ISO14001内部环境管理体系审核

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ISO14001环境管理体系内部审核员考题及答案

ISO14001环境管理体系内部审核员考题及答案

ISO14001环境管理体系内部审核员考题及答案一.正误题1、a) 不一定要有培训记录;( X)b) 管理评审可以不文件化;(X )c) 内审能够检查环境文件控制程序是否有效执行;(√)d) 内审可以不参照法律进行;( X )e) 内审只需每两年进行一次;(X )2、a) “环境方针”是一个组织对其全部环境行为的意图和原则的陈述,它为审核组织行为及环境目标和指标的建立提供一个框架;(√)b) 各类“环境审核”通俗地讲是评审组织的环境行为是否符合国家有关环境法律法规的要求;(X )c) 环境因素与组织活动相关,它与环境相互作用,而环境影响与环境变化相联系在一起;(√)d) 对周围环境有影响的组织不能取得ISO14001认证;( X )e) 确定重大环境因素时必须考虑到它的环境影响;(√)3、 a) 内审审核计划中应包括审核组成员名单;(√)b) 审核必须覆盖组织环境活动的所有方面和细节;( X )c) 不能将不符合情况在形成报告前通知受审核方;(X )d) 审核方必须对EMS的不符合项提出建议;(X )e) 审核员无须听取受审核人员的意见开出不符合报告(√)二、单项选择题1、制定环境管理方案的目的在于;(c)a) 消除组织的环境影响;b) 满足相关方的所有要求;c) 实现组织的目标和指标;d) 所有上述答案;2、组织建立其供认证的环境管理体系应采用下列哪项标准?(a)a) ISO14001b) ISO14004c) ISO14010d) ISO140123、在ISO14001的环境方针中必须(d)a) 作出对污染预防的承诺;b) 作出对持续改进的承诺;c) 作出对遵守有关法律、法规的承诺;d) 所有上述答案;4、为满足ISO14001标准,当识别环境因素时应考虑(b)a) 组织应对所有产品了解生命周期的全过程;b) 组织能控制并可施加影响的环境因素;c) 仅仅是那些在现场范围之内产生的环境因素;d) 所有上述答案;5、一个EMS审核员应具备下述什么工作知识?(d)a) 了解审核技巧;b) 有关审核的现场或过程的专门知识;c) 了解有关的环境法律;d) 所有上述答案;三,判断如下问题对否,并解释理由。

ISO14001:2015环境体系内审报告

ISO14001:2015环境体系内审报告

管理体系内部审核报告编号:一、审核目的:检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系要求》,是否有效运行,是否持续满足标准的要求。

二、审核依据:1)ISO14001:2015《环境管理体系要求》;2)管理体系文件(管理手册;程序文件;作业指导书;管理方案)3)合同要求4)相关法律法规和其它要求二、审核范围:管理体系全部要求和涉及的相关职能部门;四、审核组成员:审核组组长:审核组员:五、ISO14001:2015审核综述:根椐《内部审核实施计划》,本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核,在各级主管和各部门人员的积极配合下,审核人员顺利完成了审核任务;本次审核共发现1项轻微不合格项;不合格项如下在品管部发现有1项不合格项;部分车间消防器材检定状态标识过期,问题点主要反映在:“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》,要求责任部门和人员限期纠正;本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格,从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001:2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。

人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.本次内部质量审核,发现了1项轻微不合项,各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行,针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.通过本次内部审核可以得出:本公司的环境管理体系符合ISO14001:2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行,如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得到有效纠正和预防,在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。

报告人/日期:审批/日期:1。

ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】

ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化,并明确了责任人。
环境目标是否文件化?并得到批准?
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化,并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案?2.是否具体和量化,并明确了负责人?
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足?是否能有效支持?
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确,本过程由管理者代表盛伟伟负责,通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统,以验证与环境管理系统要求的符合性?(查:审核实施计划,审核报告,不合格项分布表等)
资源充足
过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
,并对其进行了策化,详见管理评审记录
审核组长确认:
表单编号:
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】

ISO14001环境管理体系各要求审核要点方法

ISO14001环境管理体系各要求审核要点方法

环境管理体系各要求审核要点方法
1.说明
(1) 本审核要点是在文件审核符合要求的基础上提出的基本要求;
(2) 一阶段审核的深度和广度没有明确的界定,但是标注“1”的问题应为一阶段至少审核的内容;标注“2”的为二阶段审核重点;标注“3”的为监督审核的重点,仅供参考。

(3) 这里的“审核方法”不涉及抽样的方法。

(4)本审核要点基本按照要素的要求展开,同时为体现审核思路的连贯性,有些要素出现链接的现象。

法律及其他要求
目标指标
环境管理方案
组织机构与职责
培训意识与能力
信息交流
环境管理体系文件
文件控制
运行控制
说明:现场审核时,还需根据组织情况,并结合相关专业环境管理体系审核作业指导书进行有关专业内容的审核。

应急准备与响应
说明:现场审核时,还需根据组织情况,并结合相关专业环境管理体系审核作业指导书进行专业内容的审核。

监测测量
不符合、纠正与预防
记录
环境管理体系审核
管理评审
说明:标注(1)的为一阶段必查事项。

ISO体系认证审核流程分几步走?

ISO体系认证审核流程分几步走?

公司ISO体系的运行建立与认证,是质量管理工作中的一部分,那么不同的ISO体系认证具体的流程是什么样的呢?给你总结了这些体系的认证流程,快来看看!ISO9001质量管理体系认证流程1. 前期准备工作①建立文件化的质量管理体系;②质量管理体系运行三个月以上;③至少进行过一次内部质量管理体系内审与管理评审,且内审已覆盖所有的场所和标准条款;④提供质量手册及程序文件。

2. 信息交流与相关人士进行信息交流,通过人员互访、电话、传真、电子部件等方式相互了解,确定实施认证的初步意向和可行性。

3. 提交认证申请有意向的申请组织填写《质量管理体系认证申请表》及其附件《认证信息调查表》,认证公司进行评审通过后,将与申请组织进一步联系,必要时进行现场访问,了解受审核方的基本情况和质量管理体系的建立与实施情况,并作出书面报价。

4. 签订合同在获得申请组织明确的合同签订意向并通过了合同评审后,双方签订《质量管理体系认证服务合同》,认证公司将指定审核组长自合同生效日起负责审核活动的开展与实施。

5. 进入第一阶段审核(预评审)受审核方将正式发布的质量管理体系手册、程序文件送交认证公司,由审核组长根据认证要求在组织现场进行文件审查,并将审核结果书面告知受审核方。

如有不符合处,受审核方应作修改直至满足相应要求为止。

6. 进入第二阶段审核(现场审核)审核组将按照认证计划安排现场审核。

审核要求覆盖申请认证全部范围并符合IS09001质量管理体系标准的全部要求,以抽样审核的方式进行。

第二阶段审核将开出不符合项,并要求实施纠正。

现场审核将给出书面的审核报告,宣布在现场审核结果,告知是否予以批准注册。

注:费用一般在认证前交付,证书出来后可以到国家认可委网站上查询。

查询网址:/CertECloud/result/skipResultList7. 进入发证后的监督(监督审核)在证书有效期内安排2次监督审核,第一次监督审核在9-12个月内进行(从初审完成日期计算),以后每一次不超过12个月,基本参照初次现场审核进行。

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
d、当公司的活动、产品或服务发生变化时,要及时更新相应台帐。
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应,并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。

6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些?
查看《环境体系策划程序》,策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等,并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程,评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下:
相关方
要求与期望
最高管理者(总经理/生产车间主管)
合法,客户满意,成本低
员工
厂区清洁卫生,无粉尘,无污染,无噪音,温湿度适宜

4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么,物理边界是什么?
公司EMS的范围为:适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号,直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架;
e、保持文件化的环境方针,使全体员工理解并可为公众所获取;
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施;
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息;
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时,应及时对方针进行修订。

5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责,制定管理体系文件,对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量,采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。

编制:审核:批准:
受审核部门
主导部门:体系部,配合部门:各部门

ISO14001环境管理体系管理评审报告

ISO14001环境管理体系管理评审报告
小結:本公司的ISO14001环境管理体系已趋于成熟,除目标、指标、管理方案等调 整外,系统之适切性方面无大的修订。
5
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
三、环境管理系统运行状况及环境方针文件适切性检讨, 环境物质管理的运行 状况:
6
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
四.环境目标、指标及环境管理方案达成检讨:
8.65%
1
0
1
0
0
1
87 96 96 83 74 81
5% 5% 5% 5% 5% 5%
10.31% -2.13% -9.09% -6.41% 22.92% 18.18%
备注: 用纸量的统计分析来自总务的支持和提供。
小结:XX年用纸量目标同比上年降低5%,平均达成7.12%,达标。
8
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
1
A3纸
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
A4纸
100 61 71 70 81 75 70 75 77 66 65 61
3 A3彩纸
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 A4彩纸
1
1
2
3
4
6
5
5
3
3
1
4
5 A3过胶纸 0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 A4过胶纸 0
0
0
2
1
1
2

ISO14001环境管理体系认证审核常见问题点

ISO14001环境管理体系认证审核常见问题点

ISO14001环境管理体系认证审核常见问题点1、厂房建设期间环保资料:1)建设项目环境影响报告书(表)——有资质的评估机构提供的评估报告2)环境影响报告批复——环保局批复3)建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收4)消防验收报告——消防部门验收2、环境因素辨认、评价与更新:1)环境因素辨认不齐全,重要存在以下几种情况:a. 未能充足按生产经营过程的范围来辨认,比如:生产经营范围涉及有销售,但对销售过程中的环境因素未辨认;b. 未能按生产工艺流程的顺序进行辨认,辨认环境因素没有顺序,最易导致缺漏;c. 未考虑到过去发生过的、将来计划的因素,如:公司拟扩建新厂房,对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以辨认;d. 未充足考虑到产品的生命周期来辨认,如:产品设计过程中材料的选用,产品报废后的回收处置。

2)环境因素评价不合理,对重要环境因素的拟定存在偏差。

a. 产品的生产工艺发生了变化,但未对环境因素重新辨认、更新;b. 产品的材料发生了变化,未及时对环境因素重新辨认、更新;c. 国家、地方法律法规及其他规定发生了变化,未及时对环境因素重新辨认、更新;d. 厂房迁移到新址,未及时地环境因素重新辨认、更新。

3、重要环境因素的控制策划:1)未能对所有的重要环境因素拟定其控制方法/程序;2)对重要环境因素的控制规定未能形成相应规定,如程序文献、作业文献或其他方式。

4、法律法规及其他规定的辨认、评审1)法律法规及其他规定辨认不充足,特别是地方法规、客户的规定未辨认到位;2)对相关法律法规及其他规定未进行合用性评审,未能辨认到法律法规及其他规定中具体的合用条款;3)未将法律法规及其他规定分发至相关部门、岗位人员;4)未及时对法律法规及其他规定进行更新,对已修订、更新、作废的法律法规及其他规定未能及时重新辨认、收集、评审。

5、环境目的、指标和管理方案:1)未能充足考虑到重要环境因素来制定环境目的;2)对已拟定的环境目的未规定其具体的指标,部分指标无法测量;3)对所有的目的、指标未能予以制定相应的管理方案,管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺少资金预算;4)未能根据管理方案的实行情况及时进行调整、修订,如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。

ISO14001内部审核报告

ISO14001内部审核报告
范围和
内容
环境管理手册覆盖的所有管理层人员、部门、项目和管理体系要求
审核组
成员
审核组长:董秋徕
审核员:李**
内审
实施
情况
公司于2022-11-15至2022-11-16进行了公司管理体系一次内部管理体系审核。本次审核分二个审核小组进行,对环境管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门、项目进行了现场审核,审核涉及环境管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
存在
的主要
问题
财务部应对员工培训应加大力度,提前拟定好计划,并做好相应的记录。
内审
结论
公司环境管理体系符合GB/T24001-2016;
纠正措施整改要求:按照内审不符合报告要求,在一周内纠正完毕。
备注
编制:李**审核:黄**日期:2022-11-16
不合
格项的
情况
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核,共发现一般不符合项 1 项 (具体分布见内审不符合项分布表)。不符合项产生的主要原因是相关人员对管理体系文件学习理解不够,未按管理体系文件要求做所致。
不合
格项
的验证
情况
本次审核之后发出1份不符合报告,并不代表各职能部门的其他工作没有需要改进的地方,各部门一定要结合管理体系文件的规定和要求,力求把本部门工作做得更好。存在不符合项的部门,要根据存在的不符合,认真制订纠正预防措施实施整改,并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制,做好环境管理体系运行工作。
广东华云XX建设工程有限公司

内审时间
2022-11-15至2022-11-16
内审
目的和

ISO14001 内部审核检查记录

ISO14001 内部审核检查记录
组织是否制定了内部审核计划并按照其实施,对审核对象和要求,审核人员和时间安排,审核后采取的纠正措施都做了明确的规定内部审核人员是否经过培训,并经过资格认可,审核是否由与被审核对象无直接责任的人员来进行。
是否制定并应用了审核用检查表,并做好审核详细记录
是否按程序要求编写了每次审核的报告,并交主管领导审阅和通知有关部门
组织有无相应的记录要求
事故发生后,人员职责、内、外部的联络机构是否可行
13
4。5。1监测和测量
是否对重大环境因素的控制和运行进行了定期监测和测量
组织是否建立了文件化的监测和测量程序
对监测和测量方法的使用、仪器及其校准状态等有无具体规定和记录要求
有无对相关法律和其他要求和符合性进行定期评价的制度
是否设定了与组织目标指标相联系的特定的环境行为参数
记录的保存是否有适宜的环境和条件
是否便于查找和借阅,并做到防止丢失和损坏
组织是否规定了各种应保存的记录的存放年限
所有记录是否真实可靠,具有可追溯性和可见证性
是否按程序规定做了相应的记录
17
4.5。5环境管理体系审核
组织是否制定并保持了内部审核的文件化程序,以验证环境活动是否符合计划安排和环境管理体系的有效性
TOTAL
环境承诺是否符合组织的实际情况
环境方针是否反映了组织保护环境的基本准则和指导原则
环境方针是否已经以某种形式被公众所获取,是否被员工所理解
2
4.3.1环境因素
组织识别环境因素的程序是否正确,能否满足和适应现场的客观存在
组织的活动、产品和服务是否产生某些重大环境影响
是否具备评价新项目环境影响的程序,现场是否有特殊的环境要求
该组织环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题

ISO14001环境管理体系内部审核实施计划

ISO14001环境管理体系内部审核实施计划

目 的范围审核方法审核时间审核依据审核日期审核人员被审核部门审核时间N/A N/A AM 8:30管理者代表/总经理9:00-10:00营销部9:00-10:00行政人事部10:00-12:00财务部10:00-12:0012:00-13:30生产部13:30-15:00品质部13:30-15:00计划部15:00-16:00研发部15:00-16:00管理者代表N/A 16:00-17:00备 注审核成员2013年6月6日审核组长: 审核员:4.4.2/4.4.3/4.3.3/4.4.5/4.4.7/(现场审核)末次会议具体审核时间可根据实际情况进行自动调整4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7午餐4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/(现场审核)4.4.2/4.4.3/4.3.3/4.4.5/4.4.7/(现场审核)4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6日 程 表体系要求条款ISO14001:2004标准、审核内容及需要提供的证据首次会议4.1;4.2;4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.4;4.5.1;4.5.3;4.64.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.64.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2;4.4.3;4.4.5,4.4.6;4.5.4;4.5.5环境管理体系内部审核实施计划按照ISO14001:2004环境体系要求建立现有的环境管理体系,经过贯彻实施ISO14001:2004标准,现对公司的环境管理体系做全面审核,通过审核了解和评价本公司的环境管理体系的有效性和符合性,确定环境活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的符合性检查。

■体系覆盖的产品范围■体系覆盖的组织、职能范围:与体系相关的所有职能、过程和部门条款方式审核2013年6月6日■ISO14001:2004标准 ■环境手册 ■程序文件■相关法律法规要求第1页,共2页。

ISO14001环境管理体系管理评审要求

ISO14001环境管理体系管理评审要求

ISO14001环境管理体系管理评审要求
总经理主持管理评审会议、批准管理评审报告,管理者代表组织管理评审活动、制定并实施各项改进措施,各部门负责提报本部门管理评审资料。

公司建立、实施并保持《管理评审控制程序》,规定管理评审的频率、目的、内容、输入、输出等,确保定期对环境管理体系的符合性、充分性、有效性进行评价。

管理评审每年至少一次且连续的时间间隔应不超过12个月,特殊情况需要增加时由总经理决定。

管理评审的输入资料应包括:审核的结果、合规性评价的结果、和外部相关方信息交流的内容,包括抱怨、环境绩效、目标和指标的实现程度、纠正和预防措施的状况、以前管理评审的后续措施、客观环境的变化,包括法律法规和其他要求的发展变化、改进的建议。

评价的内容应包括:对输入资料的评价、对改进机会的评价、对环境管理体系进行修改的需求,包括对方针、目标和指标的修改的需求的评价。

评价的结果应包括:为实现持续改进的承诺而作出的,与方针、目标、指标以及其他要素的修改有关的决策和行动。

相关文件:《管理评审控制程序》。

环境管理内部审核报告

环境管理内部审核报告

ISO14001环境管理体系2014年第一次内部审核报告一、审核目的1、确定建立的体系是否符合标准要求;2、判定建立的环境管理体系是否得到了正确的实施与保持,保持与改进;3、发现不符合、找出体系改进的机会.4、确定公司ISO14001环境管理体系是否具备第三方监督审核的条件。

二、审核范围公司环境管理体系所覆盖的23个部门及其所辖区域。

三、审核准则1、GB/T24001--2004idtISO14001:2004《环境管理体系-—规范及使用指南》2、环境管理手册,程序文件及其他相关环境管理体系文件;3、适用于开发区的与环境管理有关的法律、法规和其他要求。

四、审核时间2014年2月20日。

五、审核过程概述本次内部审核由环境管理者代表滕圣泉任审核组组长,由公司各部门、车间、污水厂30名内审员组成审核小组,进行了为期1天的现场审核,其中接受审核部门为23个,接受审核的人员有近80人,审核组审核内容200多项,共发现3项不合格。

通过对各车间、部门、污水厂的现场审查,同时与有关人员进行了座谈并查阅了管理程序和运行控制程序的实施记录,审核组发现:(1)各车间、部门、污水厂对本单位的环境因素进行了识别,所识别的环境因素基本反映了本单位的主要环境问题,所评价出的重要环节因素基本得到了控制;(2)对新增的法律法规识别比较全面,并得到及时更新,遵守;(3)各车间、部门、污水厂制定并确认了本单位的环境管理目标和指标及管理方案并按计划实施。

(4)制定的管理和运行程序得到了实施,实施基本有效;(5)体系运行的其他要素基本满足标准的要求;(6)进行了全员培训,开展了对重要环境岗位工作人员的专业培训;使干部职工对建立环境管理体系的目的、意义和方法有了进一步的了解;(7)体系运行基本有效,体现了持续改进,并取得了一定的环境管理绩效.审核同时也发现少数部门仍然没有真正认识到公司建立环境管理体系的目的和意义,领导没有引起充分的重视,工作人员也重视不够,仅仅做了一些基本的工作,没有做到人人参与,体系的运行、保持和改进仍然存在着一定的差距。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
e) 形成文件,付诸实施,予以保持,并传达到全体员工; f) 可为公众所获取。
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2)对环境方针的规定应当做到意义明确,使内、外相关方都易于 理解。
3)环境方针应进行定期的评审与修订,以反映不断变化的条件和
信息。 4)应明确环境方针的适用范围。 5)若组织的上级组织制定有环境方针,则组织的环境方针应与后 者吻合。
a) 确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系的要求;
b) 为改进环境管理体系,向最高管理者汇报EMS实绩。
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4.4.2 培训、意识和能力 1)应有规定培训必要性的文件。 2)应要求其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训,并 且应有相应的程序文件。 3)应建立并保持一套程序,使处于每一有关职能与层次的人员都意识到: a) 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性; b) 各自工作活动中实际的或潜在的重大环境影响,以及各自业绩的改进所 带来的环境效益; c) 在执行环境方针与程序,实现环境管理体系要求,对紧急事态的准备和 响应方面的作用和职责;
c) 废弃物管理;
d) 土地污染; e) 原材料和自然资源的使用;
f) 其他的地区性环境问题。
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5)在确定环境因素的过程中,应考虑以下事项引起的显著影响: a) 正常的作业条件、停止和开始时的非日常条件等,常识性的可 预测的紧急情况; b) 法律和法规的要求; c) 生产时使用的部件、能源等的输入和生产的产品及废弃物、排 水、排气等输出。 6)应确认过去、现在和将来的活动、产品或服务所引起的环境因素。
a) 符合环境方针; b) 目标应具体,指标应现实可测量;
c) 应考虑污染预防的手段;
d) 应采用经济上高效率低成本的最佳技术。
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4.3.4环境管理方案 1)为达到环境目标和指标,应制定并保持环境规划并使之文件化。
2)规划应满足:
a) 应使各相关部门及阶层的目标、指标及其责任者明确化; b) 应有实现目标和指标的方法和时间表。 3)如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务, 应对有关方案进行修订,以确保环境管理与之适应。 4)方案中应包括对新活动的环境评审。 5)对现行的或新增的活动、产品或服务,方案中应包括对计划、设 计、生产、营销和处置的考虑。 6)对于产品,应考虑设计、材料、加工、使用及最终处置等方面。 7)对于安装工作或工艺上的重大修改,应从计划、设计、施工、试 运行、运行,以及根据组织决定的适当时间予以关闭等方面考虑。
a) 应确认材料变更等对环境的影响;
b) 应明确产品的使用方法、废弃方法。
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4.3.2 法律与其他要求 1)组织应建立并保持程序,用来确定适用于其活动、产品与服务中 环境因素的法律,以及其他应遵守的要求,并建立获取这些法律 和要求的渠道。 2)组织应遵守的其他要求示例: a) 行业规范; b) 与有关机构的协定;
基本术语
[定义]
ISO14010:1996对审核证据的定义是: 关于事实的可验证的信息、记录或陈述。
注: 1、审核证据可以是定性的或定量的,供审核员用来判断是否符合审核准则. 2、审核证据通常来自审核范围内所进行的面谈、文件审阅、对活动与情况的观察、测 量与试验结果或其他方法。
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2. 审核证据、审核发现与审核结论的关系?
3.审核证据与环境管理体系审核准则的关系? 4.环境审核和环境管理体系审核的关系?
5.如何理解审核准则?
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第二章
4.1 总要求
ISO14001标准要点
“组织应建立并保持环境管理体系”,这是总的要求。
内部环境管理体系审核
(第一版)
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第一章
第二章 第三章 第四章
基本术语
ISO14001标准要点 内部环境管理体系审核概论 内部环境管理体系审核方法
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第一章
一、审核证据(audit evidence)
d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。
4)从事可能产生重大环境影响的工作的员工应接受适当的教育、培训,以具 备相应能力。 5)应确保专门从事环境管理职员所需的经验、能力、培训的水平。
6)应要求承包方证实其员工接受过必要的培训
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4.4.3 信息交流 1)有关环境信息,应有包含以下事项的文件化的程序: a) 组织内各层次、各部门之间的内部信息交流; b) 对来自外部的相关方的信息接受——文件化——答复。 2)应充分考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理,并记录其决 定。 3)关于紧急事态,应有和官方信息交流的手段。
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4.4.4 环境管理体系文件 1)关于环境手册、文件体系,应有包含下列内容的特定的书面或电
子文件:
a) 对环境管理体系的必要项目,明确其体系化及相互关系; b) 管理相关文件的途径。
2)相关文件应包括下列内容:
a) 过程信息; b) 组织结构图;
注:审核发现是编写审核报告的基础。
[要点]
将审核发现与审核准则相对照、通常可分为三类: a) 严重不符合;
b) 一般不符合;
c) 观察项。
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四、审核结论(audit conclusion) [定义] ISO14010:1996对审核结论的定义是: 审核员关于审核主题事项的专业判断或意见,它应基于并仅限于 审核员根据审核发现所做的论证。 [要点] 内部环境审核员实施内部环境审核后所下的结论有三种情况: a)符合审核标准; b)基本符合,但有一些需纠正之处; c)不符合,存在环境管理体系(EMS)上的重大缺陷,必须立即纠正。 在上述b)、c)两种情况下,内部环境审核员必须要求受审核部门采取 纠正措施,内审员可以和受审核部门讨论纠正措施的具体方法。 审核结论作为报告书必须文件化,然后将其发送至最高管理层、管 理者代表、有关部门负责人等。
七、环境审核(environmental audit) [定义] ISO14010:1996对环境审核的定义为: 客观地获取审核证据并予以评价,以判断特定的环境活动、事件、状况、 管理体系,或有关上述事项的信息是否符合审核准则的一个以文件支持的 系统化验证过程,包括将这一过程的结果呈报委托方。 [要点] 基于ISOl4001标准所进行的内部环境管理体系审核,目的是客观地评价受审 核部门的环境管理体系是否符合审核准则,并将这一评价报告最高管
的要求,以及其他适用的环境管理体系要求。 [要点]
ISO14001标准之外,还有组织制定的规定、标准、相关的法律、法规
等都是内部环境管理体系审核中环境管理体系审核准则的组成 部分。
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本章思考题: 1.为什么说审核发(auditee) 受审核的组织。
[要点]
这里所谓的受审核方不是指一个人,而是一个组织,就组织而言, 既有几个人规模的小部门,也有超过多人的大部门。但是,需要
注意的是,在内部环境管理体系审核中,有时将受审核的对象组织称
为受审核部门,将接受审核的个人称为受审核者。
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[要点] 内部环境审核员为得出受审核部门是否符合审核准则,则必须有
审核证据。作为审核证据,主要有:
a) 文件; b) 记录;
c) 设备、装置;
d) 现场观察到的事实; e) 口头发言等。
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4.3
规划
4.3.1 环境因素 1)组织应在自身可控制或可影响范围内,建立并保持决定活动、产品和服务 中环境因素的程序。 2)组织应在设定环境目标和指标时,考虑重大环境因素。 3)环境因素意的信息应经常更新。 4)作为重大环境因素,主要包括: a) 向大气的排放; b) 向水体的排放;
标淮等。
在内部环境审核中,由于内部环境审核员对组织的规定、标准很 熟悉,所以可望比外部审核员能更细致深入地进行审核。
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三、审核发现(audit findings) [定义]
ISO14010:1996对审核发现的定义是:
将收集的审核证据与审核准则进行比较所得出的评价结果。
二、审核准则(audit criteria) [定义]
ISO14010:1996对审核准则的定义是:
审核员用来作为参照,与所收集的关于主题事项的审核证据进行 比较的方针、惯例、程序或要求。
注:要求可包括(但不仅限于)标准、指南、组织的要求、法律、法规要求等。
[要点] 作为EMS的审核准则,首先应是ISO14001标准,其次是各种规定、
c) 非法规性指南;
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4.3.3 目标和指标 1)应规定设立环境目标和指标的程序并文件化。
2)在建立与评审目标和指标时,应考虑法律与其他要求,自身的重
要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及各相 关方的观点。
3)环境目标和指标应满足以下项目:
六、委托方(client) [定义]
1S014010:1996对委托方的定义为:
委托进行审核的组织。
注:委托方可以是受审核方,或是拥有法定或合同权力提出审核委托的其他组织。
[要点]
内部环境管理体系审核的委托方是最高管理层,审核员有义务向最高 管理层报告审核结果。
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4.2
环境方针
1)最高管理者制定本组织的环境方针并确保它:
a) 适合于组织的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;
b) 包括对持续改进和污染预防的承诺; c) 包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺;
d) 明确应建立和评审环境目标和指标;
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4.4
实施与运行
4.4.1 组织结构及职责 1)应对组织的作用、职责和权限作出明确规定,形成文件并予以传 达。 2)管理者应为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源(人力资源、 专项技能、技术及财力)。 3)最高管理者应任命在下列事项中拥有权限和责任的管理者代表:
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