来料检验记录表(模板)

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来料检验记录表格式范文

来料检验记录表格式范文
备注:
检验结果:□合格□不合格
最终处理方案:
□退货□让步接收
□挑选使用挑选结果:合格:不合格:退回数量:
IQC检验员
日期
QC主管
日期
若判定不合格,按不合格品控制流程处理处理单号:
供应商:定单编号:规格型号:
物料名称:物料代码:进料日期:
进料数量:抽样数量:检验日期:
抽样依据:GB/T 2828.1-2012
检验依据:
序号
检查项目
标准值
实测值
不良数
判定
样品1
样品2
样品3
样品4
样品5
一、
外观检查
二、
尺寸检查
尺寸区域
尺寸值Leabharlann 样品1样品2样品3
样品4
样品5
三、
其它检查
四、
包装检查
对于公司不具备检验能力的要求厂家提供质量保证书。

进货检验记录表格

进货检验记录表格

来料接收检验记录表表格编号:
No :
供应商: 零件名称:零件图号:
P O号:检验员:日期
总数:检验数:不合格数:
结果判定口合格□不合格
当不合格时处理(只用于不合格品评审小组)
处理措施:□放宽使用□返工□报废□分类选用□退回供应商□退回数量
品管部/日期------------- 营销部/日期--------------- 技术部门--------------- 生产部门----------- 退货期限:请通知供应商在 ____________ 年月______ 前到本公司仓库办理退货手续,谕期本公
司有权作报废处理
成本核算记录
工时损失物料损失损失总费用
费用承担供应商确认:日期
当出现不合格品时,此表同时用于不合格品报告
联:质量部二联:仓库三联:营销部或财务部。

(完整)来料检验记录表

(完整)来料检验记录表

检验项目
不良项目描述
CRI(严重) MAJ(主要)
数量
数量
污渍:
外观
破损: 变形:
划痕:
尺寸规格 尺寸不符:
颜色 色差:
数量/重量 与采购单有明显误差:
材质/功能 与订单不符:
外包装
外包装破损: 外包装污渍:
备 注:
合计
MIN(次 要数)量
检验 结果
相 关
□合格 □不合 格
技术部
部 门
生产部


质量部
XXXX公司
TO: □采
供应商
来料检验报告 订单号
品名/规格
数量
抽Байду номын сангаас数量

正常Ⅱ级标准(AQL)

允收拒收数量
CRI MAJ
MIN
水 CRI
MAJ

0
1.5
MIN ACC允收 0 4.0 REJ拒收 1
检查日期 备注:根据以下 要 ■求 《检 来验 料检验作 业 ■指 《导 来书 料》 检验标 准》 □其它《 》
□退货 处理 让步接 结果 □其它
______ 最终
处理

见:
检验员: 时间:
签名/日期:

来料检验记录表模板

来料检验记录表模板
精品文档
规格型号:定单编号:供应商:
进料日期:物料代码:物料名称:
检验日期:进料数量:抽样数量:
GB/T 2828.1-2012抽样依据:
检验依据:
序号
检查项目
标准值
实测值
不良数
判定
样品1
样品2
3样品
样品4
5样品
一、
外观检查
二、
尺Байду номын сангаас检查
尺寸区域
尺寸值
样品1
样品2
样品3
样品4
5样品
三、
其它检查
四、
包装检查
对于公司不具备检验能力的要求厂家提供质量保证书。
备注:
□不合格检验结果:□合格
最终处理方案:□让步接收□退货退回数量:不合格:挑选结果:合格:□挑选使用
IQC检验员
日期
主管QC
日期
:若判定不合格,按不合格品控制流程处理处理单号
.
精品文档
.

来料检验记录表

来料检验记录表
世通达来料检验记录表
日期:
检验 时间 检验项目 来料批号 来料类别 规格 尺寸 规格 外观 包装 保护膜 外观 基材 主膜 其他 缺陷 程度 检验合格率 检验 检验 结果 数量 (OK/NG) 处理方法 操作员 品质主管 确认
时间 异常 正后 数值
记录人
生产主管确认
品管主管确认
备注
表单填写标准: 1.各项目必须完整填写,填写内容需清晰明了;2.检验项目栏必须全部检测;3.如果检验结果NG(来料良率<95%),请填写处理方法,并且需再次做检测确认4.员工自主做完检测确认OK后需通知品质主管再次确认OK后方可进入 仓库,如没有品质主管在确认栏签名确认就量产,一经发现提报小过处份。5.检验频率:A、每批原料来料前必须检查;B、存放超过三天才投入生产的原料,在生产之前必须检查;6.每批来料必须做到检测,如有违反作业标准的 记录备案,将作为当绩效评价依据。
品检员:
表单编号:STD-日期-LL

木材来料检验表

木材来料检验表
多层板:交货含水率≤16%
检测方法 目测 目测 目测 目测 目测
目测
目测 目测 目测 游标卡尺 游标卡尺 游标卡尺 游标卡尺 水分测试仪 水分测试仪
实测数值
质检/日期:
审核/日期:
来料批次
日期: 来料日期
结果
备注
客户

订单号
产品料号
木材来料检验记录
材质
产品规格
来料数量
检验项目
控制点
腐朽 色斑 色差
实木/多层板:无任何腐朽现象
实木/多层板:板材表面干净无污染,允 许有轻微污斑,变色
实木/多层板:同一批板材无明显色差
外观
毛刺、沟痕 多层板:无明显毛刺、沟痕
裂纹
实木:允许纵裂纹长度与木板长度百分 比≤15%
实木:不应有漏节,明显的树脂囊和树 节,树脂囊,树皮 皮,死节,活节的单节允许宽度〈
100mm,且≤木板宽度的1/3
虫害 翘曲
实木:不应有明显的虫害,且在任意一米的 板材中虫眼个数≤4个 多层板:不得有肉眼看出来的翘曲,不 得有S弯
粘合
多层板:环保酚醛胶粘合,不空心,开裂
长度
按购销合同,不得小于最小尺寸
尺寸 特性
宽度 厚度 对角线
含水率
按购销合同,不得小于最小尺寸
按购销合同,不得小于最小尺寸 多层板:两条对角线长度之差≤1mm/m (-3~+3) 实木:交货含水率≤20%

来料检验记录表

来料检验记录表
备注:
检验结果:□合格□不合格
最终处理方案:
□退货□பைடு நூலகம்步接收
□挑选使用挑选结果:合格:不合格:退回数量:
IQC检验员
日期
QC主管
日期
若判定不合格,按不合格品控制流程处理处理单号:
供应商:定单编号:规格型号:
物料名称:物料代码:进料日期:
进料数量:抽样数量:检验日期:
抽样依据:
检验依据:
序号
检查项目
标准值
实测值
不良数
判定
样品1
样品2
样品3
样品4
样品5
一、
外观检查
二、
尺寸检查
尺寸区域
尺寸值
样品1
样品2
样品3
样品4
样品5
三、
其它检查
四、
包装检查
对于公司不具备检验能力的要求厂家提供质量保证书。

来料检验报告表

来料检验报告表
辅料进料检验报告
编号: ZHDB-WI-QC-07
编号:ZHDB-WI-QC-07
物料名称
供应商
送货单号
批次号
物料规格
生产日期
抽样标准
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ批量总数
检验依据
样板/检验作业指导书
抽样数
资料及样板
样板: □有 □无 指导书: □有 □无
检验日期
检验项目
检验方法
检验情况记录
不良数
不良率
包装检查
目测
颜色检查
对照样板
长度检测
卡尺/卷尺
宽度检测
卡尺/卷尺
厚度检测
卡尺
净重量(KG)
电子称
字样及颜色
对照样板
是否易断
操作试用
材质
对照样板
粘结力
钢板/拉力计
颜色检查
对照样板
检验结果: □ 合格 □ 不合格
总计:
物料评定会
品管部意见
生产部意见
生管部意见
评定结果: □ 挑选使用 □ 加工/处理
□让步接受□退货
备注:
审批:审核:检验:

来料检验记录单表册(个人模板)

来料检验记录单表册(个人模板)

来料检验记录单表册(个人模板)1. 说明此来料检验记录单表册用于记录和跟踪来料检验的过程和结果。

通过记录来料的检验情况,有助于控制和评估来料质量,确保产品的可靠性和一致性。

2. 表格结构表格主要包括以下字段:- 来料日期:记录来料到达的日期。

- 来料编号:给每个来料分配的唯一编号。

- 来料名称:来料的名称或描述。

- 规格:来料的规格或特征描述。

- 供应商名称:提供来料的供应商的名称。

- 供应商编号:供应商的唯一编号。

- 检验项目:需要对来料进行检验的项目,列举具体的检验标准。

- 检验方法:对每个检验项目的具体检验方法进行说明。

- 检验结果:记录每个检验项目的检验结果,可以是合格、不合格或其他定义的分类结果。

- 备注:可用于记录任何其他相关信息或特殊情况的字段。

3. 使用指南以下是使用此来料检验记录单表册的一般步骤:步骤1:填写基本信息在表格的顶部,填写来料日期、来料编号、来料名称、规格、供应商名称和供应商编号。

步骤2:列出检验项目在表格的下方,列出需要对来料进行检验的项目。

对于每个项目,提供具体的检验标准,以确保检验的标准化和一致性。

步骤3:执行检验根据每个检验项目的要求,进行相应的检验。

记录检验结果,并在“检验结果”列中标注相应的分类结果。

步骤4:记录备注如果有任何需要备注的情况,可以在“备注”字段记录,例如特殊情况、问题或建议。

步骤5:核查和保存在完成全部检验后,核查表格的填写是否准确和完整。

保存来料检验记录单表册,作为将来参考和审核的依据。

4. 注意事项- 填写准确和详细的信息,确保来料的追溯性和可靠性。

- 检验过程应严格按照标准操作程序进行,以确保结果的准确性和一致性。

- 在填写备注时,要清晰、简明地描述相关情况,以便后续的跟踪和纠正措施。

以上是来料检验记录单表册的个人模板。

您可以根据实际情况进行修改和调整,以适应您的具体需求。

IQC来料检验记录表

IQC来料检验记录表

编号:ZL-FI-版次:
A.0安徽湛蓝光电科技有限公司
IQC来料检验报告
TO:
□采购□货仓□生产□QA□IPQC
□QC□PMC□工程□其它文件编号:
ZL-FI-QC-024物料名称
物料编号
适用产品抽样水准MIL-STD-105E
正常II级标准(AQL)
CR
0MAJ
0.4/
0."65MIN
2.5/
4."0ACC
REJ供应商
来料数量
抽检数量
允收拒收数量
CRMAJ指令单号
收货日期
检查日期
备注:
根据以下要求检验
MIN□样板或图纸□《样品确认报告》□《检验作业指导书》□《BOM单》□《进料检验标准》□其它《》MAJMIN数量NG数量NO.
不良项目描述910
11
良率:
比率CR
抽检数量
OK数量比率备注:
检验
结果相关部门意见□合格□不合格
技术部
采购部
`生产部
PMC部
品质部检查员:
确认/时间:
签名处理
结果□供应商来厂加工/挑选□生产部加工/挑选□特采□退货□其它
最终处理意见:
签名/日期:
编号:
ZL-FI-版次:
A.0。

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供应商:定单编号:ห้องสมุดไป่ตู้格型号:
物料名称:物料代码:进料日期:
进料数量:抽样数量:检验日期:
抽样依据:GB/T 2828.1-2012
检验依据:
序号
检查项目
标准值
实测值
不良数
判定
样品1
样品2
样品3
样品4
样品5
一、
外观检查
二、
尺寸检查
尺寸区域
尺寸值
样品1
样品2
样品3
样品4
样品5
三、
其它检查
四、
包装检查
对于公司不具备检验能力的要求厂家提供质量保证书.
备注:
检验结果:□合格□不合格
最终处理方案:
□退货□让步接收
□挑选使用挑选结果:合格:不合格:退回数量:
IQC检验员
日期
QC主管
日期
若判定不合格,按不合格品控制流程处理处理单号:
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