城市营销部市场投入费用预算表
营销费用预算模板
营销费用预算模板营销费用预算模板可帮助企业有效规划和管理营销活动所需的预算。
以下是一个基本的营销费用预算模板,可根据企业的具体需求进行调整和拓展。
1. 营销活动分类:- 广告和宣传费用- 促销和促销活动费用- 数字营销费用- 市场调研费用- 人员培训和发展费用- 销售推广费用- 其他费用2. 预算项目:在每个营销活动分类下列出具体的预算项目,例如:- 广告和宣传费用- 印刷媒体广告- 广播和电视广告- 网络广告- 市场推广活动- 邮件和传单广告- 社交媒体广告- 促销和促销活动费用- 促销折扣- 优惠券和礼品卡- 陈列和展示费用- 特殊活动费用- 数字营销费用- 网站开发和维护费用- 搜索引擎优化 (SEO) 费用 - 社交媒体管理费用- 电子邮件营销费用- 市场营销软件费用- 市场调研费用- 市场调查费用- 重点群体调研费用- 竞争对手分析费用- 市场趋势研究费用- 人员培训和发展费用- 培训课程费用- 培训材料费用- 参加行业会议和展览费用- 培训讲师费用- 销售推广费用- 销售奖金和提成费用- 销售培训费用- 销售促销费用- 其他费用- 公关费用- 市场营销研究费用- 品牌推广费用- 市场营销咨询费用3. 预算金额:为每个预算项目设定预算金额,并在相应的列中填入具体金额。
确保预算总额与可用资金相符。
4. 实际花费:在实际活动进行过程中,及时跟踪和记录实际花费金额,并填写在相应的列中。
这样可以帮助企业了解预算执行情况,并及时调整和管理预算。
5. 预算差异:通过计算预算金额和实际花费的差异,可以评估活动的预算执行情况,并根据实际情况对预算进行调整。
营销费用预算模板的使用可以帮助企业有效进行预算规划和管理,确保营销活动的有效执行,并最大限度地提高ROI(投资回报率)。
同时,根据实际情况进行调整和改进,以提高营销活动的效果和效率。
市场推广费用预算表
市场推广费用预算表背景市场推广是企业推动产品和服务销售的重要手段之一,有效的市场推广活动能够帮助企业吸引潜在客户和扩大市场份额。
制定一个合理的市场推广费用预算表,能够帮助企业控制推广成本,同时确保营销活动的有效性和效益。
目标本文档旨在为公司制定一个市场推广费用预算表,以确保有效的市场推广活动,并实现以下目标:1. 确保资金分配合理,提高营销活动的回报率;2. 遵守财务约束,控制成本,并确保整体预算的稳定性;3. 提供良好的数据分析,帮助管理层做出决策。
费用预算表预算说明1. 广告投放费用包括了各种媒体的广告投放费用,如电视、广播、报纸、杂志和互联网;2. 促销活动费用用于吸引和留住客户,提高产品销量;3. 活动策划与执行费用用于组织营销活动,并包括活动宣传的费用;4. 网络营销费用用于在线广告、社交媒体推广、电子邮件营销等;5. 市场调研费用用于了解目标市场和竞争对手情况,以便调整营销策略;6. 营销人员费用包括市场团队的工资、奖金和培训费用等;7. 其他费用包括一些特殊的市场推广费用,如展会费用、礼品费用等。
预算控制和评估为了控制费用和评估市场推广活动的效果,公司将执行以下措施:1. 定期审查费用预算表,确保各项目的费用在合理范围内;2. 设置目标和指标,衡量市场推广活动的效果;3. 定期跟踪销售数据和市场份额变化,评估营销活动的回报率;4. 根据评估结果调整和优化市场推广策略;5. 监控市场竞争状况,及时调整费用预算和市场推广计划。
结论制定并执行一个合理的市场推广费用预算表,是确保有效的市场推广活动的关键。
通过合理的资金分配和持续的费用控制,公司可以提高市场推广活动的效果和效益,实现销售目标并增强竞争力。
楼盘营销费用预算表模板带公式(房产类)
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2023年上半年 2023年01季
金额
金额
预算数
预算数
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30000
30000
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30000
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5500
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32000
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57000
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30000
30000
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154500
154500
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21000
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21000
22750
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交楼费用合计
销售代理佣金及奖金
销售代理费及佣金 自销团队佣金
自销团队奖金
销售代理费及佣金合计
拓客费
渠道拓客费
佣金奖励(除佣金) Nhomakorabea渠道拓客费合计
零售业销售部年度营销费用预算表
零售业销售部年度营销费用预算表
I. 摘要
本文档旨在提供零售业销售部年度营销费用预算表的详细信息和计划。
预算表将列出各种营销活动和相关费用的预算,以帮助销售部门在年度期间有效分配资源和制定决策。
II. 营销活动和费用预算
下表详细列出了零售业销售部年度的主要营销活动及其相关费用预算。
III. 费用分配和决策
销售部门将根据上述费用预算表中的信息,灵活地根据实际情况进行费用分配和决策。
重点考虑各个营销活动对销售业绩的影响以及预期的回报率,并在年度期间监督和评估各项活动的效果。
IV. 预算监控和调整
销售部门将定期监控和评估营销费用的使用情况,并根据实际情况做出调整和决策。
如果某项活动的效果不理想,可能会调整费用分配或重新评估该活动的价值和可行性。
V. 结论
本文档提供了零售业销售部年度营销费用预算表的详细内容和计划,为销售部门在年度期间的决策和费用分配提供了参考。
预算表是一个动态的工具,将根据实际情况进行监控和调整,以确保最佳的营销效果和资源利用。
以上为零售业销售部年度营销费用预算表的简要介绍和说明,请参考。
营销推广费用预算
12 营销推广费用预算该部分主要就项目整体营销推广中的各项策略分别给予回应,制定了一些支出较大的费用的具体预算标准,为营销推广费用的具体实行提供一定的参考。
12.1 销售道具及现场包装费用预算⏹销售道具费用预算如前报告所述,本案在销售推广过程中主要涉及的销售道具及其费用预算如下表:说明:第一,沙盘、模型、展板、资料架、易拉宝、饮水机除满足首期开盘需要,同时可以满足后期项目销售需要,并且制作费用可分摊计入营销推广费用。
第二,模型主要制作首期楼座的剖面和重点产品户型,考虑到临时接待中心的长期设置,待正式营销中心完毕后,可以将整体规划和首期沙盘分开放置;第三,楼书、海拔、户型单页、手提袋、水杯主要保证首期开盘使用;第三,考虑到营销费用的波动性,设置其他项,满足后续营销推广费用需要。
⏹现场包装费用预算售楼处和样板房的包装是现场包装的两个比较重要部分,但由于各种客观因素的存在,我们在该费用的预算上仅具有建设性意义,不作为现场包装费用投入的最后标准。
●现场包装标准1)销售中心包装售楼处包装主要是售楼处、相应办公区、居住体验区的装修费用,另外还有一些家具及办公用品的配置,装修标准建议为700元/㎡(不包括展板和LOGO装修),售楼处面积控制在800㎡(不包括样板间面积)。
建议售楼处内部包装费用预算约为70万元左右。
2)样板房包装多层样板间包装情景花园洋房样板间加上其他营销道具布置,我们建议样板房的包装费用预算约为25—30万元之间。
●临时接待中心包装主要涉及的是场地租赁费及其他一些装饰品、家具电器、办公用品的费用。
12.2 推广费用预算⏹媒体广告本案在具体的推广费用中,主要围绕两个方面.第一方面是市场宣传,第二方面是周边现场包装.通过内外、远近的呼应和相互配合,以实现本案最大程度的推广宣传,保证销售目标的实现.●媒体广告制作及发放费用⏹活动费用主要指项目用于宣传产品形象,树立企业及楼盘美誉度与知名度所需的活动费用,具体包括企业品牌宣传、产品推介会、内部认购会、开盘仪式、样板房开放活动、各种节日的促销活动等费用开支。
市场营销计划书财务预算
市场营销计划书财务预算
一、项目简介
本计划书拟对我们公司产品在20年在地区开展的市场推广活动进行财务预算。
二、目的与重点
1. 通过线上线下多种渠道进行产品推广,提升客户认知度。
2. 吸引更多新客户体验我们的产品。
3. 提升我们的市场占有率。
三、行动计划
1. 在主流社交媒体平台进行产品推广,分别在微信公众号、微博、等平台上投放产品问答和推广文章。
2. 举办线下产品体验会,让更多客户亲手试用我们的产品。
3. 向境内外会展及商业活动提供赞助,在会场进行产品介绍。
四、预算安排
1. 社交媒体推广:投放10篇产品文章,预计费用2万元。
2. 线下体验会:举办2场体验会,预计费用5万元。
3. 会展赞助:参加3次国内会展,预计费用8万元。
4. 工作人员底薪:共计3名市场推广人员,每月工资2万元,预计费用6万元。
五、监控与评估
每月监测各渠道效果,调整预算。
6个月后对整个活动进行成效评估,统计新增用户及财务收益情况。
以上就是本次市场推广计划的财务预算安排,预计总费用21万元。
希望通过有效的推广取得理想的市场效益。
市场部预算费用执行汇总表
市场部预算费用序号部门项目 总预算 1月预算 2月预算在册人员月固定工资53,180.001,920.004,660.00在册人员月绩效工资15,580.004,690.00990在册人员加班费15,036.001,804.00干部季工资其它G23,440.00干部年工资其它G200910,692.00实习生补贴款9,600.008008001市场部工资小计127,528.007,410.008,254.00大城保115,569.281,297.441,297.44小城保15,925.00493.75493.75公积金4,596.00383383房贴3,600.003003002市场部缴金小计29,690.282,474.192,474.19高温费1,800.00降署用品100*3300西装服装费360*31,080.009090三八节100+20+230*2700六一儿童节50*150八月十五(100元*3)300过年(200元*3)600600员工生日50*315050免费水果0.6*3*25*125404545员工生病看望200体检费用1*400400教育经费 -3市场部人员福利小计6,120.00135785办公设备维修费 3003004市场部设备设施费用300 - 300固定电话2,400.00200200手机费91276765市场部水电煤通讯3,312.002762766市场部广告宣传费小计 -邮递费10*8*12 9608080A4纸1包*22*12 2642222水笔笔芯3个*2*12 7266订书钉4合*1元 41回形针4合*1元 41胶水8*1.5 123彩色黑合12*200 2,400.00200200笔记本4*15 6015文件夹3*12*7元 2522121档案袋0.8*5*12 4844-7市场部办公费4,076.00333353共用部分 会务费1500*4 6,000.001,500.00经理级油卡1000 12,000.001,000.001,000.00过路费停车费200 2,400.002002008市场部差旅费20,400.001,200.002,700.00纸杯50*12 6055茶叶80*4 32080饮用水10元*3*12 3603030客饭券20*8*12 1,920.00160160部门茶水费2,660.00275195招待费餐费250*12 3,000.00250250八月十五餐费500 500八月十五礼卡4000 4,000.00过年餐费1000 1,000.001,000.00过年礼卡4000 4,000.004,000.00部门业务招待费12,500.002505,250.009市场部业务招待费15,160.005255,445.0010市场部物资费用11市场部中介费用 - - -12市场部税金13市场部财务费用市场部小计206,586.2812,353.1920,587.19业务招待费含营业部门茶水费、客饭券、其它劳务费其它L、会务考察,送客户充值交物资费用:坏帐准备,低值易耗品摊销、存货盘亏进入营业部门成本。
营销费用预算表
288 28.80 290 29.00 375 37.50 350 35.00 360 36.00 3000 300.0
288 9.60 290 9.67 375 12.50 350 11.67 360 12.00 3000 100.0
288 0.96 290 0.97 375 1.25 350 1.17 360 1.20 3000 10.0
比 率
费合
1月
用计
%
目标 费用
3000 2.96% 88.7
80
7.39
3000 0.12% 3.7
80
0.31
3000 1.22% 36.7
80
3.06
3000 0.14% 4.1
80
0.11
3000 0.14% 4.1
80
0.11
3000 0.14% 4.3
80
0.11
3000 0.32% 9.7
96
13
166
15
166
15
226
16
315
19
288
18
96
0.32 166 0.32 166 1.00 226 1.00 315 1.00 288 1.00
96
3.84 166 6.64 166 6.64 226 9.04 315 12.60 288 11.52
96
1.92 166 3.32 166 3.32 226 4.52 315 6.30 288 5.76
96
0.03 166 0.03 166 0.03 226 0.03 315 0.03 288 0.03
96
0.09 166 0.09 166 0.09 226 0.09 315 0.09 288 0.09
年度营销预算表
产品研发费用
包括产品开发、测试和上市前的市场调研等
品牌建设费用
包括品牌标识设计、宣传广告等
发展新渠道费用
包括开发代理商、分销渠道等
其他营销费用
包括培目
预算金额(单位:元)
备注
广告费
包括在线社交媒体广告、电视和音频广告等
促销活动费用
包括赞助活动、折扣营销、特许经营等
宣传品费用
包括印刷品、文具、礼品等
市场调研费用
包括定期行业研究和顾客满意度调查
人力资源费用
包括销售、客户服务、营销团队等
网络推广费用
包括搜索引擎优化和营销等
参展参会费用
(完整版)营销费用预算表(1)
销售激励
销量提成
合计
新客户开拓
制定:文明
约1万 约100万
—— 约50万
—— 约3万 约10万 约15万 约15万 约5万
2万 1.5万 1.5万
0.01% 1% ——
0.5% —— 0.03% 0.1%
0.3%
0.05%
约50万
0.5%
约5万
审核:
0.05% 6.2%
网站空间、域名及不定期网页更新设计费用 3-5月央视广告(建议不投放,加强其他实效费用) 户外广告、促销物料等 报刊、杂志、网络软文宣传的第三方费用 各种宣传类软文 全年12期、1期1000份制作费用 8分钟专题片、电视广告(60秒、30秒、15秒) 2月份全国经销商会议招待及布置费用 营销人员出差及接待经销商费用 中秋及年终礼品费用
产品与价格定位 常规促销小礼品
新客户专卖店装修补贴
费用预算
—— 约5万 约10万 —— —— —— —— 约1万 约10万
约占销售比例
备注
—— 0.05% 0.1% —— —— —— —— 0.01% 0.1%
店面位置、店面面积(含专卖店、超市、店中店、样板房) 百安居、居然之家、红星美凯龙公关费用 按第三方15元/平方收费、100家新店计 《09年样品陈列指导手册》及《09年新品推广陈列手册》 《整体吊顶安装指导手册》、《整体吊顶售后维修手册》 《售后服务手册》 安装测量单、订单、售后维修单、退货单、安装售后服装 含开通费用及包月电话费 按单店1000元支持标准、100家新店计
约10万
0.1% 按两次集中培训、10场培训会议计
约200万
约100万 ——
约30万 —— ——
——
2%
年度市场费用预算表
18 机动备Байду номын сангаас金
10 按10万元测算。
合计:
239.7
14
线下体验店设备采 购
15
线下体验店人员工 资
16
线下体验店日常杂 费
17 业务接待费
12 按1万元/月测算。 18 按1.5万元/月测算。 20 按20万测算。 10 按10万测算,包括茶桌椅、茶具、茶器、茶架等。 18 按4000元/人/月测算,3人,5000 * 3 * 12 = 18. 1.2 按1000元/月测算。 12 按1万元/月测算。
21.6
按从11月份开始配备,最低配备:设计1人+运营1人+商务1 人=3个人,平均18000元/月 * 12个月 = 21.6万。
2.5
按5000元/人测算,3员工+2股东=5人,5000元/人 2.5万。
*
5人
=
1.2 按1000元/月测算。
11 产品运输费用
12
线下体验店场地租 金
13
线下体验店装修费 用
20XX年10月至20XX年10月市场费用预算表
序号
费用项
费用预算额
费用支出简述
1 办公场地租金
6 按5000元/月测算,5000元/月 * 12个月 = 6万。
2 办公场地简装费 3 宣传物料制作费 4 品牌宣传推广费
10 按10万元简装测算。
10
按10万元测算,包含产品拍摄、电子画册制作、宣传折页制 作、宣传推广小物件制作、宣传小视频制作等。
60 按5万元/月测算,5万元/月 * 12个月 = 60万。
5 茶话会推广费用
4.8 按1000元/场,4场/月,1000 * 4 * 12个月 = 4.8万。
市场部全年预算
费用名称
职位
人数
工作内容
工资
小计
市场经理
1名
1、市场部工作监管
2、公司形象维护
3、公司员工培训
4、配合其他部门工作
底薪6000元/月+4000元考核
设计/助理
1名
1、相关行业网站发布公司信息,以提高公司知名度
2、广告素材文案写作策划并执行
3、市场活动的支持工作
4、宣传资料的整理、更新和管理
5、办公室产品的陈列及库存整理
底薪3000元/月+1000元考核
人数次数内容
预算金额差旅费
1-2人10次各地走访市场、做市场调研
20000元20000元展会名称
时间
地点
预算金额小计
展位费90000元装修费50000元
住宿费14400元餐费5760元往返费用24000元
展位费81000元装修费30000元
住宿费12480元餐费5760元往返费用16000元
福州秋季糖酒会
3月21日-26日10月22—27日
成都西都酒店二楼T18待定
168000元
329400元
市场部全年费用预算清单
人员
展会
成都春季糖酒会。
市场营销专业经费预算与进度安排
市场营销专业经费预算与进度安排
(一)经费预算
该项目资金预算总额 814.5万(申请中央财政投入206.3万元,省财政投入401万元,举办方投入207.2万元)。
其中,实验实训和实践教学体系建设经费337.3万元,师资建设经费136万元,课程建设经费202万元,职业技能、素质培养经费等113万元,专业群建设经费26.2万元。
项目建设期3年,从2007年起,到2009年止。
其中,2007年建设经费223万元,2008年建设经费413.5万元,2009年建设经费178万元。
表5-1 市场营销专业建设预算与资金分配表
(二)进度安排
表5-2 市场营销专业建设预算与资金进度安排表。