小金库自查报告回头看与小金库自查自纠报告汇编
小金库自查自纠总结报告6篇
小金库自查自纠总结报告6篇小金库自查自纠总结报告1为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神,从20xx年*月*日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。
按照**办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。
认真开展清理"小金库"工作,成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下:一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。
二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我委按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
小金库自查报告【精彩8篇】
小金库自查报告【精彩8篇】篇一:小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求,我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查,现将有关情况报告于后:一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组,让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性,让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求,认真清理按照文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。
同时对管理处的资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。
三、完善制度,加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度,严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度,严格执行项目开支,尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果,建立机制完善车辆管理制度,车辆用油实行限额管理,车辆维修实行定点维修。
通过自查,公园管理处没有“小金库”。
我处承诺,现在、将来都不会有“小金库”的存在,严格按照上级要求办事,并建立有效的规章制度,规范财务管理、经营管理及工程管理工作,动员各方面力量强化监督,坚决杜绝“小金库”的发生。
篇二:关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求,县粮食局党委高度重视,立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定,并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查,保证做到应查尽查,不留空当。
小金库专项治理工作自查报告(三篇)
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金,由于其性质特殊,容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题,给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作,提高资金使用效益,我单位进行了小金库专项治理工作,并进行自查评估,特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作,提高资金使用效益,提升财务管理水平。
2. 工作内容(1)制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》,明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定,严格规范了小金库的管理。
(2)建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制,每季度进行小金库资金的检查与核对,确保资金流转的透明和准确。
(3)加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习,提高财务管理水平,从根本上预防和解决小金库问题。
(4)优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化,减少不必要的环节,提高办事效率。
(5)开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作,对小金库进行全面清查,整理资金流转记录,排查潜在问题,并及时整改。
3. 自查过程(1)收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等,对记录的完整性进行检查。
(2)核对账目。
核对小金库的账目,确认资金收支情况,排查是否存在未核销或未入账的情况,对账目进行比对和审查。
(3)检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况,依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查,并与实际操作进行比对。
(4)发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题,制定整改方案,并逐一落实、跟踪,确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查,小金库资金的流向清晰明确,没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确,资金使用的凭证齐备,能够清晰反映小金库的收支情况。
部门小金库自查自纠报告3篇
部门小金库自查自纠报告部门小金库自查自纠报告精选3篇(一)自查自纠报告为了加强部门小金库管理,提高资金使用效率和透明度,本部门进行了自查自纠工作,并做出如下报告:1. 资金存入和支出:- 合规操作:我们遵循规定的程序和流程,确保所有的资金存入和支出都经过审批和备案,并严格按照规定的用途使用。
- 透明度提升:我们定期对资金存入和支出情况进行公示,确保信息公开透明。
2. 资金管理:- 资金归集:我们及时归集各项收入,确保资金不分散和滞留。
- 资金监控:我们建立了定期监控机制,对资金流动情况进行监控,确保资金使用符合规定。
- 资金使用合理:我们严格按照预算和计划使用资金,不擅自调用和挪用资金。
3. 内部控制:- 职责明确:我们明确各个职能部门的责任与权限,确保资金管理工作的责任到位。
- 监督机制:我们建立岗位监督机制,对资金使用情况进行监督和检查,并及时纠正不合规行为。
4. 审计和复核:- 审计制度:我们建立了资金审计制度,定期对小金库的资金流动情况进行审计,并对审计结果进行整改。
- 复核机制:我们建立了复核机制,对各项资金支出进行复核,确保预算执行的合理性。
在自查自纠工作中,我们发现了一些问题,并及时进行了整改。
例如,在资金使用过程中,有个别员工存在未进行备案的行为,我们已经对相关人员进行了警示和教育,确保今后不再发生类似问题。
同时,在自查自纠工作中也发现了我们部门小金库管理的一些不足之处,我们将进一步加强对小金库的管理,并定期开展自查自纠工作,确保资金使用的合规性和透明度。
以上是我们部门小金库的自查自纠报告,感谢您对我们工作的支持和监督。
部门小金库自查自纠报告精选3篇(二)1. 自查自纠报告一:违规使用小金库资金根据我们的自查发现,某部门的员工在过去一年中,存在违规使用小金库资金的情况。
具体表现为:- 使用小金库资金支付私人账单。
- 使用小金库资金购买非工作相关物品。
- 使用小金库资金给亲友提供借款。
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇篇1一、引言本次小金库专项治理工作是为了加强财务管理,规范经济活动,确保公共资金的安全与合规使用。
通过本次自查自纠工作,我们深入排查潜在风险,完善内部控制机制,确保小金库的合规运作。
二、工作内容1. 组织架构与人员配置本次治理工作首先对公司组织架构与人员配置进行全面梳理,确保小金库的管理与运作符合法律法规。
成立了专项治理小组,明确了各级职责,确保工作的顺利进行。
2. 制度建设与流程优化针对小金库的管理,我们制定了完善的管理制度,明确了资金的使用范围、审批流程、风险控制措施等。
同时,对资金使用流程进行优化,提高资金使用效率。
3. 排查风险点通过自查自纠,我们深入排查了小金库管理的风险点,主要包括资金使用的合规性、审批流程的严谨性、内部控制的有效性等。
针对排查出的风险点,我们制定了相应的整改措施。
4. 内部审计与监督检查我们加强了对小金库的内部审计与监督检查,确保资金的安全与合规使用。
对审计发现的问题,我们及时进行了整改,并追究相关责任人的责任。
三、工作成效1. 合规意识增强通过本次自查自纠工作,公司员工的合规意识得到了显著增强,大家对小金库的管理与使用更加重视。
2. 风险点得到有效控制针对排查出的风险点,我们采取了有效的控制措施,确保了小金库的安全与合规运作。
3. 内部控制得到完善通过本次治理工作,公司的内部控制得到了进一步完善,为公司的稳健发展提供了有力保障。
四、经验教训1. 加强培训与教育本次自查自纠工作中,我们发现部分员工对法规政策的理解不够深入,需要加强培训与教育。
我们将定期组织相关培训,提高员工的合规意识。
2. 持续优化流程在自查自纠过程中,我们发现了一些流程上的不足,我们将持续优化流程,提高资金使用效率。
五、后续工作计划1. 加强日常监管我们将加强对小金库的日常监管,确保资金的安全与合规使用。
2. 定期自查自纠我们将定期进行自查自纠工作,及时发现并解决问题,确保小金库的合规运作。
小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)
小金库自查自纠报告小金库的自查报告(5篇)在日常生活和工作中,报告与我们愈发关系密切,报告具有双向沟通性的特点。
为了让您不再为写报告头疼,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,以下是细心的小编为家人们收集整理的5篇小金库自查自纠报告的相关范文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
小金库自查自纠报告篇一按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,我单位认真开展了清理“小金库”工作,成立了清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以xx等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
一、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署。
我单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。
把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。
支持群众监督,鼓励群众举报。
(二)统一思想,认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观,加强D的建设的重要举措;是维护财经秩序,保増长、保民生、保稳定的迫切需要;是实现从源头上惩治和预防xx,加强作风建设的必然要求。
(三)自查自纠。
我单位按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。
自查自纠工作结束后,于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。
二、自查自纠的做法(一)加强组织领导。
单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。
领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
2022小金库专项整治自查自纠报告(通用5篇)
2022小金库专项整治自查自纠报告(通用5篇)篇一:清理小金库自查报告篇一为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神,根据《xx开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求,国土资源管理局认真对照治理范围和内容,进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:一、认真把握总体要求和基本原则这次“小金库”专项治理工作的总体要求是,深入开展“小金库”治理工作,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”,建立和完善防治“小金库”的`长效机制,整改报告《清理小金库自查报告》。
坚持分级负责、分口把关,统筹兼顾、整体推进,依纪依法、宽严相济,标本兼治、纠建并举的基本原则,建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责,财务人员全力配合的工作机制,深挖细查,开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容此项治理的重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5、虚列支出转出资金设立“小金库”;6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、认真、严肃、扎实开展自查自纠(一)账户情况自查表明:因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要,为严格资金监管,便于资金收支,确保专款专用、严格透明,我局在农行共设立了3个账户,分别为:西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户,分别为:基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于201x年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户,以上账户全都做到专款专用,无设立“小金库”的情况。
(二)存在的问题及解决情况开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后,我局高度重视,再次清查,发现还存在着以下问题。
小金库专项整治自查自纠报告
小金库专项整治自查自纠报告(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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小金库自查自纠总结报告6篇
小金库自查自纠总结报告6篇为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神,从20xx 年*月*日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。
按照**办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。
认真开展清理"小金库"工作,成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下:一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。
二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我委按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,***委认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
整治小金库自查自纠报告3篇
整治小金库自查自纠报告整治小金库自查自纠报告精选3篇(一)报告内容:根据公司要求,我对小金库进行了自查自纠,现将整治情况报告如下:1. 收支记录准确性:对于小金库收入和支出的记录,我仔细核对了所有相关的凭证和账目,确认记录的准确性,没有发现任何错误或遗漏。
2. 用途合规性:我审查了小金库的支出记录,并对每一笔支出进行了合规性评估。
所有支出款项都与公司业务相关,符合公司的规定和政策,没有发现任何违规行为。
3. 负责人责任落实:作为小金库负责人,我意识到自己的责任和义务,并始终对小金库的管理和运作负责。
我会定期进行盘点和审核,并确保小金库的资金安全和使用合规。
4. 资金保管安全性:我对小金库的资金保管和安全措施进行了检查,确保资金的安全性。
我定期检查小金库的锁具和封条,并只有在必要的情况下,由授权人员开锁或更换封条。
5. 内部控制制度完善:在自查自纠过程中,我还发现一些小金库管理的问题,并及时改进了相关制度和流程。
例如,我增加了对小金库支出的审核环节,并加强了对小金库资金流动的监控。
6. 未发现重大问题:在本次自查自纠中,我没有发现任何重大问题或违规行为,小金库的运营状况良好。
总结:通过本次自查自纠,我对小金库的管理情况有了更加清晰的认识,并及时改进了管理制度和流程。
我将继续认真履行小金库负责人的职责,确保小金库的资金安全和使用合规。
整治小金库自查自纠报告精选3篇(二)报告目的:对小金库进行自查,发现和解决问题,提高小金库的管理和运营水平。
一、现有资金情况:1. 小金库总余额:xxxx元。
2. 最近一次补充资金时间和金额:xxxx年xx月xx日,补充资金xxxx元。
3. 资金用途分析:xxxx元用于日常开支,xxxx元用于项目投资,xxxx元用于人员福利,xxxx元用于其他支出。
二、资金流动情况:1. 资金进出记录是否完整,准确性如何?2. 有无资金流失、挪用或滥用的情况?3. 是否有未能收回的借款或个人欠款?4. 是否有不规范的资金使用行为,如超支、超标准消费等?三、资金使用合规性:1. 资金使用是否符合公司内部规定和外部法律法规?2. 是否存在以个人名义进行资金操作,违反了公司规定?3. 是否存在资金使用违规行为,如用于赌博、私人消费等?四、资金安全性:1. 是否建立了完善的资金管理制度和流程?2. 是否有对资金进行定期盘点和核对?3. 是否建立了权限制度,规范资金操作?4. 是否有对资金安全威胁的防范措施,如防火墙、防病毒软件等?五、问题发现与解决:根据自查情况,列出存在的问题及相应的解决措施,并确定解决问题的时间节点。
小金库治理回头看工作自查报告小金库专项治理工作自查报告
小金库治理回头看工作自查报告小金库专项治理工作自查报告尊敬的领导:经过一段时间的小金库专项治理工作,我们特别对此次工作进行了回头看和自查,以确保工作的顺利进行和效果的达到。
现将自查情况报告如下:一、组织领导情况:1. 我们严格遵守领导的要求,在治理工作中严格执行工作计划和时间节点;2. 成立了小金库治理工作领导小组,负责统筹协调工作;3. 确定了相关责任人,并加强对责任人的培训和指导。
二、制度建设情况:1. 我们对小金库的管理制度进行了修订和完善;2. 全面清查了小金库的开户银行账户,并对存款和取款的审核程序进行了规范;3. 加强了对小金库资金流动的监控,建立了资金使用报告制度,并及时报送相关部门。
三、资金使用情况:1. 我们对小金库的资金使用进行了全面梳理和审查,确保了资金使用的合理性和合规性;2. 制定了资金使用审批流程,并对资金使用的项目进行了严格审批;3. 强化了财务制度的执行,确保了资金支出的真实性和准确性。
四、工作宣传情况:1. 我们积极宣传小金库治理工作的重要性和意义,并及时向全体员工通报工作进展和成果;2. 组织召开了小金库治理工作培训会议,提高了员工对该工作的认识和理解。
五、问题整改情况:1. 在自查过程中,我们发现了一些问题,如资金使用流程不够规范、资金使用报告不及时等,我们已经制定了整改方案,并督促相应部门及时整改;2. 对发现的问题进行了记录和督促,确保问题得到及时解决。
经过回头看和自查,我们发现了一些问题,但是整体上治理工作取得了一定的成效。
下一步,我们将进一步完善小金库治理工作,确保工作的持续改进和长期有效。
特此报告,请领导批示。
单位小金库自查报告范文(四篇)
单位小金库自查报告范文一、前言本次自查报告旨在对单位小金库的运营情况进行全面深入的调查和分析,发现存在的问题,提出改进方案,以确保小金库的正常运营和规范管理。
自查报告的编写是为了总结经验,规范工作,做好自身监督,提高工作效率和质量。
二、自查目的本次自查的目的是全面梳理单位小金库的管理流程和操作规范,发现管理中的漏洞和问题,提出改进建议,以确保小金库的安全性、合规性和效益性。
三、自查范围本次自查范围主要包括单位小金库的以下方面:1. 小金库的设立和管理流程;2. 财务收支记录和结算处理;3. 内部控制和审计制度;4. 现金和有价证券的管理;5. 员工培训和意识教育;6. 其他与小金库管理相关的方面。
四、自查过程本次自查的过程主要包括以下几个步骤:1. 制定自查计划和时间表;2. 收集相关资料和文件;3. 调查员工和相关人员;4. 分析数据和资料;5. 发现问题并制定改进方案;6. 撰写自查报告。
五、自查结果通过对小金库的自查,我们发现了以下问题:1. 小金库设立和管理流程不够规范,缺乏明确的权限和责任制度;2. 财务收支记录不完整,缺少必要的凭证和审计文件;3. 内部控制和审计制度不健全,存在审计漏洞;4. 现金和有价证券的管理不严格,存在安全隐患;5. 员工培训和意识教育不够到位,对小金库管理的重要性认识不足。
六、改进方案为了解决上述问题,我们提出以下改进方案:1. 小金库设立和管理流程方面:(1)建立完善的小金库设立和管理制度,明确权限和责任;(2)规范小金库的运作流程,确保资金使用的安全性和合规性;(3)加强对小金库管理人员的培训,提高他们的业务能力和管理水平。
2. 财务收支记录和结算处理方面:(1)严格按照财务制度要求,完善收支记录和结算处理的流程;(2)健全凭证和审计文件管理制度,确保财务数据的准确性和可靠性。
3. 内部控制和审计制度方面:(1)加强内部控制制度的建设,完善审计制度和流程;(2)建立风险评估机制,主动发现和解决问题,防范风险的发生。
小金库治理自查自纠工作总结报告5篇
小金库治理自查自纠工作总结报告5篇篇1一、引言近期,我们针对小金库治理进行了全面的自查自纠工作。
本次工作旨在深入了解小金库治理的现状,发现存在的问题,并提出相应的改进措施。
通过此次自查自纠活动,我们取得了显著的成果,进一步规范了小金库治理流程,提高了单位的财务管理水平。
二、自查自纠过程1. 确定自查自纠目标和范围在本次自查自纠活动中,我们明确了目标和范围。
目标在于全面梳理小金库治理流程,查找存在的问题和不足;范围则涵盖了单位内部所有涉及小金库治理的环节和人员。
2. 制定自查自纠方案根据目标和范围,我们制定了详细的自查自纠方案。
方案包括自查自纠的时间表、具体步骤、人员分工以及所需的资源和支持。
同时,我们还制定了相应的风险控制措施,确保自查自纠活动的顺利进行。
3. 实施自查自纠活动在自查自纠活动中,我们采用了多种方法进行数据收集和分析。
通过访谈、问卷调查、资料查阅等方式,我们收集了大量关于小金库治理的信息。
在收集到信息后,我们进行了深入的分析和整理,为后续的问题诊断和改进措施的制定提供了有力的支持。
4. 查找问题和不足通过自查自纠活动,我们发现了一些存在的问题和不足。
其中,主要包括以下几个方面:一是小金库治理流程存在不规范、不严谨的情况;二是部分人员在执行小金库治理过程中存在违规操作、滥用职权的现象;三是监督机制不完善,导致一些问题无法及时发现和解决。
5. 制定改进措施针对存在的问题和不足,我们制定了相应的改进措施。
首先,我们完善了小金库治理流程,明确了各环节的职责和要求;其次,我们加强了对人员的培训和教育,提高了他们的合规意识和责任心;最后,我们完善了监督机制,加强了对小金库治理的监督和检查力度。
三、成果与成效通过本次自查自纠活动,我们取得了显著的成果和成效。
首先,小金库治理流程得到了规范和优化,各环节的职责和要求更加明确;其次,人员的合规意识和责任心得到了提高,违规操作和滥用职权的现象得到了有效遏制;最后,监督机制得到了完善,能够及时发现和解决存在的问题。
小金库治理自查自纠工作总结报告3篇
小金库治理自查自纠工作总结报告小金库治理自查自纠工作总结报告精选3篇(一)时间:2022年01月01日-2022年12月31日一、工作总体情况自2022年1月至12月,小金库治理自查自纠工作开展顺利。
在各级领导的高度重视和全体员工的积极配合下,取得了以下成绩:1. 组织领导机构成立及工作规范化- 成立小金库治理领导小组,由公司领导担任组长,建立了定期会议制度,明确工作目标和任务;- 制定了小金库治理工作的具体方案和工作流程,确保工作规范有序进行。
2. 完善小金库的管理制度和流程- 在现有制度的基础上,进一步细化小金库的管理流程,明确各岗位的责任和权限; - 建立了小金库资金流动的审批和备案制度,加强对资金使用的监督和管理。
3. 加强财务风险防控- 严格按照公司财务制度,确保每一笔支出的合规性和真实性;- 强化财务审计工作,定期进行内部审计和外部审计,及时发现和纠正问题。
4. 健全内部控制体系- 修订并完善了小金库治理的内部控制制度,明确各环节的监控措施;- 开展内部控制自查,发现并整改了一些问题,提升了内控系统的有效性。
二、存在的问题与不足在小金库治理自查自纠工作中,也存在一些问题和不足:1. 对小金库的规范化管理还有待加强,有些流程和制度还不够严密;2. 内部控制机制还需要进一步完善,存在一些监控措施不够到位的情况;3. 对小金库中资金的使用和流动的监督力度还需增强,有时存在资金外流的情况;4. 对小金库治理工作的宣传和培训还需加强,使全体员工更加了解和遵守相关规定。
三、工作展望针对上述存在的问题和不足,下一步小金库治理自查自纠工作将进一步加强以下方面的工作:1. 加强制度建设,进一步规范小金库的管理流程和制度;2. 完善内部控制体系,强化对小金库的日常监控和风险防控;3. 加强对资金使用的监督和审计,及时发现和纠正违规行为;4. 加大宣传和培训力度,提高全体员工的治理自觉性和遵纪守法意识。
通过以上工作的不断推进,相信小金库治理自查自纠工作将取得更加显著的成效,为公司的发展提供更加有效的支撑。
“小金库”自查自纠报告三篇
“小金库”自查自纠报告三篇小金库自查自纠报告1为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署(中纪发[201*]7号)和省委办公厅的通知>等文件精神,我单位展开了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结以下。
1、自查自纠的范围和内容(1)专项治理范围。
此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。
党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关和工会、共青团、妇联等人民团体。
(2)专项治理内容。
违背法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其构成的资产,均纳入治理范围。
重点是201*年以来各项“小金库”资金的收支数额,和201*年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到之前年度。
“小金库”主要表现情势包括:背规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假的发票等非法票据欺骗资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
2、单位自查自纠的方法和步骤(1)动员部署(文件下发之日起至201*年6月10日)。
单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相干会议进行动员部署。
把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣扬、计划制定和安排部署工作。
充分发挥新闻媒介作用,支持大众监督,鼓励大众举报。
(2)自查自纠(截至201*年6月25日)。
依照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的背法背规问题自觉纠正。
自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和报送治理“小金库”工作领导小组办公室。
3、自查自纠的做法(1)加强组织领导。
单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指点和调和“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,调和解决有关重要问题。
小金库自查报告4篇
小金库自查报告小金库自查报告精选4篇(一)根据最新的自查报告,小金库的财务状况如下:1. 储蓄额:小金库目前总共有10000元的储蓄额。
这些储蓄主要来自用户的存款和投资收益。
2. 支出:在最近的一个月内,小金库的总支出为2000元。
这些支出主要用于维持平台的运营和人力资源管理等方面。
3. 收入:小金库的总收入为1000元。
这些收入主要来自用户的存款和投资收益。
4. 盈亏状况:小金库在最近一个月内的盈亏状况为亏损1000元。
这主要是由于支出超过了收入所致。
5. 用户情况:小金库目前有100位活跃用户,他们的存款总额为8000元。
需要注意的是,以上数字仅为自查报告中的数据,并不代表小金库的实际经营状况。
小金库将继续努力提升平台运营效益,提供更好的服务和回报给用户。
小金库自查报告精选4篇(二)尊敬的领导:自从我负责小金库的清理工作以来,我一直积极认真地履行职责,但最近发现了一些问题,特此向您汇报,并提出改进措施。
自查自纠过程中,我发现一些小金库清理工作的不足之处。
首先,我没有按照规定的时间进行清理工作,导致了小金库内部的混乱,并给其他工作带来了困扰。
其次,我没有对资金进行仔细的记录和分类,导致了后续的统计工作出现了一些困难。
最后,在清理过程中,我没有与相关部门及时沟通和协商,导致了一些不必要的误会和冲突。
为了解决以上问题,我已经采取了以下措施:首先,我会制定一个详细的清理工作计划,并按时执行,确保工作的顺利进行。
其次,我会对资金进行周密的记录和分类,以便于后续的统计工作。
最后,我会加强与相关部门的沟通和协作,以减少不必要的冲突和误会。
在今后的工作中,我将继续努力改进小金库清理工作,并严格按照规定的程序和要求进行操作。
同时,我也会密切关注自身的工作能力和素质提升,以提高工作效率和质量。
感谢您对我的支持和督促,我将会时刻保持工作状态,不断提升自己的工作水平和能力。
此致敬礼!XXX小金库自查报告精选4篇(三)自查报告自查主体:小金库自查对象:专项治理自查自纠工作一、自查目标:1.检查小金库是否按照相关规定建立了专项治理自查自纠工作机制;2.检查小金库是否按照机制要求开展了专项治理自查自纠工作;3.检查小金库的专项治理自查自纠工作是否规范、有效。
小金库自查自纠的总结报告6篇
小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题专项清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:一、健全组织,加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作由局财务人员负责。
二、加强学习宣传,提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
(二)严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。
(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。
(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。
通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保资金的合理使用。
今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。
小金库自查自纠情况报告
小金库自查自纠情况报告为了深入贯彻落实党中央、国务院关于治理“小金库”的工作部署,加强财务管理,严肃财经纪律,从源头上预防和治理腐败,根据相关文件精神,我单位高度重视,迅速行动,认真组织开展了“小金库”自查自纠工作。
现将自查自纠情况报告如下:一、自查自纠工作的组织实施为确保自查自纠工作的顺利开展,我单位成立了以单位负责人为组长,财务、审计、纪检等相关部门负责人为成员的“小金库”自查自纠工作领导小组,负责指导和协调自查自纠工作。
同时,制定了详细的自查自纠工作方案,明确了工作目标、任务、步骤和要求,确保自查自纠工作有序进行。
二、单位基本情况我单位是一家单位性质单位,主要从事主要业务。
现有在职职工人数人,下设部门设置等部门。
三、自查自纠情况(一)收入方面1、各项收费均按照国家有关规定和标准执行,无擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规收费行为。
2、所有收入均及时足额入账,不存在隐瞒、截留、转移收入,私设“小金库”的情况。
(二)支出方面1、各项支出严格按照预算和财务制度执行,审批手续齐全,不存在虚列支出、转移资金等违规行为。
2、严格控制“三公”经费支出,不存在超标准、超范围报销费用的情况。
(三)资产管理方面1、资产购置、处置均按照规定程序办理,不存在违规购置、处置资产,资产不入账等情况。
2、定期对资产进行清查盘点,确保资产账实相符。
(四)财务核算方面1、财务核算严格按照会计准则和财务制度进行,账目清晰,核算准确。
2、不存在账外账、两套账等违规核算行为。
四、自查自纠结果通过本次自查自纠,我单位未发现存在“小金库”的情况。
但在自查过程中,也发现了一些财务管理方面存在的问题和不足,主要表现在以下几个方面:1、财务管理制度还不够完善,部分制度执行不够严格。
2、财务人员业务水平有待提高,对一些财务政策和法规的理解不够准确。
3、内部监督机制还不够健全,对财务管理的监督力度还需加强。
五、整改措施针对自查自纠中发现的问题和不足,我单位将采取以下整改措施:1、进一步完善财务管理制度,加强制度的执行力度,确保财务管理工作有章可循、规范有序。
编办小金库自查自纠报告篇
编办小金库自查自纠报告编办小金库自查自纠报告精选2篇〔一〕【编办小金库自查自纠报告】日期:2024年XX月XX日1. 自查背景本次自查是为了建立和完善编办小金库的内部控制机制,加强对资金的管理和使用情况的监视,进一步进步财务管理的标准性和科学性。
2. 自查范围本次自查主要针对编办小金库的资金来、资金使用和账务记录等方面展开。
3. 自查内容(1) 资金核对编办小金库的资金来,确保资金来合法、合规,并及时办理相关手续和报备。
(2) 资金使用:核查编办小金库的资金使用情况,确保资金使用符合预算和相关规定,未发生违规使用情况。
(3) 账务记录:审查编办小金库的账务记录,确保资金收支的凭证和账务记录真实、完好、准确。
4. 自查方法(1) 梳理编办小金库的资金来和使用情况,对照相关规定进展核对。
(2) 审查编办小金库的账务记录,检查资金收支凭证的真实性和完好性。
(3) 进展资金使用情况的抽查,确保资金使用符合预算和相关规定。
5. 自查过程(1) 对编办小金库的资金来进展梳理和核对,比照相关的发票、收付款凭证和报表等,确认资金来的合法性和准确性。
(2) 审查编办小金库的账务记录,比对资金入账和出账的凭证,检查账户余额与实际资金是否相符。
(3) 针对资金使用情况,进展抽查核实,核对资金使用申请和报销单据,查看是否存在违规使用情况。
6. 自查结果(1) 资金来合法、合规,手续和报备齐全。
(2) 资金使用符合预算和相关规定,未发现违规使用情况。
(3) 账务记录真实、完好、准确,资金收支凭证明晰可查。
7. 自查改进(1) 进一步加强编办小金库的资金使用监视和审计,确保资金使用合规。
(2) 加强对编办小金库的账务记录的管理,标准凭证的保存和归档工作。
(3) 完善资金的申请、审批和报销流程,加强内部控制和风险防范。
自查人:XXX自查时间:2024年XX月XX日编办小金库自查自纠报告精选2篇〔二〕编办执纪监视自查自纠报告为加强编办党风廉政建立,落实全面从严治党要求,经过认真自查和自纠,现将情况报告如下:一、自查情况1.纪律作风:我们高度重视党风廉政建立,始终保持良好的纪律作风。
小金库自查自纠情况报告
一、前言为深入贯彻落实中央关于党风廉政建设的决策部署,切实加强财务管理,规范资金使用,根据《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的要求,我单位高度重视,立即行动,认真开展了小金库自查自纠工作。
现将自查自纠情况报告如下:二、自查自纠工作情况1. 组织领导我单位成立了小金库专项治理工作领导小组,由单位主要领导担任组长,分管领导担任副组长,相关部门负责人为成员。
领导小组下设办公室,负责具体组织实施自查自纠工作。
2. 自查自纠范围自查自纠范围包括单位各部门、各分支机构以及所有涉及资金管理的岗位。
重点检查2019年以来单位设立和使用小金库的情况。
3. 自查自纠内容(1)是否存在设立和使用小金库的行为;(2)小金库资金来源、去向、用途等情况;(3)小金库资金使用是否符合国家法律法规和政策规定;(4)小金库资金管理是否存在违规违纪行为。
4. 自查自纠方法(1)查阅财务账簿、凭证、票据等资料;(2)访谈相关人员,了解小金库设立和使用情况;(3)检查单位内部控制制度,评估制度执行情况。
三、自查自纠发现的问题及整改措施1. 问题(1)个别部门存在小金库资金使用不规范的问题;(2)部分岗位人员对内部控制制度执行不到位;(3)财务管理制度不够完善,存在漏洞。
2. 整改措施(1)对发现的问题,立即进行整改,并追究相关责任人的责任;(2)加强对内部控制制度的培训,提高相关人员对制度的执行力;(3)完善财务管理制度,堵塞管理漏洞。
四、下一步工作计划1. 持续加强小金库专项治理工作,确保自查自纠工作取得实效;2. 定期开展自查自纠工作,及时发现和解决问题;3. 加强内部控制建设,提高单位财务管理水平。
五、结语通过此次小金库自查自纠工作,我单位进一步规范了财务管理,提高了资金使用效益。
今后,我单位将继续加强党风廉政建设,严格遵守国家法律法规和政策规定,确保单位财务管理工作健康有序开展。
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小金库自查报告回头看开展小金库回头看自查,进一步提高了加强财务管理的意识,促进了收支管理的进一步规范,强化了对财经法规政策的认识,下面是为大家精心收集的小金库自查报告回头看小金库回头看自查报告范文(一)按照中央、省和我市治理小金库工作安排部署,我委高度重视,迅速行动,采取有力措施,精心组织实施,专项治理工作开局良好,初见成效。
通过自查自纠和回头看工作的开展,各科室和全委干部群众进一步提高了加强财务管理的意识,促进了收支管理的进一步规范,强化了对财经法规政策的认识,尤其是对规范收支两条线管理起到了积极作用。
下面,将我委开展回头看工作简要汇报如下:一、领导重视,认识到位委领导积极将小金库问题与学习实践科学发展观活动有机结合起来。
认真学习领会中央、省、市和有关文件精神,全面安排部署此项工作。
把深入开展小金库专项治理工作,作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。
二、统筹协调,整体推进我委在成立小金库专项治理工作领导小组时,从本委各科室抽调政治素质高、业务能力强的工作人员充实到领导小组办公室,明确了任务分工。
各成员全力以赴,协调配合,按照要求,积极完成各项工作任务。
三、精心组织,周密部署7月1日至7月13日,认真开展了回头看工作,认真总结了前一阶段的工作,并对存在的问题和下一步工作进行了分析研究,要求各科室认真组织自查自纠回头看,单位负责人及财会人员在规定时限内,进一步开展自查自纠工作。
通过回头看,我委未发现任何形式的小金库。
四、广泛宣传,充分发动第1 页共15 页为使小金库专项治理工作深入开展,形成声势,我委开展了多形式、多角度地宣传中央、省和市委、政府关于小金库专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。
召开单位全体干部座谈会,深入学习小金库专项治理的各种文件和政策要求,鼓励广大干部群众积极参与小金库专项治理工作,有效促进了本委自查自纠和回头看工作的开展。
小金库回头看自查报告范文(二)按照《市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传小金库专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。
要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度,加强工作监督我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。
由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。
既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查,实施长效监督按照《市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求,我局重点围绕专项治理中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。
在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。
我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。
今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
小金库回头看自查报告范文(三)全市清理银行账户和小金库及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得一定成效。
现将自查情况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。
一是加强宣传。
对工作进展情况及时进行报道,发了3期简报,在《xx 日报》发表4篇文章,在xx电视一台、三台,xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和小金库及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。
现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起在处理过程中。
宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的情况认真清理,如实申报,绝不能走过场。
三是认真审核。
对各单位申报情况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。
如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报情况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、小金库及非税收入情况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。
并对各县区进展情况进行督导。
沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。
二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求,明确专人负责,对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理,如实填报。
大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报,个别单位没按时上报自查情况。
1、银行账户、小金库申报情况:截止6月16日,市直各单位共上报银行账户339个,上报解冻帐户申请122个,经审批,现已解冻104个。
没有一个单位自报小金库。
2、非税收入申报情况:截止6月16日,上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位,还有6个一级机构及部分二级机构未上报。
20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元,未纳入财政管理xxxx万元。
20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元,未纳入财政管理xxxx万元。
20xx年1月-20xx年4月份,未纳入财政管理xxxx 万元。
据了解,仍有个别单位的一些收入没有上报,需要进一步检查。
20xx年未纳入财政管理的主要有:....;三、存在问题一是个别单位重视不够,不按时上报;没上报单位有:政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。
二是有的部门没有及时召开会议,工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。
四、下步打算(一)对没有上报的单位,查明原因,做到不漏一个单位。
建议首先检查不按时上报自查报表的单位。
(二)进一步做好县市区的督导检查工作。
(三)进一步做好宣传工作,及时通报检查进展情况,及时宣传县市区和单位好的经验做法。
(四)进行全面检查。
现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组,明确检查范围和内容,分配工作任务,严肃工作纪律,严格检查程序,对每个单位的账务进行深入细致检查。
小金库自查自纠报告ⅹⅹⅹ小学“小金库”自查自纠报告按照区教育局开展“小金库”专项治理工作会议精神,我校认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立了清理工作领导小组:组长:ⅹⅹⅹ副组长:ⅹⅹⅹ成员:……二、提高认识,加强宣传全区“小金库”专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神,校长ⅹⅹ同志要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
2、我校财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。
今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
二〇一四年六月十日第二篇:XX年小金库自查自纠报告XX年小金库自查自纠报告商业银行纪律检查委员会:按照市商业银行纪律检查委员会?关于印发?市商业银行“小金库”专项治理工作方案?的通知?(乌商银纪?XX?9号)以及中国银监会、新疆银监局开展“小金库”治理工作相关文件精神,我公司认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况报告如下:一、健全组织,加强领导为确保此次专项治理工作顺利进行,市诚合物业公司成立了由总经理艾尼瓦尔同志任组长、总工程师刘峰同志及总经理助理齐敏同志为副组长的清理工作领导小组,领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。
二、提高认识,加强宣传接到商行纪检委关于“小金库”专项治理的文件之后,我公司及时召开专题会议,学习了?关于印发?市商业银行“小金库”专项治理工作方案?的通知?,传达了关于开展“小金库”专项治理工作的相关文件精神,并在会上宣传专项治理的范围、要求、意义。