合同评审与顾客沟通控制程序

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合同评审控制程序

合同评审控制程序

合同评审控制程序1目的通过评审与沟通,准确理解客户对产质量部量和服务水平的需求,保证合同顺利执行,确保满足客户要求并争取超越客户期望。

特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于对合同或订单的评审,对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3职责3.1市场部负责与客户的沟通,确定客户的需求与期望,组织有关部门对产品要求进行评审,签订合同并负责产品的交付。

3.2研发中心和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 质量部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定市场部根据客户规定的订货要求,如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求,并填写《合同评审表》,客户的要求包括:a) 客户明示的产品要求:包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求;b) 客户没有明确要求,但预期的或规定用途所必要的产品要求;c)适用于产品的法律法规要求;d)组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2法律法规和其他附加要求市场部负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求,如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2产品要求的评审4.2.1合同分类:按合同的性质,复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类:a) A类合同:所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上;b) B类合同:A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审,原则上A类以召开会议方式评审,B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3A类合同及首次签订的合同均由市场部组织评审,组织技术、制造、质量部、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审,最后由总经理批准。

与顾客的沟通及服务控制程序

与顾客的沟通及服务控制程序

与顾客沟通及服务控制程序编制:审核:会签:编号:DMXMJ-02-231目的做好合同签订前、合同执行过程中的产品介绍和咨询,做好交付后服务工作,保证最大程度上满足客户的需要。

2适用范围适用于本公司矿用产品销售合同签订前、合同执行过程中和交付后服务。

3职责3.1销售科3.1.1了解顾客对产品订购的要求,协助其确定对产品的需要。

3.1.2做好产品质量介绍和咨询服务。

3.1.3建立档案,将顾客的有关资料予以收集保管。

3.1.4收集和反馈产品和服务的质量信息。

3.1.5组织实施交付后服务。

3.2管理者代表同有关部门一道对服务中反馈的产品信息进行分析、处理,并采取纠正预防措施。

4工作程序4.1沟通、服务的内容4.1.1合同签订前、合同执行过程中服务的内容。

a.销售科向顾客寄送公司宣传资料,介绍公司加工或销售的产品信息。

b.通过主动拜访顾客、问询、咨询等工作,了解顾客的需要及对产品质量的要求。

c.按《合同评审控制程序》的要求做好合同/订单及其修订的处理工作。

d.选择合适的运输方式,准时地将产品交付给客户。

5.1.2交付后服务的内容a.处理有关产品质量的来函、来电、来访。

b.负责有质量问题的产品处理。

c.负责客户投诉的处理。

d.做好顾客对产品和服务质量的信息收集和反馈工作等。

4.2沟通、服务的控制4.2.1销售科将接到的顾客投诉或意见(包括退回返工)登记在“客户投诉登记表”中。

视具体情况尽快对顾客的意见、投诉情况进行处理。

处理的方式包括:a.对顾客的问题进行解答。

b.将有质量问题的产品退回返工或更换,其控制详见《顾客财产控制程序》。

4.2.2对顾客反映比较严重的问题,销售科应及时转给质检科、技术科、管理者代表等有关部门。

a.客户有书面投诉的,直接将其投诉复印件分发给有关部门。

b.客户的口头投诉,应填写在“信息联络单”上,复印后分发给有关部门。

管理者代表组织相关部门针对客户反映的问题,采取纠正措施,详见《纠正和预防措施控制程序》。

与顾客有关的过程控制程序(ISO13485)

与顾客有关的过程控制程序(ISO13485)

1.0目的确保顾客的需求和期望得到充分理解并加以实现,规范公司生产销售的运作,保证生产销售合同的顺利执行,确保向顾客提供满意的生产和服务。

2.0范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求和销售合同的评审及与顾客的沟通。

3.0定义评审:审核本公司是否具备提供符合客户要求的产品及服务能力。

4.0权责4.1业务部负责顾客需求的识别、合同评审的组织、评审记录的保管及客户沟通(含交付以后)。

4.2PMC对综合生产能力进行评审;品质部对合同中产品验收标准的内容进行评审;研发部对合同或订单中有关技术标准、环保要求进行评审;生产部对生产能力、设备能力进行评审;采购部对原材料采购周期进行评审。

4.3总(副)经理负责合同的签署。

5.0程序5.1顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望,业务员提供市场调研、与客户的联络等,识别顾客对产品的需求和期望;并根据接到的顾客订单要求,如合同草案,技术协议等填写在《合同评审表》,包括以下内容:5.1.1顾客明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付及交付后的售后服务(如运输、保修,培训等)、价格等方面的要求。

5.L2顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求,这是一类习惯上陞含的潜在要求,公司为满足顾客要求应做出承诺。

5.L3顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规的要求,如产品绿色环保要求,无铅零件的最高温度与时间管制要求等。

5.L4公司的附加要求,如要求的付款方式和期限等。

5.1.5对于医疗器械产品销售对象的选择应符合医疗器械管理相关法规的要求,对于经销商、代理商应具有合法的医疗器械经营资质,并具有与本公司提供产品相适应的经营范围。

5.L6对于客户产品的要求,业务员有责任反映在相关文件中(比如订单的PO附页、产品外观图、丝印图、BOM等)并确保其准确性。

对于顾客产能的需求,业务员和PMC负责人有责任共同评估并回应顾客,并与顾客达成一致。

5.1.7如果顾客提供非文件化的要求时(如口头订单),业务员一定要通过书面形式(如邮件确认、合同回签等正式文件)同顾客确认清楚其要求,以免误会和纠纷。

合同评审管理程序

合同评审管理程序
3.2 品控部负责对产品质量保证能力进行评审。
3.3 生产部负责评审产品生产能力及交货期限。
3.4技术部负责对技术能力进行评审。
4、工作程序
4.1新产品询价
4.1.1 销售部接收顾客提出的产品询价,将客户提供的相关信息以邮件形式或口头方式传达至技术部、品控部、生产部、采购部判定是否符合加工要求及顾客相关要求,如符合要求,由销售部对顾客及时进行报价,报价需采用公司统一的格式并需由总经理或其授权人销售部经理确认;如不符合相关要求则与客户沟通是否可以更改,如可以更改则进行下一步报价.如不可更改则项目询价结束。
4.2.2 合同评审完成后,生产部负责安排生产日程,控制交付周期。
4.2.3 销售部将所有订单归档保存,并跟踪记录订单的执行情况。在评审和执行过中,如有交期问题或产品加工过程中产生的问题,需及时将变更情况反馈给顾客。
4.3 合同变更
4.3.1如有合同需要变更时,销售部应针对变更条款按上述程序进行评审。
4.3.2变更后被接受的合同,销售部应根据变更条款相应执行。
4.3.3如变更后条款需要调整出货计划等,应对相关部门提交书面通知或更新计划。
6、参考文件
6.1《文件化信息管理程序》
7、相关记录
7.1《合同评审表 》
4.2 合同评审过程
4.2.1 客户如确认订单,在签订合同前,需确保顾客各项要求合理、明确、书面化,双方协商一致,不误解合同条款,公司有能力满足顾客需求。包括加工需求,明示要求,隐含要求,法规要求和附加要求,销售部需召集公司各相关部门从客户信息接收完整度, 技术可行性,产能,交付能力,价格,付款条件等各方面进行评审,并在《合同评审表》的相应栏目签名确认,最后由总经理作评审结论并签字确认。
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合同评审控制程序

合同评审控制程序

合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。

2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通。

3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。

3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期,所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。

3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。

4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求,如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》:a)顾客明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求;b)顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足顾客要求应作出承诺;c)顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前,销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行,应确保:a)产品质量要求、食品安全要求得到规定;b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单),顾客要求在接受前得到确认;c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决;d)公司有能力满足规定的要求。

4.2.2.2合同的分类a)常规合同:对公司现有成熟产品所定的合同。

b)特殊合同:常规合同以外的所有销售合同,如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。

4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。

4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同,由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名,经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。

合同评审控制程序(含记录)

合同评审控制程序(含记录)

合同评审控制程序(ISO9001-2015)1.0目的:本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控,确保本公司有能力满足客户所有的要求。

2.0范围:对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。

3.0权责:3.1业务部:3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。

3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。

3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。

3.2:3.2.1涂装/注塑部:负责评估生产可行性,生产能力,以及采购物料的交货期,订单完成日期等,及安排处理客户退货重工。

3.2.2质量中心:负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。

4.0定义:4.1合同:是指由客户发出的正式采购文件。

5.0作业内容:5.1询价单接收与回复:5.1.1当业务部收到客户询价时,需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品,并与客户联络,收集有关产品的要求及规格,包括图纸,品质及环保要求,并建立档案。

5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格,并将其呈交给业务主管审核,如为新产品首次报价,则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。

5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。

5.5.2合同评审:5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审,评审项目:PO,品名,规格,数量,交期,价格,其他要求等,评审要求:接到订单后24内评审完成,评审后在合同上签字确认并给客户回传,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,已确保公司能够满足客户要求。

5.2.3特殊合同(特殊材料,特殊要求)由业务部组织工程、品质,采购和生产相关人员共同进行评审。

评审经过充分讨论研究,取得共同意见后,填写“合同评审记录表”相应栏,报总经理批准。

合同评审控制工作程序

合同评审控制工作程序

合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序,通过对合同条款的评审,确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性,保障企业利益,降低合同风险。

本文旨在规范合同评审控制工作程序,确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。

二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。

三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请,包括合同内容、合同双方及其他相关信息。

申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。

2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组,小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。

评审小组成员应由合同负责人指定,根据合同类型的不同,可以邀请其他相关部门参与评审。

3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容,进行合同评审工作。

评审内容包括但不限于:合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。

评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估,并提出相应的风险防范和控制措施。

4. 合同评审意见评审小组根据评审结果,形成合同评审意见。

意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。

5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人,由负责人根据意见确定合同的签署权限,进行审批。

6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款,评审小组应与合同另一方进行沟通,协商并进行合同修改。

修改后的合同应再次进行评审。

7. 合同签署经过评审和修改后,合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署,并保存相应的签署证据。

8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档,确保合同文件的安全性和可查阅性。

四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作,并最终确定合同的签署权限。

评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审,并提出合理建议,做好相关记录。

合同相关部门和人员应积极配合评审工作,提供准确和完整的合同资料。

与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序1、目的明确顾客的要求并形成文件,通过评审和沟通,满足客户要求并争取超越客户期望。

本标准适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。

3、相关文件3.1引用文件《中华人民共和国合同法》(主席令九届第15号,1999年10月1日起施行)《中华人民共和国消费者权益保护法》(主席令第8届第11 号,自1994年1月1日起施行《中华人民共和国产品质量法》(1993年9月1日起施行)3.2公司管理制度《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》《销售管理制度》4、术语与定义沟通:沟通是不同的行为主体,通过各种载体实现信息的双向流动,形成行为主体的感知,以达到特定目标的行为过程。

合同评审:为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。

顾客满意:组织应监视客户对其需求和期望已得到满足的程度的感受。

组织应确定获取、监视和评审该信息的方法。

5、职责5.1公司分管领导销售副总负责与产品有关的要求的评审工作,审批经评审后的合同。

5.2销售部5.2.1业务员负责所有与顾客要求有关的信息的调查收集、确认和回馈顾客;5.2.2业务员负责顾客满意度控制与顾客档案的维护;5.2.3业务员负责监督相关职能与顾客签定合同、合约、协议,确定已明确其中的要求;5.2.4开单员负责将与顾客有关过程的信息在内部及时地传递和沟通,及时准确地满足顾客在产品功能实现过程、管理体系过程、服务过程中的实物和信息需求。

5.3各部门5.3.1技术部负责评审满足合同要求的新产品的设计能力、实施能力。

5.3.2生产部负责评审满足合同要求的数量、交期能力。

5.3.3质量管理中心负责评审满足合同要求的检验验证能力。

6、要求6.1合同和订单评审的范围合同和订单在下列几种情况下需要评审:6.1.1首次签定的合同和订单;6.1.2顾客特殊要求:顾客对合同内签订的条款作出以外的特殊要求;6.1.3新顾客:新开发的顾客,首次供货。

GJB9001合同评审控制程序

GJB9001合同评审控制程序

GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求,通过评审明确合同要求,从而提高顾客满意度。

适用于公司范围内合同评审。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。

3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门,负责合同评审的协调和管理,并负责与顾客联系,对合同的规范、准确负责。

3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。

3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。

3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。

3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。

3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类:4.2.1.1 简单合同:产品已经生产定型,库存有现货的合同;4.2.1.2 一般合同:产品已经生产定型,库存无现货的合同;4.2.1.3 特殊合同:除简单、一般以外的合同。

包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。

4.2.2 以口头形式接到的订单,应填写“电话、传真、来函处理登记表”,并按4.2.1执行。

4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。

4.3.1 顾客的各项要求(产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等)是否合理、明确并形成文件。

这些要求既有产品固有特性的要求,又有交付及交付后活动的要求。

4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明(如要求同一批次的产品),前后不一致的要求是否得到解决。

若顾客的要求没有以书面形式提出,销售部应将其要求转化形成内部文件,并征得顾客同意、确认。

合同评审控制程序

合同评审控制程序

文件编号:RHJY/QES-CX-029第B/0版合同评审控制程序一、目的确保了解顾客的要求和意见,以便最终让顾客满意。

二、范围本程序适用于合同及其更改的评审。

三、文件3.1《管理手册》第7.2节:与顾客有关的过程。

四、职责4.1业务部组织相关部门进行订单的评审。

4.2生产部,品质部、采购部参与订单评审。

五、程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1业务部负责识别顾客对产品的要求与期望,根据顾客规定的订货要求(如合同草案、订单意向等)积极地与顾客进行沟通,以明确了解顾客的要求与期望,包括:●客户明示的产品要求,如产品质量要求以及交货期、交付方式、价格、售后服务等方面。

●客户没有明确的要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求(这是一类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足客户要求应做出承诺)。

●客户没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审时间应在向客户做出提供产品的承诺之前(即合同/订单签订之前)分级进行,以确保产品要求得到规定,且本公司有能力满足规定要求。

5.2.2评审时,应尽量满足顾客要求,同时充分考虑供、需双方的利益和义务。

5.2.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员,应熟悉公司产品及公司的质量管理体系,在评审中应对合同/订单有疑问的条款充分发表意见。

5.2.4评审的主要内容:●与产品有关的要求是否都在合同/订单里得到体现,质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致,以及双方履行合同/订单所具备的条件(如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等)和承担的风险。

●注意识别潜在的要求,特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求,并充分考虑生产难度、外包、外购周期等情况,确保按期交付。

●没有形成文件的要求(如口头订单,标书),在接受前,应得到客户的确认。

●与以前表达不一致的合同/订单的要求,已经协商解决。

●本公司有能力满足规定的要求。

合同订单评审控制程序

合同订单评审控制程序
5.2.1.销售部将客户的要求反馈到品保部并把顾客提供的技术资料等一起交品保部.
5.2.2.销售部根据品保部确认的技术要求、质量要求及安全要求,技术资料准备情况及相片或样品交顾客确认后,客户下正式合同或订单,销售部收到后按5.1.3执行来满足客户要求。
5.3.客户要求的确定与转化:
5.3.1.销售部收到客户合同或订单草案后(口头订单需注明),若属于常规产品,则由销售部按部门内部的工作要求直接确认合同或订单的可行性;否则需由销售部组织相关权责部门按程序进行合同评审,确认合同或订单的可行性。
2
技术、质量要求
工程/品保部
只限产品或技术要求需更改的合同
3
采购物料
采购部
由销售部主管组织
5.4.2.评审记录:销售部联系各部门评审后,满足要求在“合同评审记录”对应项用“√”表示,不满足要求用“×”表示,并由评审人签字确认。
5.4.3.常规订单直接在订单上进行评审确认。
5.5.合同或订单的更改
5.5.1.在执行合同或订单过程中,如客户提出更改要求或补充要求时,经业务员确认后,业务总监在客户修改的合同或订单上签字确认,业务员根据客户所更改的资料按5.1.3b)执行,并将原“合同或订单”收回存档。
2.范围
适合于公司客户产品要求的确定、产品要求的评审以及与客户沟通的过程。
3.定义
常规订单:公司生产时间较久,品质特性、生产流程、交付能力、生产能力等已趋于稳定状态,能够随时满足客户的要求的订单。
非常规产品:与常规产品任何一项要求不符合的产品。
4.权责
4.1.销售部负责与客户沟通,了解与掌握客户的需求与期望;负责组织合同[订单]评审。
5.5.2.在执行合同或订单过程中,生管员视实际情况需更改即定的采购安排时,由生管以“内部联络单”与销售部沟通,销售部根据情况与客户协商确认后,发出“内部联络单”至生管以确认采购安排的有效更改。

顾客沟通控制程序

顾客沟通控制程序

顾客沟通控制程序1目的与顾客有效沟通,确保合同规定的内容明确且形成文件;消除供需双方对合同规定的内容理解的不一致;确保本公司有能力履行合同规定的内容。

2范围适用于公司产品销售合同或订单的评审、协调和修订控制及与顾客进行有效沟通。

3职责市场部负责识别、评审与产品有关的要求并负责与顾客的沟通;研发部参与合同评审,并负责对技术范围提出评审意见;市场部主管负责合同评审的审批;行政部档案室负责保存合同资料。

4 工作内容4.1产品信息的提供4.1.1市场部企划人员应根据产品用户的行业、习惯,选择适宜的媒体,如刊物广告、网站、微信公众号等,设计产品宣传内容,由研发部门审核技术内容,并经总经理批准后广泛发布,向顾客展示正确的产品信息;4.1.2市场部也可以通过向顾客寄发产品样本、说明书的方式提供产品信息;4.1.3市场部也可以通过向顾客电话访问、宣传的方式提供产品信息并应认真解答顾客的问询;4.1.4市场部应根据顾客的信息每日汇总记录“信息部日总结表”报市场部主管,由市场部主管根据信息的情况确定和调派业务人员为顾客提供进一步服务。

4.2产品要求(合同)的评审4.2.1本公司合同分为智能钥匙定标系统合同和智能网联相关产品合同。

4.2.2市场部应确保每一份销售合同或订单在接受前都应进行评审和确认。

4.2.3合同的评审应确保:a.顾客对产品的要求应在书面文件上明确规定;若顾客提供的要求没有形成文件,由市场部业务人员先将相关内容记录在“待签合同评审书”上;b.通过评审和顾客消除不一致;c.本公司有能力满足合同规定的要求。

4.2.4智能钥匙定标系统合同可以由市场部相关业务人员负责识别顾客的潜在要求,包括相关法律、法规、标准的要求,产品本身的适用性要求,以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求,并对合同的各项要求进行评审,包括数量、价格、交货期等,在“待签合同评审表”上出具评审意见,若顾客要求可以接受即合同要求可以满足,则报市场部主管批准后与顾客签订合同;4.2.5智能网联相关产品合同可以由市场部相关业务人员和研发部人员共同进行评审,市场部根据顾客的投标书或技术要求,会同研发部设计人员编制产品应用的技术方案,由市场部主管批准后交顾客确认,必要时对顾客进行技术解答及至修改方案;业务人员和技术人员按合同规定的各项要求及技术要求(包括顾客潜在的要求)进行评审,在“待签合同评审表”上出具评审意见,若顾客要求可以接受即合同要求可以满足,则报市场部主管批准后与顾客签订合同。

GJB9001合同评审控制程序

GJB9001合同评审控制程序

GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求,通过评审明确合同要求,从而提高顾客满意度。

适用于公司范围内合同评审。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。

3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门,负责合同评审的协调和管理,并负责与顾客联系,对合同的规范、准确负责。

3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。

3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。

3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。

3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。

3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。

4 控制要求4.1 工作流程4.2合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类:4.2.1.1 简单合同:产品已经生产定型,库存有现货的合同;4.2.1.2 一般合同:产品已经生产定型,库存无现货的合同;4.2.1.3 特殊合同:除简单、一般以外的合同。

包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。

4.2.2 以口头形式接到的订单,应填写“电话、传真、来函处理登记表”,并按4.2.1执行。

4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。

4.3.1 顾客的各项要求(产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等)是否合理、明确并形成文件。

这些要求既有产品固有特性的要求,又有交付及交付合同评审评审方式 评审内容和要求 评审程序 记录归档后活动的要求。

4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明(如要求同一批次的产品),前后不一致的要求是否得到解决。

05客户合同评审控制程序

05客户合同评审控制程序

标题客户合同评审控制程序编号JY-QP-005 页次1/3制订部门销售部版次AO制订日期2013/08/01 1.目的为了确保本公司在接受合同之前,对客户的所有要求都已明确,并且有能力满足客户要求并有计划地安排产品生产,特制定本程序。

2.范围本程序适用于本公司对客户的各种要求进行相应评审的过程。

3.定义3.1合同评审:接单后,审查本公司能否满足客户关于产品质量、数量、交货期、价格和服务等方面的要求。

3.2常规订货:客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、品质。

3.3特殊订货:客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、品质。

4.权责4.1总经理:审批特殊价格、特殊规格、特殊品质要求的合同。

4.2 销售部主管:4.2.1 识别客户要求,审批常规订货的合同。

4.2.2 组织有关合同的评审。

4.2.3 合同的跟进。

4.3业务员:负责与客户的所有联络工作以及签订购销合同并评审。

4.4生产管理人员:负责对客户的交货期、生产能力要求等方面的评审。

4.5生产部:负责对本公司所有业务合同和新产品、新功能、新技术要求等方面的评审。

4.6采购部: 负责对及物料供应情况等方面的评审。

5.作业内容5.1客户要求的识别5.1.1 销售部在接到客户①书面合同②电话合同时,应对各种要求,如产品数标题客户合同评审控制程序编号JY-QP-005 页次2/3制订部门销售部版次AO制订日期2013/08/01 量、交货期、外观要求、功能要求、包装要求、价格、特殊要求(材料成份、特殊规格等)、运输、服务要求以及其他方面的要求等进行沟通协调。

5.1.2 若客户没有明确规定有关要求,则销售部人员应识别预期或规定用途所需的要求,如外观、国家/行业/企业标准中所规定要求等,包括法律法规所规定的要求也应予以识别,以利后续工作的开展,确保客户的要求能充分得到识别并能予以满足。

5.2客户要求的评审5.2.1 销售部对客户合同相关要求完全识别后,即组织生产部对此合同相关要求进行评审,同时签署样品承认书,以确保评审的有效性和正确性。

合同评审控制程序

合同评审控制程序

1.目的在合同或订单签订前评审顾客要求是否明确,是否具有满足顾客要求的能力;以及对顾客要求实现的策划、实施和监控。

2.适用范围适用于公司生产和销售的所有产品的合同评审和实现过程。

3.术语和定义3.1常规合同:是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同;3.2特殊合同:是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同;3.3临时合同:是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函、E-mail);3.4产品建议书:是指综合市场分析,从市场(顾客)需求的角度提出的对开发产品的建议。

4.过程控制4.1 顾客要求识别和合同/订单评审4.1.1 营销管理中心根据市场需求及顾客要求,特别是顾客的特殊要求和期望,编写市场调研报告,提交《产品建议书》;根据合同草案、技术协议及口头订单等识别顾客要求并填写在订单或“合同评审会签单”。

4.1.2技术研发中心负责识别并确定与产品有关法律、法规要求以及公司附加要求,应将结果形成记录,提交评审。

4.1.3常规合同评审由营销管理中心负责人负责评审;临时合同评审由部门领导根据实际情况决定,营销管理中心负责人负责评审或组织相关部门进行;特殊合同评审由营销管理中心会同有关部门(如技术、质量、生产、财务等)的人员共同评审。

4.1.4评审时要明确顾客的产品技术条件、质量标准、交期、数量、包装、标识以及质量体系的要求等;根据技术条件和质量标准及顾客的特殊要求评审产品制造可行性、工艺装备的适应性;根据技术条件、质量标准和质量体系要求评审公司的的质量保证能力;根据交货期限、交货数量、包装等评审材料的采购保证能力、实际的生产能力;综合成本分析、开发费用预算及监控、资金保证能力。

4.1.5 对评审过程中的疑问,由营销管理中心会同有关部门与顾客联系,获得解释;当顾客提供的各种文件、资料相互不一致时,营销管理中心会同有关部门与顾客协商;评审过程中对顾客的需求无法完全满足时,由营销管理中心通知顾客,并会同有关部门提出修改建议。

与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序1.目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。

2.范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客沟通。

3.职责4.1销售部——负责识别顾客的需求和期望;——负责组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通;3.2生产部——参加产品要求评审,负责对产品的生产交货周期、包装有特殊要求等进行评审。

——参加合同评审,负责对技术要求、工艺能力进行评审.3.3品保部——参加合同评审,负责对质量要求、检测能力进行评审;3.4采购部——参加产品要求评审,负责对特殊材料采购的供应能力以及采购及时性等进行评审。

3.5总经理——负责审批特殊合同的产品要求的评审。

4.程序4.1顾客要求的识别销售部负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求,如合同草案、投标标书、技术协议草案等填写在《合同评审表》中:a)顾客明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如运输、保修)、价格等方面的要求;b)顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必须的产品要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求,本公司为满足顾客要求应做出承诺;C)顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2产品要求评审的要求4.1.1在投标、接受合同或订单之前,销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求(如成本)组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

4.2.2根据经济合同法分四个方面内容评审:a)技术评审:对顾客提出的技术质量要求方面进行评审。

b)能力评审:对交付期、交付地点、产品规格、数量等进行评审,以确保在规定期限内有能力完成。

C)商务评审:对顾客要约的文字表述、包装运输服务、产品价格、付款方式等要素进行评审,明确合同规定,以便履行。

d)法律评审:对违约责任、提供担保等法律责任和风险进行评审,以明确双方经济责任。

4.2.3合同评审原则:合同评审必须是接收合同或投标之前进行。

顾客要求识别和合同评审控制程序IATF16949

顾客要求识别和合同评审控制程序IATF16949

顾客要求识别和合同评审控制程序IATF169491、目的确保与顾客保持密切的联系与沟通,识别顾客需求,在合同形成过程中,正确、全面地理解顾客的要求,并评审本厂满足合同或协议规定要求以及顾客所有要求的能力,以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求,以满足顾客要求并超越顾客期望。

努力在汽车配件市场和塑胶制品行业占有一席之地。

2.适用范围a)与顾客沟通渠道的建立和保持b)本公司与顾客签订的合同或正式订单,本公司与客户联合开发或独立开发的产品。

c)与合同及订单有关的评审,包括订单、合同及相关的修改内容3.职责及依据标准各部门负责识别和评审客户对产品的具体要求:a)营销部负责识别客户的要求与期望,明确顾客的联系渠道,明确顾客对产品质量及交付的要求,特别是顾客的特殊要求。

同时,对顾客提供的技术资料和样品做出识别标识。

同时组织有关部门对产品要求进行评审,负责对所需物料的采购能力的评审,并负责与客户沟通。

b)生产部负责评审生产能力及交货期;支持对新市场的开发工作。

c)品管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。

d) 公司营销经理或授权人员批准销售合同并在48小时内反馈给顾客。

e) 合同包括:常规合同(有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同);新产品合同(新产品的投标、试产或定型产品技术标准、质量要求更改的合同);临时合同(其他形式的订货合同――口头、来电、来函)f) 依据标准:本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.2;8.2.1;8.2.1.1;8.2.2;8.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.2.3.1.1;8.2.3.1.2;8.2.3.1.3;8.2.3.2;8.2.4编制。

4.工程流程4.1 接收顾客合同及订单进行顾客要求识别业务部负责识别客户对产品的需求和期望,要确定以下要求:a) 客户明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如运输等)、价格等方面的要求;b) 客户没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求,这是一类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足客户要求应做出承诺;c) 客户没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求;d) 企业确定的附加要求,这是组织自己主动承诺实现的要求。

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5评审内容
5.1产品要求的确定
经营部门根据招标文件、合同、口头订单,从以下方面确定顾客的要求和期望。
a、顾客明示的产品要求,包括质量(如质量等级、验收标准)、工期、交付方式及交付后的服务等;
b、顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必须的产品要求;
c、顾客没有规定,但相关法律、法规、质量标准等规定的要求;
技术部门负责施工工艺、技术资源方面有关要求的评审。
工程部门负责施工进度、施工机具设备和工程交付等条款的评审。
工程部门负责质量目标、指标、验收标准、安全生产等条款的评审。
人力资源部门负责人力资源、人员资格等方面的评审。
经营管理部门负责资质,计划、统计等方面的评审。
财务部门负责资金使用(如垫资额度等)及进度款拨付等方面的评审。
d、企业的承诺。
5.2合同评审内容
在投标、接受合同或订单之前,经营管理部门对已识别的顾客要求和本企业的承诺,组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。评审内容为:
a、能否满足产品要求(包括顾客的要求和企业的承诺);
b、顾客没有以文件形式提出的要求(如口头订单),能否在接受前得到确认;
c、与以前表述不一致的合同或订单(如标书或报价单)已予以解决;
9.3交付后的沟通
交付后的沟通由企业质检部门负责,可利用质量回访、满意度测量等方式与顾客沟通,详见《顾客满意度测量控制程序》。
10记录
10.1标书、合同评审会签记录见附表
10.2标书、合同评审会议记录见附表
版次
合同评审与顾客沟通程序
编号
修改号
页码
5
标书合同评审会签记录
年月日
工程名称
招标文件编号
顾客名称
9顾客沟通
9.1合同签定前由企业经营管理部门负责市场调研,收集信息,主要包括项目立项情况、资金来源及落实情况、工艺技术情况、委托设计等。建立经营信息台账,对收集到的信息进行分析处理,确定重点项目,进行沟通和决策。首先与顾客建立良好的工作关系,再利用企业优势,协助业主解决
版次
合同评审与顾客沟通程序
编号
修改号
页码
4
在工程筹建阶段存在的问题,提供技术服务及咨询。
在投标过程中,熟悉技术文件,包括招标文件、施工图纸、引用标准、合同条款等。根据现场情况提出问题并提出合理化建议。
中标后按招标文件的合同条款要求与顾客正式签订合同。
9.2施工过程中与顾客的沟通
工程管理部门或项目经理部负责施工过程中与顾客的沟通。沟通可利用图纸会审、施工组织设计和方案的报批、技术联络单、工程洽商变更、调度会、工程交付等形式与顾客(或监理)进行沟通。沟通中对顾客提出的问题及时解决处理,确保工程正常施工,合同顺利进行。如在施工过程中接到顾客投拆,由项目经理部按《纠正和预防措施控制程序》规定,分析原因,制定并实施纠正措施,直到顾客满意。
超出顾客要求的公司承诺:
审批:
合同与招标文件是否有不一致的要求,是√否×
□是则在签定合同之前再进行合同评审,附于此记录后面。
□否则不需进行合同评审合同与招标文件是否有不一致的要求,是
××××××××××××公司程序文件
文件编号:
合同评审与顾客沟通控制程序
编制:
审核:
审定:
批准:
受控状态:□是□非
持有者姓名:
持有者部门:
持有者编号:
2003-××-××发布2003-××-××实施
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合同评审与顾客沟通程序
编号
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1
1、目的及适用范围
1.1为正确理解和明确顾客的要求,确保向顾客提供符合合同要求的工程(产品),特制定本程序。
1.2本程序适用于企业所有工程(产品)合同的评审与顾客沟通。
2术语
2.1小型工程:指合同价款1500万元以下的工程项目。
2.2大中型工程:指合同价款大于1500万元的工程项目。
2.3常规合同:指按国家有关部门统一规定的工期、定额、质量标准等要求的工程(产品)合同。
2.4非常规合同:指顾客对工期、质量等有特殊要求的工程(产品)合同。
d、通过初步策划,包括采取必要的可实现的技术上、资源上的措施,企业是否有能力满足上述规定的要求;
e、若产品要求发生变更,企业应确保相关文件(如合同、设计文件、施工组织设计等)得到修改。并确保相关人员知道已变更的要求。
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合同评审与顾客沟通程序
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3
6评审组织
经营管理部门组织有关部门进行评审,并具体负责工程价款、报价技巧、合同文件的形式、内容及合法性的评审。
二级单位经营科与企业的经营科的职责相一致,其他部门与相应对口单位的职责相一致。
7评审方式
7.1常规合同标书采用会签评审方式
7.2非常规合同、标书、外商投资工程和国外工程采用会议评审方式。
8合同修改
8.1顾客提出修订合同要求时,二级单位经营科负责将修订的内容通知有关部门,并报企业经营管理部门备案。
8.2修订合同应按本程序规定重新组织评审,以确保满足顾客要求。
2.5外商投资工程:指外商独资或合资的境内工程项目施工合同。
2.6国外工程:指在国外的工程项目。
3引用文件
3.正和预防措施控制程序
3.2顾客满意度测量控制程序
4职责
4.1标书合同评审
企业的经营部门是本企业负责合同评审的归口管理部门,负责对大中型工程、外商投资工程、国外工程投标和签定的合同组织评审。
总经济师或最高管理者授予该职权的人员审批。计划经营部门归口合同修订管理。
小型工程的标书及合同由各二级单位经营科组织评审,主管领导审批,报企业的经营管理部门审核备案。
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合同评审与顾客沟通程序
编号
修改号
页码
2
4.2顾客沟通
顾客沟通分三个阶段:合同签定前由企业经营部门(经营科)负责,合同履约过程中由现场工程部(经理部)负责,交付后由企业质检科负责。
评审组织人
顾客要求
评审部门
满足顾客要求程度及主要措施
签字
工期:
主要机械设备:
设备科
质量目标:
验收标准:
安全指标:
工程部(质检科、安全科)
施工工艺
新技术
施工规范
技术科
人力资源
人员资格
人力资源科
资金使用情况:
进度款拨付:
财务科
资质
经营科
合同文件的形式,内容及合法性
投标科
审批:
合同与招标文件是否有不一致的要求,是√否×
□是则在签定合同之前再进行合同评审,附于此记录后面。
□否则不需进行合同评审
标书合同评审会议记录
年月日
工程名称
招标文件编号
顾客名称
评审组织人
会议地点
主持人:
参加人员:
顾客要求
满足顾客要求及主要措施
工期:
质量目标:
施工规范:
验收标准:
主要机械设备:
人力资源:
资金使用情况:
资质:
合同文件的形式,内容及合法性:
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