全套质量控制流程图---经典

合集下载

产品质量控制流程图

产品质量控制流程图

产品质量控制流程图一、背景介绍产品质量控制是企业生产过程中的重要环节,它涉及到产品的设计、生产、检验等多个环节,对于确保产品质量的稳定和可靠具有重要意义。

为了更好地控制产品质量,我们需要建立一套完整的质量控制流程,并通过流程图的形式来直观地展示。

二、流程图概述产品质量控制流程图主要包括以下几个环节:产品设计、原材料采购、生产加工、质量检验、产品包装和出厂。

三、流程图详细描述1. 产品设计:- 设计团队根据市场需求和客户反馈进行产品设计。

- 设计团队与研发部门合作,确定产品的技术要求和规格。

- 设计团队编制产品设计方案,并提交给研发部门进行评审。

2. 原材料采购:- 采购部门根据产品设计方案,制定原材料采购计划。

- 采购部门与供应商进行洽谈,确定原材料的质量标准和交货期。

- 采购部门对供应商进行评估,选择合适的供应商进行采购。

- 采购部门与供应商签订采购合同,并监督供应商按合同要求供货。

3. 生产加工:- 生产部门根据产品设计方案,制定生产计划。

- 生产部门组织生产线进行生产加工,确保按照工艺要求进行操作。

- 生产部门对生产过程进行监控,及时发现和解决生产中的问题。

4. 质量检验:- 质量部门根据产品设计方案,制定质量检验标准和检验计划。

- 质量部门对原材料进行抽样检验,确保原材料符合质量要求。

- 质量部门对生产过程进行抽样检验,确保生产过程符合质量要求。

- 质量部门对成品进行全面检验,确保成品质量符合标准。

5. 产品包装:- 包装部门根据产品特性和市场需求,制定产品包装方案。

- 包装部门对产品进行包装,确保产品在运输过程中不受损坏。

- 包装部门对包装过程进行监控,确保包装符合质量要求。

6. 出厂:- 仓储部门对包装好的产品进行入库管理,确保产品数量和质量准确无误。

- 销售部门根据市场需求和销售计划,组织产品的发货和销售。

- 客服部门对客户的反馈进行采集和处理,确保产品质量满足客户的需求。

四、总结通过建立产品质量控制流程图,我们可以清晰地了解产品质量控制的各个环节,从而更好地进行管理和控制。

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)

流程说明:1.采购员在新增或变更供应商时,须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-0403,《变更控制程序》SMP-HR-0415,只有车间试用合格后才能评为合格供应商;2.采购员在采购原辅料时,须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309;各部门、车间、科室申报采购计划均执行本规程,采购员填写《物料采购台帐》;3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310,不合格原材料按照《不合格品处理程序》SMP-HR-0418执行(包括特采申请和审批),库管及时更新台帐、货位卡,做到帐卡物一致;4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。

入库前固体桶装液体可卸至待检区,槽车液体必须放行后才能卸车;5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行;6.车间领料每批须验看《原材料放行单》,底物和部分主要原料还要有质量部的质检报告单;7.换产品时,不用的零头(余料)须退库。

退库程序参照《车间结退料管理规程》SMP-HR-0212;8.在库物料检查异常时,须反馈给质量部;9.生产部应制订制程物料内控标准,化验室对制程物料检验出具报告单,工序间交料须达到内控标准,下工序有权拒接不达标的上工序物料;10.制程物料检验超标时,车间负责人应及时采取纠正措施,并写出纠正预防报告交质量部审核;11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库,只有得到生产部、质量管理部放行审批通过后,仓库才能接收;12.产品出库时,须质量部和公司领导审批通过才能放行;13.销售应制订运输管理规程;14.销售应填写销售台账,并跟踪客户使用情况,及时向质量部反馈客诉。

15.。

实验室质量控制程序(含流程图)

实验室质量控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的规范实验室管理,确保在组织质量控制、质量改进工作中所进行的检验、测量、试验等工作的顺利进行,快速准确的完成各项质量检验、测量和试验工作。

2.0适用范围本规定适用于公司范围内所有用于检测、测量和试验活动所涉及到的实验室的全过程管理控制。

3.0术语及定义3.1实验室进行包括但不限于包括化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、测量、试验和校准的机构,包括人员、设施和环境。

4.0职责4.1过程质量管理部4.1.1负责实验室测量设备的检定/测量归口管理,对外部实验室能力及进货检验的性能试验进行监控;4.1.2负责整车检测线委外检测、整车路试、三坐标测试及日常管理。

4.2人力资源部负责组织对实验室人员的培训和资格确认。

4.3试制试验部4.3.1负责编制实验室管理制度、制定实验室操作及维护保养规程;4.3.2负责实验室的日常管理,遵守实验室的操作规程;4.3.3负责对生产制造过程和新产品研制开发过程中的零部件、发动机、白车身和整车等依据技术文件标准进行检验、测量和试验工作。

5.0工作程序5.1工作流程:见附件。

5.2试验范围5.2.1实验室有资格进行的特定试验、评价和校准。

本公司实验室试验项目:检测线整车检测试验、整车性能与排放性能试验、整车安全性能试验、发动机性能试验、传动系统性能试验、电驱系统性能试验、混合动力系统性能试验、电池性能试验、环境与材料性能试验。

实验室设备及试验项目一览表应建立相应的方法并经试验主管部门负责人批准后方可执行,并在试验记录中说明。

5.2.3用来进行上述活动的设备、方法和标准的清单详见《实验室设备及试验项目一览表》。

5.3实验室人员资格确认5.3.1实验室应由技术、测量、试验人员组成,技术人员对技术负全面责任,测量、试验人员按照各自的职责完成测量/试验任务,确保测量、试验工作的公正性和准确性。

5.3.2监控与测量装置的有关人员(包括计量检测、计量管理以及其使用操作人员),应当具备相应的能力和资格,以确保测量系统的准确性和完整性。

(全套)质量控制流程图

(全套)质量控制流程图

(全套)质量控制流程图质量控制流程图1. 引言本文档旨在详细描述质量控制流程,以确保产品、服务或项目的高质量交付。

本流程图将涵盖质量控制活动的各个阶段和相关的步骤。

2. 质量控制流程图2.1 质量计划阶段2.1.1 确定质量目标和标准- 收集和分析相关数据,包括客户要求、行业标准等- 确定可量化的质量目标- 开发质量标准以满足目标要求2.1.2 制定质量计划- 根据质量目标和标准,制定质量计划- 确定质量控制活动和责任人员- 制定检查和测试计划2.2 质量控制执行阶段2.2.1 进行产品检查和测试- 根据质量计划,执行各项检查和测试活动 - 判断产品是否符合质量标准和要求- 记录和报告检查和测试结果2.2.2 进行供应商评估- 评估供应商的质量控制体系和能力- 定期监督供应商的质量控制活动- 跟踪和记录供应商的质量表现2.3 质量控制改进阶段2.3.1 分析质量问题- 收集和分析产品质量问题的数据- 确定质量问题的根本原因- 制定纠正和预防措施2.3.2 实施改进措施- 根据分析结果,制定改进计划- 制定行动计划并进行实施- 监督改进措施的有效性2.4 质量报告和记录阶段2.4.1 编写质量报告- 汇总产品和供应商的质量数据- 质量报告并记录相关信息- 向相关方沟通质量状况和改进情况 2.4.2 维护质量记录- 建立和维护质量文件和记录- 存档质量报告和相关证明文件- 保留质量记录以备查证3. 附件本文档涉及的附件详见以下列表:- 附件1: 质量目标和标准- 附件2: 质量计划模板- 附件3: 检查和测试计划模板- 附件4: 供应商评估表格- 附件5: 改进措施计划模板- 附件6: 质量报告模板- 附件7: 质量记录模板4. 法律名词及注释4.1 质量目标:产品、服务或项目所需达到的质量水平。

4.2 质量标准:规定产品、服务或项目质量要求的文件或规范。

4.3 质量控制体系:组织内质量控制活动的一系列相互关联的过程。

质量控制流程图

质量控制流程图

质量控制流程图
质量控制流程图是一种用于描述产品或服务质量控制过程的图形化工具。

它通过可视化的方式展示质量控制的各个环节和步骤,帮助人们更好地理解和管理质量控制流程。

下面是一个标准格式的质量控制流程图的示例:
1. 开始
- 启动质量控制流程
2. 确定质量标准
- 分析产品或服务的质量要求
- 制定质量标准和指标
- 确定质量目标
3. 设计质量控制计划
- 制定质量控制计划
- 确定质量控制的方法和技术
- 制定质量控制的时间表和资源需求
4. 实施质量控制
- 进行质量检查和测试
- 收集并分析质量数据
- 评估产品或服务的质量
- 确定是否符合质量标准
5. 识别问题和改进
- 发现质量问题和缺陷
- 分析问题的根本原因
- 制定改进措施和行动计划
- 实施改进措施并监控效果
6. 完成质量控制
- 完成质量控制流程
- 汇总和分析整个质量控制过程的数据
- 评估质量控制的效果和成果
7. 结束
- 结束质量控制流程
以上是一个简化的质量控制流程图,实际情况中可能会根据具体的产品或服务的特点进行调整和补充。

质量控制流程图的目的是帮助组织和团队清晰地了解质量控制的步骤和要求,确保产品或服务的质量符合预期,并持续改进质量水平。

质量控制(QA)工作流程图

质量控制(QA)工作流程图

质量控制(QA)工作流程图质量控制(QA)工作流程图1、简介质量控制(QA)工作流程是一种逐步管理和保证产品和服务质量的方法。

它通过预定的步骤和程序,在整个产品开发和交付过程中,确保产品的质量符合预期标准。

本文档旨在提供质量控制工作流程的详细范本,帮助实施和执行质量控制活动。

2、质量策划2.1 制定质量目标和标准- 确定产品或服务的质量目标- 确定质量标准和指标2.2 制定质量计划- 识别质量控制活动的责任人和时间表- 制定质量控制程序和方法2.3 评估风险和预防控制- 分析和评估产品或服务可能存在的风险- 制定预防控制措施和纠正措施3、质量保证3.1 开展质量审核- 进行内部审核,检查质量管理系统的有效性 - 进行外部审核,评估产品或服务的符合性 3.2 实施质量控制计划- 按照质量计划执行各项质量控制活动- 收集和分析质量数据,进行质量改进3.3 管理供应商质量- 评估供应商能力和质量体系- 监督和评估供应商提供的产品或服务质量4、缺陷管理4.1 收集和分析缺陷数据- 建立缺陷管理系统,记录缺陷数据- 分析缺陷数据,找出缺陷的根本原因4.2 实施纠正措施和预防措施- 针对缺陷的根本原因制定纠正措施- 预防类似缺陷再次发生的预防措施4.3 进行缺陷关闭和验证- 确认纠正措施的有效性- 关闭缺陷,并进行验证测试5、文件和记录管理5.1 管理质量相关文件- 确保文件的正确性和及时性- 管理文件的版本控制和变更记录5.2 管理质量相关记录- 确保记录的完整性和准确性- 建立记录的存档和保密措施6、培训和沟通6.1 提供质量培训- 为相关人员提供质量管理和控制的培训- 确保相关人员了解和掌握质量策划和控制方法 6.2 进行质量沟通- 与相关部门和人员进行质量信息的沟通和交流 - 提供质量报告和质量进展更新7、持续改进7.1 分析质量数据- 进行质量数据的统计和分析- 发现潜在问题和改进机会7.2 实施改进措施- 制定改进计划和行动方案- 实施改进措施并进行效果评估7.3 反馈和复审- 根据改进措施的效果进行反馈和复审- 调整和优化质量控制流程附件:2、质量控制记录表3、缺陷管理流程图4、质量培训材料法律名词及注释:1、质量目标和标准:产品或服务的质量要求和期望水平。

质量控制流程图

质量控制流程图

3 139
1
323 221
3
1
2
2
7 4 10
6 2 26 2
3 1 2 2
2 24
52 61
13
25
1
3
23
1 10 22 1
133
155
124
68
69
269
3
75
98
60
3
2 2
4
57 10 2
2
6
8
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
统计并展示FPY数据,每个车间,具体到每个产品每条拉
Process Yield Wk1 Wk2 First Pass Yield 90.6% 0.0%
数据
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
定义
测量
分析
改进
控制
使用QCPC核查表上的折返数据,制作已观察到的“折返率”的巴累托图形
计算
折返 率
=
折返数 进入流程的件数
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
计算工序层面的折返率
流程 OP 10
折返数 35
OP 20
101
OP 30
77
OP 40
20000 18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
120%
17264
13987
8100%0% 69%
72%
76%
80%
83%
86%
89%
91%
93%
95%
96% 97% 98% 99%

qc流程图

qc流程图

qc流程图
QC流程图是一种用于说明质量控制过程的图表,它可以清晰地展示控制质量的各个环节和活动。

以下是一份700字的QC 流程图的例子。

QC流程图示例:
质量控制流程图主要包括以下步骤和环节:
1. 设定质量标准
- 确定产品的质量要求
- 确定关键特性和规范
2. 制定质量控制计划
- 设定质量目标和指标
- 制定检验方法和标准
- 制定抽样方案和频率
3. 进行质量控制
- 根据质量控制计划进行检验
- 对样品进行抽样
- 进行物理性能和化学性能的测试
4. 分析质量数据
- 收集质量数据
- 进行数据分析和统计
- 发现质量问题和异常
5. 确定不良品与良品
- 对产品进行分类,确定不良品和良品
- 根据质量标准判断产品是否合格
6. 追踪原因和纠正措施
- 针对不良品进行追踪
- 找出不良品的原因
- 制定纠正措施和预防措施
7. 实施纠正措施
- 对纠正措施进行评估和选择
- 设计实施纠正措施的计划
- 执行纠正措施并进行跟踪和监控
8. 质量管理复审
- 对整个质量控制过程进行评估和复审
- 总结经验和教训
- 提出改进意见和建议
9. 持续改进
- 根据复审结果进行改进
- 优化质量控制流程
- 提高产品的质量和性能
通过使用QC流程图,可以明确质量控制的步骤和环节,确保产品能够达到或超过客户的期望,并通过持续改进来提升产品
的质量和竞争力。

同时,QC流程图也可以帮助团队成员理解和执行质量控制任务,加强企业内部的沟通和协作。

ISO 9001:2015版全套体系文件 控制过程流程图

ISO 9001:2015版全套体系文件 控制过程流程图

XX有限公司
ISO 9001:2015版全套体系文件控制过程流程图
(1.0版)
制订:
审批:
2020-1-1发布2020-1-1实施
文件控制过程流程图
过程负责人:办公室主任 过程类型:支持过程(SP) 过程绩效:文件发放率 、文件回收率
输入 过程 责任人 输出
TS16949质量
程序文件; 体系要求;三级文件;
相关部门人员
相关部门部长
管理者代表
办公室文管员
总经理、副总经理、相关部门
评审小组成员
相关部门人员
办公室文管员
办公室文管员
备注:三级文件和程序文件不同之处是编制、审批。

编制责任者是相关部门人员、审批责任者是相关部门
部长。

文件编号:YD-19
版次号:A/0。

(全套)质量控制流程图

(全套)质量控制流程图

WORD 格式可编辑文件编号:流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批专业知识整理分享WORD 格式可编辑仓管员通知检验IQC检验根据检验作业指导书吕质主管记录审核合格不合格IQC 递交检验报告递交检验报告仓管员入仓特采退货可用数挑选使用不能使用生产车间品质部分析不合格原因来料问题结构问题采购部品质部与供应商交涉与工程部商讨品质部工程部供应商确定改进方法确定改进方法工程部品质部跟踪改进效果NO材料送检单IQC检验报告IQC检验报告退仓单退仓单质量反馈通知单IQC检验报告单质量反馈通知单质量反馈通知单品质部制定预防措施记录存档质量反馈通知单注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

专业知识整理分享WORD 格式可编辑注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字—在流程中指过程活动。

第1页共1页专业知识整理分享WORD 格式可编辑文件编号:流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核装配车间生产通知生产计划表仓库合格来料特采需挑选来料装配员工根据生产作业指导书装配员工生产自检根据QC 生产线全检检验作业指导书QC QC检验记录表合格不合格箭头标标识隔离处理装配员工成品包装参照不合格品控制流程图仪器点检进仓巡检PQC 通知品质主管PQC巡拉记录表QC 生产异常质量反馈通知单品质部OK质量纠正及预防责任部门质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图专业知识整理分享WORD 格式可编辑备注:注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字—在流程中指过程活动。

专业知识整理分享WORD 格式可编辑文件编号:流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC QC检验合格成品包装成品装配员工刊号QA 抽检根据出货检验作业指导书QA检查报告仪器点检合格不合格品质主管QA检查报告质量反馈通知单质量纠正及预防品质主管审核参照质量纠正及预防措施控制流程图生产车间入仓参照不合格品控制流程图仓库进仓单QA检查报告仓库出货客户验货QA验货记录合格不合格品质部质量纠正及预防质量反馈通知单责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图专业知识整理分享WORD 格式可编辑备注:注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

质量控制(QC)流程图

质量控制(QC)流程图

质量控制(QC)流程图引言概述:质量控制(QC)流程图是一种用于管理和监控产品或服务质量的工具。

它通过明确的流程步骤和控制点,确保产品或服务在各个阶段都符合预定的质量标准。

本文将详细介绍QC流程图的五个大点,每个大点包含3-5个小点,以及总结部分。

正文内容:一、需求分析1.1 确定产品或服务的质量标准:明确产品或服务的质量目标,包括性能、可靠性、安全性等方面的要求。

1.2 分析用户需求:与用户沟通,了解他们的需求和期望,将其转化为可量化的质量指标。

1.3 制定测试计划:确定测试的范围、目标和方法,以及测试资源和时间的安排。

1.4 评估风险:识别可能影响质量的风险因素,并制定相应的控制措施。

二、设计阶段2.1 制定设计规范:根据产品或服务的质量标准和用户需求,制定详细的设计规范,包括功能设计、界面设计等方面。

2.2 进行设计评审:邀请相关人员对设计方案进行评审,确保设计符合质量标准和用户需求。

2.3 进行模型测试:根据设计规范制作模型,并进行测试,验证设计的可行性和符合性。

2.4 修订设计:根据测试结果和评审意见,对设计进行修订和改进。

三、开发阶段3.1 编码实现:根据设计规范进行编码实现,并进行单元测试,确保代码的正确性和可靠性。

3.2 进行集成测试:将各个模块进行集成,并进行测试,验证模块之间的协调性和功能的完整性。

3.3 进行系统测试:对整个系统进行全面的测试,包括功能测试、性能测试、安全性测试等方面。

3.4 修复缺陷:根据测试结果,修复代码中的缺陷和错误,并进行再次测试,确保问题的解决。

四、交付阶段4.1 进行用户验收测试:邀请用户参与测试,验证产品或服务是否符合他们的需求和期望。

4.2 进行部署和安装:根据用户需求,将产品或服务进行部署和安装,并进行相应的配置和调试。

4.3 进行培训和支持:为用户提供培训,使其能够正确使用产品或服务,并提供日常的技术支持。

五、监控和改进5.1 监控质量指标:通过收集和分析质量指标数据,监控产品或服务的质量水平。

全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版

全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版

全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号:过程负责人:采购部部长过程类型:核心过程(CP)过程绩效:供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划;采购合同;供应商评价表;采购订单;供应商评价结果;收货单;不合格品通知单;物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注:采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单,并对供应商进行评价,根据评价结果决定是否与供应商合作。

收到货物后,仓储员进行收货,并通知质量部门进行检验,如有不合格品,质量部门需发出不合格品通知单,采购员需控制采购成本和交期达成率。

流程图文件编号:版次号:过程负责人:采购部部长过程类型:支持过程(SP)过程绩效:采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入:生产任务通知单;采购申请通知单;采购计划;交付监控表;合格供方名单;原材料;采购协议过程责任人:编制采购计划的供应科采购员输出:采购计划改写:采购部门负责人负责编制采购计划,该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。

供应科采购员负责编制采购计划,并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。

流程图文件编号:版次号:过程负责人:品质部部长过程类型:支持过程(SP)过程绩效:成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入:图纸;检验记录;半成品、成品检验作业过程责任人:操作工或检验员输出:合格的产品;继续生产或入库;不合格产品;报废返工改写:品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。

操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业,并根据检验结果判定产品是否合格。

质量控制(QC)流程图

质量控制(QC)流程图
操作员:3-4 人 具医药相关科系中专(高 中)以上学历者; 工作态度、操守观念;技术 经公司评鉴过关者 取得省药检院《化验员上岗 证》者优先
采样通知单
取样标签、痕迹、取样记录
打碎、剪碎、提取等
电子天平称重、天平使用记录 温湿度记录
试剂、试液配制记录 标准品台账、配制、使用记录 滴定液标定、复标记录 性状、鉴别、检查、含量测定 检验原始记录 各主要仪器使用、维护保养记录
品管检验 结果判定
N
品管出具不合格报告书
Y
品管出具 合格报告书
1
样品留样
品管处理意见
企业负责人 处理意见
文件归档
检验报告书 检验台账 不合格品记录
原料、成品、包材留样记录 成品留样观察台账

理横粉薄

化切末层

鉴面显色

别显微谱

颜微鉴鉴

色鉴别 别

反别


酸二有重浸酸总水
败氧机金出不灰分
度化氯属物溶分(
原料、中间 品、成品请验
取样(被授权人员)
1
样品处理
2
称量
2
配制各种试剂、试液
送化验室进行相关理化及
3
含量检测
质量控制(QC)流程图
以每天 10 批次,每周 50 批次计 化验室需 4-5 人
相关人员要求
主管:1 人 具医药相关科系中专(高 中)以上学历者; 工作态度、操守观念具备职 务相关之工作(操作)及管 理经验经公司评鉴过关者
(硫农有(性 烘
苦残药害水灰 干
杏留残元浸分 法
仁量留素、

、量 醇


质量控制流程图

质量控制流程图

质量控制流程图质量控制流程图是一种用于描述和管理产品或服务质量控制过程的图形化表示方法。

它通过展示不同阶段和步骤之间的关系,帮助组织更好地理解和控制质量管理流程。

下面是一个标准格式的质量控制流程图的详细描述。

1. 引言在本文中,我们将介绍一个标准的质量控制流程图,该流程图适用于任何产品或服务的质量控制过程。

该流程图旨在帮助组织确保产品或服务的质量符合预期标准,并通过不断改进来提高质量水平。

2. 流程图概述质量控制流程图主要由以下几个部分组成:输入、过程、输出和反馈。

输入是指进入质量控制流程的原始数据或信息,过程是指执行质量控制活动的步骤,输出是指最终生成的结果,反馈是指根据输出结果对质量控制流程进行评估和调整。

3. 输入在质量控制流程图中,输入阶段是质量控制的起点。

在这个阶段,我们需要收集并准备相关的数据和信息,以便后续的质量控制活动能够顺利进行。

输入可以包括产品规格、客户需求、质量标准、供应商信息等。

4. 过程在过程阶段,我们将执行一系列的质量控制活动,以确保产品或服务的质量符合预期标准。

这些活动可以包括质量检查、测试、评估、纠正和预防措施等。

每个活动都有相应的步骤和要求,以确保质量控制的有效性和可追溯性。

5. 输出在输出阶段,我们将生成质量控制的结果和报告。

这些结果和报告可以包括产品或服务的质量评估、问题和异常的记录、改进建议等。

输出的形式可以是文件、报表、图表等,以便于组织对质量控制过程进行跟踪和分析。

6. 反馈在反馈阶段,我们将根据输出结果对质量控制流程进行评估和调整。

通过分析输出结果,我们可以发现问题和改进的机会,并采取相应的措施来提高质量水平。

反馈可以包括质量指标、客户反馈、内部审计等。

7. 质量控制流程图示例以下是一个简化的质量控制流程图示例,用于说明质量控制流程的各个阶段和步骤:输入阶段:- 收集产品规格和客户需求- 确定质量标准和要求- 获取供应商信息和合同过程阶段:- 进行原材料检查- 进行生产线检测- 进行最终产品检验- 进行质量评估和纠正措施输出阶段:- 生成产品质量报告- 记录问题和异常- 提出改进建议反馈阶段:- 分析质量指标和客户反馈- 进行内部审计和评估- 调整质量控制流程8. 结论质量控制流程图是一个有助于组织管理和改进产品或服务质量的工具。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

质量统计及应用流程图 品质部
文件编号:
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
装配车间
每一产品按订单号、型号
品质部
资料数据收集
来料检验





IQC 检验报
退









来料问题 操作造成





制程检验
巡检



QC 检 验 记 录
PQC 巡拉记录表







采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
IQC
QC/PQC
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
验货不合格
品质部主管
确定责任归口部门
不良品处理 参照不合格品控制流程图
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
质量反馈通知单
采购部联系 工程部协助
第1页共1页
退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单 质量反馈通知单
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
文件编号: 审核
生产计划表
仓库 装配员工
QC
合格来料
特采需挑选来料
装配员工
生产自检
根据
生产作业指导书
特采 挑选使用
分析不合格原因
退货 不能使用
采购部 品质部 工程部
供应商
来料问题
结构问题
与供应商交涉
与工程部商讨
确定改进方法
确定改进方法
品质部 工程部
品质部
跟踪改进效果
NO
品质部
制定预防措施
记录存档
注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指过程活动。
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动
第 1 页共 1 页
流程名称 责任部门
质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门
文件编号:
涉及部门 编制
责任部门 品质部
确定纠正办法并实施
跟踪、验收处理N结O果
责任部门
制定预防措施
品质部
记录资料存档
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动
监控
质量反馈通知单 质量反馈通知单 质量反馈通知单
流程名称
不合格品控制不良品控制流程图:
IQC
文件编号:
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
来料不良品
IQC 检验报告
异常处理
品质主管审核
轻微缺陷
参照质量纠正及预防措施控制流程图
重缺陷
IQC 仓库
IQC 验货单(红)拒收


隔离待退区


与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单(红)让步接收 备注:挑选使用
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
挑选
进仓单
入仓
OK
NO 不合格品
第 1 页共 1 页
备注: 注 1:斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2:虚线方框字—在流 程中指接口的载体表 单。 注 3:方框字—在流程中 指过程活动
流程名称 责任部门




成品抽检
客户验货
QA 检 查 报 告
验货记录
成 品 质 量 统 计
















综合统计制作
生产一次性合格率 表
车间损耗表
质量问题点综合表
质量改进目标方向
下发相关各部门
召开每周质量例会
落实质量改进目标及改进限期
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动
生产线全检
根据
检验作业指导书
QC
合格
不合格
QC 检验记录 表
箭头标标识隔离
处理
装配员工
成品包装
QC 品质部 责任部门
进仓 生产异常
仪器点检 巡检
OK 质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
参照不合格品控制流程图
PQC
通知品质主管
PQC 巡拉记录表 质量反馈通知单
质量反馈通知单
流程名称 责任部门
来料质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号: 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
审批
仓管员
通知检验
材料送检单
IQC 吕质主管
检验 记录审核 合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC 检验报告 IQC 检验报告
IQC
递交检验报告
递交检验报告
仓管员
生产车间 品质部
入仓 可用数
IQC 验货单(红)让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部 仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品 退仓单
IQC 检验报告
2.制造不良品控制:
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部
标识隔离
参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌
责任部门
确定处理办法
质量反馈通知单
工程部
返修
降级作他用
特采
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动。
流程名称 责任部门
出货质量控制流程图 品质部
文件编号:
涉及部门 编制
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
QC 装配员工
QC 检验合格成 品
包装成品
刊号QA
抽检
根据
出货检验作业指导书
QA 检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间 仓库
审核 入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA 检查报告 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA 检查报告 验货记录
品质部 责任部门
合格
不合格 质量纠正及预防
质量反馈通知单
每月质量总结
提交总经理审查
相关文档
最新文档