市内交通费明细表(报销用)

合集下载

市内交通费用规定

市内交通费用规定

市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务,如公司已经安排了公务用车,不报销任何形式的交通费。

对于日常市内交通工具使用中,可以通过网络约车(如:嘀嘀、快的、优步、易到等)的方式安排出行,进行报销时,务必提供网络约车的发票,以及网络约车公司提供的相应费用明细,可以报销。

二、员工出差往返机场,优先选择就近乘坐机场巴士和地铁,交通不便时可选择出租车。

三、因公或加班晚回家(晚于 20:00),可乘坐出租车,出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。

四、因工作需要使用本人私家车辆,可根据行驶里程进行补助。

补助标准为2.5元/公里(补助标准计算如下表),费用报销时需提供路线明细,注明起始位置,以及路程距离(报销明细表如下),可以加油发票、车辆保养发票抵扣。

补助标准计算
私家车车价按150000元,年行驶里程12000公里,车辆寿命10年,保险按年缴。

费用报销项目类别对照表

费用报销项目类别对照表

会务费用
差旅费用 食宿费用 办公费
报刊、杂志、图书等费用 报刊杂志 办公物品 文印快递 绿化保洁 办公费 茶水糕点 证照费用 IT建设 招聘费用 维修费用 笔墨纸砚等低值易耗物品 装订、打印及快递费 植物租赁费、卫生保洁费 统一采购的零食、糕点、水果、茶叶等费用 公司证照年检、注册、变更等登记费用,及刊刻、公告、商标登 记等费用 软件(hola、t3、crm、调研软件、网站)使用的年费、设计制 作、维护费、人次费、域名解析、空间及服务器托管、网络建设 及维护 招聘广告费、服务费(如平台、猎头)、招聘物料及其交通、差 旅费、荐才奖励等 机器设备及办公设施的的维修维护、装饰装修费用
项目类别摘要费用明细市内交通费交通工具名称定额交通补助费及公交车费出租车费地铁费租赁费代驾费等市内交通费等油料因公使用车辆所发生的油费保险及审验因公使用车辆所发生的车辆保险年检等费用停车及过路费因公使用车辆所发生的过路费停车费维修费因公使用车辆所发生的维修费装饰费及其它费用通讯费用电话费网络费因公发生的电话费网络费接待费用因公发生的对外接待餐饮娱乐等费用会务费用因公承办会议所发生的费用包括场地及设备租赁费会议资料费会议交通费茶水糕点费会议餐费住宿费及纪念品费及因
电话费、网络费 因公发生的电话费、网络费 因公发生的对外接待餐饮、娱乐等费用 因公承办会议所发生的费用,包括场地及设备租赁费、会议资料 费、会议交通费、茶水糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费, 及因公参加会议的会务费用,附会议相关通知或签到 交通费用 因公出差发生的交通费,包括公交车、出租车、大巴车、火车、 轮船、飞机票、停车费、过路费,附出差审批及发生明细 住宿费、餐娱费,附出差审批及发生明细
项目类别
市内交通费
摘 要
交通工具名称 油料 保险及审验

2023差旅费标准明细表

2023差旅费标准明细表

2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机:经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。

2.火车:硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。

3.长途汽车:根据路线和运营商收费。

4.轮船:根据舱位等级收费。

5.租车:自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。

6.其他特殊交通方式:如地铁、公交等,按当地标准收费。

二、住宿费1.经济型酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。

2.中档酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。

3.高档酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。

4.度假村/别墅:每晚约XXX元 - XXX元人民币。

5.青年旅社/客栈:每晚约XXX元 - XXX元人民币。

6.帐篷/露营:根据营地费用和装备租赁费用不同。

三、餐饮费1.工作日正餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.周末或节假日正餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

3.早餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

4.快餐/外卖:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

5.特殊餐饮:如高档餐厅、特色餐厅等,根据具体消费情况而定。

四、通讯费1.手机漫游费:根据手机运营商及使用量收费。

2.公共电话:根据当地运营商收费标准而定。

3.网络费用(如Wi-Fi):根据使用地点和时长收费。

4.通讯软件费用(如Skype、WhatsApp等):根据使用量和需求而定。

五、公务接待费1.商务宴请:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.会议茶歇/咖啡/点心等:根据会务需求和服务级别确定。

3.外地来客接待费用:包括交通、住宿、餐饮等,根据实际情况而定。

4.其他商务接待活动费用:如导游服务费、停车费等,按需付费。

六、保险费1.短期出差险:根据保险公司及险种收费。

2.旅游意外险:根据保险公司及险种收费。

3.其他特殊保险:如财产险等,根据保险公司及需求收费。

七、市内交通费1.公交/地铁:按当地票价标准收费。

常见报销明细表类别

常见报销明细表类别

常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票:出具相应费用的发票首选:增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。

次选:增值税普通发票,必须有纳税人识别号。

财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合,获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代(但要附替票说明)。

2.注意事项(1)发票各要素齐全,特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。

○无章或印章不清楚,空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。

○发票章不要盖在金额和校验码上面。

(2)发票打印错位、密码区严重偏移:要求销货单位作废或冲红重开。

(3)除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。

涉及类型:餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。

(4)所开具的单张发票金额最好在2000元以内(替补)。

(5)当年发票当年报销,不能跨年。

当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票,原则上不能报销,特殊情况特殊处理。

(6)现在发票都是国税票,没有地税票。

不再接受地税发票,特殊情况特殊处理。

(7)所开具的发票连号,不能粘贴在同一张报销单据,必须分别粘贴。

二、发票粘贴注意事项:1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序,即小纸张在前大纸张在后。

2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额,从大到小,从左往右粘贴。

3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。

4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通,附两个《报销单粘贴单》粘贴。

5.关于差旅费报销:交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中,构成一个出差行程。

各费用报销单表格

各费用报销单表格

费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门:年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度(1)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。

(2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(3)按规定的审批程序报批。

(4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程:(1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;(2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;(3)部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全责);(4)财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,四丶报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。

费用报销项目类别对照表

费用报销项目类别对照表

会务费用
差旅费用 食宿费用 办公费
报刊、杂志、图书等费用 报刊杂志 办公物品 文印快递 绿化保洁 办公费 茶水糕点 证照费用 IT建设 招聘费用 维修费用 笔墨纸砚等低值易耗物品 装订、打印及快递费 植物租赁费、卫生保洁费 统一采购的零食、糕点、水果、茶叶等费用 公司证照年检、注册、变更等登记费用,及刊刻、公告、商标登 记等费用 软件(hola、t3、crm、调研软件、网站)使用的年费、设计制 作、维护费、人次费、域名解析、空间及服务器托管、网络建设 及维护 招聘广告费、服务费(如平台、猎头)、招聘物料及其交通、差 旅费、荐才奖励等 机器设备及办公设施的的维修维护、装饰装修费用
项目类别
市内交通费
摘 要
交通工具名称 油料 保险及审验
费 用 明 细
定额交通补助费及公交车费、出租车费、地铁费、租赁费、代驾 费等市内交通费等 因公使用车辆所发生的油费 因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用
车辆使用费 停车及过路费 因公使用车辆所发生的过路费、停车费 维修费 通讯费用 接待费用 因公使用车辆பைடு நூலகம்发生的维修费、装饰费及其它费用
电话费、网络费 因公发生的电话费、网络费 因公发生的对外接待餐饮、娱乐等费用 因公承办会议所发生的费用,包括场地及设备租赁费、会议资料 费、会议交通费、茶水糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费, 及因公参加会议的会务费用,附会议相关通知或签到 交通费用 因公出差发生的交通费,包括公交车、出租车、大巴车、火车、 轮船、飞机票、停车费、过路费,附出差审批及发生明细 住宿费、餐娱费,附出差审批及发生明细
印花税 税费 车船使用税 房租 物业费用 水电费 物管及杂费
公司签订合同所缴纳的印花税(账本印花、注册资本印花、车船 税)

(新版)交通费报销明细表

(新版)交通费报销明细表

交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》,列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。

二、报销租车或包车费用时,需由租车公司提供派车详情(需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额),若租车公司派车单信息不全,则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息,结算超过结算起点时转账至对方单位账号,超过3000元需附租车协议。

三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》,出租车票要求三个月内报销完毕。

费用报销项目类别对照表

费用报销项目类别对照表
项目类别
市内交通费
摘 要
交通工具名称 油料 保险及审验
费 用 明 细
定额交通补助费及公交车费、出租车费、地铁费、租赁费、代驾 费等市内交通费等 因公使用车辆所发生的油费 因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用
车辆使用费 停车及过路费 因公使用车辆所发生的过路费、停车费 维修费 通讯费用 接待费用 因公使用车辆所发生的维修费、装饰费及其它费用
印花税 税费 车船使用税 房租 物业费用 水电费 物管及杂费
公司签订合同所缴纳的印花税(账本印花、注册资本印花、车船 税)
办公地点所租用产生的费用、以及日常水电、物管杂费等。
其它费用
前述费用归集之外的费ห้องสมุดไป่ตู้(如因相关人员的红白喜事、看望祝贺 、节日慰问所发生的礼品费用)
会务费用
差旅费用 食宿费用 办公费
报刊、杂志、图书等费用 报刊杂志 办公物品 文印快递 绿化保洁 办公费 茶水糕点 证照费用 IT建设 招聘费用 维修费用 笔墨纸砚等低值易耗物品 装订、打印及快递费 植物租赁费、卫生保洁费 统一采购的零食、糕点、水果、茶叶等费用 公司证照年检、注册、变更等登记费用,及刊刻、公告、商标登 记等费用 软件(hola、t3、crm、调研软件、网站)使用的年费、设计制 作、维护费、人次费、域名解析、空间及服务器托管、网络建设 及维护 招聘广告费、服务费(如平台、猎头)、招聘物料及其交通、差 旅费、荐才奖励等 机器设备及办公设施的的维修维护、装饰装修费用
电话费、网络费 因公发生的电话费、网络费 因公发生的对外接待餐饮、娱乐等费用 因公承办会议所发生的费用,包括场地及设备租赁费、会议资料 费、会议交通费、茶水糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费, 及因公参加会议的会务费用,附会议相关通知或签到 交通费用 因公出差发生的交通费,包括公交车、出租车、大巴车、火车、 轮船、飞机票、停车费、过路费,附出差审批及发生明细 住宿费、餐娱费,附出差审批及发生明细
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档