审计局2018年工作要点

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审计委员会工作规则和审计办工作细则的起草说明

审计委员会工作规则和审计办工作细则的起草说明

审计委员会工作规则和审计办工作细则的起草说明一、起草背景2018年3月份以来,中央和省市相继组建审计委员会,审计委员会办公室设在各级审计机关。

根据《市机构改革方案》,2019年7月我市组建了市委审计委员会,审计委员会办公室也正式挂牌成立。

为进一步加强党对审计工作的领导和统筹,更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,我们草拟了《中共周口市委审计委员会工作规则》(草案)和《中共周口市委审计委员会办公室工作细则》(草案)。

二、主要内容《中共周口市委审计委员会工作规则》(草案)对市委审计委员会的职责定位、人员组成及其与市审计局的职能关系进行了明确,规定了市委审计委员会的主要职责和运行机制。

主要职责是:研究提出并组织实施贯彻落实党中央关于审计工作方针政策和中央、省委审计委员会决策部署的政策措施;研究提出并组织实施在审计领域坚持党的领导,加强党的建设的政策措施;审议审计监督重大政策和改革方案;审议年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告;审议年度审计整改情况报告;审议决策审计发展规划;审议年度审计计划、审计结果运用等审计监督其他重大事项。

《中共周口市委审计委员会办公室工作细则》(草案)对市委审计委员会办公室的机构性质、主要职责和会议制度进行了明确,规定市委审计委员会办公室是市委审计委员会的办事机构,直接受审计委员会领导。

主要职责是:协调督促有关方面落实审计委员会决定事项、工作部署和要求,推进审计项目实施、审计结果运用、审计整改落实等审计监督重大事项,提交审计委员会会议审议决定年度审计项目计划、年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告、年度审计整改情况报告,承担市委审计委员会的具体工作。

中共周口市委审计委员会工作规则(草案)一、机构设置第一条市委审计委员会是市委决策议事协调机构,直接受市委及其常务委员会领导。

第二条市委审计委员会设主任一人,由中共周口市委书记担任;副主任和委员若干人,由市委、市人大和市政府有关领导同志、相关部门主要负责同志组成。

审计局落实全面从严治党责任暨党风廉政建设工作部署会讲话稿

审计局落实全面从严治党责任暨党风廉政建设工作部署会讲话稿

审计局落实全面从严治党责任暨党风廉政建设工作部署会讲话稿同志们:经局党组研究决定,今天下午召开全局落实全面从严治党责任暨党风廉政建设工作部署会,主要任务是深入学习贯彻中央纪委十九届二次全会、省纪委十四届三次全会和市纪委十一届三次全会精神,研究部署今年我局全面从严治党和党风廉政建设工作。

刚才,根全同志传达了市纪委十一届三次全会精神,掀洪同志就新形式下落实全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作提出了新要求,请大家认真贯彻落实。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

市审计局坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央的权威和集中统一领导,严格遵守政治纪律和政治规矩,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚持和加强党的全面领导,层层压实全面从严治党责任,切实把党中央各项决策部署落实到审计工作的方方面面。

下面,就贯彻落实市纪委十一届三次全会精神,做好新一年我局落实全面从严治党责任,加强党风廉政建设和反腐败工作,谈几点意见:一、深入学习,提高落实全面从严治党责任认识近年来,通过开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育等,审计机关党员干部管党治党责任意识明显增强,作风效能显著提升,政治生态持续优化。

但也要清醒认识到,当前反腐败斗争形势依然严峻复杂,全面从严治党决不能半途而废,必须以永远在路上的韧劲和执着,把“严”字长期坚持下去,一以贯之、坚定不移。

(一)明确方向。

市纪委第十一届三次全会在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全面贯彻落实党的十九大和十九届中央纪委二次全会、省纪委十四届三次全会部署基础上,立足新时代、面对新形势,对深入推进我市全面从严治党工作提出了明确要求,对今年党风廉政建设和反腐败工作进行了具体部署。

学习贯彻中央、省、市纪委全会精神作为重要政治任务,牢牢把握全面从严治党政治方向。

审计局学习贯彻落实全国审计工作会议精神情况汇报

审计局学习贯彻落实全国审计工作会议精神情况汇报

审计局学习贯彻落实全国审计工作会议精神情况汇报审计局学习贯彻落实全国审计工作会议精神情况汇报全国审计工作会议召开后,xx市审计局迅速行动,及时向市委市政府领导汇报会议精神,组织召开会议专题传达学习领会胡泽君审计长重要讲话精神,研究谋划2018年审计工作。

一是把握实质,认真学习贯彻会议精神。

局党组成员带头学,第一时间召开党组会,专题传达学习全国审计工作会议精神,要求抓紧时间制定贯彻落实方案,细化具体措施,明确责任分工;组织各处室以支部为单位集体学习,充分领会胡泽君审计长提出的“四个围绕”要求,并就如何将会议精神落实到今后工作开展讨论,使每名审计干部明确当前形势和任务,将会议精神内化于心进而转化为自觉行动。

二是结合实际,精心谋划审计工作。

该局党组提出,要认真贯彻落实审计长要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以更新的姿态、更新的举措、更新的作为,奋力开创审计事业发展的新局面。

在审计重点上,要结合本市发展实际,加强重大政策措施落实情况跟踪审计、财政审计等,切实防范化解财政金融风险;深入开展精准扶贫政策落实情况等项目审计,对有脱贫任务的区市实现审计全覆盖,助力精准扶贫;继续深入探索领导干部自然资源离任审计工作,聚焦美丽青岛建设,为打好“三大攻坚战”发挥好审计作用。

在审计手段上,积极探索以“大数据”为核心的审计信息化建设,全面加强电子数据的综合分析和利用,提高审计质量和效率。

在组织方式上,统筹政府审计、内部审计、社会审计以及其他外部专业技术和智慧等资源,积极推进有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。

三是强化保障,打造一流审计铁军。

积极贯彻上级审计机关部署和要求,扎实推进审计管理体制改革,继续深入实施省以下地方审计机关人财物管理改革。

切实加强队伍建设,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,按照省审计厅的部署深入实施“强基层、铸铁军”工程,全面提高干部队伍素质。

深入开展党风廉政建设,切实落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要指示精神,为充分发挥审计在国家监督体系中的作用提供保障。

2017年固定资产投资审计处工作总结及2018工作计划

2017年固定资产投资审计处工作总结及2018工作计划

2017年固定资产投资审计处工作总结及2018工作计划导读:本文2017年固定资产投资审计处工作总结及2018工作计划,仅供参考,如果能帮助到您,欢迎点评和分享。

固定资产投资审计是国家对固定资产投资活动实行监控的一种重要手段,是我国审计监督体系的一个重要组成部分。

2017年即将过去,工作开展如何,明年有哪些工作计划呢,下面是为大家整理的:2017年固定资产投资审计处工作总结及2018工作计划,欢迎大家参阅,资讯尽在工作总结栏目!2017年固定资产投资审计处工作总结(一) 随着我县经济形势日新月异的发展,固定资产投资迅猛递增,基础设施建设逐步完善,财政性资金在整个固定资产投资中发挥着不可替代的作用。

如何加强对政府投资建设项目的审计监督,防止“跑、冒、滴、漏”,提高资金的使用效益?几年来,我局就此进行了一系列有效的实践和探索,经历了“从零开始从无到有由弱渐强”的过程,信守了“质量就是审计生命线”的工作方针,以促进完善投资管理为目的,把投资审计和效益审计有机的结合起来,对政府投资建设项目实施全过程、全方位的审计监督,开创了全县投资审计工作的新局面,取得了较好社会效益和经济效果。

一、我县固定资投资审计的发展历程和工作成绩。

我县固定投资审计工作始于2015年,以前由审计中心和社会中介机构进行审计,审计中心最高收入20余万元,审计的范围也只是对工程造价进行审定,的是停留在服务上。

从2015年开始,局机关设立了基建审计组,对固定资产投产进行了全面审计,建立了一系列的工作制度,工作性质由单一的服务转向服务与监督并重,大胆揭示建设领域存在的问题。

三年来,审计项目62个,审计金额32000余万元,审减金额3542万元,收缴财政277万元。

二、实践中取得的工作体会我县固定资产投资审计监督之所以取得了较好的效果,其经验归纳起来主要有以下几点:(一)争取县委政府的重视和支持,为固定资产投资审计创造良好的外部环境。

2015年初,我们由局长亲自带队,到邵东、隆回、新宁、城步等县学习基建审计先进经验,回来后立即向县政府领导汇报,得到了领导的高度重视。

审计署关于内部审计工作的规定.doc

审计署关于内部审计工作的规定.doc

审计研究报告第7期审计署审计科研所2019年2月25日编者按:2018年初,《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)(以下简称《规定》)和《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审法发〔2018〕2号)(以下简称《意见》)出台实施,要求审计机关进一步加强对内部审计的指导和监督。

2018年5月,中央审计委员会第一次会议提出“要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力”。

2018年9月,胡泽君审计长在全国内部审计工作座谈会上提出“审计科研工作者要立足国情、加强研究,努力构建内部审计理论体系,力求把当前最鲜活的实践上升为具有指导性的理论”的要求,为贯彻落实上述制度规定和讲话精神,审计科研所近期组织科研人员围绕加强对国有企业内部审计指导和监督路径、国家审计和内部审计形成审计监督合力、国有企业总审计师制度等内容进行了深入研究,拟形成系列研究报告。

敬请批评指正。

加强对国有企业内部审计业务指导和监督的路径初探*——对工商银行和中国石化调研报告【摘要】为推动《规定》《意见》和胡泽君审计长在全国内部审计工作座谈会上讲话精神的贯彻落实,深入分析国家审计如何更好地指导和监督国有企业内部审计,形成审计监督合力,调研组选取国有企业内部审计工作起步较早、做得较好的两家代表:中国工商银行股份有限公司(以下简称工商银行)内部审计局、中国石油化工集团公司(以下简称中国石化)审计局进行调研座谈。

以问题为导向,调研报告分析了国家审计对国有企业内部审计指导监督的现状,针对需改进加强的八个方面,从创新指导监督工作、实施分类指导监督、资料备案信息技术化、推动落实总审计师制度、提升内审人员能力素质、内审质量考核评价、充分利用审计成果,以及加强与内审协会协作等方面,提出对国有企业内部审计指导监督的路径建议,为实现审计监督合力奠定基础。

2018年初,审计署《规定》《意见》的出台实施,是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措,为审计机关加强对内部审计指导和监督提供*本研究报告在调研和撰写过程中,得到了中国工商银行股份有限公司内部审计局、中国石油化工集团公司审计局的大力支持和帮助,在此表示感谢。

审计整改情况报告-审计整改情况报告 关于18年度审计整改工作情况的报告

审计整改情况报告-审计整改情况报告 关于18年度审计整改工作情况的报告

审计整改情况报告-审计整改情况报告关于2018年度审计整改工作情况的报告关于2016年度审计整改工作情况的报告闵行区审计局局长王敏主任、各位副主任、各位委员:我受区人民政府的委托,向区五届人大常委会第十五次会议,作关于2016年度审计整改工作情况的报告。

今年8月6日,区五届人大常委会第十三次会议听取和审议了《2016年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。

根据区人大常委会提出的关于进一步加大审计监督力度的审议意见,区政府及时作了部署,各相关单位积极采纳审计意见和建议,主要领导亲自抓,指导协调督办审计整改事宜,强化整改主体责任,注重从源头上分析问题产生的原因,尤其是反复出现、屡审屡犯的问题,不断规范财政财务收支行为,加强制度建设。

各联席会议成员单位按分工负责、分类督办的原则,形成监督合力,抓好审计整改责任落实,强化对重大审计项目审计结果的跟踪检查和重点督查,注重审计结果的运用,强化责任追究,提高整改实效。

区审计局按照审计职责和区政府的要求,始终把审计整改作为年度重要工作,将审计整改情况的跟踪检查工作规范化、常态化,坚持将审计整改回执、审计跟踪回访、审计整改结果通报和公告、审计整改承诺、后续审计检查、年度审计结果执行情况专题调查等制度落实到位,在工作中做到日常审计监督与促进问题整改相结合、审计整改工作与促进被审计单位建章立制相结合,切实提高审计整改质量和效果。

一、区本级预算执行审计整改情况区财政局根据审计报告指出的有关问题,多次召开专题会议研究,明确牵头部门,将审计问题逐一分解、落实到科室;在整改过程中注重与延审审计发现问题的单位进行沟通,认真研究落实整改措施,规范管理,提高财政资金使用效益。

关于对区本级各主管部门预算批复工作缺少监督、预算批复项目有遗漏的问题。

区财政局一是进一步加强了部门预算批复的管理工作,督促区本级各主管部门以正式文件形式批复各所属单位的部门预算,并报区财政局备案。

二是进一步完善了部门预算调整批复前的核对机制,对年中发生的预算调整项目指标做好审核及科室间的核对工作,确保下达的预算调整项目无遗漏。

最新2018年度审计局自然资源资产离任审计工作总结

最新2018年度审计局自然资源资产离任审计工作总结

2018年度审计局自然资源资产离任审计工作总结我局在去年乐余镇试点的基础上,会同环保等部门对市委市政府201X年出台的《张家港市镇(区)党政主要领导生态环境责任审计办法(试行)》和两办的配套细则《张家港市镇(区)党政主要领导生态环境责任审计等次综合评定细则》,在充分调研、反复听取区镇、各部门意见建议的基础上进行了修改完善,在方法制度上作了进一步调整充实、细化优化。

2018年5月,新修改的张委发【2018】18号文《张家港市镇(区)党政主要领导生态环境责任审计办法》已经印发(原办法和细则同时废止),新办法明确了制定的依据,原则以及审计对象范围;生态环境责任审计工作领导小组的构成以及主要职责;审计指标内容;界定了镇(区)党政主要领导履行生态环境责任审计过程中存在问题应当承担的直接责任、主管责任和领导责任;以及明确了审计结果的具体应用。

目前,在新修订的制度框架下,我局正扎实开展生态审计。

二、2018年度自然资源资产离任审计工作开展情况2018年我局开展了大新镇原党委书记、凤凰镇原党委书记任职期间生态环境责任情况审计,并单独出具了审计结果报告。

我局会同市环保局、水利局、住建局、农委、国土局、财政局等部门组成联合审计组,对 25项生态环境责任审计主要评价指标进行了审计评价,我局利用各生态环境主管部门在线监测设备和系统以及他们熟悉的专业技术知识,发现有部分指标未达标。

审计组对审计发现的问题进行了责任界定,并提出3条审计建议。

审计结果报告上报市委市政府后,市委主要领导非常重视,迅速对审计报告做了批示:审计结果报告很好,请市委、市政府分管领导及相关部门对审计结果的应用作些研究(不针对干部、关键解决问题)。

三、体会今年5月,新出台的《办法》对审计内容和评价指标的确定,让审计有理可据。

同时顺畅的工作机制也有利于推动该项工作,通过各生态环境主管部门的共同参与,利用他们熟悉专业技术知识的优势,以及各部门的在线监测设备和系统,有效解决了审计人员的技术短板,并合力完成对各评价指标的审计,进一步提高了审计质量和效率。

贵州省审计厅关于印发《贵州省2018年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见》的通知

贵州省审计厅关于印发《贵州省2018年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见》的通知

贵州省审计厅关于印发《贵州省2018年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见》的通知文章属性•【制定机关】贵州省审计厅•【公布日期】2018.03.14•【字号】•【施行日期】2018.03.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文贵州省审计厅关于印发《贵州省2018年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见》的通知各市(州)审计局、贵安新区审计局、仁怀市审计局、威宁县审计局,厅各处(室、中心):现将《贵州省2018年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见》印发给你们。

请结合本地区、本单位实际做好贯彻落实工作。

2018年3月14日附件贵州省2018年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见为深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府的决策部署以及《审计署关于印发2018年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见的通知》精神和要求,扎实做好2018年我省重大政策措施落实情况跟踪审计工作,促进中央和我省各项重大政策措施落到实处,现提出以下指导意见。

一、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作各级审计机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,认真落实省第十二次党代会及省委十二届二次全会、全省经济工作会议精神,紧紧围绕我省经济工作稳中求进总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,进一步创新审计理念、理清工作思路、突出审计重点,以推进深化供给侧结构性改革为主线,以资金、项目、政策和重大改革任务推进情况为抓手,聚焦促进解决发展不平衡不充分问题,聚焦促进提升发展质量和效益,聚焦促进满足人民日益增长的美好生活需要,在决胜全面建成小康社会的过程中,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,切实维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

新郑市召开2018年度审计工作会议

新郑市召开2018年度审计工作会议

新郑市召开2018年度审计工作会议作者:高玉来源:《理财·市场版》 2018年第5期4月4日,新郑市审计局召开2018年度审计工作会议,局全体人员参加。

会议认真学习贯彻上级审计工作会议精神,总结2017年审计工作,表彰先进科室和先进个人,并安排部署2018年审计工作。

会议由副局长张华伟主持,党组书记、局长孙国军作总结报告。

孙国军指出,2017年,在市委、市政府的正确领导下、在上级审计机关的亲切指导下,深入学习贯彻党的十八大、十九大精神,认真落实上级审计工作会议部署,牢固树立“监督体现服务、制约体现促进”的审计理念,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”工作方针,围绕“四个一批”工作目标,坚持依法审计,服务市委、市政府中心工作,为我市经济社会发展做出了积极贡献。

2017年共完成审计和审计调查项目179个(其中完成政府投资审计项目141个),共查出违规金额2873.97万元,管理不规范金额12.35亿元,发现非金额计量问题173个,提出审计意见和建议224条。

通过审计,为国家增收节支49560.07万元。

通过全体干部职工的共同努力,我局继续保持“省级文明单位”称号,在郑州市审计局的年度目标考评中获得了“郑州市审计系统先进集体”“郑州市审计局计算机审计典型案例优秀组织单位”“郑州市保障性安居工程跟踪审计优秀单位”“郑州市审计信息宣传工作先进单位”等荣誉称号,在新郑市年终绩效考核中荣获“绩效考核优秀单位”荣誉称号。

孙国军指出,2018年,要深入贯彻落实党的十九大精神,认真落实市委五届六次全会精神,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,聚焦“十个大抓、抓大”的工作部署,创新审计理念,突出审计重点,依法全面履行审计监督职责,为决胜全面建成小康社会,促进我市经济实现高质量发展,为郑州国家中心城市次中心建设做出积极贡献。

一是要围绕中心,坚持依法审计,提高审计成效。

对大的审计项目实行统筹安排,在提高整体效能上下功夫,围绕上级重要决策和部署,开展新时代审计工作如何更好服务新发展的思想大讨论,明确审计工作思路。

审计局副局长2018年度述职述廉报告

审计局副局长2018年度述职述廉报告

审计局副局长2018年度述职述廉报告一、工作经历1980.09—1982.07xx省商业学校计划统计专业学生1982.07—1984.07xx县百货公司会计员1984.07—1997.07xx县(市)审计局干部1998.06至今xx市审计局副局长(其间:1999.06—20xx.12参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习)二、主要事迹摘要**同志现任xx市审计局副局长,20xx年主要职责是协助局长分管固定资产投资审计工作、固定资产投资审计科和固定资产投资审计中心。

在市委、市政府的正确领导下,忠于职守,勤奋工作。

圆满完成了上级赋予的各项工作职责,多次受到上级的表彰和赞扬。

1、加强学习,提高素质。

能加强理论和业务学习,不断提高自身素质,进一步提高了政治敏锐力、鉴别力和政策水平,增强了贯彻党的路线、方针、政策的自觉性、坚定性。

同时强化自身的廉政建设,廉洁自律,自觉抵制不正之风和腐败现象的侵蚀,正确行使手中的权力,提高工作的责任感、使命感。

牢固树立全心全意为人民服务的思想,时刻谨记“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”,时刻保持一名共产党员的先进性、纯粹性和模范带头作用,做到一身正气、廉洁从审。

2、依法审计,求真务实在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,始终做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对分管负责的工作能够尽职尽责。

一是能够深入审计一线,深入审计工作现场,身体力行,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是对一些热点、难点、重点、事关百姓切身利益的审计项目,能够深入到基层进行审计调研,了解、掌握第一手资料突破制约审计“瓶颈”。

大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

3、认真履职,成效显著。

作为固定资产投资审计工作的分管领导,努力克服固定资产投资审计业务人员少、审计任务繁重的实际困难,不断指导审计人员改进方法、提高效率、严谨审计、确保质量,建立健全各项投资审计工作制度,做到以制度管人、管事,规范约束审计人员行为,始终做到忙而不乱,投资审计工作有序有效进行。

审计局岗位轮换、双向选择的队伍建设活动实施方案

审计局岗位轮换、双向选择的队伍建设活动实施方案

2018年审计局岗位轮换、双向选择的队伍建设活动实施方案审计局关于开展岗位轮换、双向选择的队伍建设活动实施方案为充分调动干职工的主观能动性,增强审计队伍的生机和活力,促进干部队伍建设,根据区委区政府《关于开展创业创新服务年活动》的精神,参照《中华人民共和国公务员法》规定,经局党组研究决定,在局机关开展岗位轮换、双向选择的队伍建设活动。

一、指导思想认真贯彻落实《中华人民共和国公务员法》,按照德才兼备、人岗相适、主动作为、促进工作的原则,通过实施人员交流轮岗,促进审计干职工多岗锻炼、择岗作为,激发干职工爱岗敬业、恪尽职守、开拓进取、奋发向上的热情,努力建设一支高素质的审计队伍,为全区创业创新提供更好的服务。

二、组织领导为切实加强干部轮岗工作的领导,保证干部轮岗工作的顺利进行,经局务会研究决定,成立干部轮岗工作领导小组,由肖钊勤同志任组长,胡汝正同志、叶纲同志、曾聃同志任副组长,由叶纲同志、曾聃同志负责具体工作。

三、轮岗的对象、方法和步骤(一)对象:局机关全体干职工(局班子成员、驾驶员、炊事员除外)(二)方法:18年局办公室、财贸股、行文股、固投股、经责股、办事处、法制办7个股室办的负责人,由现任的股室长、主任(曾聃同志除外),各自提出任职意向3个,现未任职的干职工,提出工作岗位意向3个,并可自荐1个股室办负责人职位。

干职工任职和岗位选择意向表汇总到局党组,由局党组会议根据股室长或其他干职工的择岗意向和工作能力特点,结合测评情况和工作实际需要,研究决定每个人的岗位和职位。

(三)步骤:1、现任的各股室长,在全局干职工会议上,进行择岗发言。

发言内容为对全局18年工作或某个部门的工作,谈建议和工作措施,发言材料在500—1000字之内,发言稿交局党组。

2、全局干职工本着实事求是、客观公开的原则,对现任股室长进行测评。

测评结果由党组掌握并单个通报给测评对象。

3、股室长和干职工填写择职择岗意向表。

4、局党组研究汇总择职择岗意向后,先确定股室长,然后由股室长择选一名工作人员,各股室其他人员由局党组根据择岗意向和工作实际需要,统筹研究后选派。

审计局2018年审计工作计划与审计局2018精神文明建设工作计划汇编.doc

审计局2018年审计工作计划与审计局2018精神文明建设工作计划汇编.doc

审计局2018年审计工作计划与审计局2018精神文明建设工作计划汇编审计局2018年审计工作计划为把握发展大局,突出审计重点,XX年审计项目计划安排的总体要求是:“一深化、两加强”。

即:深化财政预算执行情况的审计,加强政府投资审计,加强经济责任审计。

具体审计和审计调查项目包括以下七个方面:一、县财政预算执行情况的审计。

安排对县财政局、地税局、科技局、城建局、教育局、民政局、农业局、林业局、畜牧局、水利局、劳动和社会保障局、国土资源局、矿产资源局、煤管局、卫生局、“合医”办、卫生监督所、残联、煤运公司等19个单位XX年预算执行情况进行审计,共涉及22个项目。

审计中要采取预算执行与专项资金审计相结合,与固定资产投资审计相结合和“一次进点、分项审计、多项成果”的方法,努力从体制、机制、制度上揭摆问题、剖析原因、提出科学合理的审计建议,加强整改,促进我县财政体制的不断完善和有序运行。

二、政府投资审计。

对县城建局XX年度xx项工程投资进行审计;对县教育局XX年度高级文体中心和县民政局XX年度水上生态苑两个项目进行审计调查。

重点检查以计划、筹资和执行招投标制度为主的投资程序,资金使用的合法合规性,核实工程造价的真实性,揭露盲目建设、损失浪费和严重超投资等重大问题,注意发现商业贿赂案件线索并给予查处,对投资项目提出规范项目管理、提高投资效益的合理化建议。

三、任期经济责任审计。

重点加大任中经济责任审计力度,安排对县科技局、统计局、农机公司、x镇和x镇等5个单位领导干部任中经济责任审计。

领导干部的离任审计,按照县委组织部的安排及时组织实施。

审计中,一方面要把经济责任审计与财政财务收支审计、专项审计结合起来,减少重复进点,实现审计资源的综合利用;另一方面,对被审计的领导干部履行经济责任情况作出客观评价,为加强干部监督管理,积极发挥审计的监督作用。

四、民生审计。

重点对社保、低保、救济、救灾以及教育卫生等事关群众生活的基金、资金的管理、使用情况进行审计,涉及民政局、劳动和社会保障局、教育局、卫生局等5个单位。

审计局亮点工作总结范本

审计局亮点工作总结范本

2018年审计局亮点工作总结18年审计局亮点工作总结18年XX县审计局在县委、县政府和上级审计机关正确领导下,认真贯彻落实全国、全省审计工作会议精神,按照县委、县政府的工作部署,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,认真履行工作职责,不断开创审计工作新局面。

一、围绕规范管理。

防止工程造价高估冒算为目标,认真开展重点建设项目跟踪审计和工程价款结算审计。

今年以来,我局围绕县委、县政府工作重点,积极主动作为,对政府重点投资项目进行全程跟踪监督,对项目的招投标、合同签订、物资设备采购、隐蔽工程施工、重大设计变更和现场签证等重点环节进行适时监督,为规范项目建设管理,防止工程造价高估冒算起到了积极的促进作用。

至18年11月底,共对28项投资额达30多亿元的政府重点建设项目进行了跟踪审计,共派员现场监督600多人次,参与相关建设项目专题会100多人次,提出合理化意见和建议200余条;对36项报审价10.62亿元的政府建设项目开展工程价款结算审计,审结30项,核减1381万元,核减率达12.37% 。

二、围绕促进各项惠民政策落到实处为目标,认真开展民生工程审计。

今年以来,我局按照上级审计机关的统一部署和县委、县政府的要求,组织实施了 12类18项社会保障资金、城镇保障性安居工程和农村中小学校舍安全工程的审计工作。

这些审计项目都是上下联动的审计项目,审计期间跨度长、数据量大、政策性强、时间要求紧,是我县审计历史上不多见的,我们精心组织,整合审计资源,按时保质保量完成了审计任务。

据统计,三项民生工程审计资金额达21.23亿元,审计单位5 家,审计调查单位4 家,查出违规资金额 483.06 万元。

三、围绕加强对权力的监督制约,开展领导干部经济责任审计。

今年以来,我局按照中办、国办印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的要求,对28个单位领导干部开展了经济责任审计。

宁德市审计局关于印发大数据审计工作实施方案的通知

宁德市审计局关于印发大数据审计工作实施方案的通知

宁德市审计局关于印发大数据审计工作实施方案的通知文章属性•【制定机关】宁德市审计局•【公布日期】2018.09.05•【字号】宁审〔2018〕73号•【施行日期】2018.09.05•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政法总类其他规定正文宁德市审计局关于印发大数据审计工作实施方案的通知宁审〔2018〕73号各县(市、区)审计局,本局各科室、局属事业单位:《宁德市大数据审计工作实施方案》已经局党组会议同意,现印发给你们。

请结合实际抓好贯彻落实。

宁德市审计局2018年9月5日宁德市大数据审计工作实施方案为进一步推进我局信息化建设和大数据审计工作,根据《福建省2018~2020年大数据审计工作指导意见》(闽审计审〔2018〕44号)文件精神,制定本实施方案。

一、指导思想审计署、省审计厅信息化发展要求,围绕宁德市委、市政府中心工作,推进科技强审,启动和运行大数据审计模式,增强审计质效,为更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用提供大数据支撑和保障。

二、工作目标与任务以提高审计能力和效率、拓展审计的广度和深度、提升审计成果利用深度和层次为目标,坚持科技强审,加强审计队伍信息化能力建设,加快推进以“大数据”为核心的审计信息化建设,跟进“金审三期”项目建设,发挥大数据支撑精准审计和宏观分析“两个作用”,促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉。

建成移动审计支撑分系统、审计专用安全浏览器、联网审计分系统、审计项目质量控制子系统、公文管理、子文件管理子系统,立足数据分析室平台,推进市县网络互联、数据中心与审计现场信息共享,靠科技推进审计全覆盖。

合理运用数字化审计方式,开展大数据关联分析,提升研判经济运行规律、风险,提升审计发现问题的能力。

三、具体推进步骤(一)数据先行审计强力推行“数据先行”,所有审计项目,审计组必须提前采集被审计对象相关电子信息数据,经数据团队进行具体分析,编入审计实施方案,走好数据审计“最先一公里”。

阿坝州审计局狠抓审计工作提质增效

阿坝州审计局狠抓审计工作提质增效

阿坝州审计局狠抓审计工作提质增效
杨国彬;王宏
【期刊名称】《现代审计》
【年(卷),期】2012(000)005
【摘要】今年,阿坝州审计局坚持以推进审计自身科学发展为根本,狠抓“四项举措”促进审计工作提质增效。

一是重点围绕州委、州政府中心工作、省审计厅工作安排审计项目,努力降低审计运行成本,实现资源运用最大化,提高审计效能。

【总页数】1页(P63-63)
【作者】杨国彬;王宏
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】F239.22
【相关文献】
1.齐齐哈尔市审计局认真贯彻落实全省审计工作会议精神精心谋划2018年审计工作 [J], ;
2.以经责审计为抓手全面推进内部审计工作——长沙市审计局大力推进内部审计工作的探索 [J], ;
3.适应形势狠抓重点改进方法再创审计工作新局面——全国审计机关先进集体南昌市审计局的事迹介绍 [J],
4.西安市审计局——狠抓制度建设规范审计工作 [J],
5.衡阳市审计局把内部审计工作列入对各县市区审计工作目标管理考核内容 [J], 蒋七元
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审计局2018年工作要点
**年,县审计局将在县委、县政府的坚强领导下,深化各项审计工作,努力提升工作效能,依法履行审计监督责任,为实现“三先”目标作出新的贡献。

一是深化财政审计,促进提高工作资金绩效。

围绕中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,加强“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计,特别是要关注清理办公用房中出现的空置,关注有关“小金库”和“吃空饷”治理、机构设置、编制使用等相关规定的执行和清理情况。

二是深入开展民生审计,切实维护人民群众切实利益。

积极完成上级审计机关统一安排的民生资金审计项目,于今年8月至10月做好全国统一组织的基本养老保险基金审计。

三是深化发展经济责任审计,促进领导干部守法守规尽责。

结合部门预算审计、专项资金审计等项目,认真落实对重点地区、重点部门、重点单位和关键岗位领导干部任期内至少审计一次。

四是进一步提升工作效能。

运行先进技术手段,积极开展医院数据化审计,地税联网审计。

五是进一步加强审计质量控制。

积极配合上级审计部门开展国家审计准则执行情况和政府投资项目、经济责任项目等审计质量检查,及时发现、纠正问题,切实规范审计行为,防范审计风险。

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