供应商货款结算流程
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供应商货款结算流程
扣
款
• 帐期厂商所应承担的所有费用(不包括返 点、返利等),全部在货款前用现金支付, 不在货款中扣除,避免扣款重复或漏扣, 给双方对帐造成困难。一般纳税人厂商应 按货款开据增值税发票,不允许税前扣除 相关费用,否则不予结帐。
ห้องสมุดไป่ตู้
供应商货款结算流程
退
货
厂商按合同签订、保证及时退货,延期退货 或长期不退货,将履行合同签订的条款执行: • 退货冲红单必须扣减当期货款,从支付货款中 扣减; • 调价冲红单及促销商品让利冲红单凭厂商签字 确认的确认单,从当期货款中扣减; • 自采商品冲红单从自采报销中直接扣减; • 退货冲红单如发现送货价与退货价不符时,厂 商通过与财务部、信息技术部核对解决。
附件:供应商对帐差异单
对帐差异单
可口可乐**分公司: 贵公司对帐单金额与**超市计算金额有差异,请认真核对;
若属于单价差异,请与**超市相关采购联系; 若属于数量差异,请与**超市中心仓库或门店(配送中心)联系; 为确保付款顺利,请在收到此单后3日内将确认后的正确信息反馈**超市财务部;谢谢合作!
商品编码 123
商品描述 可口可乐600ml
数量差异 供应商数量 600
**超市数量 600 差异总计
净差异:
价格差异 供应商价格 **超市价格
2.05 1.98 0.07 42
备注: **超市采购确认 **超市财务部确认 供应商确认
供应商货款结算流程
延期付款
• 特殊情况下,将货款支付时间延期:
– 新店开业,延期付款七天; – 店庆活动,延期付款七天; – 法定节假日,延期付款七天; – 出现质量事故的供应商停止付款,待责任赔偿
供应商货款结算流程
付款条件
• 采购部采购对帐期厂商到期货款查询销售 予以确认结款资金。
• 商品销售达到90-100%,货款可以支付100%; • 销售在80-90%之间,货款支付80%; • 销售在60-80%之间,货款支付60%; • 低于60%的销售,按实际比例结帐,并由采
购一周内凋剂,如发现卖场直配商品货量 与销售不成正比,由卖场承担相应责任。
会计结算日
• 公司按照会计法制定的以公历核定会计核 算日,即每月25日为我公司会计轧帐日。 起止时间为当月的26日至次月的25日为一 个会计核算周期。那么,厂商结帐日要按 照会计轧帐日进行核定。同时财务部将严 格审核厂商送货时间、销售金额、实物库 存、帐面余额等。按照到期日支付货款, 结合当期销售情况予以付款。厂商也要关 注商品和销售及库存,才能真正实现合作 后的双赢。
•供 应 商 货 款 结 算 流 程
供应商货款结算流程
• 为了加强财务管理,实行资金预算控制, 提高工作效率,减少供应商结帐等候时间 较长问题,同时,结帐方式与其他连锁商 业核算接轨,优化财务管理,保证及时支 付货款,严格履行合同签订的结算方式, 维护企业的商业信誉,特对厂商结帐作如 下规定:
供应商货款结算流程
后恢复结帐,退货厂商退货后结帐; – 清场供应商:食品、非食品厂商清场之日九十
含税金额
税率
税额
制单
供应商货款结算流程
1、单据遗失,需经过对帐后,确信该单据未 结帐,方可通过复印,厂商以复印件加盖 财务印章,方可进入结帐流程;
2、双方帐面余额不符,需进行对帐后将余额 调整一致;
3、扣款出现疑问或不符,请核对往来帐; 4、用户名不符,无特殊变更函,导致不能正
常结帐。
供应商货款结算流程
供应商货款结算流程
对
账
• 正常情况下,供应商应在送货后3天内进行 帐务核对,核对内容包括送货数量、送货 金额及商品的价格等;具体详见供应商对 帐单;
供应商货款结算流程
附件:供应商对帐单
•
某超市供应商对帐单
供应商名称 供应商编号 电话 订单编号 货号
商品描述
订货时间 收货时间
供货价格
供货数量
帐期 送货金额(含税)
• 由于供应商的原因,不能按照公司要求及 时递交发票者,公司将延后付款;
供应商货款结算流程
支付货款
• 每个结算日将持续3天(节假日顺延),在 结算日内,由于供应商的原因或由于帐务 不清等原因,造成当期不能付款的,供应 商付款将顺延到下一个付款日;其余时间 公司将不再进行付款活动;
供应商货款结算流程
联营、代销供应商结算
• 按照约定的帐期依照公司规定在每月的 10 日或20日进行付款,具体 流程类同于帐期 供应商;
• 联营供应商在每月的8日前有财务部打印销 售报表,帐期到后将按照公司既定付款日 进行付款;
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联营、代销供应商结算
如:A供应商为某超联营供应商,1月1日进场 销售,双方约定联营30天帐期付款,则财 务在次月的3-8日打印1月份销售清单,并在 扣除超市合理利润和费用之后出付款通知 单,并交采购通知供应商付款,在供应商 开具等额发票之后在规定的最近的付款日 进行结算;由于该供应商属于30天帐期, 该供应商将在2月10日全额结算1月份的销 售金额;
• 财务部在收到供应商增值税发票后按照实 际帐期进行付款;
• 每月10日安排长帐期供应商的付款; • 为减少短帐期供应商的资金压力,公司将
安排每月10日和25日对短帐期供应商进行 付款;
供应商货款结算流程
支付货款
• 每月的 4 日, 24 日财务将到帐期的 供应商的付款通知单打印,并交采购,通 知供应商开具增值税发票进行帐务结算;
供应商货款结算流程
支付货款
• 帐期每月安排两次付款时间,即每月的10日、 25日。
• 帐期经销供应商应在收到超市的验货清单之日 起3天内进行对帐,如财务部匹配通过开始记 入帐期;
• 第一次匹配不通过的,进行二次匹配,匹配成 功后开始记入帐期;
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支付货款
• 每月的 5 日, 25 日为供应商送交增 值税发票的日期;
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付款条件
• 对于销售差,商品库存量较大的供应商, 采购在供应商付款前应积极与供应商协调, 将滞销商品进行退货或换货处理,以降低 库存金额,减少公司的资金压力;财务在 付款时减去退货金额;
供应商货款结算流程
付款条件
• 供应商商品的库存天数原则上小于供应商 的帐期天数;如A供应商的帐期天数是30天, 那么A供应商的库存天数(可销天数)应小 于或等于30天(但公司的战略囤货行为和 畅销品及快讯的囤货除外);
扣
款
• 帐期厂商所应承担的所有费用(不包括返 点、返利等),全部在货款前用现金支付, 不在货款中扣除,避免扣款重复或漏扣, 给双方对帐造成困难。一般纳税人厂商应 按货款开据增值税发票,不允许税前扣除 相关费用,否则不予结帐。
ห้องสมุดไป่ตู้
供应商货款结算流程
退
货
厂商按合同签订、保证及时退货,延期退货 或长期不退货,将履行合同签订的条款执行: • 退货冲红单必须扣减当期货款,从支付货款中 扣减; • 调价冲红单及促销商品让利冲红单凭厂商签字 确认的确认单,从当期货款中扣减; • 自采商品冲红单从自采报销中直接扣减; • 退货冲红单如发现送货价与退货价不符时,厂 商通过与财务部、信息技术部核对解决。
附件:供应商对帐差异单
对帐差异单
可口可乐**分公司: 贵公司对帐单金额与**超市计算金额有差异,请认真核对;
若属于单价差异,请与**超市相关采购联系; 若属于数量差异,请与**超市中心仓库或门店(配送中心)联系; 为确保付款顺利,请在收到此单后3日内将确认后的正确信息反馈**超市财务部;谢谢合作!
商品编码 123
商品描述 可口可乐600ml
数量差异 供应商数量 600
**超市数量 600 差异总计
净差异:
价格差异 供应商价格 **超市价格
2.05 1.98 0.07 42
备注: **超市采购确认 **超市财务部确认 供应商确认
供应商货款结算流程
延期付款
• 特殊情况下,将货款支付时间延期:
– 新店开业,延期付款七天; – 店庆活动,延期付款七天; – 法定节假日,延期付款七天; – 出现质量事故的供应商停止付款,待责任赔偿
供应商货款结算流程
付款条件
• 采购部采购对帐期厂商到期货款查询销售 予以确认结款资金。
• 商品销售达到90-100%,货款可以支付100%; • 销售在80-90%之间,货款支付80%; • 销售在60-80%之间,货款支付60%; • 低于60%的销售,按实际比例结帐,并由采
购一周内凋剂,如发现卖场直配商品货量 与销售不成正比,由卖场承担相应责任。
会计结算日
• 公司按照会计法制定的以公历核定会计核 算日,即每月25日为我公司会计轧帐日。 起止时间为当月的26日至次月的25日为一 个会计核算周期。那么,厂商结帐日要按 照会计轧帐日进行核定。同时财务部将严 格审核厂商送货时间、销售金额、实物库 存、帐面余额等。按照到期日支付货款, 结合当期销售情况予以付款。厂商也要关 注商品和销售及库存,才能真正实现合作 后的双赢。
•供 应 商 货 款 结 算 流 程
供应商货款结算流程
• 为了加强财务管理,实行资金预算控制, 提高工作效率,减少供应商结帐等候时间 较长问题,同时,结帐方式与其他连锁商 业核算接轨,优化财务管理,保证及时支 付货款,严格履行合同签订的结算方式, 维护企业的商业信誉,特对厂商结帐作如 下规定:
供应商货款结算流程
后恢复结帐,退货厂商退货后结帐; – 清场供应商:食品、非食品厂商清场之日九十
含税金额
税率
税额
制单
供应商货款结算流程
1、单据遗失,需经过对帐后,确信该单据未 结帐,方可通过复印,厂商以复印件加盖 财务印章,方可进入结帐流程;
2、双方帐面余额不符,需进行对帐后将余额 调整一致;
3、扣款出现疑问或不符,请核对往来帐; 4、用户名不符,无特殊变更函,导致不能正
常结帐。
供应商货款结算流程
供应商货款结算流程
对
账
• 正常情况下,供应商应在送货后3天内进行 帐务核对,核对内容包括送货数量、送货 金额及商品的价格等;具体详见供应商对 帐单;
供应商货款结算流程
附件:供应商对帐单
•
某超市供应商对帐单
供应商名称 供应商编号 电话 订单编号 货号
商品描述
订货时间 收货时间
供货价格
供货数量
帐期 送货金额(含税)
• 由于供应商的原因,不能按照公司要求及 时递交发票者,公司将延后付款;
供应商货款结算流程
支付货款
• 每个结算日将持续3天(节假日顺延),在 结算日内,由于供应商的原因或由于帐务 不清等原因,造成当期不能付款的,供应 商付款将顺延到下一个付款日;其余时间 公司将不再进行付款活动;
供应商货款结算流程
联营、代销供应商结算
• 按照约定的帐期依照公司规定在每月的 10 日或20日进行付款,具体 流程类同于帐期 供应商;
• 联营供应商在每月的8日前有财务部打印销 售报表,帐期到后将按照公司既定付款日 进行付款;
供应商货款结算流程
联营、代销供应商结算
如:A供应商为某超联营供应商,1月1日进场 销售,双方约定联营30天帐期付款,则财 务在次月的3-8日打印1月份销售清单,并在 扣除超市合理利润和费用之后出付款通知 单,并交采购通知供应商付款,在供应商 开具等额发票之后在规定的最近的付款日 进行结算;由于该供应商属于30天帐期, 该供应商将在2月10日全额结算1月份的销 售金额;
• 财务部在收到供应商增值税发票后按照实 际帐期进行付款;
• 每月10日安排长帐期供应商的付款; • 为减少短帐期供应商的资金压力,公司将
安排每月10日和25日对短帐期供应商进行 付款;
供应商货款结算流程
支付货款
• 每月的 4 日, 24 日财务将到帐期的 供应商的付款通知单打印,并交采购,通 知供应商开具增值税发票进行帐务结算;
供应商货款结算流程
支付货款
• 帐期每月安排两次付款时间,即每月的10日、 25日。
• 帐期经销供应商应在收到超市的验货清单之日 起3天内进行对帐,如财务部匹配通过开始记 入帐期;
• 第一次匹配不通过的,进行二次匹配,匹配成 功后开始记入帐期;
供应商货款结算流程
支付货款
• 每月的 5 日, 25 日为供应商送交增 值税发票的日期;
供应商货款结算流程
付款条件
• 对于销售差,商品库存量较大的供应商, 采购在供应商付款前应积极与供应商协调, 将滞销商品进行退货或换货处理,以降低 库存金额,减少公司的资金压力;财务在 付款时减去退货金额;
供应商货款结算流程
付款条件
• 供应商商品的库存天数原则上小于供应商 的帐期天数;如A供应商的帐期天数是30天, 那么A供应商的库存天数(可销天数)应小 于或等于30天(但公司的战略囤货行为和 畅销品及快讯的囤货除外);