公司信息系统数据接口管理办法MicrosoftOfficeWord文档

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公司信息系统安全及保密管理制度 Microsoft Office Word 文档

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公司信息系统安全及保密管理制度第一章总则第一条为建设好公司信息化系统,保护公司信息资源,保证公司计算机网络信息系统安全,为公司安全顺利生产运行保驾护航,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条公司信息安全管理体系分为三级:运营改善部为信息安全管理中心,是第一级;各部门为分管单位,是第二级;各终端用户是第三级。

第三条本办法适用于公司各单位和接入公司局域网的相关单位和个人。

第二章职责分工第四条公司运营改善部负责公司范围内的信息安全系统的统一管理,结合总公司的要求组织部署公司信息安全系统并承担日常管理工作。

负责联络和组织安全管理人员、技术专家和安全产品厂家代表解决特殊或紧急情况。

(一)组织制定企业信息化建设规划中有关信息安全的内容。

(二)组织落实公司信息系统安全等级保护和信息安全风险评估等工作。

(三)负责企业专网内各信息系统及用户访问互联网的安全监督、访问控制策略的制定、用户分类及访问权限的审批等。

(四)负责公司各单位接入企业专网的各项信息化软硬件设施、应用系统及安全环境的检查。

(五)根据企业管理的要求,确定要害信息系统及相关设备;负责企业专网系统各项安全策略的制定及权限的审批。

(六)负责检查督促使用公司企业专网的各单位建立信息系统安全管理组织,明确组织的负责人和管理的责任人。

(七)负责组织对公司企业专网范围内的信息系统安全情况进行检查,落实有关信息安全方面的法律法规,督促开展对于信息安全隐患的整改工作。

(八)处理违反公司信息系统安全管理有关规定的事件和行为,配合公安机关及保卫部门查处危害企业网络和信息系统安全的违法犯罪案件。

(九)履行法律、法规、制度规定的其他有关网络信息系统安全保护方面的管理职责。

(十)配合上级单位的全局安全策略的实施工作;并结合公司的实际情况实施安全策略,审批相应的管理权限、制定相应的管理策略。

第五条公司各单位负责本单位信息化设备及系统的信息安全管理工作,职责为:(一)教育职工遵守内网信息系统安全制度的各项规定。

公司信息系统管理制度模板

公司信息系统管理制度模板

一、总则第一条为加强公司信息系统的管理,确保信息系统安全、稳定、高效运行,提高公司信息化水平,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有信息系统,包括但不限于计算机网络、数据库、服务器、应用软件等。

第三条公司信息系统管理应遵循以下原则:1. 安全性原则:确保信息系统安全可靠,防止信息泄露、篡改、破坏等安全事件发生。

2. 可靠性原则:确保信息系统稳定运行,降低系统故障率,提高系统可用性。

3. 经济性原则:合理配置资源,降低信息系统运行成本,提高投资效益。

4. 先进性原则:采用先进的技术和管理方法,不断提升信息系统管理水平。

二、组织机构与职责第四条成立公司信息系统管理领导小组,负责公司信息系统管理的统筹规划、组织实施和监督检查。

第五条信息系统管理部门职责:1. 制定公司信息系统管理制度,并组织实施。

2. 负责信息系统安全防护、运行维护、故障处理等工作。

3. 负责信息系统资源的配置、管理和维护。

4. 负责信息系统相关人员的培训和管理。

第六条各部门职责:1. 遵守公司信息系统管理制度,确保信息系统安全、稳定运行。

2. 配合信息系统管理部门完成信息系统相关工作。

三、信息系统安全管理制度第七条信息系统安全管理制度包括但不限于以下内容:1. 访问控制:建立严格的用户身份认证和权限管理机制,确保信息系统访问安全。

2. 数据安全:对重要数据进行加密存储和传输,防止数据泄露、篡改。

3. 网络安全:加强网络安全防护,防范网络攻击、病毒入侵等安全风险。

4. 应用安全:对应用系统进行安全评估,及时修复漏洞,提高应用系统安全性。

5. 物理安全:确保信息系统物理环境安全,防止非法入侵、破坏等事件发生。

第八条信息系统安全事件处理:1. 及时发现和报告信息系统安全事件。

2. 根据事件严重程度,采取相应的应急响应措施。

3. 对安全事件进行调查、分析,总结经验教训,完善安全管理制度。

四、信息系统运行维护制度第九条信息系统运行维护制度包括但不限于以下内容:1. 定期检查:定期对信息系统进行检查,确保系统正常运行。

(范文)信息系统数据管理办法

(范文)信息系统数据管理办法

文猪屠夫公司信息系统数据管理办法第一章总则第一条为了规范信息系统的数据管理工作,真实、有效地保存和使用各类数据,保证信息系统的安全运行,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及相关法律、行政法规的规定,特制定本办法。

第二条本办法所指的数据包括各类业务数据以及各种系统软件、应用软件、配置参数等。

第二章数据的使用第三条信息系统实行安全等级保护,软件使用权限按程序审批,相关软件使用人员按业务指定权限使用、操作相应的软件,并且定期或不定期地更换不同的密码口令。

第四条业务软件的使用主体为系统各部门,(0A)系统的使用主体为在编人员。

录入数据的完整性、正确性和实时性由各相关录入部门、人员负责。

信息办负责软件和数据的安装维护,以及数据的安全保护。

第五条其他单位需要部门提供数据的,根据有关规定,按密级经分管领导签字同意后,由信息办提供。

第二章数据的备份第六条各单位应定期进行数据备份,保证系统发生故障时能够迅速恢复,业务数据必须设置在线定时自动备份策略,必要时应采用双机备份,各单位重要业务数据必须每年定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上,实行集中存储和异地保管,保存期至少2年,备份数据不得更改,应指定专人负责保管和登记。

第七条信息办按照数据的分类和特点,分别制定相应的备份策略,包括日常备份、特殊日备份、版本升级备份以及各类数据的保存期限、备份方式、备份介质、数据清理周期等。

第八条数据备份管理人员必须仔细检查备份作业或备份程序的执行情况,核实备份数据的有效性,确保备份数据的正确性和完整性。

第九条数据备份管理人员定期对各类数据进行安全备份:(一)对最近一周内的数据每天备份:周一至周日对数据进行全备份(对于大存储量的数据,可进行增量备份);(二)对最近一月内的数据,每周保留一个全备份;(三)对最近一年内的数据,每月保留一个全备份;(四)每年至少保留一个全备份。

第十条对于数据库服务器、web服务器、网络设备的参数配置,在每次做过更改后,要及时备份。

公司信息系统数据管理制度

公司信息系统数据管理制度

第一章总则第一条为确保公司信息系统的正常运行和数据安全,维护公司合法权益,依据国家相关法律法规和行业标准,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有信息系统及其数据的管理,包括但不限于数据的收集、存储、处理、传输、使用、共享和销毁等环节。

第三条公司信息系统数据管理应遵循以下原则:1. 合法性原则:数据收集、使用、共享等行为应符合国家法律法规和公司规章制度。

2. 安全性原则:采取必要的技术和管理措施,确保数据的安全性和完整性。

3. 准确性原则:保证数据的准确性、可靠性和有效性。

4. 保密性原则:对涉及公司商业秘密和个人隐私的数据进行严格保密。

5. 可追溯性原则:对数据的使用、修改、删除等活动进行记录,确保可追溯。

第二章数据分类与保护第四条根据数据的重要性和敏感性,将数据分为以下类别:1. 公开数据:无需保密的数据,如公司新闻、产品介绍等。

2. 内部数据:仅供公司内部使用的数据,如员工信息、财务数据等。

3. 机密数据:涉及公司商业秘密和个人隐私的数据,如客户信息、技术文档等。

第五条对不同类别的数据采取不同的保护措施:1. 公开数据:采取适当的访问控制措施,确保数据不被未授权访问。

2. 内部数据:设置访问权限,限制对数据的访问范围。

3. 机密数据:采取加密、访问控制、审计等综合措施,确保数据安全。

第三章数据管理职责第六条公司各部门应明确数据管理职责,确保数据管理的有效实施。

1. 信息技术部门:负责信息系统的建设、维护和安全管理,制定和实施数据管理制度。

2. 业务部门:负责数据的收集、使用和共享,确保数据的准确性、完整性和安全性。

3. 人力资源部门:负责员工信息的收集、存储和使用,确保员工信息的安全和保密。

第四章数据安全与保密第七条采取以下措施确保数据安全与保密:1. 物理安全:确保信息系统设备、存储设备等物理安全,防止非法侵入、破坏和盗窃。

2. 网络安全:采取防火墙、入侵检测、病毒防护等网络安全措施,防止网络攻击和数据泄露。

(完整word版)信息系统管理办法

(完整word版)信息系统管理办法

信息系统管理方法第一章:总则第一条为保证公司信息网络系统的安全,依据国家有关计算机、网络和信息安全的有关法律、法例和安全规定,联合公司内网络系统建设的实质状况,拟订本方法。

第二条本方法所指的信息网络系统,是指由计算机(包含有关和配套设施)为终端设施,利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据收集、办理、储存和传输的设施、技术、管理的组合。

第三条信息网络系统安全的含义是经过各样计算机及其余登岸终端、网络、密码技术和信息安全技术,在实现网络系统安全的基础上,保护信息在传输、互换和储存过程中的机密性、完好性和真切性。

关于终端网络安全特指本机信息系统应用数据、操作系统、身份考证及操作代码的机密性及安全性。

第四条本规定合用于公司内所有计算机硬件及周边设备(如打印机、扫瞄仪、 MO 储存器,软磁碟, CD 碟,数码相机、考勤机终端等)及所有网络设施。

公司内所有操作计算机岗位和与之有工作的岗位均属此管理以内。

第二章信息系统安全管理第五条计算机系统账号与操作员代码一、操作代码是进入各种应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。

操作代码分为系统管理代码和应用操作代码。

代码的设置依据不一样应用系统的要求及岗位职责而设置;二、系统管理操作代码一定经过相应申请经有关系统管理人员受权获得;三、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、保护,负责一般操作代码的生成和保护,负责故障恢复等管理及保护;四、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作,一定有主管负责人受权;五、信息部门任何人员不得使用别人操作代码进行业务操作;六、系统管理员调离岗位,上司管理员(或有关负责人)应实时注销其代码并生成新的系统管理员代码;七、一般操作码由系统管理员依据各种应用系统操作要求生成,应按每操作用户一码设置。

八、操作员不得使用或盗用别人代码进行业务操作。

九、操作员调离岗位,系统管理员应实时注销其代码并生成新的操作员代码。

信息系统数据接口管理办法

信息系统数据接口管理办法

福建万鸿纺织有限公司信息系统数据接口管理办法第一章总则第一条为了规范公司信息系统数据接口申请、变更及故障处置管理流程,确保公司信息系统接口数据传递安全、准确、稳定、高效,特制定本管理办法。

第二条信息系统数据接口申请与变更是指因系统架构变化或者管理需求延伸时,需要增加或者修改现有信息系统数据接口的各种业务需求。

第三条信息系统数据接口故障处置是指信息系统运行过程中所出现的各种接口故障问题处理。

第四条本管理办法适用于ERP系统、OA、财务系统、外网网站等信息系统(下面简称信息系统)与其他生产、管理、控制系统(下面简称其他系统)之间的数据接口管理。

第二章管理职责及分工第五条信息部职责信息部是公司信息系统数据接口的归口管理部门,负责组织制定公司信息系统数据接口架构方案;负责审批各单位信息系统或者其他系统数据接口申请与变更并组织数据接口谈判、实施、测试与上线;负责收集与归档信息系统维护单位制定或者变更的接口文档;负责组织处置各类信息系统数据接口故障;负责信息系统或者数据接口故障时以及故障后通知接口对应其他系统所属专业对管辖系统数据接口进行相应处置并组织数据追单;负责信息系统或者数据接口检修前、后通知相关其他系统所属专业对管辖系统数据接口进行相应处置并组织数据追单;负责接受相关其他系统所属专业关于其他系统检修、故障的通报,并组织信息系统维护单位对数据接口进行相应的处置。

第六条各相关单位职责负责向信息部申请与变更本单位其他系统与信息系统的数据接口需求;负责协调其他系统数据接口实施方与信息部相关专业以及信息系统维护人员数据接口谈判、实施、测试与上线;在其他系统或者数据接口检修前后,负责通报信息部相关专业对相应信息系统数据接口进行处置并组织数据追单;在本单位其他系统或者数据接口故障后以及故障恢复后,负责通报信息部相关专业对相应信息系统数据接口进行处置并组织数据追单;负责接受信息部相关专业关于信息系统或者数据接口检修、故障的通知,并组织本单位系统维护人员对相关其他系统数据接口进行相应处置。

办公信息管理办法

办公信息管理办法

办公信息系统管理办法一、总则为了规范公司办公信息系统的管理和维护,保证系统的正常运行,提高办公信息系统的使用效率,特制定本办法。

二、管理范围本办法所称的办公信息系统,是指公司内部使用的各类办公自动化软件、系统及平台,包括但不限于电子邮件系统、OA系统、档案管理系统、人力资源管理系统等。

三、管理职责公司信息化管理部门负责对办公信息系统进行统一规划、建设和管理,确保系统的安全性、稳定性和可靠性。

公司各部门负责本部门办公信息系统的日常使用和维护,配合信息化管理部门做好相关管理工作。

信息化管理部门应当定期对办公信息系统进行数据备份和安全检查,确保数据安全和系统稳定。

四、使用规定公司员工应当妥善保管好自己的账号和密码,不得将账号和密码泄露给他人或委托他人代为操作。

如发现账号被盗用或密码泄露,应及时向信息化管理部门报告。

公司员工应当遵守办公信息系统的使用规定,不得利用系统进行违法违规操作,不得传播病毒、恶意软件等危害系统安全的信息。

使用办公信息系统应当遵循高效、节约的原则,避免不必要的浪费和滥用。

对于涉及公司机密的办公信息系统,应当采取相应的保密措施,确保机密信息不被泄露。

五、维护保养信息化管理部门应当建立健全办公信息系统的维护保养制度,定期对系统进行检查、维护和升级,确保系统的正常运行。

如发现系统故障或问题,应及时向信息化管理部门报告,并配合管理部门做好故障排除和修复工作。

对于需要定期进行维护保养的办公信息系统,各部门应当按照规定的时间节点配合信息化管理部门完成相应的保养工作。

信息化管理部门应当建立完整的系统维护保养记录,及时总结保养经验,提高保养效率。

六、监督检查信息化管理部门应当定期对办公信息系统进行监督检查,确保系统的安全性、稳定性和可靠性。

如发现存在安全隐患或问题,应当及时进行处理和整改。

公司员工应当积极配合信息化管理部门的监督检查工作,如实反映系统使用情况,提供必要的资料和信息。

对于违反本管理办法规定的员工,将视情节轻重给予相应的处理,包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。

公司接口管理办法

公司接口管理办法

公司接口管理办法第一章总则第一条为加强公司建设中的接口管理工作,落实接口管理工作中各方职责,明确有关的工作流程和工作程序,全面、准确、系统地把握接口的动态,科学有序的全过程控制好接口质量,系统、完整地实现公司建设中各专业无缝衔接,结合实际情况,制定本办法。

第二条本办法所称接口,是指两个或两个以上的组织、设施、功能或计划安排相交,并且可能发生冲突或需要协调的部位。

一个接口至少与两方相关。

第三条接口管理工作必须遵循以下原则:(一)接口管理工作必须按规定的程序办理。

凡涉及接口的事项,该接口相关的各方不得单方面进行决策或决定。

(二)接口管理工作涉及不同单位或部门时,各单位或部门不得以惯例、内部的特殊性或其它理由拒绝接口事项的落实。

(三)接口管理工作从接口的提出、讨论、处理、实施到反馈等过程必须形成一个信息的闭环,避免造成接口的遗漏。

(四)接口管理的过程和结果必须以正式的书面形式进行记录并签认。

不得以口头或非正式的方式作为依据。

第四条接口管理工作的相关方是指与某接口有关联的各方,包括公司各部门、设计单位、咨询单位、监理单位、施工单位、设备(材料)供应商等。

第五条接口管理工作的相关方必须承担起各自的职责和义务,不得以任何理由或借口推诿应该承担的职责和义务。

第二章机构第六条公司成立接口管理工作小组,由公司总工程师担任工作小组组长,各部门部长为工作小组成员。

第七条公司接口管理工作小组下设接口管理工作办公室,由工程管理部负责办公室的日常工作,工程管理部部长兼任办公室主任。

第八条公司各部门的负责人为接口管理工作相应的责任人,在公司接口管理工作办公室协调下负责其范围内的接口工作具体事务。

第九条各设计单位、咨询单位、监理单位、施工单位等参建单位均应由其单位的负责人专门负责接口管理工作,并应成立或指定相应的接口管理责任部门。

接口管理的负责人和责任部门的组成应报公司接口管理工作办公室核准。

第三章职责第十条接口管理工作办公室职责(一)组织制订接口管理工作的实施细则、工作程序、作业流程、工作计划、接口清单等;(二)监控并跟踪接口状态,督促接口相关方落实接口管理工作计划,对延误计划进度的接口工作提出补救方案和处理意见;(三)统一归口管理涉及接口的日常事务,并将重大问题上报公司领导和接口管理工作小组协调解决;(四)统一管理、汇总接口的描述表格、会议记录、处理日志以及相关资料、图纸、报告等文件;(五)统计、汇总接口问题处理情况,按月度、季度、年度分别向公司领导提报接口管理工作报告;(六)办理公司领导决定的其它有关接口的事务。

信息系统接口管理制度

信息系统接口管理制度

信息系统接口管理制度1.引言信息系统接口是不同的软件系统之间进行数据传递和交互的关键组成部分。

有效的接口管理可以确保系统之间的顺畅通信和数据共享,提高系统的整体效率和可靠性。

为此,建立和实施信息系统接口管理制度对于组织来说至关重要。

2.目的本制度的目的在于规范和管理组织内部的信息系统接口,以确保系统之间的安全交互、数据一致性和有效性。

通过良好的接口管理,可以减少系统故障和数据错误,提高系统的稳定性和安全性。

3.适用范围本制度适用于组织内所有涉及信息系统接口的部门和人员。

包括但不限于:信息技术部门、软件开发团队、数据管理人员等。

4.接口管理流程4.1 接口规划阶段在系统设计和开发阶段,应当充分考虑系统间的接口需求和设计。

4.2 接口开发阶段在系统开发阶段,应当严格按照设计规范和标准开发接口程序。

所有接口程序必须经过严格的测试和验证,确保其稳定和可靠。

4.3 接口部署阶段在系统部署和上线后,应当对接口程序进行全面测试和验证。

确保接口程序可以正常运行并且符合预期效果。

4.4 接口监控阶段系统投入使用后,应当建立完善的接口监控机制,定期检查和测试接口程序,及时发现并解决问题。

5.接口管理责任5.1 信息技术部门负责统筹和协调各部门的接口规划和开发工作。

5.2 软件开发团队负责按照接口设计规范和标准进行接口程序开发和测试。

5.3 数据管理人员负责确保数据在系统间的传递和共享的安全性和一致性。

6.接口设计规范和标准6.1 接口数据格式所有接口程序必须按照统一的数据格式进行数据传递和交互,确保数据一致性和有效性。

6.2 接口安全性所有接口程序必须具有权限控制和加密机制,确保数据在传输和交互过程中的安全性。

6.3 接口错误处理所有接口程序必须具有完善的错误处理机制,及时发现并解决接口故障和数据错误。

7.接口管理工具为了更好地管理和监控接口程序的运行状况,可以使用专门的接口管理工具,例如接口监控系统、接口测试工具等,提高接口管理效率和水平。

公司计算机信息系统管理办法

公司计算机信息系统管理办法

公司计算机信息系统管理办法公司计算机信息系统管理办法第一章总则第一条为规范公司计算机信息系统的管理,保证计算机信息系统安全、稳定、可靠地运行,特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司及所属各分支机构、全资子公司、控股子公司的计算机信息系统。

第三条本管理办法所称计算机信息系统是指由计算机及其相关配套设备、设施构成的,按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

第四条计算机信息系统的管理范围包括:信息系统的规划、设计、建设、验收、运行、维护及报废等。

第五条计算机信息系统的管理坚持“统一规划、统一标准、分级管理、分级负责”的原则。

第六条计算机信息系统的管理目标是保证计算机信息系统的安全、稳定、可靠运行,提高信息系统的运行效率,保障信息安全,促进信息化建设的顺利开展。

第二章管理职责第七条公司信息化领导小组是计算机信息系统的决策机构,负责制定公司信息化发展规划和相关政策,审批信息化建设项目和重大改造项目,并对信息化管理机构进行监督和指导。

第八条公司信息化管理部是计算机信息系统的归口管理部门,负责信息系统的规划、设计、建设、验收、运行、维护及报废等全过程管理,并负责制定相关的管理制度和技术标准。

第九条公司其他部门和单位应按照职责分工,负责本部门和单位的计算机信息系统的管理和维护工作,并接受信息化管理部的监督和指导。

第十条各分支机构、全资子公司、控股子公司应参照本管理办法,制定本单位的计算机信息系统管理办法,并报公司信息化管理部备案。

第三章信息系统规划与建设第十一条计算机信息系统的规划应符合公司发展战略和信息化发展规划,充分考虑业务需求和技术发展趋势,确保系统的安全、稳定、可靠运行。

第十二条计算机信息系统的建设应按照公司信息化发展规划和相关政策的要求,遵循统一的标准和规范,确保系统的可扩展性、可维护性和可靠性。

第十三条计算机信息系统的建设应经过需求分析、设计、开发、测试、验收等阶段,并按照公司的相关规定进行招标采购和合同签订。

公司信息系统应用管理办法

公司信息系统应用管理办法

公司信息系统应用管理办法公司信息系统应用管理办法为进一步强化公司信息系统的应用管理工作,规范和加强系统应用权限管理、用户访问、密码管理、系统变更、数据及接口管理、终端用户计算、日志管理、备份管理和问题管理,确保信息系统安全、稳定、高效运行,提高系统应用水平,根据《集团公司管理信息系统应用管理办法》,特制定本办法。

本办法适用于公司范围内的所有管理信息系统,公司各有关部门、各单位要依据本办法,制定本部门、本单位牵头负责的管理信息系统的应用管理细则。

对于第三方服务供应商,应签署保密协议,保证其服务的安全、准确和有效性。

公司各部门、各单位应强化本单位管理信息系统的应用培训,培训内容除包括系统操作外,还应加强有关安全政策、权限申请、系统访问、密码管理等方面的安全教育,提高全员安全意识。

已投入运行的系统,其系统功能达不到本办法的有关要求,应进行系统升级或变更;目前暂无升级计划的系统,必须加强管理和培训,加大监控力度,有效规避风险。

各级信息管理部门职责科技开发处是信息系统应用管理的归口管理部门,负责监督、检查、考核公司信息系统应用管理情况。

信息技术管理中心负责公司信息系统应用管理运行维护和技术支持。

各信息系统应用单位是信息系统的使用单位,负责系统功能完善、用户管理、数据管理等。

管理内容和要求用户权限管理公司各部门、各单位要加强本单位牵头负责管理信息系统的用户权限管理,按照“岗位需要、权责对等、统一授权”的原则,对用户进行分类分级管理,明确各级用户职责,严格控制权限范围。

重要的管理信息系统如ERP系统、MES等,要配备专职或兼职应用系统管理员,兼职应用系统管理员的职责应遵循不相容岗位原则,主要负责应用系统用户增加、删除、权限分配与变更;系统用户及权限定期审核;应用系统数据备份与恢复;应用系统日常维护等工作。

数据库管理员、操作系统管理员(以下统称系统管理员)和应用系统管理员的任命要经过严格审批和定期审核。

应用系统管理员和系统管理员不能由同一人担任。

公司信息化数据质量管理办法MicrosoftOfficeWord文档

公司信息化数据质量管理办法MicrosoftOfficeWord文档

公司信息化数据质量管理办法MicrosoftOfficeWord文档公司信息化数据质量管理办法第一章总则第一条为加强公司数据质量管理,明确数据质量管理的各责任主体及其职责权力、工作内容和考核方式,全面提高数据质量管理水平,特制定本办法。

第二条本办法中信息系统是指公司铁前MES、钢后2160 MES、钢后1580MES、LIMS、冷轧LIMS、一炼钢生产管控系统、二炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、产品综合查询系统、冷轧MES、冷轧AQD、一冷轧AMS、二冷轧AMS、物资计量网、AQD、AMS、横切MES、酸洗MES、线材MES、酸洗仓储、热轧自动仓储、冷轧自动仓储、1580二三数据接口、1580三四数据接口、一冷二三级数据接口、二冷二三级数据接口、冷轧三四级数据接口、QPC、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。

第三条本办法适用于公司信息系统使用单位。

第二章术语和定义第四条数据规范性用于检验数据的定义和取值是否满足相关规范要求,如数据类型、数据精度、字符长度、数据格式、取值范围、唯一性、编码等方面是否满足公司相关规范要求。

本办法使用数据规范率来评价系统数据的规范性。

第五条数据准确性用于检验数据值是否真实反映业务情况,或数据是否被准确记录,如数据是否在值域范围之内。

本办法使用数据准确率来评价系统数据的准确性。

第六条数据及时性用于检验是否在规定的期限内获取、录入、更新、加工、删除最新的数据。

本办法使用数据及时率来评价系统数据的及时性。

第七条数据质量校验规则按数据质量要求固化形成的,可执行的程序脚本以及相关说明。

第三章职责分工第八条运营改善部职责负责制定、修订数据质量管理办法;负责协助业务部门制定数据质量管理细则;负责组织建设、维护技术支撑平台,固化校验规则,提出数据质量改进建议;负责组织解决由于信息系统缺陷等信息技术原因导致的数据质量问题;负责组织各业务部门开展数据质量整治工作。

公司系统信息资源管理制度MicrosoftOffice文档

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公司系统信息资源管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司利用信息技术对信息资源的管理,充分利用系统信息资源为生产、经营、管理和决策服务,保证各类信息合理、准确、安全、有序流动,特制定本制度。

第二条信息资源是公司的重要资产,是进行生产、经营、管理和决策的重要基础,需要不断加强在信息的采集传输、信息集成存储、信息共享、信息应用挖掘等各阶段的管理工作,以提高信息资源的管理和应用水平。

第三条本制度所涵盖的信息资源范畴,主要是指公司内部各类系统中有关生产经营管理方面的各类信息(以下称系统信息),包括专业系统采集的原始数据、信息系统的手工录入数据、信息系统的接口数据、信息系统形成的数据等结构化数据,也包括各类文本信息、网页信息、图形图像信息、多媒体信息等非结构化数据。

第四条本制度适用于涉及查看、使用公司各类系统的所有部门、单位和人员。

第二章职责分工第五条公司系统信息资源实行“统一组织、专业管理、分工协作”的管理原则,确保各专业信息资源的完整性、准确性和安全性。

第六条运营改善部负责公司系统信息资源管理制度、办法的制定和修订工作,负责组织、协助各部门完成信息系统数据的采集、加工、传递、存储和使用,负责组织信息集成、信息挖掘等信息系统平台建设工作,负责系统使用培训工作及对应维护单位的管理。

第七条各部门既是系统信息资源的需求和使用单位,也是专业信息资源的管理单位,负责本部门业务范围内有关信息资源的专业管理工作,负责协同运营改善部全面开展系统信息资源的管理工作。

第三章信息资源的采集第八条信息资源的采集是系统信息管理的首要环节,为了提高信息资源采集的效率,信息采集遵循“主动性、针对性、连续性、经济性、科学性、可靠性、系统性”原则。

一、主动性原则:采集人员应熟悉所负责的专业信息采集渠道和途径,积极主动地发现和获取最新信息。

二、针对性原则:根据需求,有针对性的采集利用价值大的信息。

三、连续性原则:根据信息用途,需要采集历史、当前的信息,还要能反映未来的趋势;对于已确定的采集项,要保持采集的连贯性,做到不漏项。

公司信息化项目管理制度-Microsoft-Office-Word-文档

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公司信息化项目管理制度(试行)第一章总则第一条为了加强公司信息化项目管理,规范信息化项目实施流程,确保实现信息化项目目标,特制定本制度。

第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。

第三条公司信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目,投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目;投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目;投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目。

第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人。

第二章信息化项目管理职责划分第五条运营改善部职责(一)全面负责信息化项目的组织实施工作。

(二)按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作.(三)按立项通知书要求开展专业工作,负责编制招标技术文件,组织信息化项目招标工作.(四)负责信息化项目合同的签订工作。

(五)负责组织建立业务项目组,并指派专人参与项目建设。

(六)负责信息化项目资料的归档.(七)负责组织项目实施后评价工作。

(八)负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作。

第六条信息化项目申请单位职责(一)按立项通知书要求开展专业工作,参与信息化项目招标工作。

(二)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设.(三)参加信息化项目实施过程的管理,协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

第七条信息化项目其他涉及单位职责(一)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设.(二)参加信息化项目实施过程的管理,协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

第八条计财部职责(一)负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

(二)负责按照项目立项的批复意见及精神,下达公司内部项目立项批准通知书。

(三)参与信息化项目招标及合同的审查工作。

(四)负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。

第九条设备部职责(一)负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查.(二)按立项通知书要求完成相关专业工作;配合、协调完成信息化项目中施工现场各种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口的联接工作。

信息系统接口管理制度范文

信息系统接口管理制度范文

信息系统接口管理制度范文信息系统接口管理制度第一章总则第一条为了加强信息系统接口管理,提高信息系统的互联互通能力,保障信息资源的安全、合法、高效使用,本制度制订。

第二章接口管理原则第二条接口管理应遵循以下原则:1. 透明原则:接口管理应对系统外部接口提供透明、公开的接口文档,确保接口的使用者能够全面了解接口的功能和使用方法;2. 共享原则:接口管理应鼓励不同系统之间的接口共享,避免重复开发,提高信息系统的整体利用效率;3. 安全原则:接口管理应确保系统间接口传输的数据安全性,防止非授权的访问和恶意攻击;4. 规范原则:接口管理应遵循统一的规范,确保不同系统之间的接口能够互相兼容、无缝衔接;5. 隐私原则:接口管理应加强对接口传输的敏感信息的保护,严禁接口传输包含个人隐私信息的数据。

第三章接口管理责任第三条接口管理的主要责任人为信息系统管理员,其责任如下:1. 确定接口管理的目标和策略,并制定相应的规章制度;2. 负责接口的开发和维护工作,包括接口的设计、实现、测试和文档编写等;3. 监督和管理接口的使用情况,及时处理接口相关的问题和意见;4. 定期对接口进行评估和改进,提高接口的稳定性和性能;5. 向上级汇报接口管理的工作情况和成果。

第四章接口管理流程第四条接口管理流程包括接口申请、接口开发、接口测试、接口发布和接口维护五个环节,具体流程如下:1. 接口申请:系统用户向信息系统管理员提出接口需求申请,包括接口名称、功能描述和使用目的等信息;2. 接口开发:信息系统管理员收到接口申请后,根据需求进行接口功能设计、编码实现和文档编写等工作;3. 接口测试:开发人员对接口进行功能测试、兼容性测试和安全性测试,确保接口的稳定性和安全性;4. 接口发布:经过测试合格的接口,由信息系统管理员发布到生产环境中,并提供给相关系统使用;5. 接口维护:信息系统管理员负责对已发布的接口进行维护和监控,及时处理接口相关的问题和漏洞。

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公司信息系统数据接口管理办法
第一章总则
第一条为了规公司信息系统数据接口申请、变更及故障处置管理流程,确保公司信息系统接口数据传递安全、准确、稳定、高效,特制定本管理办法。

第二条信息系统数据接口申请与变更是指因系统架构变化或者管理需求延伸时,需要增加或者修改现有信息系统数据接口的各种业务需求。

第三条信息系统数据接口故障处置是指信息系统运行过程中所出现的各种接口故障问题处理。

第四条本管理办法适用于运营改善部所负责的1580AQD/AMS系统、1580热轧MES系统、2160在线质量判定系统、2160热轧MES系统、一炼钢DHS系统、二炼钢MES系统、冷轧AMS系统、冷轧仓储系统、冷轧AQD系统、冷轧MES系统、工艺监督系统、横切MES系统、热轧仓储系统、公司冷轧报表系统、公司报表系统、酸洗MES系统、酸洗仓储系统、铁前MES系统、一卡通、二期LIMS、三期LIMS、炼钢炉炉对、OA、网、外网、全员自主创新管理平台、硅钢信息系统、elink、档案系统、信息资源知识管理平台等信息系统(下面简称信息系统)与其他生产、管理、控制系统(下面简称其他系统)之间的数据
接口管理。

第二章管理职责及分工
第五条运营改善部职责
运营改善部是公司信息系统数据接口的归口管理部门,负责组织制定公司信息系统数据接口架构方案;负责审批各单位信息系统或者其他系统数据接口申请与变更并组织数据接口谈判、实施、测试与上线;负责收集与归档信息系统维护单位制定或者变更的接口文档;负责组织处置各类信息系统数据接口故障;负责信息系统或者数据接口故障时以及故障后通知接口对应其他系统所属专业对管辖系统数据接口进行相应处置并组织数据追单;负责信息系统或者数据接口检修前、后通知相关其他系统所属专业对管辖系统数据接口进行相应处置并组织数据追单;负责接受相关其他系统所属专业关于其他系统检修、故障的通报,并组织信息系统维护单位对数据接口进行相应的处置。

第六条各相关单位职责
负责向运营改善部申请与变更本单位其他系统与信息系统的数据接口需求;负责协调其他系统数据接口实施方与运营改善部相关专业以及信息系统维护人员数据接口谈判、实施、测试与上线;在其他系统或者数据接口检修前后,负责通报运营改善部相关专业对相应信息系统数据接口进行处置并组织数据追单;在本单位其他系统或者数据接口故障
后以及故障恢复后,负责通报运营改善部相关专业对相应信息系统数据接口进行处置并组织数据追单;负责接受运营改善部相关专业关于信息系统或者数据接口检修、故障的通知,并组织本单位系统维护人员对相关其他系统数据接口进行相应处置。

第七条信息系统维护单位职责
负责参与公司信息系统数据接口架构方案的制定,负责配合公司各单位信息系统数据接口需求申请与变更的谈判、实施、测试与上线,负责信息系统数据接口需求申请与变更实施后接口文档的制定与变更,并将数据接口新增与变更文档提报运营改善部相关专业,负责分析与处置各类信息系统数据接口故障。

第三章申请或者变更与信息系统数据接口的流程
第八条各相关单位因本单位其他系统建设或者功能完善需要申请或者变更与信息系统数据接口的,由本单位信息化专业员登陆IT运行管理系统提出相应的申请与变更需求,经本单位领导审批同意后,提报运营改善部审批。

对于本单位其他信息系统建设或者功能完善需要申请或者变更与现有信息系统数据接口的,直接走信息系统需求变更流程。

第九条运营改善部相关专业收到数据接口申请与变更后,组织数据接口提报单位、各相关单位以及信息系统维护单位召开需求评审会议,评审数据接口实施可行性以及实施
期限,对于不可行的数据接口申请与变更,评审会议否决实施,并由运营改善部相关专业在IT运行管理系统进行否决需求操作;对于评审可行的数据接口申请与变更,运营改善部相关专业在IT运行管理系统录入实施期限并确认需求审核。

第十条对于评审通过的数据接口申请与变更需求,运营改善部相关专业与数据接口提报单位相关专业组织信息系统维护单位与其他系统实施单位进行数据接口谈判,确定数据接口文档,并组织协调信息系统维护单位人员以及其他系统实施单位进行议定数据接口容的实施与测试。

第十一条对于实施完成后经双方测试确认的数据接口,运营改善部相关专业与数据接口提报单位相关专业共同组织信息系统维护单位以及其他系统实施单位共同制定数据接口上线组织方案,并组织数据接口上线工作,对于数据接口上线未成功的,由运营改善部相关专业与数据接口提报单位相关专业重新制定方案组织上线。

第十二条对于已经完成上线的数据接口申请与变更需求,信息系统维护单位人员制定或者变更数据接口文档,并提交运营改善部相关专业收集与归档。

第十三条申请或者变更与信息系统数据接口的流程见附件1。

第四章信息系统或者数据接口检修需要停止与其他系统通
信的通报与处理流程
第十四条对于信息系统或者数据接口检修需要停止与其他系统数据通信的,运营改善部相关专业在数据接口停止前两小时通知相关其他系统所属专业,由相关其他系统所属专业组织本单位系统维护人员进行数据接口进行相应处置。

第十五条信息系统或者数据接口检修完成后,由运营改善部相关专业通知相关其他系统所属专业组织本单位系统维护人员对数据接口进行相应处置,并组织信息系统维护单位对数据接口中停留数据进行集中追单处理。

第十六条信息系统或者数据接口检修需要停止与其他系统通信的通报与处理流程见附件2。

第五章信息系统或者数据接口故障影响与其他系统通信的
通报与处理流程
第十七条信息系统或者数据接口出现影响与其他系统通信的故障发生后,信息系统维护单位人员第一时间通知运营改善部相关专业发生故障的数据接口以及影响情况。

第十八条运营改善部相关专业收到信息系统或者数据接口故障影响与其他系统通信的提报后,第一时间通知相关其他系统所属专业,由相关其他系统所属专业组织对管辖系统数据接口进行处置。

第十九条运营改善部相关专业组织信息系统维护人员
对信息系统或者数据接口故障进行分析与修复。

第二十条对于分析原因为相关其他系统引起的数据接口故障,运营改善部相关专业第一时间通知相关其他系统所属专业组织数据接口故障处置。

第二十一条对于信息系统自身原因造成的数据接口问题修复后,运营改善部相关专业通知相关其他系统所属专业组织对管辖系统进行数据接口处置,同时信息系统维护单位对数据接口中停留的数据进行集中触发处理,并撰写数据接口故障分析报告(附件6),提报运营改善部相关专业审核,并在IT平台存档。

第二十二条信息系统或者数据接口故障影响与其他系统通信的通报与处理流程见附件3。

第六章其他系统或者数据接口检修影响与信息系统通信的
提报流程
第二十三条对于其他系统或者数据接口检修需要停止与信息系统数据接口的,其他系统所属专业提前两小时通知运营改善部相关专业,由运营改善部相关专业组织信息系统维护单位人员对信息系统数据接口进行相应处置。

第二十四条其他系统检修完成后,由其他系统所属专业第一时间向运营改善部相关专业提报数据接口恢复请求,运营改善部相关专业组织信息系统维护单位人员对数据接口进行相应处置,处理完成后由其他系统所属专业组织本单
位人员在信息系统或者其他系统中进行数据追单。

系统追单把握其他系统优先,信息系统次之的原则。

第二十五条其他系统或者数据接口检修影响与信息系统通信的提报流程见附件4
第七章其他系统或者数据接口故障影响与信息系统通信的
提报流程
第二十六条其他系统或者数据接口故障后影响与信息系统数据通信的情况出现后,由其他系统所属专业第一时间向运营改善部相关专业提报数据接口故障,由运营改善部相关专业组织信息系统维护单位人员对信息系统数据接口进行相应处置。

第二十七条其他系统或者数据接口故障排除后,由其他系统所属专业第一时间向运营改善部相关专业提报数据接口恢复需求,运营改善部相关专业组织信息系统维护单位人员对数据接口进行相应处置,处理完成后由其他系统所属专业组织本单位人员在信息系统或者其他系统中进行数据追单。

系统追单把握其他系统优先,信息系统次之的原则。

第二十八条其他系统或者数据接口故障影响与信息系统通信的提报流程见附件5
第八章附则
第二十九条本办法的附件有:
附件1:申请或者变更与信息系统数据接口的流程
附件2:信息系统或者数据接口检修影响与其他系统通信的通报与处理流程
附件3:信息系统或者数据接口故障需要停止与其他系统通信的通报与处理流程
附件4:其他系统或者数据接口检修影响与信息系统通信的提报流程
附件5:其他系统或者数据接口故障影响与信息系统通信的提报流程
附件6:信息系统数据接口故障分析报告
第三十条对于违反本管理办法的单位及个人,运营改善部将(根据《公司专业考核办法》)视情节严重程度落实考核。

第三十一条本办法由运营改善部负责解释。

第三十二条本办法自下发之日起执行。

运营改善部
年月日
主题词:数据接口数据维护监控接口故障
公司运营改善部年月日印发
共印发2 份
附件1:申请或者变更与信息系统数据接口的流程

附件2:信息系统或者数据接口检修影响与其他系统通信的通报与处
理流程
附件3:信息系统或者数据接口故障需要停止与其他系统通信的通报
电话
与处理流程
附件4:其他系统或者数据接口检修影响与信息系统通信的提报流程
电话
附件5:其他系统或者数据接口故障影响与信息系统通信的提报流程
电话
附件6:信息系统数据接口故障分析报告
公司(XX)信息系统数据接口故障分析报

1.故障现象及影响围
1)故障现象
2)故障影响围
2.故障处理过程
1)故障通知
2)故障检查

3)故障处理✓
3.故障原因分析✓
4.措施及方案✓。

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