2015级部门决算公开模板格式及内容
2015年部门决算公开模板 二道区
2015年度长春市二道区建设工程安全生产监督站部门决算2016年11 月28 日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能1、负责建设工程施工现场开工条件审查(围挡、“三挡一平”及道路硬化、洗车设施设置);2、新建、扩建、改建工程施工现场安全生产、文明施工的日常监督管理;3、起重机械设备的监督管理;4、一般生产安全事故的调查处理。
二、机构设置及部门决算单位构成纳入长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年度部门决算编制范围的单位仅包括:长春市二道区建设工程安全生产监督站本级。
2015年实有人员 9 人,其中:在职人员 9 人。
第二部分2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2015年度部门决算情况说明一、关于长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年度收入支出决算总体情况说明:长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年收入总计100.12 万元,比2014年增加12.69万元,增长14.51%;支出总计 99.09 万元,增加14.43万元,增长17.04 %。
主要原因:因工作需要本年度人员增加,导致经费增加。
二、关于长春市二道区建设工程安全生产监督站2015年度收入决算情况说明:本年收入合计100.12万元,其中:财政拨款收入100.08万元,占99.96%。
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2015年度市级部门决算公开格式和内容目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分市侨联2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分市侨联2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能市侨联是张家港市委领导下的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。
主要职责:1.以《中华人民中和国宪法》为一切行动的根本准则,依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》,维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益,关心海外侨胞的正当权益。
2.高举爱国主义旗帜,根据《中华全国归国华侨联合会章程》,积极主动、独立自主地开展工作。
发扬华侨爱国爱乡的光荣传统,为振兴中华、实现现代化、促进祖国和平统一和维护世界和平而努力奋斗。
3.积极参加政治、经济和社会活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参加政治协商,发挥民主监督作用,促进廉政建设。
4.参与人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐。
5.协助有关部门贯彻执行党和政府制订的有关侨务方针、政策和法规。
6.密切与海外侨胞及其社团的联系,加强民间交流合作,认真做好接待服务工作,增进相互了解和友谊。
7.鼓励归侨、侨眷密切与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞的联系,为促进祖国的现代化建设与和平统一而努力。
8.承办市委、市政府和省、苏州侨联交办的其它事项。
二、部门决算单位构成情况张家港市归国华侨联合会预算单位1个(即本级行政单位)。
三、2015年度主要工作完成情况2015年,是我市“现代化建设三年行动计划”的最后一年,也是收官“十二五”、谋划“十三五”的关键之年,市侨联在市委、市政府的正确领导下,在上级侨联、市委统战部的精心指导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神,按照我市“现代化建设三年行动计划”,以“服务经济工作、服务810工程”为主线,以推进招商引智工作为重要方向,广泛联系团结归侨侨眷和海外侨胞,着力激发归侨侨眷和海外侨胞围绕中心、服务大局的热情和能力,各项工作呈现出较好的局面,取得了较明显的成效,现将全年工作总结如下:一、强化责任担当,为助推全市经济社会发展凝聚侨力市侨联能主动配合大局,通过发挥海内、海外“两个平台”和财力、智力“两大资源”的优势,以服务全市产业转型升级、助推“810工程”重大产业项目为重要目标,为促进张家港经济社会发展发挥侨力。
2015级部门决算公开模板格式及内容
2015年度县级部门决算公开模板格式及内容目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分新闻出版局2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分新闻出版局2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释2015年度新闻出版局部门决算总体情况说明一、部门概况(一)部门主要职责1.贯彻执行国家关于文化艺术工作的方针政策,拟订文化艺术事业发展规划,指导文化艺术领域的体制机制改革。
2.管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产。
3.拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化产业发展,推进对外文化产业交流与合作。
4.负责指导社会文化事业发展和公共文化工作;指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设;负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。
5.拟定非物质文化遗产保护规划,起草有关法规、规章草案,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6.拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,对从事演艺活动的民办机构进行监管。
7、指导和推动全县体育改革,研究制定体育工作的发展战略和发展目标,编制体育事业的发展规划和年度计划,并组织实施。
(二、)部门决算单位构成情况10个下属单位:水晶博物馆吕剧团博物馆少儿版画中心图书馆电影公司海陵影剧院文化馆文化稽查队体育中心(三、)2015年度主要工作完成情况2015年,新闻出版局在县政府的正确领导下,认真学习贯彻党的政策方针,用科学发展观的新文化发展理念统一思想,努力工作,圆满完成了机关建设共性目标、重点工作任务目标,使党的建设、机关作风建设、基层组织建设、廉政建设、精神文明建设、社会文化工作、文化艺术工作、体育工作、新闻出版与文化市场管理工作、艺术教育事业与文化遗产工作、招商引资工作等重点工作都取得了突出成绩。
2015部门决算公开资料一
2015部门决算公开(资料一)一、单位基本情况(一)单位职能1、宣传贯彻执行各级党委政府有关农村经济工作及扶持发展合作经济组织的方针、政策和措施。
2、研究制定全县供销社的发展战略和规划,指导全县供销社的改革和发展;推进农民专业合作社;农产品行业协会和农村综合服务组织等农村新型合作经济组织发展。
3、参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品服务网络、再生资源回收利用网络。
4、推动社有企业,参与推进农业产业化经营、指导和培育壮大相关龙头企业;指导全县供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,引导农民发展集约化、规模化生产。
5、加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督检查全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党的国家有关方针、政策的情况。
6、推进社有企业健全现代企业制度,规范企业改制行为,防止社有资产流失。
完善企业财务、投资和风险控制机制,加强内部审计监督,提高管理水平。
7、做大做强社有企业,调整优化社有资本布局。
着力在农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域培育一批主业突出、市场竞争力强、行业影响力大的骨干企业,增强供销合作社为农服务实力,拓展社有企业经营范围和服务。
鼓励社有企业积极利用农村物流服务体系发展专项资金、服务业发展专项资金、中小商贸企业发展专项资金开拓农村市场。
8、行使本级社有资产出资人代表职能、加强社有经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
9、承担上级政府交办的其它任务。
(二)单位内设机构及人员情况县供销社在岗人员15人,退休人员5人;主任3名、副主任科员2名、科员14人、工勤1名;财政供给14人,其中财供退休人员5人;县供销社机关事业编制为10名,工勤编制1名。
其中主任1名、副主任3名、股级干部职数5名。
2015区级部门决算公开模板格式
2015年度区级部门决算公开模板格式及内容目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分 XX部门2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 XX部门2015年度部门决算情况说明第四部分名称解释第一部分部门概况一、部门主要职能负责铁心桥街道的行政管理、产业发展、经济管理、基础建设和政策服务工作。
二、部门决算单位构成情况(一)单位构成街道基本情况:铁心桥街道党工委和办事处内设16个职能科室,分别为党政办、组织、妇联、纪工委、工会、财政所、软件谷服务中心、农业科、社会事务科、物业管理办公室、集体资产办公室、城建科、拆迁办、城管科、司法所、劳动保障所;5个涉农社区,分别为铁心村、尹西村、定坊村、马家店村、高家库村;4个纯社区,分别为春江社区、新河社区、景明佳园社区、翠岭银河社区。
在财务核算时,对部分部门进行了合并。
主要分为党群、街道机关、软件谷服务中心、农业科、社会事务科、物业管理办公室、集体资产办公室、城建科、拆迁办、城管科、司法所、劳动保障所。
下属单位主要为:铁心桥房地产开发有限公司、铁心桥工业区开发有限公司、南京神谷基础工程有限公司、南京铁心桥农工商总公司、南京雨铁劳务公司、南京铁心旅游公司、南京牛首物业管理有限公司和南京铁心桥物业服务中心有限公司。
其中:工业区开发有限公司、神谷基础公司、房产开发公司承担了街道的融资任务。
农工商公司、工业区开发有限公司、神谷基础公司和村、社区的财务核算工作由街道财政所负责。
(二)人员构成截止2015年12月,铁心桥街道实际在职在编人数137人,退休21人。
2015年度级部门决算公开文字说明
2015年度市级部门决算公开文字说明徐州市教育局2015年度部门决算(2016年7月31日)目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分XX部门2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分XX部门2015年度部门决算情况说明第四部分名称解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章;起草教育工作的地方性法规、规章草案。
2.指导市属高校和直属学校党的建设和思想政治工作;会同有关部门指导全市教育系统统战工作、群团工作、党风廉政和精神文明建设工作。
3.研究提出全市教育发展战略思路,拟订全市教育改革和发展规划、政策并组织实施。
4.综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育等工作;指导和协调地方高校的工作。
5.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育收费等政策;监督指导全市教育经费的筹措和使用。
6.编制地方各类教育事业(高等学历教育除外)的年度招生计划和师范类毕业生就业计划并组织实施。
7.统筹全市教育督导工作,组织全市教育督导活动;组织开展全市教师队伍建设。
8.管理和指导学校的德育、教育教学、体育、卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。
9.指导、协调全市教育系统安全稳定工作,负责直属学校的安全稳定工作。
10.负责民办高中(含职业高中)和教育网站、网校的办学资格审批工作;负责全市高中教师、中等职业学校教师及市区初中教师资格认定工作。
11.统筹管理和指导协调全市语言文字工作;负责全市普通话推广和普通话水平测试工作。
2015年部门决算
2015年部门决算单位公章:高安市伍桥镇初级中学报送日期:2016年10月30日单位负责人(签章):彭葵业财务负责人(签章):彭葵业经办人(签章):朱乓乓部门2015年部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分部门2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分部门2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、支出决算明细表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表九、“三公”经费支出决算表第一部分部门概况一、部门主要职能实施初中义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。
二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
第二部分部门2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2015年度收入总计496.81 万元,其中上年结转和结余 0 万元,与上年持平;本年收入合计496.81 万元,较上年增长32.9 %,主要原因是:普调工资等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 496.81 万元,占100%;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0 万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计496.81 万元,其中本年支出合计496.81 万元,较上年增长32.9 %,主要原因是:普调工资等;年末结转和结余 0万元,与上年持平。
本年支出的具体构成为:基本支出 496.81 万元,占100 %;项目支出 0万元,占 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。
2015年度部门决算表
二、2015年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
(二)收入决算表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
(三)支出决算表
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
(四)财政拨款收入支出决算总表
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门名称:湖南省体育局金额单位:万元
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2015年度部门决算公开(资料一)
2015年度部门决算公开(资料一)一、单位基本情况根据团办发【2002】49号文件精神(三定方),设置中共团风县委、团风县人民政府农村工作领导小组办公室;县农村合作经济经营管理局(经管局)与县农办合署办公,实行“两块牌子、一套班子”(定行政编制3个、事业编制3),归口县委办公室管理。
2007年4月,根据团机编【2007】1号文件,县经管局由县农办管理,调整为由县财政局管理。
2011年1月,根据团机编【2011】8号文件,县农副产品加工协会由县粮食局管理,调整为由县农办管理。
1、单位职能我办作为县级“三农”工作综合协调部门,主要职能为:1.贯彻执行上级党委和政府关于发展农村经济的路线、方针、政策:负责农村重大政策、农村改革与发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究,参与定制农业和农村工作的政策、规章、措施并指导实施。
2.掌握农业和农村工作的重大情况及党的农村政策贯彻执行情况,并检查督促落实:办好农村固定观察点;深入开展调查研究,为县委、县政府抓农村工作当好参谋,为领导决策提供依据。
3.参与制定并组织实施农业和农村工作中长期发展规划,指导农村产业结构调整,掌握农村重大生产环节,组织协调防汛、抗旱等重要工作。
4.研究提出推进农业和农村现代化试点工作,推进农业产业化、农业现代化、农业工业化和城镇化,促进农业各产业协调发展和农村资源优化配置。
5.负责全县农业和农村信息的收集、整理、发布工作及其网络建设;参与制定和落实综合性农业科教政策,协调有关方面,合力开展农业科技和农业教育工作,推进科教服务体系建设和科教兴农工作。
6.协调农业外经、外贸、外事活动,促进对外开放、经济往来和招商引资的工作,推进全县创汇农业、特色农业的发展。
7.协助有关部门抓好农村基层组织建设和精神文明创建工作,会同有关部门管理农业劳模评审工作。
8.完成上级交办的其它工作。
2、单位内设机构及人员情况团风县农办是县委、县政府农村工作领导小组的办事机构,又是主管农村政策、管理农村工作的综合机构。
2015年度部门决算公开
2015年度部门决算公开2015年徐闻县委统战部决算基本情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能徐闻县委统战部主要职能:1、调查研究统一战线和民族宗教的理论、政策,向县委、县政府反映统一战线和民族宗教情况,提出意见和建议;检查统战和民族宗教政策执行情况,协调统一战线和民族宗教各方面的关系。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士;落实中央、省委、市委、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;选拔培养新一代代表人物。
3、负责党外代表人士的政治安排;参与拟定少数民族人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作,帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;协调港澳统战工作。
5、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出意见建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,开展思想政治工作。
6、调查研究党外知识分子的情况,反映意见、协调关系、提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人物。
7、联系海内外宗教团体及其代表人物,联系少数民族代表人物,了解情况,掌握动态,协调关系,提出意见和建议。
8、依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。
9、开展民族宗教政策额法律法规的宣传教育。
10、指导乡镇党委及有关党委统战和民族宗教工作;指导工商联、县侨联工作。
11、指导、管理民族、宗教方面的涉外事务。
12、承办县委、县政府和上级统战、民族宗教事务及台湾工作部门交办的其他事项。
徐闻县委统战部机构设置:根据职能设置,县委统战部设置5个内设机构:1、办公室负责部内外的联系和协调工作。
2、干部党派工作组负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐工作。
3、经济联络组负责联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。
2015级部门决算公开参考格式
2015年度市级部门决算公开参考格式目录第一部分南阳市鸭河工区管理委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分南阳市鸭河工区管理委员会2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分南阳市鸭河工区管理委员2015 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分南阳市鸭河工区管理委员会概况一、南阳市鸭河工区管理委员会主要职责(一)南阳市鸭河工区管理委员会及各部门依据市编委批复的职能履行经济调节、市场引导、社会管理和公共服务职能,形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障的机构职能体系,创造良好发展环境,提供基本均等公共服务,维护社会公平正义。
(二)加强经济调节,认真执行国家宏观调控政策,适时运用经济、法律手段和必要的行政手段,引导和调控经济运行,调整和优化经济结构,发展对外经济贸易和区域经济合作,促进经济持续健康发展。
(三)配合有关部门严格市场监管,推进公平准入,激发市场主体活力,完善监管体系,加强事中事后监管,建立健全社会信用体系,整顿和规范市场经济秩序,规范市场执法,建设统一、开放、竞争、有序的现代市场体系。
(四)配合有关部门推进社会治理创新,完善社会保障体系,健全基层社会管理体制,妥善处理社会矛盾,维护社会公平正义和社会稳定,健全各类突发公共事件应急机制,提高管委会应对突发事件的能力。
(五)注重公共服务,完善公共政策,健全管委会主导、社会参与、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系,增强基本公共服务能力,促进基本公共服务均等化。
二、南阳市鸭河工区管理委员会决算单位构成南阳市鸭河工区管理委员会为市政府派出机构,下设党政办公室、社会事业局等8个局办、17个工作办以及皇路店镇等部门。
2015年级部门决算公开基本格式和内容
2015年苏州仲裁委员会秘书处概况一、苏州仲裁委员会秘书处主要职能及部门构成苏州仲裁委员会秘书处的机构职能是:依法公正、合理、及时地受理境内外平等主体的公民、法人或其他组织之间的经济纠纷、财产权益的民事纠纷及其他财产权益纠纷;协助仲裁员办理仲裁案件文秘工作;研讨仲裁发展理论,联系仲裁员有关业务工作;负责市仲裁委日常事务;管理仲裁收费。
根据上述主要职能,苏州仲裁委员会秘书处内设4个科室,分别为:仲裁受理部、仲裁一部、仲裁二部和财务行政部,。
无下属预算单位。
二、苏州仲裁委员会决算部门构成情况2015年,纳入本部门决算编报汇总的独立核算单位1个,事业单位。
截止2015年12月31日,我单位实有人数14人,其中:在职人员13人,退休人员1人。
三、2015年度主要工作完成情况2015年,苏州仲裁委员会深入学习和贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出的要“健全社会矛盾纠纷预防化解机制,完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制”,并要“完善仲裁制度,提高仲裁公信力”的要求以及省委、市委贯彻落实《决定》意见中对仲裁工作的要求,积极围绕如何推进仲裁体制机制改革创新、充分发挥仲裁在解决民商事纠纷方面的独特作用这一主题,不断创新仲裁工作方式,积极打造苏州仲裁信誉品牌,受案数量、标的均创历史新高,实现了仲裁工作新跨越。
2015年完成仲裁工作的基本情况。
1、仲裁受案数量和标的实现历史新突破。
2015年共受理仲裁案件1101件、案件标的31.01亿元,分别比2014年增长43%、30%,以其他方式处理且没有纳入仲裁程序的案件137件,案件标的6565.5万元,案件数量、涉案标的均创历史新高。
案件类型日趋多样化,达41种,排在前五位的案件分别是商品房买卖合同、买卖合同、建设工程合同、借款合同、租赁合同。
案件调解和解率达55%,没有被法院撤销或不予执行仲裁裁决的案件。
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2015年度县级部门决算公开模板格式及内容目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分东海县森林公安派出所2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分东海县森林公安派出所2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能东海县森林公安派出所(森林防火办公室)既是东海县林业局的职能机构也是县公安局的业务部门,主要职责是:1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。
2.依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》,侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件,严厉打击刑事犯罪活动,保卫森林资源和野生动物资源安全。
3.加强林区治安管理,维护林区的治安秩序,查处林区的治安案件和《森林法》第39、42、43、44条规定的行政案件。
4.预防森林火灾,加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设,保卫林业生产安全。
5.加强联防队伍和护林员队伍建设,提高防火、防盗能力。
6.加强森林公安队伍建设。
7.制定森林公安装备标准,参与编制森林公安基本建设投资计划,负责协调警用物资的调拔等工作。
8.完成上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况东海县森林公安派出所内设办公室、财务室、防火办、讯问室、民警室、接待室、资料室、会议室、值班室等。
三、2015年度主要工作完成情况2015年,东海县森林公安局研究确定了2016年全县森林公安工作要点。
2016年,全县森林公安机关将在各级党委、政府和林业、公安主管部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,深入贯彻党的十八大精神,紧紧围绕全县林业改革发展大局和现代林业建设,按照“突出一个重点,争取三个突破,抓好六项工作”的总体思路,真抓实干,为促进生态文明建设,实施生态立县、绿色发展战略,做好绿色江苏建设,创造更加稳定的林区治安环境,努力开创森林公安工作新局面,实现又好又快可持续发展。
根据工作要点,东海县森林公安局已将全年工作任务细化项具体工作,分解到每个处(室、支队),落实了责任领导和责任人,并规定了完成时间和具体要求。
四、名词解释第二部分东海县森林公安派出所2015年度部门决算表具体表格如下(附表)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分东海县森林公安派出所2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明东海县森林公安派出所2015年度收入、支出总计159.75万元,与上年相比收、支总计各增加34.1万元,增长27.2%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
(一)收入总计159.75 万元。
包括:1.财政拨款收入159.75 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加34.15万元,增长27.2%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
(二)支出总计159.75万元。
包括:27.2%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
2.住房保障支出9.17万元,主要用于为森林公安在人员住房公积金的支出。
与上年相比增加1.98万元,增长27.54%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
二、收入决算情况说明东海县森林公安派出所本年收入合计159.75万元,其中:财政拨款收入159.75万元,占100%;三、支出决算情况说明东海县森林公安派出所本年支出合计159.75 万元,其中:基本支出149.34 万元,占93.48%;项目支出10.41 万元,占6.52 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明东海县森林公安派出所2015年度财政拨款收、支总决算159.75万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加34.15 万元,增长27.2%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
东海县森林公安派出所2015年财政拨款支出159.75万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出增加34.15 万元,增长27.2%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
东海县森林公安派出所2015年度财政拨款支出年初预算为154.82万元,支出决算为159.75万元,完成年初预算的103.6%。
决算数大于年初预算的主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
其中:(一)农林水支出(类)1. 林业(款)行政运行(项)。
年初预算为143.06 万元,支出决算为136.87万元,完成年初预算的95.67 %。
决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定,在保证工作正常运行的同时严格控制各项经费开支。
2. 林业(款)事业机构(项)。
年初预算为3.3 万元,支出决算为 3.3万元,完成年初预算的100 %。
决算数等于预算数。
3. 林业(款)防灾减灾(项)。
年初预算为0 万元,支出决算为2.5万元。
决算数大于预算数的主要原因是申请追加了项目文号为苏财建【2012】431号淮北区域森林防火通信系统建设项目2.5万元的款项。
4. 林业(款)其他林业支出(项)。
年初预算为0 万元,支出决算为7.91万元。
决算数大于预算数的主要原因是2014未付出款由财政结转后追加的款项。
(二)住房保障支出(类)1.住房改革支出(款)住房公积金(项)9.17万元。
年初预算为8.45万元,支出决算为9.17万元,完成年初预算的108.52%。
决算数大于预算数的主要原因国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
六、财政拨款基本支出决算情况说明东海县森林公安派出所2015年度财政拨款基本支出149.34万元,其中:(一)人员经费123.52 万元。
主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费25.82万元。
主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
东海县森林公安派出所2015年一般公共预算财政拨款支出159.75 万元,与上年相比增加34.15 万元,增长27.2 %。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
东海县森林公安派出所2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.82万元,支出决算为159.75万元,完成年初预算的103.18%。
决算数大于年初预算的主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明东海县森林公安派出所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出149.34万元,其中:(一)人员经费123.52 万元。
主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费25.82 万元。
主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明东海县森林公安派出所2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出10.93万元,占“三公”经费的66.77 %;公务接待费支出2.93万元,占“三公”经费的17.9 %。
具体情况如下:1.公务用车购置及运行费支出10.93 万元。
其中:(1)公务用车运行维护费决算支出10.93 万元,完成预算的91.08%,决算数小于预算数的主要原因认真执行国家政策八项规定,严格控制公用车的经费支出。
公务用车运行维护费主要用于单位开展森林资源保护、林政执法、森林资源管理、林业工程运行管理和维护、工程质量监督等现场工作和野外偏远地区发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等运行支出。
2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4 辆。
3.公务接待费2.93万元。
其中:(1)国内公务接待支出 2.93 万元,完成预算的72.71 %,决算数小于预算数的主要原因2015年底的一部分尾款没能支付,此款项在2016年期间列支。
国内公务接待支出主要为接待单位为执行公务和开展业务活动支出的公务接待费,包括在接待地发生的交通、住宿及工作餐费等支出,2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待68 批次,490 人次。
主要为接待单位因执行公务和开展业务活动支出的公务接待费,包括在接待地发生的交通、住宿及工作餐费等支出。
东海县森林公安派出所2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.37 万元,完成预算的237 %,决算数大于预算数的主要原因2014年底的尾款没能支付,此款项在2015年期间列支,根据上级要求和森林防火条例的有关规定即时举办会议。