费用报销单纸质单据模板
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号:FRD-2022-001二、报销人信息:姓名:XXX工号:XXX部门:XXX联系方式:XXX三、报销事由:请详细描述报销的具体事由,包括费用发生的背景和原因。
例如,出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细:请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额(元)附件(照片或电子票据)1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额,并在下方签章确认。
费用总计(元):800六、报销人确认:报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误,并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定,愿意承担相关责任。
报销人签名:____________________日期:____________________七、部门审批:部门负责人审核报销申请,确认费用的合理性和必要性,并在下方签章确认。
部门负责人签名:____________________日期:____________________八、财务审批:财务部门审核报销单的准确性和合规性,并在下方签章确认。
财务部门签名:____________________日期:____________________财务部门确认报销申请无误,将费用支付给报销人,并在下方签章确认。
财务部门签名:____________________日期:____________________附件1:交通费照片或电子票据附件2:餐饮费照片或电子票据附件3:住宿费照片或电子票据请注意:此报销单为电子版,无需打印。
如有需要,请保留文件备查。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号:[填写编号]
•报销人姓名:[填写姓名]
•报销人部门:[填写部门]
•报销日期:[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单,请查收。
说明:此文档为Markdown格式文本,可用Markdown编辑器打开查看编辑。
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名:__________________________ 报销日期:___________________部门:__________________________ 提交日期:___________________职位:__________________________费用明细:-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额(元)备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字:________________________审批:-------------------------------------------------------------------------------部门经理:_________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理:_________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理:___________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项:1. 请将费用报销单逐级上报,确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销单模板
费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
差旅费报销单
报销部门:报销时间:年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期:自年月 日起至年月日止共天
业务费用报销单(样本)
XXXXXX有限企业花费报销单编号:(07月)业务人员报销日期07 月21 日11时(1)备注:汽车油费上期报销截止公里数该期报销截止公里数该期使用公里数住宿天数住宿花费餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM2夜200元9 餐90 元日日日日车船费时间目的地做事内容车船费时间目的地做事内容128元17 日09 时至元日时149元18 日17 时至元日时32元19 日13 时至元日时元日时至元日时元日时至元日时其余花费名目89 元通信费及生活开支合计花费(大写)其余花费元陆佰捌拾捌圆整名目其余花费元名目小写其余花费元元名目财务(出纳)查对备注: 1、连除合计花费栏以下日时会计查对日时总经理赞同2 行不用填写,其余由业务人员详尽工整(黑色笔)填写,空白处盖(无)章。
书写处涂改无效。
日时2、白条如要安排开具发票的不得超 5 个点。
3、出差餐费为每餐补助10 元。
住宿花费当晚为一人住宿不得超出100 元,二人不得超150 元,按住宿夜数。
如住宿含早饭的不予补助该餐费。
若有超限制金额的,由该人员自己肩负4、将发票按次工整粘添于财务供给的票据上。
申报采买工具花费时要凭<<工具入库确认单>>。
申报提货花费时要凭库房入库提货清单。
申报发货花费时要凭库房出库单及相关主管签订的发货通知单。
申报车船花费时要排列往来目的地,次数。
做事内容。
企业不供给非公交车花费报销(除在做事过程中有紧迫需求,经总经理赞同外)。
5、要求 :报销人员切合以上标准方可提交财务审查。
如不可以按以上规定要求供给票据明细的财务不得予以查对。
6、报销人员凭总经理赞同(盖赞同章 )的本单连同发票到财务报销相关花费。
7、财务比较有效本单及发票予以报销入账。
不得独自凭本单或发票报销。
财务出纳查对详细时间:月日时分编号.。
波及报销的票据由财务出纳一致保存归档不得遗弃,以备查问。
费用报销单模板
附件: 张
金额
十万千百十元角分 备
注
(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数)
分管副 总
合
计
金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日
附件: 张
金额
十万千百十元角分 备
注
(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日
附件: 张
金额
十万千百十元角分 备
注
(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数)
分管副 总
合
计
金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日
公司行政费用报销单
公司行政费用报销单公司行政费用报销单
申请人:XXX
申请日期:XXXX年XX月XX日
报销明细:
1. 交通费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 路程:XXX公里
- 交通工具:出租车
- 费用:XXX元
2. 餐饮费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 地点:XXX餐厅
- 用餐人数:X人
- 费用:XXX元
3. 办公用品费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 购买物品:XXX
- 数量:X个
- 费用:XXX元
4. 会议费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 地点:XXX会议室
- 参会人数:X人
- 费用:XXX元
5. 其他费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 费用说明:XXX
- 费用:XXX元
总费用:XXX元
备注:请将以上费用明细进行审核,并尽快报销给申请人。
如有需要,请与申请人联系。
申请人签名:_________________
日期:_________________。