2018年路南区惠民道预算公开内容
关于路南区2019年预算公开有关事项的说明

关于路南区2019年预算公开有关事项的说明一、政府债务余额情况2019年偿还债务资金安排情况。
2019年年初预算安排偿债资金7776万元,用于偿还政府债券利息、隐性债务。
截至2018年底,地方政府债务实际余额共计80964万元,其中:一般债务30545万元,专项债务50419万元。
我区政府年末一般债务余额、专项债务余额均严格按照省厅要求,控制在省厅下达的一般债务限额、专项债务限额之内。
二、绩效预算工作开展情况(一)认真落实上级精神按照《河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见》(冀政【2014】121号《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》(冀政【2014】76号)、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发【2018】54号)文件要求,我区牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力。
(二)全面实施预算项目绩效目标管理一是加强预算编制绩效管理。
一方面,强化项目绩效目标。
每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。
其中,对大金额预算项目,全部制定绩效目标,由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。
另一方面,推进项目支出标准体系建设。
对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。
二是完善项目绩效管理。
对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
三转移支付情况说明2019年上级提前下达专项转移支付支出12781万元,占财政预算支出的7.14%。
2019年路南区学院南路街道办事处预算公开内容

2019年路南区学院南路街道办事处预算公开内容一、主要职责1.党政综合事务:贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规、做好社区工作;把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来,提高经济发展的质量和水平;加强社区基础设施和新型社区服务体系建设,着力解决群众生产和生活中的突出问题,切实维护居民合法权益。
2.社会事业:增强社会管理和公共服务职能,方便群众办事,推进依法行政,强化责任意识,及时化解社区社会矛盾,改进服务方式。
协助气象部门、民政部门开展防灾减灾工作。
掌握本辖区内有关单位的安全生产条件、管理机构、人员配置和重大危险源监控情况。
3.纪委监察室:扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设,受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报。
实现本年度发展规划目标的保障措施: 加强社区综治组织建设,抓好群防群治队伍建设,定期开展矛盾纠纷排查调处工作;督促社区加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作,严密治安防范管理,有效防止重大治安问题发生;开展本辖区社会治安综合治理检查、考评工作;根据全区经济发展战略,会同有关部门制定本街经济发展规划并制定具体措施,负责统计各类经济指标工作;做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实;认真核查低保、优抚,救灾救济等民政工作;组织开展安全生产大检查和专项督查,督促生产经营单位做好事故隐患排查和治理及开展应急演练;定期开展安全生产教育培训工作。
机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排总体情况说明学院南路街道办事处2019年一般公共预算拨款收入为907.62万元,全部非限额补助收入。
共安排一般公共预算支出907.62万元,其中基本支出907.62万元,包含人员经费809.08万元,日常经费98.54万元。
2018年一般公共预算拨款收入为796.51万元,2019年部门预算较2018年增长111.11万元,其中:基本支出增长111.11万元,主要是增加人员经费,项目经费2018年0万元,2019年0万元,无变化。
乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心预算情况说明一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年项目支出情况说明七、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释一、主要职能承担全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理和维护工作;承担全市人力资源和社会保障信息的收集、存储、整理、分析等工作;承担人力资源和社会保障有关法律法规和政策的咨询服务等工作;负责全市社会保障卡的换发和管理工作;承担本系统信息化建设工作。
二、机构设置及人员情况市人力资源和社会保障信息中心无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合科、软件系统开发科、社会保障卡科、网络及设备管理维护科。
市人力资源和社会保障信息中心编制数32,实有人数41人,其中:在职41人。
唐山路南区老年体协

唐山市路南区老年体协2018年部门预算公开有关事项的说明一、部门主要职责、机构设置等基本情况1、部门主要职责及机构设置情况区老年体协坐落在路南区政府大楼113房间14㎡。
其主要职责:一、宣传、组织、指导全区老年人体育活动的广泛开展;二、举办老年人健身项目比赛和培训;三、承办全区老年人大型体育活动的开展;四、代表全区参加上级组织的各类老年体育竞赛活动。
单位性质为社会团体,下设办公室,经费由财政保障。
二、部门预算安排总体情况2018年我单位财政预算拨款收入4万元,全部为非限额补助收入。
其中一般公共预算拨款收入为4万元,日常公用经费4万元 2018年预算支出4万元。
2017年一般公共预算拨款收入为4万元,全部非限额补助收入。
共安排一般公共预算支出4万元。
2018年部门预算较2017年增长0万元,无变化。
2018年部门预算全部为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
三、机关运行经费安排情况2018年我单位机关运行经费支出4万元。
具体如下:(1)基础定额项目4万元,其中:办公费0.4万元、印刷费0.06万元、邮电费0.12万元、劳务费1.8万元、其他商品服务支出1.62万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况2018年三公经费安排0万元,2017年三公经费安排0万元,无增减变化。
2018年我单位因公出国(境)费预算安排0万元,2017年预算安排0万元,与上年相比无变化;2018年公务用车购置预算安排0万元,2017年预算安排0万元,与上年相比无变化;2018年公务用车运行维护费预算安排0万元,2017年预算安排0万元,与上年相比无变化;2018年公务接待费预算安排0万元,2017年预算安排0万元,与上年相比无变化。
2018年会议费预算安排0万元,2017年预算安排0万元,与上年相比无变化;2018年培训费预算按排0万元,2017年预算按排0万元,与上年相比无变化。
五、绩效预算信息情况宣传、组织、指导全区老年人体育活动的广泛开展;二、举办老年人健身项目比赛和培训;三、承办全区老年人大型体育活动的开展;四、代表全区参加上级组织的各类老年体育竞赛活动。
2018年路南区惠民道预算公开内容

2018年路南区惠民道预算公开内容一、部门职责、机构设置1、部门职责党政综合事务:组织实施惠民道街道党工委、办事处各项社会事业发展和管理功能。
贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规、做好社区工作;把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来,提高经济发展的质量和水平;加强社区基础设施和新型社区服务体系建设,着力解决群众生产和生活中的突出问题,切实维护居民合法权益。
社会事务:负责组织实施全街财政事务、农村经济管理事务;加强农村文化综合服务建设和计划生育服务工作,切实做好劳动保障工作。
着力增强社会管理和公共服务职能,方便群众办事,推进依法行政,强化责任意识,及时化解社区社会矛盾,改进服务方式,通过一站式服务,办事代理制等多种形式,方便群众办事。
城市管理:社区开发建设与服务、规划、绿化、美化、净化、卫生、市场管理。
安全生产监督管理:组织街道安全生产委员会各成员单位对境内生产经营单位开展安全生产大检查;组织安监站对辖区进行安全生产监督管理,组织安监站培训学习,不断完善安监站软硬件设施;组织各社区在社区范围内开展“九小行业”的安全生产检查工作,组织各社区安全员进行安全生产业务培训;组织境内企业开展安全生产月宣传教育活动,要求进社区、进企业等。
纪委监察:贯彻执行党的路线、方针、政策;坚持党性原则,抓好全街党风廉政建设,加强监督,开展执法监察和效能监察,纠正、查处违法行政、失职、渎职行为。
组织开展党员干部特别是党员领导干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作,认真受理全街党员干部违法、违纪行为的来信、来访、来电。
文化服务:开展丰富多彩的,寓教于乐的文化体育活动;积极组织各团队参加区文体局举办的书法、绘画、摄影等活动;深入基层,积极做好宣传工作,发挥共建优势,搞好社区文化。
2、机构设置路南区惠民道街道办事处规格为区政府派出机构,属于行政事业单位,经费形式为财政全额拨款,下设党政办公室,社会事务办公室、城市管理办公室、纪检监察办公室、安监站和文化服务中心。
2018年收支预算总表(功能分类科目)

住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款(补助)
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
(不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费)
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机
路南区十六届人大

路南区十六届人大四次会议材料关于唐山市路南区2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告(书面)——2019年1月16日在路南区第十六届人民代表大会第四次会议上路南区财政局局长张百立各位代表:我受路南区人民政府委托,向大会提交2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告,请予审议,并请区政协委员和各位列席会议的同志提出意见。
一、2018年财政预算执行情况2018年,在区委的坚强领导和区人大的监督指导下,全区上下牢固树立和落实新发展理念,以高质量发展为主线,积极推进“一港双城”建设,全力组织收入,科学管控支出,深化财政改革,财政收支运行总体情况平稳,为全区经济社会发展提供了坚实保障。
(一)一般公共预算执行情况- 1 -2018年一般公共预算收入完成230234万元,占调整预算的100%,同比增长10%;一般公共预算支出完成180048万元,占调整预算的99.37%,同比增长6.88%。
(二)政府性基金预算执行情况政府性基金总收入完成107173万元,占调整预算的137.53%;政府性基金总支出完成106305万元,占调整预算的137.96%。
结转下年结余868万元。
(三)社会保险基金预算执行情况2018年社会保险基金预算收入完成73305万元,占调整预算的100%,同比增长32.17%;社会保险基金预算支出完成58952万元,占调整预算的100%,同比增长9.75%。
二、2018年的主要工作按照区十六届人大二次会议有关决议,全区上下担当实干,奋发有为,强化收支管理,多方筹措资金,全力支持全区十条战线工作,积极助推高质量发展,各项工作取得显著成效:(一)多措并举广辟财源,为全区经济社会发展提供坚强资金保障。
一是全力组织收入。
不断提高财政收入的总量和质量,针对国家宏观调控政策对财政收入的影响,开展了对全区税源结构、纳税对象、征管范围变化的分析和研究,确定征管重点,定期召开财税联席会议,及时解决组织收入中遇到的困难和问题,拓展纳税空间;以清理解决房地产遗留问题为契机,全面清欠挖潜,- 2 -确保应收尽收。
张家口市人民政府关于公布市政府规范性文件清理结果的决定(2018)-张政字〔2018〕31号

张家口市人民政府关于公布市政府规范性文件清理结果的决定(2018)正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------张家口市人民政府关于公布市政府规范性文件清理结果的决定张政字〔2018〕31号各县、区人民政府,各管理区管委会,经开区管委会,市政府各部门,市直属各单位:为全面贯彻落实党的十九大精神,深入推进“放管服”改革,深化政府机构改革,确保我市各项改革措施有效落实,结合国务院有关规范性文件清理工作的要求和省政府办公厅《关于开展规范性文件清理工作的通知》(冀政办字〔2018〕45号)精神,市政府在2017年全面清理规范性文件基础上,今年重点组织了对规范性文件主要内容与新时代经济社会发展要求和深化政府机构改革不相适应的,与上位法和国家政策相抵触的,与不符合“放管服”改革要求、不利于优化营商环境、违反产权保护制度、生态环境保护和适用期已过的规范性文件全面清理。
经过清理,市政府决定废止市政府规范性文件14件,宣布失效市政府规范性文件4件,决定修改市政府规范性文件1件,现予以公布。
附件:1、张家口市人民政府决定废止的规范性文件目录2、张家口市人民政府宣布失效的规范性文件目录3、张家口市人民政府决定修改的规范性文件目录张家口市人民政府2018年9月28日张家口市人民政府决定废止的规范性文件目录序号文件名称理由实施部门1张家口市人民政府办公室关于印发《张家口城镇居民大病保险暂行办法》的通知(政办字[2014]108号)被新文件替代市人力资源和社会保障局2张家口市人民政府办公室关于印发《张家口市城市绿线管理办法》的通知(张政办[2007]18号)部分内容与上位法相抵触市城市管理行政执法局3张家口市人民政府关于印发《张家口市城市绿地认建认养管理暂行办法》的通知(政字[2009]74号)内容与上位法相抵触4张家口市人民政府办公室关于印发《张家口市深化绿化管理体制改革推进绿化精细化管理的意见》(政办字[2010]51号)部分内容与上位法相抵触5张家口市人民政府关于印发《张家口市城市新建改建住宅小区收取教育设施建设费暂行办法》的通知(政字[2008]106号)被新文件替代市教育局6张家口市人民政府关于大力发展职业教育的实施意见(政字[2008]84号)7张家口市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施方案(张政[2012]7号)被新文件替代市水务局8张家口市人民政府令《张家口市城乡规划管理办法》([2011]第3号)部分内容与上位法相抵触市城乡规划局序号文件名称理由实施部门9张家口市人民政府办公室转发市退伍军人安置办公室《关于市中心城区退役士兵安置工作的意见》的通知(张政办[2007]59号)被新文件替代市民政局10张家口市人民政府办公室关于印发《张家口市推进林业生态扶贫实施方案》的通知(张政办字[2016]62号)与新法规政策相抵触市林业局11张家口市人民政府办公室关于印发张家口市村级光伏扶贫电站管理办法(试行)的通知(张政办发[2017]16号)与国家政策不一致市发展和改革委员会12张家口市人民政府关于加快现代畜牧业发展的实施意见(张政[2012]1号)不适应经济社会发展要求13张家口市人民政府令《关于禁牧工作的管理规定》([2012]第2号)被新文件替代14张家口市人民政府办公室关于印发《张家口市生猪定点屠宰资格审核清理工作实施方案》的通知(政办字[2012]37号)不适应经济社会发展要求附件2张家口市人民政府宣布失效的规范性文件目录序号文件名称理由实施部门1张家口市人民政府办公室关于印发《张家口市高层次人才创新创业园扶持政策(试行)》的通知(政办字[2014]31号适用期已过市人力资源和社会保障局2张家口市人民政府办公室关于印发《加强和改进全市城乡规划管理专项行动实施方案》的通知(政办字[2013]76号)适用期已过市城市管理行政执法局3张家口市人民政府关于印发《张家口市捐资助教办法》的通知(政字[2008]89号)适用期已过4张家口市人民政府办公室关于支持小型微型企业发展的实施意见(政办字[2012]99号)适用期已过市金融工作办公室附件3张家口市人民政府决定修改的规范性文件目录序号文件名称理由实施部门1张家口市人民政府办公室关于印发《张家口市本级管理不动产登记工作暂行规定》的通知(张政办字[2017]8号)部分内容不适应社会发展需要市国土资源局——结束——。
唐山国际旅游岛财政局2018年部门预算公开有关事项的说明.doc

唐山国际旅游岛财政局2018年部门预算公开有关事项的说明根据《预算法》、《唐山市财政局转发河北省财政厅<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(唐财预﹝2016﹞53号)和政府信息公开制度等有关规定,现将财政局2018年度部门预算及“三公”经费信息等有关情况说明如下:一、部门职责、机构设置等基本情况1、基本情况我局属于行政单位,实有人数40人,其中行政编制3人,事业编制4人,其他33人。
2、主要职责1)根据国家法律、法规及政策规定,编制区内年度财政预、决算,监督财政收支情况。
2)负责全区地方税收收入组织工作,制定年度税收计划并组织实施。
3)对本区重点建设项目和有政府投资的其他固定资产投资项目预算的执行情况和决算进行审计监督。
谢谢欣赏3、机构设置综合办公室:1.协助局领导做好综合、协调、督促、检查、服务工作;负责处理机关日常事务工作;2.负责起草重要文件和有关综合材料,承办机关文秘、文电收发、文书档案管理、保密、信访、会议组织工作;3.负责车辆管理、办公用品的采购和发放等后勤保障工作;3.负责机关各项规章制度的拟定和监督执行;5.负责机关年度工作计划、总结的起草,检查工作计划的执行情况;6.负责单位组织、宣传和精神文明建设等工作;7.负责单位工会、妇联工作;8.负责计划生育、纪检监察等工作;9.负责财政信息化建设工作预算科(非税收入管理科):1.根据国家法律、法规及政策规定,编制区内年度财政预、决算,向有关方面报告预算执行情况、预算调整方案、财政决算2.负责征收区域内各项收入,包括行政性收费收入、政府性基金收入、罚没收入及罚没物资的管理、契税征收管理。
3.负责非税收入等所有财政票据的领发、保管、核销、检查等日常管理工作。
4.根据国家法律、法规及政策规定,编制区内年度财政预、决算,向有关方面报告预算执行情况、预算调整方案、财政决算5.负责征收区域内各项收入,包括行政性收费收入、政府性基金收入、罚没收入及罚没物资的管理、契税征收管理。
唐山市路南区机关事务管理局2018年部门预算信息公开

唐山市路南区机关事务管理局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将唐山市路南区机关事务管理局2018年部门预算公开如下:一、部门职责、机构设置根据中共唐山市委办公厅,唐山市人民政府办公厅关于印发《路南区人民政府机构改革方案》(唐办字[2010]59号),设立唐山市路南区机关事务管理局,唐山市路南区机关事务管理局为主管区委、区政府机关事务的工作部门。
(一)、主要职责1、制定区直机关后勤服务保障工作的规章制度并组织实施。
2、负责由区直机关事务管理局统一管理的单位行政经费的管理和财务审计工作。
3、负责机关各单位办公设备、生活设施、交通工具、增、减、采购的实施。
4、负责机关各单位车辆维修管理。
5、为保障机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。
6、负责区直机关在职工人的人事管理。
7、负责区机关各种公文的投递、通讯工作。
8、负责管理区直机关国有资产及通讯设备、供暖、供电、供水、办公现代化设备等维护及修缮。
9、负责区直机关大院的环境绿化、美化。
10、协助公安部门做好区直机关的安全保卫工作。
11、负责区级大型会议的会务服务工作。
12、依法如期完成人大代表建议、政协委员提案的承办工作。
13、承办区四套班子领导交办的其他服务任务。
(二)、根据上述职责,区机关事务管理局设4个内设机构:(一)办公室1、协助局长处理有关事务,协调与外局委办的工作联系。
2、负责对各科(股)的工作协调、综合和检查督促。
3、审阅处理文件和文件的归档管理,以及公章的使用范围和保管,组织收集全局的信息反馈。
4、负责全局的计划、总结、经验等材料的起草工作。
5、协助局长抓好全局的政治学习,做好本室人员的政治思想工作。
6、完成领导交办的其他工作。
(二) 行政科1、负责机关大楼的行政事务管理和服务。
2、负责机关大楼美化、绿化和卫生管理。
3、负责局内办公用品的购买、配置、维修和电话通信设备的管理和维修。
2018年路南区经济发展服务中心预算公开内容

2018年路南区经济发展服务中心预算公开内容一、部门职责、机构设置1、部门职责:1)配合相关部门参与重要招商引资项目的论证及调研工作;2)协助有关部门对全区范围内的项目进行筛选,确定重点项目,并负责重点项目材料的收集、整理、和编写工作;3)负责对重点项目进行跟踪服务和督导,协调解决项目进展遇到的困难和问题。
2、机构设置:路南区经济发展服务中心规格属于正科级,下设综合科、业务科、投资服务科共三个科室。
二、部门预算安排总体情况路南区经济发展服务中心2018年一般公共预算拨款收入为199.71万元,全部非限额补助收入。
共安排一般公共预算支出199.71万元,其中基本支出195.71万元,包含人员经费192.25万元,日常公用经费3.46万元。
三公经费预算安排1.55万元,其中公务用车运行维护费1.5万元。
培训费0.05万元。
2017年一般公共预算收入129.77万元,2018年部门预算较2017年增长69.94万元,其中:基本支出增长65.94万元,主要是增加人员经费;项目经费增加4万元。
2018年部门预算全部为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
三、机关运行经费安排情况2018年我单位安排机关运行经费199.71万元,其中人员经费192.25万元,日常公用经费3.46万元。
其中办公费0.65万元,印刷费0.5万元,邮电费0.21万元,差旅费0.05万元,培训费0.05万元,福利费0.5万元,公务用车运行维护费1.5万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况2018年我部门“三公”经费预算安排1.55万元,与上年相比增长0.05万元。
具体安排情况为:(一)公务用车购置及运行费。
共计安排1.5万元,与上年持平。
①2018年公务用车购置安排0万元,2017年公务用车购置安排0万元,与上年相比无变化。
②2018年公车运行维护经费安排1.5万元,2017年公车运行维护经费安排1.5万元,与上年相比无变化。
2019年路南区执法大队预算公开内容

2019年路南区执法大队预算公开内容一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责⑴贯彻执行国家、省、市城市管理方针、政策和法律法规,拟订全区城市管理工作发展战略、中长期规划和年度计划,参与起草全区城市管理工作的治理方案和相关地方性法规和规章草案,并根据区政府的授权组织实施。
⑵负责建筑外观、户外广告设置与外观、道路容貌、广场容貌、交通工具密闭运输与外观清洁以及文明施工管理。
⑶负责数字化城市管理监督管理工作,重点负责对城市部件、事件的案件上报与落实反馈工作。
⑷负责城市道路占用、挖掘的审批和管理。
⑸负责对全区夜景亮化及户外广告监督和管理。
⑹负责收缴城市道路占用费。
⑺负责城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的城市规划区内未经规划部门行政许可、行政审批的建筑物、构筑物和其它设施管理方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查、处罚及依法强制执行。
⑻负责城市建设方面法律、法规、规章规定的对城市热力燃气管道及设施上修筑建筑物、构筑物或堆放物品、未经批准擅自经营液化气行业的行政监督、检查、处罚及依法强制执行。
⑼负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城区市场外溢、店外经营和无照商贩、临时摊点的行政监督、检查、处罚及依法强制执行。
⑽负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为(限于人行道范围、含车辆停放)的行政监督、检查、处罚以及依法强制执行。
⑾负责市容、环境卫生、车辆飘洒、亮化美化、户外广告、门店牌匾、城市绿化、市政、洗车及城市供水、排水、规划区内开采地下水的行政监督、检查、处罚和依法强制执行。
⑿负责受理城市管理工作的投诉、举报的处理和行政复议、行政诉讼答辩、应诉工作、查处城管执法人员有履行职责过程中的违规、违纪案件;负责指导路南区城管执法人员的培训工作。
⒀负责全区城市管理工作。
⒁承办区政府交办的其他事项。
2、机构设置路南区城市管理综合执法大队为路南区住房和城市建设局管理的财政性资金基本保证经费的事业单位,主管全区市容市貌环境管理工作,机构规格为正科级。
2018年路南区住房和城乡建设局预算公开

2018年路南区住房和城乡建设局预算公开一、部门职责、机构设置部门职责-工作活动绩效目标机构设置:路南区住建局规格属于科级,下设党政综合办公室、劳资科、财务科、城建综合管理中心、工程科、建管科共六个科室。
二、部门预算安排总体情况唐山市路南区住建局2018年一般公共预算拨款收入为10649.05万元,其中财政拨款为9502.33万元,中央财政提前通知转移支付1146.72万元。
2018年安排一般公共预算支出10649.05万元,其中基本支出9502.33万元,包含人员经费9339.04万元,日常经费163.29万元;项目支出1146.72万元,包含本级支出1146.72万元。
三公经费预算安排14.59万元,其中公务用车运行维护费11.4万元;培训费3.19万元,三公经费与去年相比增加了2.59万元。
2018年部门预算较2017年部门预算8714.91万元增长1934.14万元,是由于人员增加,工资增长及“气代煤”指挥部改造工程项目资金增加所致。
其中2018年部门预算全部为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
三、机关运行经费安排情况2018年我单位安排机关运行经费10649.05万元,其中人员经费9339.04万元,日常公用经费163.29万元,专项经费1146.72万元。
其中日常公用经费中包含:办公费19.85万元,印刷费4.96万元,邮电费15.02万元(公务移动通讯费用补贴4.72万元,其他邮电费10.30万元)差旅费19.78万元,福利费23.89万元,维修(护)费2.8万元,办公设备购置费6.63万元,办公用房水费4.5万元,办公用房水费10万元,办公用房取暖费19.83万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车维护运行维护费11.4万元(燃料费6.67万元,维修费1.60万元,保险费2.63万元,其他运行维护费0.50万元),公务交通补贴6万元,手续费1.1万元,咨询费0.2万元,培训费3.19万元,租赁费6万元,劳务费0.9万元,其他业务费7.24万元;项目经费包含:2018年省级大气污染防治专项资金1146.72万元。
大连市人民政府办公厅关于印发大连市2018年重点民生工程和其他民

大连市人民政府办公厅关于印发大连市2018年重点民生工程和其他民生工程公开挂牌督办实施方案的通知
【法规类别】建设综合规定
【发文字号】大政办发[2018]28号
【发布部门】大连市政府
【发布日期】2018.03.05
【实施日期】2018.03.05
【时效性】现行有效
【效力级别】XP10
大连市人民政府办公厅关于印发大连市2018年重点民生工程和其他民生工程公开挂牌督
办实施方案的通知
(大政办发〔2018〕28号)
各区市县人民政府,各先导区管委会,市政府各委办局、各直属机构,各有关单位:经市政府同意,现将《大连市2018年重点民生工程和其他民生工程公开挂牌督办实施方案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
大连市人民政府办公厅
2018年3月5日
大连市2018年重点民生工程和其他民生工程公开挂牌督办实施方案
为确保大连市2018年各项民生工程高效落实,兑现市委市政府的郑重承诺,把民生工程切实做成惠民工程,市政府决定对2018年重点民生工程和其他民生工程予以公开挂牌督办,督查考核结果直接纳入年终市政府对各地区、各部门的绩效考评。
具体方案如下:
一、公开挂牌督办内容
《大连市人民政府关于印发大连市2018年市政府重点民生工程项目和大连市2018年市政府其他民生工程项目的通知》(大政发〔2018〕10号)中确定的15项重点民生工程(26个具体项目)和25项其他民生工程(25个具体项目)。
二、公开挂牌督办方式
为进一步提高民生工作的透明度和群众的参与度,增强民生工程的科学性、实效性、针对。
2018年区级部门预算

2018年区级部门预算(草案)唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会编制唐山市路南区财政局审核第一部分部门预算情况一、部门主要职责、机构设置1、主要职责:负责编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;审核或审批辖区内国定资产投资项目;负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;负责辖区内财政管理,实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作;负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;负责规划辖区内物流产业重大项目、物流网络布局和物流信息平台建设工作;负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作;负责路南区政府交办的其他事项。
2、机构设置:按照精简、统一、效能的原则,设置区党工委、管委会设置综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商局和服务中心,规格为副科级。
二、部门预算安排2018年开发区安排一般公共预算拨款收入为318.34万元,全部非限额补助收入。
安排一般公共预算支出318.34万元,其中基本支出318.34万元,包含人员经费286.83万元,日常公用经费31.51万元,项目支出无。
三公经费预算安排4.2万元,其中公务用车运行维护费2万元;公务接待费2万元;三公经费与去年相比减少了0万元。
2017年一般公共预算拨款收入为249.61万元,2018年部门预算较2017年增长68.73万元,其中:基本支出增长68.73万元,主要是增加人员经费。
2018年部门预算为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
三、机关运行经费安排情况2018年安排机关运行经费31.51万元,办公及印刷费1.8万元、邮电费5.66万元、差旅费1.17万元、福利费2.21万元、日常维修费0.5万元、水电费5.7万元、取暖费2.8万元、公务用车运行维护费2.2万元。
益阳市财政局关于开展2018年度送戏下乡演艺惠民周末广场电影项目资金绩效评价的通知

益阳市财政局关于开展2018年度送戏下乡演艺惠民周末广场电影项目资金绩效评价的通知文章属性•【制定机关】益阳市财政局•【公布日期】2019.05.29•【字号】•【施行日期】2019.05.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文益阳市财政局关于开展2018年度送戏下乡演艺惠民周末广场电影项目资金绩效评价的通知市文化旅游广电体育局、市电影公司及有关单位:为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神,不断增强预算绩效理念,强化部门支出责任,推进我市全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对专项资金情况开展绩效评价”的规定,我局委托恒信弘正会计师事务所有限公司(以下简称中介机构)对2018年度送戏下乡、演艺惠民、周末广场电影项目资金(以下简称该项目资金)开展财政重点绩效评价。
现将有关事项通知如下:一、评价范围2018年度市级预算拨付该项目资金235万元作为此次评价范围(见附件1)。
二、评价依据(一)财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》(益财绩〔2014〕126号)、《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(益政发〔2013〕10号)、《益阳市财政局关于认真做好委托中介机构参与预算绩效管理工作的通知》(益财绩〔2015〕155号)等文件精神。
(二)送戏下乡、演艺惠民、周末广场电影项目资金绩效目标、资金及项目管理办法等。
(三)中央、省、市相关政策规定和财务会计制度。
(四)相关部门出具的审计、检查报告和项目验收报告等。
三、评价内容(一)项目资金政策情况。
包括设立该项目资金的政策依据是否充分、政策目标设置是否科学、目标是否如期完成、政策实施的环境和条件是否发生了变化;是否出现了适用范围相似或相近的政策、可否归并或整合。
2018年路南区执法大队预算公开内容

2018年路南区执法大队预算公开内容一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责⑴贯彻执行国家、省、市城市管理方针、政策和法律法规,拟订全区城市管理工作发展战略、中长期规划和年度计划,参与起草全区城市管理工作的治理方案和相关地方性法规和规章草案,并根据区政府的授权组织实施。
⑵负责建筑外观、户外广告设置与外观、道路容貌、广场容貌、交通工具密闭运输与外观清洁以及文明施工管理。
⑶负责数字化城市管理监督管理工作,重点负责对城市部件、事件的案件上报与落实反馈工作。
⑷负责城市道路占用、挖掘的审批和管理。
⑸负责对全区夜景亮化及户外广告监督和管理。
⑹负责收缴城市道路占用费。
⑺负责城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的城市规划区内未经规划部门行政许可、行政审批的建筑物、构筑物和其它设施管理方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查、处罚及依法强制执行。
⑻负责城市建设方面法律、法规、规章规定的对城市热力燃气管道及设施上修筑建筑物、构筑物或堆放物品、未经批准擅自经营液化气行业的行政监督、检查、处罚及依法强制执行。
⑼负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城区市场外溢、店外经营和无照商贩、临时摊点的行政监督、检查、处罚及依法强制执行。
⑽负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为(限于人行道范围、含车辆停放)的行政监督、检查、处罚以及依法强制执行。
⑾负责市容、环境卫生、车辆飘洒、亮化美化、户外广告、门店牌匾、城市绿化、市政、洗车及城市供水、排水、规划区内开采地下水的行政监督、检查、处罚和依法强制执行。
⑿负责受理城市管理工作的投诉、举报的处理和行政复议、行政诉讼答辩、应诉工作、查处城管执法人员有履行职责过程中的违规、违纪案件;负责指导路南区城管执法人员的培训工作。
⒀负责全区城市管理工作。
⒁承办区政府交办的其他事项。
2、机构设置路南区城市管理综合执法大队为路南区住房和城市建设局管理的财政性资金基本保证经费的事业单位,主管全区市容市貌环境管理工作,机构规格为正科级。
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2018年路南区惠民道预算公开内容
一、部门职责、机构设置
1、部门职责
党政综合事务:组织实施惠民道街道党工委、办事处各项社会事业发展和管理功能。
贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规、做好社区工作;把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来,提高经济发展的质量和水平;加强社区基础设施和新型社区服务体系建设,着力解决群众生产和生活中的突出问题,切实维护居民合法权益。
社会事务:负责组织实施全街财政事务、农村经济管理事务;加强农村文化综合服务建设和计划生育服务工作,切实做好劳动保障工作。
着力增强社会管理和公共服务职能,方便群众办事,推进依法行政,强化责任意识,及时化解社区社会矛盾,改进服务方式,通过一站式服务,办事代理制等多种形式,方便群众办事。
城市管理:社区开发建设与服务、规划、绿化、美化、净化、卫生、市场管理。
安全生产监督管理:组织街道安全生产委员会各成员单位对境内生产经营单位开展安全生产大检查;组织安监站对辖区进行安全生产监督管理,组织安监站培训学习,不断完善安监站软硬件设施;组织各社区在社区范围内开展“九小行业”的安全生产检查工作,组织各社区安全
员进行安全生产业务培训;组织境内企业开展安全生产月宣传教育活动,要求进社区、进企业等。
纪委监察:贯彻执行党的路线、方针、政策;坚持党性原则,抓好全街党风廉政建设,加强监督,开展执法监察和效能监察,纠正、查处违法行政、失职、渎职行为。
组织开展党员干部特别是党员领导干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作,认真受理全街党员干部违法、违纪行为的来信、来访、来电。
文化服务:开展丰富多彩的,寓教于乐的文化体育活动;积极组织各团队参加区文体局举办的书法、绘画、摄影等活动;深入基层,积极做好宣传工作,发挥共建优势,搞好社区文化。
2、机构设置
路南区惠民道街道办事处规格为区政府派出机构,属于行政事业单位,经费形式为财政全额拨款,下设党政办公室,社会事务办公室、城市管理办公室、纪检监察办公室、安监站和文化服务中心。
二、2018年惠民道预算安排总体情况
路南区惠民道街道办事处2018年一般公共预算拨款收入为370.71万元,全部非限额补助收入。
共安排一般公共预算支出370.71万元,其中基本支出370.71万元,包含人员经费277.46万元,日常经费93.25万元,无项目支出。
2017年一般公共预算拨款收入355.97万元,共安排支出355.97万元。
2018年部门预算较2017年收入增长14.74万元,支出增长14.74万元。
其中:基本收入增长14.74万元,基本支出增长14.74万元,收入、支出增长主要是增加人员经费;项目经费无变化。
2018年三公经费预算安排7.3万元,其中公务用车运行维护费7.3万元;公务接待费0万元;会议费0万元;培训费0万元,三公经费与去年相比减少6.02万元。
2018年部门预算全部为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
三、机关运行经费说明
2018年我单位安排机关运行经费93.25万元。
其中:
办公费14万元,印刷费0.84万元,手续费0.1万元,水费0.3万元,电费4万元,邮电费7.25万元,办公用房取暖费7.2万元,差旅
费5万元,劳务费13.08万元,福利费10万元,公车运行维护费7.3万元,其他交通费7.5万元,其他商品和服务支出11.68万元,办公设备购置5万元。
四、三公经费预算情况及与上年对比
2018年我部门“三公”经费预算安排7.3万元,较上年预算减少6.02万元。
具体安排情况为:
(一)2017年公务用车购置0万元,2018年公务用车购置0万元,较上年无增减变化。
(二)公务用车运行费,2017年为11.32万元,2018年共计安排7.3万元,较上年减少4.02万元,因减少一辆公车开支。
(三)2017公务接待费2万元,2018公务接待费0元。
较上年减少2万元,因无安排公务接待。
(四)2017年因公出国(境)费0元,2018年安排0万元,无增减变动。
(五)培训费2017年0元,2018年0元,无增减变动。
(六)会议费2017年0元,2018年0元,无增减变动。
五、绩效预算情况
1、按照上级主管部门及各级领导的要求做好各项服务工作;做好街道的内外宣工作;加强党的组织建设;维护辖区内的社会稳定。
2、经济工作:掌握境内各重点项目建设进度,做好项目服务工作;做好街道招商引资工作;按照统计等职能部门要求,及时上报各种数据;确保完成区达各项经济指标任务及各项企业核查工作。
3、社会事务:协助民政部门做好社会保障和服务;完善基层社区管理,加强社区工作者队伍建设;确保各项保障性住房政策落实到位;做好走访慰问等拥军优属工作;加大残疾人培训、救助力度,提高残疾人生活水平;扎实推进就业服务工作。
全力推进社会保障工作。
积极做好职工医疗保险缴纳、自由职业者社会养老保险扩面
4、人口和计划生育服务与管理:按时更新河北省全员人口统筹管理信息系统,认真按照办事流程及审批手续做好生育证、一孩光荣证等的发放工作;确保政府对计划生育家庭的各项优惠政策落到实处,组织社区做好相关人群摸底、审核及上报工作;认真做好计划生育动技术服务、免费孕前生殖健康检查、出生缺陷预防、生殖保健服务、避孕药具的管理和发放。
5、城市管理:把推进物业管理,实现良性循环其作为一个重要课题着力进行探索。
一方面以文明城成果为契机,加大宣传教育,鼓励全民参与环境整治,提升居民自身素质;另一方面,探讨将居民自治与物业公司的专业化管理相结合。
6、安全生产监督管理:认真宣传、贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规和规章,及时研究解决本辖区存在的各项安全生产问题;负责对辖区内各生产经营单位安全生产的日常监督管理,建立安全管理台账,做好境内企业动态化管理和安全生产基础资料的收集上报工作;负责组织做好日常安全检查和隐患排查工作,督促企业对发现的事故隐患,及时采取有效措施进行整改,及时上报重大安全隐患,协调有
关部门进行解决;协助区安全生产管理部门进行安全生产监督检查和
安全事故的调查处理工作。
7、纪委委监察室:监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、各种规章制度的情况。
协助街道党工委、办事处抓好基层党风廉政建设工作,监督检查落实党风廉政建设责任制的情况,受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报,调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议,受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉,会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作,做好执法监察工作。
部门职责-工作活动绩效目标
六、政府采购说明
本年度部门预算共计安排政府采购项目为3类26个,涉及金额5.77万元,其中,家具用具类,11个,涉及金额1.06万元;电子产品及通用设备类13个,涉及金额3.91万元;服务类2个,涉及金额0.8万元,主要为保险服务。
部门政府采购预算
七、国有资产信息
上年末我单位国有资产总值为204.36万元(详见下表);本年度拟购置固定资产总额为4.97万元,主要为计算机、打印机、复印机、家具、音响设备等,已列入政府采购预算表,详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
编制部门:唐山市路南区惠民道街道办事处截止时间:2017年12月31日
八、名词解释:
1、一般预算收入:区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项
无。