



部门经理: 总经理:


小写¥:
会计:
收款人:
费用报销单
报销部门:
经办人:
付款方式:(现金、银行转账)
请款日期:


附原始单据:
编号: 月

收款单位名称/收款人姓名:
开户银行: 费用说明:
银行账号:
付款金额(大写):



经办人:
副总经理:



部门经理: 总经理:


小写¥:
会计:
收款人:
费用报销单报销部门:经办源自:付款方式:(现金、银行转账)

公司、企业费用报销单模板

公司、企业费用报销单模板

至月日时地点月日时地点人数交通工具车船机费用天数住宿费用出租车费用城内交通费用工作餐费业务招待费其他费用差旅补助费用深圳2火车¥890.00 2.00¥300.00¥100.00¥30.00¥150.00¥800.00¥200.00¥100.00¥2,570.00广州¥200.001.00¥150.00¥30.00¥20.00¥80.00¥2,000.00¥100.00¥100.00¥2,680.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,090.00 3.00¥450.00¥130.00¥50.00¥230.00¥2,800.00¥300.00¥200.00¥5,250.00备注:说明:若退补金额显示负数,表示出差人需要退给公司相应金额;若显示正数,由公司补给出差人相应金额。

合计报销合计(大写)伍仟贰佰伍拾元整各项费用小计原预借金额¥5,000.00实际退/补金额¥250.00出差事由:出发抵达城际交通费用目的地费用工作职务:出差地点:出差起止时间:出差天数:出差人:员工编号:所属部门: 财务管理工具差旅费报销单票据张数:票据明细:填表日期:总经理/主管领导: 会计: 出纳: 部门主管: 报销人:说明:此差旅报销单已包含差旅报销必填的基本要素,例如出差信息、具体日期、费用项目、差旅补助等,适合一般企业需求。

表格内含自动计算公式以及自动大写格式呈现,已用颜色进行了醒目标注,标注部分单元格请勿输入数据。

公司企业差旅费报销单模板(实用版)

公司企业差旅费报销单模板(实用版)

某某有限公司
差旅费报销单
报销部门:报销日期:年月日附单据张姓名出差时间年月日至年月日共天原借
款额
职务出差事由
起讫地点起讫时间
火车费汽车费飞机费
市内
交通费
住宿费
补助补贴合计
金额
起点终点月日月日天数标准金额
合计金额小写¥元合计金额大写万仟佰拾元角分报销人:部门领导:审核:出纳:财务领导:
某某有限公司
差旅费报销单
报销部门:报销日期:年月日至年月日共天附单据张姓名出差时间年月日至年月日共天原借
款额
职务出差事由
起讫地点起讫时间
火车费汽车费飞机费
市内
交通费
住宿费
补助补贴合计
金额
起点终点月日月日天数标准金额
合计金额小写¥元合计金额大写万仟佰拾元角分报销人:部门领导:审核:出纳:财务领导:。

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日,附件共张。

用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人。

借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人。

差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

姓名:职别:出差事由:部门经理审核。

部门会计签批。

出差起止日期自年月日起至年月日止,XXX。

日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

总计金额(大写):万仟佰拾元角分。

预支元。

补助元。

出纳复核报销人。

付款审批单年月日,附件共张。

付款部门:领款人:付款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。

思达科门市、销售部数额>5000元。

元;轮胎门市>元。

元;轮胎、铝圈销售部>元。

元,分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人。

收款收据单年月日,附件共张。

客户名称:单位:数量:单价:金额:收款项目:万仟佰拾元角分。

审批方式:可先通过短信、电话后签字。

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¥1,836.00
核实金额(大写)
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
¥0.00
应退金额
¥0.00
应补金额
¥0.00
会计主管:
部门主管:
出纳
报销人:
应退金额
¥0.00
应金额
¥0.00
会计主管:
部门主管:
出纳
报销人:
报销日期



费用报销单
附单据

部门:
姓名:
岗位:
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
¥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
¥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
费用报销单
报销日期



附单据

部门:
姓名:
岗位:
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
¥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
¥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
¥1,836.00
核实金额(大写)
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
¥0.00
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