来料检验作业程序
来料检验流程表
供应商物料品 质异常联络单
品管部
抽检不合格物料,由品管部开出 <<供应商物料异常联络单>>给相 关单位评估汇签
部门评估汇签
相关单位
品管部根据相关单位评估汇签 结果做出最终判定,同时将<<供 应商物料异常联络单>>传给供应 商,并对结果进行跟踪,直至结案.退货 NGΒιβλιοθήκη 标识挑选特采
品管部对最终判定的物料贴 上相应标识(合格,不合格,特采, 挑选等标签),判退物料标识移 至退货区放置.
标识
标识
标识
品管部
物料入库
仓库
仓库将贴好标识的物料及时 从收料区进仓,并登入
物料退回并要
采购部
采购部负责对不合格品联系 供应商做退货\换货或其它事宜
来料检验流程
作业流程图 权责单位 操作程序
供应商依采购单要求填写送货单 将原物料送至我司收料区待检区
供应商来料
供应商
核对,点收
仓库
1.仓库依采购单送货单核对收料 2.核对后将送货单交品管IQC
检验
NG OK
品管部
1.IQC来料检验准备:(图纸,清单 检测工具,样件,来料检验表等) 2.IQC依我司抽样标准对来料 进行相关检测或实配检验,并详细
来料检验作业指导书
来料检验作业指导书一、引言来料检验是指对供应商提供的原材料、零部件或者成品进行检验,以确保其质量符合公司的要求。
本作业指导书旨在提供来料检验的标准操作流程,以确保检验工作的准确性和一致性。
二、检验范围本作业指导书适合于所有供应商提供的原材料、零部件或者成品的来料检验。
三、检验准备1. 确保检验仪器和设备的准备就绪,包括但不限于测量工具、试验设备等。
2. 根据产品规格书和质量要求,准备相应的检验标准和检验方法。
3. 确保检验环境符合要求,包括温度、湿度等。
四、检验流程1. 接收物料a. 检查物料包装是否完好,有无破损或者变形。
b. 检查物料标识是否清晰可见,包括批号、生产日期等信息。
c. 根据接收标准,确认物料数量是否与送货单一致。
2. 外观检验a. 根据产品规格书,检查物料的外观是否符合要求,包括颜色、形状、表面光洁度等。
b. 使用合适的测量工具,测量物料的尺寸、分量等参数。
3. 功能性检验a. 根据产品规格书和质量要求,进行相应的功能性检验,如电气性能、机械性能等。
b. 使用合适的试验设备,对物料进行功能性验证。
4. 化学成份检验a. 根据产品规格书和质量要求,进行化学成份的检验。
b. 使用适当的化学分析方法,对物料进行化学成份的分析。
5. 物理性能检验a. 根据产品规格书和质量要求,进行物理性能的检验,如硬度、强度等。
b. 使用合适的测量工具和试验设备,对物料进行物理性能的测试。
6. 检验记录与报告a. 在检验过程中,及时记录检验结果和相关数据。
b. 生成检验报告,包括检验结果、不合格项、原因分析等信息。
五、不合格品处理1. 对于不合格品,根据公司的不合格品管理程序进行处理,包括但不限于退货、返修、报废等。
2. 记录不合格品的处理过程和结果,以便追溯和改进。
六、检验员培训1. 定期对检验员进行培训,确保其熟悉本作业指导书中的检验流程和方法。
2. 培训内容包括但不限于检验仪器的使用、检验标准的理解和应用等。
来料检验作业流程图
知会IQC检验
品管 仓管
收料单
IQC需准备需准备验货之产品检验 规范、正常型、抽样计划表对来料
进行开箱随机抽查,进行检验
合格
不合格
品管
若发现超出AQL允收标准,则实时 来料检验记录表 对不良样品与报告交至上级主管处
理,必要时需征求客户处理意见
退货、特采、 挑选加工等 处理红色不良品标签
客供料样由业务负责与客户沟通, 采购料件由采购与供应商沟通,相 关处理结果及时反馈品质部,并由 品质主管确认不合格的处理方式
标识 入库
品管
IQC(PASS章)
IQC对最终判定结果做好最终的相 关标识及记录
仓管
收料单
仓管进行入库入档作业
来料(IQC)检验作业流程图
来料检验作业流程图
责任单位 相关表单
作业说明
厂商来料 收料(可对品名,数量)
仓库
厂商送货单 收料单
仓管核对送货单的厂商名称、规格 、品名、料号及数量是否与订购单 一致。核对是够为合格供应商,所 送物料是否被列入环保清单,并确 认在一年内有通过对有害物质检测
。清点齐全后填写(收料单)
来料检验作业指导书
来料检验作业指导书【来料检验作业指导书】一、任务概述本文档旨在提供来料检验作业的详细指导,确保所接收的原材料符合质量要求,以保证生产过程的顺利进行。
二、检验依据1. 《来料检验标准》:根据公司制定的标准,对来料进行检验,包括外观、尺寸、性能等方面的要求。
2. 《质量管理手册》:公司质量管理体系的要求,包括来料检验的程序、责任等方面的规定。
三、检验流程1. 接收原材料a. 收货员根据采购定单和送货单核对物料名称、规格、数量等信息。
b. 对送货单上的信息进行记录,并与实际收货情况进行比对。
c. 检查包装完好性,如有破损或者异常情况,及时通知供应商并记录。
d. 将收货的原材料送至来料检验区域。
2. 外观检验a. 根据《来料检验标准》对原材料的外观进行检查,包括颜色、表面光洁度、气味等方面。
b. 检查是否存在破损、变形、划痕等质量问题。
c. 对检验结果进行记录,如有不合格情况,及时通知供应商,并按照不合格品控制程序进行处理。
3. 尺寸检验a. 根据《来料检验标准》对原材料的尺寸进行测量,确保符合要求。
b. 使用合适的测量工具,如卡尺、游标卡尺等,进行准确的尺寸测量。
c. 对测量结果进行记录,如有不合格情况,及时通知供应商,并按照不合格品控制程序进行处理。
4. 性能检验a. 根据《来料检验标准》对原材料的性能进行检查,如强度、硬度、耐磨性等方面。
b. 使用相应的测试设备和方法,对原材料进行性能测试。
c. 对测试结果进行记录,如有不合格情况,及时通知供应商,并按照不合格品控制程序进行处理。
5. 检验结果处理a. 根据检验结果,将原材料划分为合格品和不合格品。
b. 合格品可以进入下一道工序,不合格品需要按照不合格品控制程序进行处理,如退货、返修等。
c. 对检验结果进行记录,并及时向相关部门汇报。
四、注意事项1. 检验人员应严格按照检验标准进行操作,确保检验结果的准确性和可靠性。
2. 检验设备应经过校准,确保测量结果的准确性。
来料检验作业指导书
来料检验作业指导书一、引言来料检验是指对供应商提供的原材料、零部件或成品进行质量检验的过程。
通过来料检验,可以确保所采购的物料符合公司的质量标准,从而保证产品的质量和客户满意度。
本作业指导书旨在提供来料检验的操作流程和标准,确保检验过程的准确性和一致性。
二、检验标准1. 来料检验应根据公司的质量管理体系和相关标准进行。
检验标准应包括但不限于以下内容:- 外观检验:检查物料的表面质量、颜色、形状、尺寸等。
- 尺寸检验:测量物料的长度、宽度、高度、直径等尺寸参数。
- 功能性检验:测试物料的性能和功能是否符合要求。
- 包装检验:检查物料的包装是否完好,是否符合运输要求。
- 标识检验:核对物料的标识是否准确、清晰可读。
- 化学成分检验:对需要进行化学成分分析的物料进行检验。
- 其他特殊要求:根据具体物料的特性和要求,制定相应的检验标准。
2. 检验标准应由质量部门或相关专业人员制定,并与供应商进行沟通确认。
标准应明确具体的检验方法、要求和判定标准,以确保检验结果的准确性和可靠性。
三、操作流程1. 接收物料- 检验员应在物料到货时及时接收,并核对送货单和物料清单的信息是否一致。
- 检验员应仔细检查物料的外包装是否完好,如有损坏应及时记录并通知供应商。
- 物料应存放在指定的仓库或区域,避免与其他物料混淆。
2. 准备检验设备和工具- 检验员应根据检验标准和要求准备相应的检验设备和工具,包括但不限于量具、测试仪器、显微镜等。
- 检验设备和工具应保持良好的状态,定期校准和维护,以确保其准确性和可靠性。
3. 进行检验- 检验员应按照检验标准和要求,对物料进行逐项检验。
- 在检验过程中,应认真记录检验结果和相关数据,包括合格品数量、不合格品数量、检验时间等信息。
- 对于不合格品,应及时通知供应商,并按照公司的不合格品处理流程进行处理。
4. 判定和记录- 检验员应根据检验结果和标准,对物料进行判定,确定其合格与否。
- 合格品应按照规定进行入库,不合格品应按照公司的不合格品处理流程进行处理。
来料检验作业指导书
来料检验作业指导书一、引言来料检验是指在生产过程中对供应商提供的原材料、零部件或者成品进行检验,以确保其质量符合公司的要求。
本作业指导书旨在规范来料检验的流程和要求,以确保检验工作的准确性和一致性。
二、检验流程1. 接收来料- 确保来料检验区域干净整洁,无杂物和污染。
- 检查来料包装是否完好无损,是否有破损或者变形。
- 根据来料单确认来料数量和规格是否与定单一致。
2. 样品抽取- 根据抽样计划,从来料中抽取样品进行检验。
- 样品抽取应随机进行,以确保样品的代表性。
3. 外观检查- 对样品进行外观检查,包括颜色、形状、表面光洁度等方面的检验。
- 检查是否有明显的缺陷、损伤或者污染。
4. 尺寸检验- 根据产品的尺寸要求,使用合适的测量工具进行尺寸检验。
- 检查尺寸是否符合产品图纸或者规格要求。
5. 功能检验- 对样品进行功能性测试,确保其满足产品的设计要求。
- 根据产品的功能要求,使用相应的测试设备进行测试。
6. 化学成份分析- 对样品进行化学成份分析,以确定其成份是否符合要求。
- 使用合适的化学分析仪器和方法进行分析。
7. 物理性能测试- 对样品进行物理性能测试,如强度、硬度、耐磨性等方面的检验。
- 使用合适的测试设备和方法进行测试。
8. 检验结果记录- 将检验结果记录在检验报告中,包括样品信息、检验项目、检验结果等。
- 检验报告应有明确的标识,以便追溯和审核。
9. 判定结果- 根据检验结果和产品要求,对样品进行判定,判断是否合格或者不合格。
- 合格样品可放行使用,不合格样品需进行退货或者重新加工。
10. 不合格品处理- 对不合格样品进行处理,包括退货、返修或者报废等。
- 不合格品的处理应符合公司的相关流程和要求。
三、检验要求1. 检验设备和工具应符合国家标准或者行业标准,并定期进行校准和维护。
2. 检验人员应具有相关的专业知识和技能,并经过培训和考核合格。
3. 检验记录应保存至少一年,以备追溯和审核。
来料验收监督核查检验作业标准
来料验收监督核查检验作业标准一、作业目的来料验收监督核查检验的目的是确保所验收到的原材料、零部件以及成品等符合公司的要求和规定,保证产品的质量并防止不良品流入生产过程,从而保障公司的生产安全和利益。
二、作业范围检验范围由公司产品生产的零部件、原材料、成品等所组成,经过质管部的筛选以及相关生产制度的安排,在每个收货点进行检验。
三、作业流程1. 来料到货的检验员必须事先熟悉产品的制造通知单、技术规范书、验收标准、物料标准等相关要求;2. 收到货物后,检验员应立即核查送货单上的名称、规格、数量以及物料规格型号是否与确切要求一致;3. 根据要求,检验员选择相应的样品,并填写好样品编号,记录到样品管理系统中;4. 按照规定,将样品送至快速检测室,根据快速检测结果,决定是否继续进行下一步的检验,同时记录检测结果;5. 如快速检测结果不合格,则进行详细检验,并填写相应的检测报告;如快速检测结果合格,则按照要求进行下一步的详细检验;6. 进行详细检验时,检验员应使用相应的检验工具、设备,确定产品是否符合公司的要求和标准,并在检查表上标记有关要点;7. 根据样品的检验结果,检验员应将不合格的货物进行分类并记录在检验报告中,通知供货商,待供货商给出明确的答复和解决方案后再进行处理;8. 将符合要求的货物进行打包,并完整地填写好包装单以及相关记录,存放在待入库区域,待存储管理人员进行接收;9. 一天的检验完成后,检验员应将所填写的检验报告全部上传至系统,包括检查表、检验结果、检验工具校验记录以及相关文件。
四、作业内容1. 注意检查来料货物是否与采购单、送货单等相关文件相符,是否贴有必要的标签,是否有生锈、破损等现象;2. 检查原材料的状况,如铜、铝、钢等材料的表面是否平整、光洁,是否有氧化、锈蚀等情况;3. 对于关键零部件和成品,要进行非损检测和物理性能检验等专业技术检验,如焊接质量、力学性能、尺寸精度等;4. 对于常规零部件和成品进行外观检验、尺寸检验、功能性能测试、标准化试验等;5. 制定具体的检验标准和检验方法,并定期进行审核,并设备管理人员、运营人员代表参与检验过程。
来料检验作业指导书
来料检验作业指导书一、引言来料检验是指对供应商提供的原材料、零部件或成品进行检验,以确保其符合质量要求和规范。
本作业指导书旨在提供来料检验的标准操作流程,以确保检验工作的准确性和一致性。
二、检验流程1. 来料接收- 由仓库人员接收来料,并进行登记和标识。
- 检查来料的包装完好性,确保没有破损或污染。
- 检查来料的标识是否清晰可读,包括物料代码、批次号等信息。
2. 来料抽样- 根据抽样计划,从接收的来料中抽取样品进行检验。
- 样品的数量和抽样方法应符合相关的质量控制标准或规范。
3. 来料检验- 根据来料的要求和规范,对样品进行外观、尺寸、物理性能等方面的检验。
- 使用合适的检验设备和工具,确保检验结果的准确性和可靠性。
- 记录检验结果,并进行合格与否的判定。
4. 非合格品处理- 对于检验结果为非合格的样品,应及时通知供应商,并提供详细的检验结果和不合格原因。
- 非合格品应进行隔离和标识,以防止误用或混淆。
- 根据公司的质量管理制度,对非合格品进行处理,包括退货、返修或报废等。
5. 检验记录与报告- 检验人员应及时记录检验结果和相关信息,确保记录的准确性和完整性。
- 检验记录应包括来料信息、抽样计划、检验项目、检验结果、判定结果等内容。
- 根据需要,生成来料检验报告,以便供应商和内部部门参考和跟踪。
三、检验依据和参考资料1. 供应商提供的来料质量要求和规范。
2. 公司内部的质量管理制度和程序文件。
3. 相关行业标准和国家标准。
4. 检验设备和工具的操作手册和校准证书。
四、风险控制措施1. 严格执行来料检验流程和标准操作规程,确保操作的一致性和准确性。
2. 定期对检验设备和工具进行校准和维护,确保其精度和可靠性。
3. 培训检验人员,提高其专业知识和技能水平,确保检验工作的质量和效率。
4. 建立供应商评估和管理制度,确保供应商的质量可靠性和稳定性。
5. 定期对来料检验流程进行评估和改进,以适应公司业务的变化和发展。
来料检验作业指导书
来料检验作业指导书一、引言来料检验是在生产过程中对供应商提供的原材料、零部件或成品进行检验,以确保其质量符合要求,以减少不合格品进入生产线的风险。
本作业指导书旨在提供来料检验的标准操作流程,以确保检验的准确性、一致性和可追溯性。
二、检验范围来料检验的范围包括但不限于以下方面:1. 外观检验:对原材料、零部件或成品的外观进行检查,包括表面质量、颜色、尺寸等。
2. 尺寸检验:对原材料、零部件或成品的尺寸进行测量,确保其符合设计要求。
3. 化学成分检验:对原材料进行化学成分分析,确保其成分符合要求。
4. 力学性能检验:对原材料、零部件或成品进行力学性能测试,如拉伸、弯曲、硬度等。
5. 包装检验:对原材料、零部件或成品的包装进行检查,确保其完好无损。
三、检验流程1. 接收检验:a. 检查来料是否符合采购订单中的规格要求。
b. 检查来料是否有损坏或破损。
c. 检查来料的标识是否清晰可读。
d. 检查来料是否有附带的检验报告或证书。
a. 根据产品要求,对外观进行检查,包括表面质量、颜色、尺寸等。
b. 使用合适的检验工具,如放大镜、测量仪器等,进行检查和测量。
c. 记录检验结果,包括合格、不合格或待定。
3. 尺寸检验:a. 根据产品要求,对尺寸进行测量。
b. 使用合适的测量工具,如卡尺、游标卡尺、量规等,进行测量。
c. 确保测量工具的准确性和可追溯性。
d. 记录测量结果,与产品要求进行对比,判断是否合格。
4. 化学成分检验:a. 根据产品要求,选择合适的化学成分检验方法。
b. 取样并进行化学分析,确保原材料的成分符合要求。
c. 使用合适的实验室设备和试剂,确保分析结果的准确性和可靠性。
d. 记录化学成分检验结果,与产品要求进行对比,判断是否合格。
5. 力学性能检验:a. 根据产品要求,选择合适的力学性能测试方法。
b. 进行力学性能测试,如拉伸、弯曲、硬度等。
c. 使用合适的测试设备和仪器,确保测试结果的准确性和可靠性。
来料检验作业指导书
来料检验作业指导书一、引言来料检验是指对供应商提供的原材料、零部件或者成品进行检验,以确保其质量符合要求,以减少不良品进入生产流程,保证产品质量稳定和客户满意度。
本作业指导书旨在规范来料检验的流程和要求,以确保检验工作的准确性和一致性。
二、适合范围本作业指导书适合于所有需要进行来料检验的原材料、零部件或者成品。
三、术语和定义1. 来料检验:对供应商提供的原材料、零部件或者成品进行检验的过程。
2. 不良品:不符合规定要求的原材料、零部件或者成品。
四、检验流程1. 接收来料a. 接收来料时,应与供应商提供的送检清单进行核对,确保来料的数量和规格与定单一致。
b. 确认来料的包装完好无损,防止在运输过程中受到损坏。
2. 样品抽取a. 根据采购合同或者公司规定,确定样品抽取的数量和方式。
b. 从接收到的来料中随机抽取样品,确保样品的代表性。
3. 检验项目a. 根据产品规格书或者检验标准,确定需要检验的项目。
b. 对每一个检验项目,制定相应的检验方法和标准。
4. 检验方法a. 根据检验项目的特点,选择合适的检验方法,如外观检查、尺寸测量、性能测试等。
b. 确定检验设备和工具的准确性和可靠性,进行校准和维护。
5. 检验记录a. 在检验过程中,及时记录检验结果和发现的问题。
b. 检验记录应包括来料信息、检验项目、检验结果、检验人员等。
6. 判定结果a. 根据检验结果,判定来料是否合格。
b. 对不合格的来料,应及时通知供应商,并进行退货或者重新加工。
7. 来料管理a. 合格的来料应及时入库,并进行标识和分类。
b. 不合格的来料应进行隔离和处理,防止误用。
五、质量控制要求1. 检验人员应具备相关的专业知识和技能,熟悉检验方法和标准。
2. 检验设备和工具应符合要求,保证准确性和可靠性。
3. 检验记录应真实、准确、完整,便于追溯和分析。
4. 不合格的来料应及时处理,防止进入生产流程。
六、附录1. 检验标准和方法:详细描述各种检验项目的标准和方法。
来料检验操作指导书5篇
第一篇:来料检验操作指导书来料检验作业指导书1、目的为有效掌握来料品质,确保验收作业流畅,保证生产正常,为产出优良产品供给先决条件。
2、适用范围适用于本公司全部因订单项选择购物料、外发加工物料、客供物料等。
3、职责3.1 选购:负责物料选购、信息传递和相关资料供给。
3.2 仓库:负责来料点收,发放和存储。
3.3 品管:负责来料检验和不良品的处理追踪。
4、工作程序4.1 仓管员负责核对送货单、实物与本厂选购单要求符合,方可暂收。
4.2 仓库检验员负责将来料放置到指定区域〔待检区〕,并填写“进料检验报告”之单号、物料种类、数量并提请检验员进展检验。
4.3 检验要求4.3.1全部检验员必需经过培训,考核合格前方能进展独立检验工作。
4.3.2检验量具必需保证准确。
4.3.3检验结果须记录于《进料检验报告》中,假设进料为允收,经品管主管审批即可。
假设进料为拒收,同时填写《品质特别处理报告》,经品管组长确认无误后,要求仓管员将物料移至待处理区。
《品质特别处理报告》经相关人员评审制定处理方案,相关部门案处理要求进展相应处理。
4.4检验报告依《抽样标准书》、产品图纸、样品、客户供给标准等相关资料进展检验。
4.5检验标准以及质量水平判定依据《检验标准书》进展检验。
4.6特别检验4.6.1品管部必需协作仓库对于库存超过6 个月的物料发料前进展重检4.6.2对于因紧急生产二来不及检验的物料,经生产部经理提交申请,品管部主管确认,生产副总批准前方可直接落入生产,同时品管部对物料质量进展监控,当不良率超过标准时需报品检主管进展处理。
4.7检验状态按《标识和可追溯性程序》进展标示。
4.8检验不合格品按《不合格品掌握程序》处理。
4.9《进料检验报告》、《品质特别处理报告》、《品检报告表》按《质量记录掌握程序》保存。
5、相关文件5.1《不合格品掌握程序》5.2《标识和可追溯性程序》6、相关记录6.1《进料检验报告》6.2《品质特别处理报告》6.3《品检报告表》其次篇:IQC 来料检验指导书篇一:iqc 来料检验作业指导书iqc 来料检验作业指导书目的:对iqc 品检人员的作业方法及流程进展标准,提高iqc 检验作业水平,掌握来料不良,提高品质。
来料检验作业指导书
来料检验作业指导书一、引言来料检验是指对供应商提供的原材料、零部件等进行检验,以确保其质量符合产品制造的要求。
本作业指导书旨在规范来料检验的流程和要求,以确保检验工作的准确性和一致性。
二、检验范围本作业指导书适用于所有需要进行来料检验的原材料、零部件等。
三、检验流程1. 接收来料- 确保来料的标识清晰可见,包括物料编码、批次号、供应商信息等。
- 检查来料包装是否完好,有无破损或变形等情况。
- 签收来料,并记录接收日期、数量等信息。
2. 样品抽取- 根据抽样计划,从接收的来料中抽取样品。
- 样品抽取应符合统计学原理,以保证样品的代表性。
3. 检验项目- 根据产品制造要求和相关标准,确定需要进行的检验项目。
- 检验项目可以包括外观检查、尺寸测量、物理性能测试等。
4. 检验方法- 根据检验项目的要求,选择合适的检验方法和设备。
- 检验方法应具有可重复性和准确性,并符合相关标准要求。
5. 检验记录- 在检验过程中,及时记录检验结果。
- 记录应包括样品信息、检验项目、检验结果等。
6. 判定标准- 根据产品制造要求和相关标准,制定合理的判定标准。
- 判定标准可以包括合格/不合格、允许偏差范围等。
7. 处理不合格品- 对于不合格的来料,应及时通知供应商,并按照相关程序进行处理。
- 处理方式可以包括退货、返修、报废等。
8. 检验结果反馈- 将检验结果及时反馈给供应商,以促使其改进产品质量。
- 反馈内容可以包括不合格原因、改进建议等。
四、检验要求1. 检验人员应具备相关的技术知识和操作技能,能够准确判断来料的质量是否符合要求。
2. 检验设备应符合相关标准要求,并定期进行校准和维护。
3. 检验过程中应严格按照作业指导书的要求执行,确保检验结果的准确性和一致性。
4. 检验记录应保存完整,并按照相关要求进行归档。
五、附录1. 抽样计划:根据来料数量和重要性确定抽样方案。
2. 检验标准:根据产品制造要求和相关标准确定检验项目和判定标准。
来料检验流程范文
来料检验流程范文来料检验流程是指企业接收到供应商提供的原材料或零部件后进行检验和测试的一系列操作流程。
来料检验的目的是确保供应商提供的物料符合企业的质量要求,以减少不良品的流入,并确保生产过程的连续性和产品质量的稳定性。
下面是一个典型的来料检验流程的步骤:1.来料接收:在收到来料之后,质量检验员将在收货区接收,并对物料进行初步检查,包括:确认送货单与实际物料是否相符,检查包装是否完好,检查数量是否正确等。
2.样品抽检:根据一定的抽样规则,从来料中抽取样品进行检验。
抽样方法可以是随机抽样,也可以是按批次抽样,根据不同的情况选择合适的抽样方案。
3.外观检验:对样品进行外观检验,主要是检查物料的表面是否有划痕、裂纹、变色、变形等问题,确保外观符合相关要求。
4.尺寸和重量检验:对样品进行尺寸和重量检验,这取决于物料的特性和使用要求。
对于金属或塑料零部件,可以使用量规、卡尺或称重器进行检验,对于液体或粉末物料,可以使用容器和天平等进行检验。
5.功能和性能测试:对一些物料,需要进行功能和性能测试,以确保其符合设计要求和技术规范。
测试方法可以根据物料的不同而有所不同,可以使用测试仪器或设备进行测试。
6.化学成分分析:对于特定的物料,需要进行化学成分分析,以确保其符合特定的要求。
这可能需要进行实验室分析、化验或使用专门的测试设备。
7.安全检查:如果物料可能对操作员、设备或环境造成安全隐患,需要进行安全性检查。
这可能包括对物料进行防火、防爆、防腐等方面的测试。
8.检测报告和记录:对每个样品的检验结果进行记录,并根据需要生成检测报告。
如果检验结果符合要求,则可以接收物料;如果不符合要求,则将物料退回供应商或进行其他处理。
10.流程优化:对来料检验流程进行定期评估和改进,寻找并解决流程中的瓶颈和问题,以提高效率和准确性。
以上是一个典型的来料检验流程,不同企业和行业的来料检验流程可能会有所不同,但总体而言,来料检验的目标是确保物料的质量和安全性,以支持生产过程的稳定性和产品质量的保证。
来料检验作业指导书
检 查 项 目
序 号
缺陷 类型
不良内容描述
判定
备
注
CRI MAJ MIN
1 起 皮 工件与油漆层或油漆层与油漆层之间脱离
V
2
漏喷
表面正面不容许有漏喷(特殊状况 除 外 ), 背 面 如 有 规 定 以 签 板 为 准
V
不容 许
3 针孔 表面不容许有针孔
V
4 异色点 表 面 不 容 许 ≥ 0 . 2 m m
向周围扩散旳油漆泡
2
一般情 况下不 容许有
外
在 同 一 平 面 内 面 积 1cm 范 围
内 有 一 种 直 径 0.1≤ D≤ 0.15mm
观
麻点
2
检
在 同 一 平 面 内 面 积 1cm 范 围
16 尘 点 内 有 两 个 直 径 0.1≤ D≤ 0.15mm
查
尘 /点
表 面 有 密 密 麻 麻 旳 尘 点( 麻 面 除
不 可 清 除 之 油 渍 /脏 污
观
在 同 一 平 面 内 长 度 ≤ 5mm,宽 度
≤ 0.1mm, 条 数 ≤ 1, 且 距 离 ≥
检
15mm 允 收 !
查 10
划痕
在 同 一 平 面 内 长 度 ≥ 5mm, 宽 度 ≥ 0.1mm 有 感 划 痕 不 接 受 !
V V
V
用
V污
点
卡
V
测 量
11
1.0 目旳 为来料检查人员明确来料品质质量规定,特制定此通用原则作为来料检查旳原则,同步提
供应供应商理解我司旳品质水平规定,加强品质管理。 2. 合用范围
合用于本厂所有外发加工产品、辅料、包装材料入厂时旳检查。 3.权责单位
来料检验作业指导书
来料检验作业指导书标题:来料检验作业指导书引言概述:来料检验是生产过程中非常重要的环节,通过对原材料的检验,可以确保生产出的产品质量符合标准要求。
本文将详细介绍来料检验的作业指导书,帮助企业建立科学的来料检验流程,提高产品质量。
一、检验前准备1.1 确定检验标准:根据产品要求确定来料检验的标准,包括外观、尺寸、化学成分、力学性能等。
1.2 确定检验设备:准备好必要的检验设备,如显微镜、千分尺、硬度计等,确保检验工作的顺利进行。
1.3 制定检验流程:建立明确的来料检验流程,包括检验人员的责任分工、检验样品的采集方法等。
二、检验方法2.1 外观检验:首先进行外观检验,检查原材料的表面是否有瑕疵、裂纹或变形等情况。
2.2 尺寸检验:使用合适的测量工具对原材料的尺寸进行检验,确保符合产品要求。
2.3 化学成分检验:根据产品要求对原材料的化学成分进行检验,确保符合标准要求。
三、检验记录3.1 记录检验结果:对每一批原材料的检验结果进行记录,包括合格、不合格等情况。
3.2 留样管理:对合格的原材料进行留样管理,以备日后的追溯和核查。
3.3 不合格处理:对不合格的原材料进行及时处理,如退货、报废等,确保不合格品不会进入生产环节。
四、检验报告4.1 编制检验报告:根据检验结果编制来料检验报告,包括检验项目、检验结果、检验人员等信息。
4.2 报告审核:对检验报告进行审核,确保准确无误。
4.3 报告归档:将检验报告进行归档管理,以备日后的查阅和追溯。
五、持续改进5.1 定期评估:定期对来料检验流程进行评估,发现问题及时改进。
5.2 培训人员:对检验人员进行培训,提高其检验技能和水平。
5.3 反馈机制:建立反馈机制,接受来料检验相关的意见和建议,不断改进检验流程。
结语:通过建立科学的来料检验作业指导书,企业可以提高产品质量,降低质量风险,确保生产过程的顺利进行。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。
五金件来料检验作业指导书
五金件来料检验作业指导书五金件来料检验作业指导书一、目的本作业指导书的目的是为了确保来料的五金件符合质量要求,并能满足生产过程的需求。
二、适用范围本作业指导书适用于所有涉及五金件来料检验的场景。
三、检验流程1.来料登记1.1 检查送检单是否与实际物料符合。
1.2 确认物料信息准确无误,并进行登记。
2.物料外观检验2.1 检查物料外包装是否完好无损。
2.2 检查外观是否有明显破损、划痕等。
2.3 检查物料颜色、镀层、表面处理是否符合要求。
3.尺寸检验3.1 根据图纸或规格要求,使用合适的测量工具进行尺寸检查。
3.2 检查物料的长度、宽度、高度、直径等尺寸是否符合要求。
3.3 检查孔隙、螺纹等特殊设计要求是否满足。
4.材质检验4.1 根据技术要求,选择合适的质量检测方法。
4.2 对物料进行材质成分分析。
4.3 检查物料硬度、韧性等性能要求是否达标。
5.功能性检验5.1 根据产品使用要求,进行功能性测试。
5.2 检查物料在实际使用中是否能满足功能要求。
5.3 检查物料的可靠性、耐久性等性能是否符合要求。
6.检验结果记录6.1 将检验结果记录在检验报告中。
6.2 包括物料的登记信息、外观检验结果、尺寸检验结果、材质检验结果、功能性检验结果等。
6.3 如有不合格项,需进行原因分析,记录并报告相关责任人。
7.非合格品处理7.1 对于不合格品,按照公司相关标准进行处理。
7.2 如需退货,填写退货申请单并向供应商提出退货要求。
附件:1.送检单样本3.退货申请单样本法律名词及注释:1.合格品:符合质量要求的产品。
2.不合格品:不符合质量要求的产品。
3.退货:将不合格或不符合要求的产品退还给供应商,并要求退还货款或更换合格品。
进料检验作业书
产品检验控制程序(来料检IQC)目的:对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平,控制来料不良,提高品质。
1、实用范围:来料进料检验2、质检步骤(1)来料暂收(2)来料检查(3)物料入库3、作业规定3.1作业程序(1)供应商交送物料,经仓管人员点收,核对物料、规格、数量相符后,予以签收,再交料品管单位(IQC)验收。
(2)品管人员依抽样计划,予以检验判定,并将其检验记录填于《进货检验记录表》(3)品管人员判定合格(允收)时,须在物料外包装之适当位置贴着接收标签,并加注检验时间及签名,由仓管人员与供应商办理入库手续。
(4)品管人员判定不合格(拒收)之物料,须填写《不合格通知单》,交品管课长审核裁定。
(5)品管课长核准之不合格(拒收)物料,由品管人员将《不合格通知单》一联通过采购通知供应商处理退货及改善事宜,并在物料外包装上,贴着不合格标签并签名。
(6)品管单位判定不合格之物料,遇下列状况可由供应商或采购向品管部提出予以特殊审核或提出特采申请:(A)供应商或采购人员认定判定有误时。
(B)该项物料生产急需使用时。
(C)该项缺陷对后续加工、生产影响甚微时。
(D)其它特殊状况时。
(7)品管部对供应商或采购之要求进行复核,可以作出如下判定(A)由品管单位重新抽检。
(B)指定某单位执行全数检验予以筛选。
(C)放宽标准特准使用。
(D)经加工后使用。
(E)维持不合格判定。
(8)上款规定之(C)、(D)判定属特采(让步接收)范畴,视同合格产品办理入库。
(9)供应商对判定不合格之物料,须于限期内,配合本公司之需求予以必要之处理后,再次送请品管部重新验收。
(10)进料品管(IQC)应对每批物料检验之记录予以保存,并作为对供应商评鉴之考核依据。
3.2无法检验之物料本公司无法检验之物料成分以及物料特性,品管部可作如下处理:(1)由供应商提供出厂检验记录或品质保证书,本公司视同合格物料接收。
(2)由本公司委托外部检验机构进行检验,费用由供应商承担或依双方约定分摊。
IQC来料检验作业指导书
来料检验流程图
NG
OK
NG
NO
NG
特采让步使用
良品
不良品
(6)检验合格后,填写《IQC来料检验记录表》并通知仓库入库,仓库要按材料类型及种类分开放置标示清楚,外购成品由IQC人员依据《成品检验标准》抽样检验。
(7)物料入库:仓库根据IQC提交检验报告,合格品准予入库。
4、注意事项
(1)要保持物料的整洁,取样后材料依原包装数量封口保存。
(2)贵重物品及特殊要求物料以及首次交货的要逐一检到仓库通知后,依检验单和采购单核对来料与标签内容是否相符,来料规格,种类;是否相符,如不符拒检验,并通知仓管、采购,如符合,则进行下一步检验。检验依据GB2828-2003正常一次2级标准,特殊客户需加严检验
(3)检查内容:
(1)外观:自然光或日光灯下,距离样品30CM目视;
(3)新的物料需给技术部、领用部门确认。
5、异常处理办法
物料在检验过程中发现异常,即时向采购及品管主管反映,录求解决方法,尽快处理。
6、不合格品的处理:
(1)IQC判定为不合格时,在产品外箱包装外贴上退货/拒收标签,把产品转移到不合格/退货区域,检验报告经品质主管确认签字后,送采购签名后发传真知会供应商,供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理;如为急料,经品质主管与采购,生产,技术协商后,呈总经理审批,按评审意见办理;
IQC来料检验作业指导书
来料检验作业指导书
目的:对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平,控制来料不良,提高品质。
1、实用范围:来料进料检验
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江苏华扬太阳能有限公司
来料检验作业程序
1. 目的
为进料检验工作提供依据,规范进料检验工作流程,指明不良处理途径,确保来料符合公司规定要求。
2. 适用范围
适用于直接与间接用于产品上面的原材料的入厂检验。
3. 权限职责
3.1质量部负责按要求执行进料的检验作业,进料产品的状态标识,不良进料的信息反馈,和判定处理。
3.2 采购处负责将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复。
4. 作业程序
4.1物料的接收
4.1.1物料进厂后,仓库根据供应商的“送货单”收货。
4.1.2仓库通知来料检验员对来料进行检验并打印“外购入库单”。
4.1.3 来料检验员收到仓库来料检验通知后马上进行检验工作,并作出检验结果的判定。
4.2物料的检验
4.2.1 来料检验员根据据《来料检验作业指导书》抽样标准对来料进行抽样,抽样遵循随机和分层原理,抽样范围至少达30% 。
4.2.2 依据签名样及《来料检验作业指导书》开始对产品外观、特性进行检验;检验完成后将抽取样品归回原处并包装完好。
4.2.3 来料检验员在《外购入库单》上面签字后,仓库保管员方可办理入库
4.2.4 如来料检验员未在《外购入库单》上面签字,仓库就办理入库则由于对应批次零配件质量原因造成的损失,由相关责任人承担责任
4.2.5 物料检验不合格品,由质量部进行不合格品标示
4.3不合格物料的处理
4.3.1物料经检验不合格时,来料检验员第一时间协同计划处并根据计划需求,组织相关部门进行特采允收、退货、分类挑选等处理评审
4.3.2受产品需求日期限制不宜整单退货时,经生产总监审批后,此批不合格品做挑拣处理。
《入厂检验报告》交由采购与供应商协商挑选方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审。
4.4 报告记录
4.4.1 来料检验员于每天下班前递交当天合格品检验报告,不合格品报告应立即递交处理。
4.4.2 每批次不合格物料处理结果记录于《供应商质量履历表》。
4.4.3 月底提交《来料检验月报表》。
来料检验流程图
部门流程图文件表单
《送货单》
仓库
《来料检验规范》质量部《入厂检验报告单》
仓库
《外购入库单》会签:
核准:审核:制订:。