39不合格原辅料处置记录
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不合格品评审及处置记录
□其他:
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置 +改进计划+如造成损失对责任部门(人)的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人: 日期:
本次处置情况记果:
验证人:日期:
表
产品名称
规格型号
发现部门
批量数
检验数
不合格数
不合格来源
□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉
不合格事实描述:
检验员:年月日时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置 +改进计划+如造成损失对责任部门(人)的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人: 日期:
本次处置情况记果:
验证人:日期:
表
产品名称
规格型号
发现部门
批量数
检验数
不合格数
不合格来源
□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉
不合格事实描述:
检验员:年月日时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;
不合格物资处理记录
项目物资管理表格
不合格物资处理记录
表格编号
项目名称
日期
编号
序号 物资名称
规格型号
数量
供货厂家
不合格原因
不合格物资类型
1 2 3 4
处理建议: □ 拒收、退货;
□ 降级使用;
处理意见及审批
□ 改为他用 ;
□ 报废;
处理审批
□ 其他
□ 较大不合格 □ 重大不合格 □ 较大不合格 □ 重大不合格 □ 较大不合格 □ 重大不合格 □ 较大不合格 □ 重大不合格
工 程 部:
签 字:
日 期:
商 务 部:
签 字:
日 期:
项目总工:
签 字:
日 期:
项目经理:
签 字:
责填表
说 1、材料员需对不合格物资单独存放,明显标识,并做出初步处理意见,经工程部、商务部、项目总工、项目经理审批后进行处理;
不合格物资处理记录
表格编号
项目名称
日期
编号
序号 物资名称
规格型号
数量
供货厂家
不合格原因
不合格物资类型
1 2 3 4
处理建议: □ 拒收、退货;
□ 降级使用;
处理意见及审批
□ 改为他用 ;
□ 报废;
处理审批
□ 其他
□ 较大不合格 □ 重大不合格 □ 较大不合格 □ 重大不合格 □ 较大不合格 □ 重大不合格 □ 较大不合格 □ 重大不合格
工 程 部:
签 字:
日 期:
商 务 部:
签 字:
日 期:
项目总工:
签 字:
日 期:
项目经理:
签 字:
责填表
说 1、材料员需对不合格物资单独存放,明显标识,并做出初步处理意见,经工程部、商务部、项目总工、项目经理审批后进行处理;
不合格品处理记录
XX有限公司XX有限公司
不合格品处理记录不合格品处理记录
日期
产品
名称
生产
班组
责任人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
日期
产品
名称
生产
班组
责任
人
不合格
品数量
不合格原因ຫໍສະໝຸດ 处理方式审批编号:SCB-PR-006编号:SCB-PR-006
XX有限公司XX有限公司
不合格品处理记录不合格品处理记录
日期
产品
名称
生产
班组
责任人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
日期
产品
名称
生产
班组
责任
人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
编号:SCB-PR-006编号:SCB-PR-006
不合格品处理记录不合格品处理记录
日期
产品
名称
生产
班组
责任人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
日期
产品
名称
生产
班组
责任
人
不合格
品数量
不合格原因ຫໍສະໝຸດ 处理方式审批编号:SCB-PR-006编号:SCB-PR-006
XX有限公司XX有限公司
不合格品处理记录不合格品处理记录
日期
产品
名称
生产
班组
责任人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
日期
产品
名称
生产
班组
责任
人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
编号:SCB-PR-006编号:SCB-PR-006
不合格品处理记录表
不合格品处理记录表
来源
不合格品状态 □来料 不合格事项陈述:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生产数量 □半成品 □成品
□退货
生产日期
处理方案:□返工/返修 □让步接收 □挑选加工 □报废 □退货供应商 处理措施/方案:
措施执行人员: 最终处理结果:
返工数量:
合格数:
报废数:
退货数:
核准:
审核:
填表:
备注: 1、生产制程中半成品及成品单项不良率不超过1%时,由QA/PD/PE现场处理 2、单项不良率超过1%,综合意见为返工/返修时,PE制定返工/返修工艺流程 3、不涉及报废由品管部出具最终处理结果,涉及报废时由厂长批示最终处理结果
不合格品处置记录
精选范本不合格品处置记录jl8301工作单位小组工作者责任单位及工序工作令号产品名称规格数量不合格品数量不合格事实
不合格品处置记录
JL-8.3-01年 月 日
工作单位
小组
工作者
责任单位及工序
工作令号
产品名称
规格
交检数量
不合格品数量
不合格事实:
质检员:日期:
事实确认及原因分析:
责任单位领导:
处置意见:()返工、()返修、()让步接收、()报废
具体措施:
责任单位领导:日期:
返工、返修验证记录:
质检员:日期:
让步接收或报废审查
技术部门意见:
签字:日期:
质检部意见:
签字:日期:
让步接收或报废批准:
主管副总:日期:
报废品接收单位签字:
说明:1、返工、返修由责任单位提出意见及措施,质检员验证认可;
2、让步接收或报废需经工艺、质检部门审查,主管副总批准;
3、如返工、返修后仍出现不合格,则重新填写不合格品处置单,仍按本程序执行;
4、本表一式两份,责任单位、质检部各一份,由责任单位负责传递。
紧急放行申请表
JL-8.3-03
工程(产品名称)
申请人Байду номын сангаас
申请日期
紧急放行申请理由:
申请部门负责人: 日期:
批准意见:
批准人:
跟踪记录:
检验员: 日期:
不合格品处置记录
JL-8.3-01年 月 日
工作单位
小组
工作者
责任单位及工序
工作令号
产品名称
规格
交检数量
不合格品数量
不合格事实:
质检员:日期:
事实确认及原因分析:
责任单位领导:
处置意见:()返工、()返修、()让步接收、()报废
具体措施:
责任单位领导:日期:
返工、返修验证记录:
质检员:日期:
让步接收或报废审查
技术部门意见:
签字:日期:
质检部意见:
签字:日期:
让步接收或报废批准:
主管副总:日期:
报废品接收单位签字:
说明:1、返工、返修由责任单位提出意见及措施,质检员验证认可;
2、让步接收或报废需经工艺、质检部门审查,主管副总批准;
3、如返工、返修后仍出现不合格,则重新填写不合格品处置单,仍按本程序执行;
4、本表一式两份,责任单位、质检部各一份,由责任单位负责传递。
紧急放行申请表
JL-8.3-03
工程(产品名称)
申请人Байду номын сангаас
申请日期
紧急放行申请理由:
申请部门负责人: 日期:
批准意见:
批准人:
跟踪记录:
检验员: 日期:
原辅料不合格品评审及处理记录表
品管经理/配方师:年 月 日
采购部/生产部意见
采购经理/生产经理:年 月 日
处置结果及验证:
处理时间(段)
处理数量及批次
对应品种
执行人
验证合格
验证不合格
验证人
验证不合格意见:
验证人: 月 日
原辅料不合格品评审及处理记录表
批次编号
物料名称
供应商
数量/基数
物料位置
不合格品(项)情况描述
□原料标准□合同标准
具体指标不合格情况:
原料品管/化验员:年 月 日
品管部意见
1)存在影响可能:
□安全危害 □降低产品营养价值 □影响产品感观 □降低产能
□影响适口性 □其他:
2)具体处置措施:
□让步接收 □退货
采购部/生产部意见
采购经理/生产经理:年 月 日
处置结果及验证:
处理时间(段)
处理数量及批次
对应品种
执行人
验证合格
验证不合格
验证人
验证不合格意见:
验证人: 月 日
原辅料不合格品评审及处理记录表
批次编号
物料名称
供应商
数量/基数
物料位置
不合格品(项)情况描述
□原料标准□合同标准
具体指标不合格情况:
原料品管/化验员:年 月 日
品管部意见
1)存在影响可能:
□安全危害 □降低产品营养价值 □影响产品感观 □降低产能
□影响适口性 □其他:
2)具体处置措施:
□让步接收 □退货
不合格项处置记录表(模板)
记录人
不合格项处置记录
编号:
日期
年月日
施工单位
天气状况
风力
最高/最低温度
突发事件
生产情况记录:(施工项目内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)
不合格项改正措施:
整改期限:
整改责任人:
不合格项整改结果:
致:
根据您方指示,我方已完成整改,请予以验收。
整改结论:
□同意隐蔽
□继续整改验收人:
□返工重做日期Βιβλιοθήκη 年月日不合格项处置记录编号:
工程名称
发生/发现日期
年月日
不合格项发生部位于原因:
致:
由于以下情况的发生,使你单位在发生严重□/一般□不合格项,请及时采取措施予以整改。
具体情况
□自行整改
□整改后报我方验收
签发人:签发日期:年月日
技术质量安全工作记录:(技术质量安全工作活动,技术质量安全、检查验收情况等)
工程负责人
□其它
本表由下达方填写,整改方填报整改结果,双方各保存一份。
不合格项处置记录
编号:
日期
年月日
施工单位
天气状况
风力
最高/最低温度
突发事件
生产情况记录:(施工项目内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)
不合格项改正措施:
整改期限:
整改责任人:
不合格项整改结果:
致:
根据您方指示,我方已完成整改,请予以验收。
整改结论:
□同意隐蔽
□继续整改验收人:
□返工重做日期Βιβλιοθήκη 年月日不合格项处置记录编号:
工程名称
发生/发现日期
年月日
不合格项发生部位于原因:
致:
由于以下情况的发生,使你单位在发生严重□/一般□不合格项,请及时采取措施予以整改。
具体情况
□自行整改
□整改后报我方验收
签发人:签发日期:年月日
技术质量安全工作记录:(技术质量安全工作活动,技术质量安全、检查验收情况等)
工程负责人
□其它
本表由下达方填写,整改方填报整改结果,双方各保存一份。