生产件批准控制程序PPAP

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IATF生产件批准控制程序(PPAP)

IATF生产件批准控制程序(PPAP)

确定新产品(新产品的生产过程/首次生产的产品,包括过程更改的首次生产产品)及生产过程能否满足顾客的要求,并最终获得批准。

2、范围:适用于向顾客提供产品的PPAP的准备、提交和跟踪。

3、定义:PPAP:英语Production Part Approval Process的缩写,意思为生产件批准程序。

生产件:指在生产现场使用正式工装、量具、过程、材料、操作者和过程参数(5M1E)制造的零件.PSW:零件提交保证书AAR:外观测试报告DTR:尺寸测试报告MTR:材料测试报告PTR:性能测试报告4、职责:4.1 工程部 - 负责提交PFMEA、控制计划、测量系统分析研究、初始过程研究及负责生产件批准过程的管理。

4.2 采购部 - 负责供应商PPAP 收集与管理。

4.3 研发部 - 负责提交DFMEA、可销售产品的设计记录、样品、外观批准报告(AAR)。

4.4 品保部 - 负责提交尺寸结果、材料性能试验结果、具有资格的实验室文件、散装材料要求检查清单;负责PPAP资料的审核,确保资料提交的符合性。

4.5 业务部 - 负责PPAP资料提交给客户与客户沟通及客户端信息收集与内部反馈。

5、程序内容:6 相关文件6.1、产品先期策划和开发控制程序6.2、记录控制程序6.3、顾客沟通和信息交流控制程序7、相关记录7.1、零件提交保证书7.2、产品设计记录(对于所有其它部件、详细资料)7.3、工程变更文件 (如有)7.4、DFMEA 框图/环境极限条件表7.5、潜在的失效模式及后果分析(设计)7.6、产品过程流程图7.7、潜在的失效模式及后果分析(过程)7.8、控制计划7.9、量具重复性和再现性X-R分析数据表7.10、量具重复性和再现性X-R分析报告(均值和极差法)7.11、量具极差法分析表(极差法)7.12、量具稳定性分析报告7.13、量具偏倚分析报告7.14、量具线性分析报告7.15、计数型量具小样法分析报告7.16、X–R控制图7.17、X–R控制图7.18、生产件批准——尺寸测量结果7.19、生产件批准——材料试验结果7.20、生产件批准——性能试验结果7.21、初始过程能力研究计划7.22、合格的实验室文件7.23、量具/试验设备检查清单7.24、外观件批准报告7.25、生产件样品、标准样品8.26、顾客特殊要求。

生产件批准程序(PPAP)

生产件批准程序(PPAP)
4.职责:
4.1市场部:负责零件送样及资讯回馈;
4.2工程部:负责送样产品之检测、送样资料准备及承认资料归档以及受控;
4.3跨功能小组:审查PPAP文件(包括供应商及外包商提交之PPAP文件)。
5. 程序内容:
5.1PPAP策划时须整理的文件(提交的等级见5.6要求,或依客户要求进行提交)
(1)设计记录
-:不适用。
5.12.供应商提供的材质证明书确认内容如下:
1).材质证明母材厂家和要求一致。
2).材料规格、材质和要求一致。
3).材料化学成分含量标和设计要求(JIS要求或客户要求)一致,且实绩含量的标准范围内。
6.相关文件:
6.1《文件控制程序》;
6.2《记录控制程序》;
6.3 PPAP参考手册。
5.7.1客人回签之标准标品,由品质部保管其样品,工程部保管其相关资料.
5.7.2如客户不能将认可样品回签,则由工程部根据客户认可资料进行检样,品质部并保管其样品,工程部保管其相关 资料。
5.8所有送样认可相关记录保存期限为产品生产终止之年度再加一日历年。
5.9标准样品(Master sample)需于上面标示认可日期,保存期限为产品生产终止之年度再加一日历年,或新样品制作 出且经过客户认可为止。
(2)任何授权的工程变更文件
(3)需要时工程认可
(4)设计FMEA
(5)制程流程图
(6)制程FMEA
(7)尺寸结果
(8)材料/功能测试结果记录
(9)初期制程研究
(10)量测系统分析研究
(11)认可实验室文件
(12)控制计划
(13)零件送样保证书(Production Part Submission Warrant)

PPAP生产件批准控制程序(含表格)

PPAP生产件批准控制程序(含表格)

PPAP生产件批准控制程序(IATF16949/ISO9001-2015)1、目的产品批量生产前,为了确定是否已经完全了解顾客的工程设计记录和规范的所有要求,并且在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中,具有持续满足这些要求的潜在能力。

2、范围:2.1在出现6项的「何时提交PPAP」中规定的情况时,在试生产后,量产前实施生产件批准。

在得到生产件批准后,第一批产品才可准许出货。

2.2如果顾客规定了生产件批准的程序和书式,按顾客规定执行。

如果顾客没有规定,生产部依据本规程执行。

2.3对于供方,要求按照本规定执行生产件的批准,除非相关顾客另有规定。

3、定义:3.1PPAP:英语Production Part Approval Process的缩写,意思为生产件批准程序。

3.2提交样品:组织按照顾客的要求或本规程的规定用于提交的样品,此样品必须取自重要的过程。

该过程必须是1小时到8小时的生产,且规定的生产数量至少为300件连续生产的部件,除非顾客授权的质量代表另有规定。

3.3在用产品:指当前正在提供给顾客用于原设备或维修用途的产品,该产品所使用的工装只有在顾客有关部门授权工装报废才放弃。

对于非顾客拥有的工装,要求有顾客采购部门的书面确认方可放弃。

3.4统计控制:是一个工程的状态、变差的所有特殊原因已消除、仅存在普通原因。

统计控制的证据是:控制图上没有超过控制限的点、且没有任何随机性的图形或趋势。

3.5设计记录:产品的图样、规范、和/或电子(CAD)数据、用来传送生产一个产品必须的信息。

4、何时提交PPAP4.1特殊顾客的场合1)如发生以下情况,生产部必须在首批产品出货前提交PPAP,除非顾客负责产品批准部门放弃了该要求。

不论顾客是否要求正式提交,生产部必须在需要时对PPAP文件中所有适用的项目进行评价和更新,以反映生产过程的情况。

PPAP 文件必须包括顾客产品批准部门相应责任者的姓名和批准日期。

A)新产品时(以前从未提供给顾客的某种产品、材料或颜色);B)对以前提交的PPAP的不符合处进行了修正。

PPAP生产件批准控制程序

PPAP生产件批准控制程序

PPAP生产件批准控制程序生产件批准及控制过程(PPAP)是一种为确保新型或改进的生产件在批量生产前是满足零件原始设计规定的一个程序。

该程序是由客户要求和同意的生产件制造商所实施的一种环节。

本文将详细介绍PPAP生产件批准控制程序的流程、要求和标准。

程序流程下面是PPAP生产件批准控制程序的流程:1.接到订单后,生产件制造商需要与客户进行沟通确认要求和标准。

2.审核客户提供的文件和规范要求,确保所有资料和要求都已满足。

3.生产件制造商需要制定一个可行的生产工艺流程,并确保符合客户要求。

4.在生产前,生产件制造商需要进行装配过程能力研究,并记录研究结果。

5.生产件制造商需要使用制定好的工具来进行生产,在生产的过程中,对于造成缺陷的设备要进行排查和改进。

6.生产件制造商在生产过程中要对每个产品进行检测,同时需要记录检测结果和生产环境数据。

7.检测合格后,生产件制造商可以开始进行生产,并持续监控生产环境和产品质量。

8.生产件制造商需要制定合适的包装方法,以确保产品的安全运输。

9.最后,生产件制造商需要向客户提交一份生产件批准文件,表明所生产的件符合要求。

要求和标准PPAP生产件批准控制程序涉及到许多要求和标准,包括:1.客户规范要求:生产件制造商需要了解客户的产品要求和规范要求,制定生产计划并认真执行。

2.设备和工具要求:生产件制造商需要使用可靠的设备和工艺流程,在生产的过程中使用合适的工具以确保产品质量。

3.生产环境要求:生产件制造商需要建立合适的生产环境,包括温度、湿度、尘埃等方面。

同时,生产环境需要每隔一段时间进行检查和校准。

4.检测要求:生产件制造商需要进行全面和准确的检测,以确保产品符合客户要求和规范。

5.质量文件要求:生产件制造商需要保留完整的记录文件,包括检测记录、环境数据、工艺流程等,以供客户审查。

总结PPAP生产件批准控制程序是一种非常严格的过程,需要生产件制造商投入大量的时间、精力和资源来完成。

PPAP生产件批准控制程序 2020.8.17

PPAP生产件批准控制程序 2020.8.17
5.5.3 拒收——指零件和文件不满足客户的规范和要求,应制订纠正措施,整改后重新提交PPAP。
5.6 记录保存
生产件批准的记录应保存的时间是该零件生产和服务活动所需求的时间加上一个日历年;标准样品保存期限和零件批准记录相同或者直到生产出新的标准样品。
5.7关于供方外协件的PPAP。
1.由质量工程师依照《供应商PPAP文件提供要求的规定》中的要求通知采购部告知供应商。
5.1.6工装在停止批量生产达12个月或更长的时间后重新投产;
5.1.7产品和过程的更改会影响到装配性、成型、功能、性能和/或耐久性。
5.2 样件制造
根据客户要求提交数量,采用生产工装、量具、过程、材料、操作者、环境和过程参数进行生产。
5.3 PPAP要求
确保所有的客户要求均满足后,研发部主管签发提交保证书,由研发工程师向客户提交PPAP样件和文件。提交等级按照客户要求提交。若客户无要求时按第三等级提供。如果因过程更改进行提交,则由更改的程度来决定,具体与客户联系。若不能满足要求,必须尽一切努力对过程进行纠正,并与客户取得联系。若偏离PPAP要求,必须事先得到客户的批准。如客户有特殊要求,按客户要求执行。
PPAP提交文件表:
序号
提交要求
责任部门
提交等级
1
2
3
4
5
1
零件提交保证书
品质部
S
S
S
*
R
2
工程更改文件 (如果有)
研发部
R
S
S
*
R
3
尺寸报告
品质部
R
S
S
*
R
4
检具清单、检具图纸及验证报告-
品质部
R

质量管理五大工具-PPAP

质量管理五大工具-PPAP

ppap生产件批准程序(Production part approval process) 的简称.ppap生产件提交保证书:主要有生产件尺寸检验报告,外观检验报告,功能检验报告, 材料检验报告;外加一些零件控制方法和供应商控制方法;主要是制造形企业要求供应商在提交产品时做ppap文件及首件,只有当ppap文件全部合格后才能提交;当工程变更后还须提交报告。

ppap是对生产件的控制程序,也是对质量的一种管理方法。

是主要目的是观察供应商能否按照规定的节拍提供满足客户要求的产品.ppap 生产件批准程序一. 目的:为规范公司生产件批准程序,确保满足顾客要求,制订本程序。

二. 范围:本程序适用于公司生产件批准的各项活动。

三. 权责:3.1 项目策划小组:负责制定生产件批准(以下简称“PPAP”)计划。

3.2 营销部:负责联络顾客并了解其对生产件批准的要求。

3.3 各相关部门:负责按照PPAP计划提供所需资料或样品。

3.4 工程部:负责收集、整理和保存PPAP文件和资料。

四. 流程图:无五. 工作程序:5.1 在下列情况下,必须在首批产品发运前向顾客产品批准部门提交PPAP批准文件,除非顾客负责产品批准的部门放弃此项要求:a. 新产品或零件;b. 对以前提交产品或零件不符合项进行纠正时;c. 关于生产产品/零件编号的设计记录、技术规范或材料方面的工程更改。

必要时,须评审和更新PPAP文件中所有适用的栏目,以反映生产过程的情况。

PPAP文件中必须注明包含顾客负责产品批准部门准予放弃人员的姓名和日期。

5.2 下列任何设计和过程更改通知须提交给顾客产品批准部门(顾客可能因此会决定要求提交PPAP批准):a. 和以前批准过的产品或零件相比,使用了其它不同的结构或材料;b. 使用新的或改进的工装(易损工装除外)、模具、模型等,包括附加的或可替换用的工装;c. 对现有工装及设备进行翻新或重新布置之后进行生产;d. 把工装或设备转移到其它生产场所或新增的生产场所进行生产;e. 分承包方对零件、非等效材料或服务(如热处理、电镀)的更改,从而影响顾客的装配、形状、功能、耐久性能要求;f. 工装在停止批量生产12个月或更长时间后重新投入生产;g. 涉及由内部制造或由分承包方制造的生产零件有关的产品或过程更改。

生产件批准控制程序(PPAP)

生产件批准控制程序(PPAP)

1.0 目的按顾客的要求实施产品批准计划,以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解,并确定公司按顾客规定的生产要求来生产顾客需要的产品。

2.0 适用范围本程序适用于在顾客有要求时公司向顾客提交的产品。

3.0 职责和权限4.1 研发部:负责产品的批准所需的资料汇总。

4.2 业务部:负责将产品批准所需的资料提交顾客评审与批准。

4.0 定义:无5.0 作业内容5.1 流程图5.2确定产品批准的条件:5.2.1 新的零件或产品;5.2.2 对零件做了更改;5.2.3 产品设计图样、规范或材料规范的改变使产品发生了变化;5.2.4 已批准过的零件使用了其他可选择的结构和材料;5.2.5 使用了新的或改变了的工具(易损工具除外)、模具、铸具、仿型等,包括附加的、可替换的工具。

5.2.6 对现有工装及设备进行重新整修或重新布置;5.2.7 制造过程或方法发生了变化;5.2.8 异地生产(包括转移场地和附加场地);5.2.9 分包零件、材料或服务(如电镀、热处理)的来源发生了变化。

5.2.10 工装在停止批量生产12个月或更长时间后重新生产。

5.2.11 由于对产品质量不能放心,顾客要求暂时停供货。

※※从5.2.4~5.2.11,如果顾客负责产品批准部门同意,可以免于提交产品批准。

但产品批准所涉及的文件均需按实际情況进行评审和修订,以反映当前的情況。

所有PPAP文件中需注明同意放弃本次批准的顾客工程部门负责人姓名和日期。

5.3 准备产品批准的资料和实物:5.3.1实物5.3.1.1两件或控制计划中批准的数量的样件;5.3.1.2供方保留标准样件;5.3.2 文件资料5.3.2.1 零件提交保证书(PSW);5.3.2.2 与产品的颜色、表面结构或表面要求有关的外观件批准报告(AAR);5.3.2.3 设计记录(CAD/CAE数据、全套零件图纸和技术规范);5.3.2.4 工程变更文件;5.3.2.5 DFMEA/PFMEA计划;5.3.2.6 零件图要求的尺寸检查结果报告或是标明尺寸检查结果的检查图:包括成品、零件图等。

PPAP生产件批准程序

PPAP生产件批准程序

或替换用的工装。
动功电动)等的描述。
3.在对现有工装或设备进 是指对工装或机器改造或改进,或增加其能力、性能、
行翻新或重新布置之后进行 或改变它现有的功能。不要和正常的维护、修理、或
生产。
零件更换等相混淆,这些工作不会引起性能上的改变
而且在其后还有维修验证的方法加以保证。
重新布置定义为过程流程图(包括新过程的加入)中 规定的内容相比,对生产/过程流程的次序进行更改的 那些活动。
对于设计记录和控制计划中的材料/性能试验,公司必须按要求进行并提 供记录
2023/11/22
8
PPAP提交的资料(要求)
❖ 初始过程研究:
研究结果
判定说明
Cpk>1.67(计量) 或 PPM≤233(计数) 1.33≤Cpk≤1.67(计量)
或 233≤PPM≤577(计数)
Cpk<1.33(计量)
要求
说明或举例
1、新的零件或产品(例如:以前 未曾提供给某顾客的一种特定的零 件、材料或颜色)
对于一种新产品(初资投产)、或一种以 前批准的产品,但又指定了一个新的或修 改的产品/零件编号的零件,要求提交。
一种新增加到一个产品系列的零件/产品或 材料可以使用以前的在相同产品系列中获 完全批准的适当的PPAP文件。
❖ 工程更改文件:
顾客授权的工程更改文件。
❖ 顾客工程批准
顾客有要求时,设计记录上必须有顾客批准签字。
❖ 设计FMEA:
负有产品设计责任时,应有设计FMEA。
❖ 过程流程图:
❖ 过程FMEA:
❖ 尺寸结果
公司必须提供设计记录和控制计划要求的尺寸检验结果。必须在所测量 的零件中指定 一件为标准件。
❖ 材料/性能试验结果的记录:

PPAP生产件批准管理控制程序

PPAP生产件批准管理控制程序

1、目的
本程序规定了生产件批准(PPAP)的一般要求,通过对生产件的批准过程,确保公司对顾客的所有要求正确理解,并有能力按规定的生产节拍提供满足顾客要求的产品。

2、范围
适用于公司范围内所有汽车行业产品及过程。

3、定义
生产件:在生产现场使用正式生产工装、工艺过程、材料、操作者、环境和过程参数制造出来的零部件。

用于批准的生产件必须取自于1-8小时的量产、且生产数量至少为300件连续生产的零部件或由顾客相关部门批准的数量。

4、职责
4.1技术部门负责本程序的控制。

负责产品及工艺设计策划及样件制作过程管理。

4.2质量管理部门提供:负责产品质量校验、试验、性能报告;负责测量系统分析报告;实验室及PSW保证书资料提交。

4.3 各责任部门负责按APQP策划要求准备、提供相应的资料。

采购部门负责供应商PPAP资料提交过程监控,推荐使用本程序规定的方法及资料格式。

5、工作流程及描述
5.1产品和过程批准流程图
5.2工作要点简述
附录:PPAP提交等级表
注:S==公司必须向指定的顾客产品批准部门提交,并在适当的场所,包括制造场所,保留一份记录或文件项目的复印件。

R==公司必须在适当的场所,包括制造场所保存,顾客代表有要求时应易于得到。

*==公司必须在适当的场所保存,并在有要求时向顾客提交。

6、支持性文件
《项目管理程序》
7、记录
8、程序变更记录。

制造企业生产件批准程序与过程控制细则(PPAP质量管理)

制造企业生产件批准程序与过程控制细则(PPAP质量管理)

制造企业生产件批准程序与过程控制细则(PPAP质量管理)目录总则 (4)PPAP的过程要求 (5)生产件: (5)PPAP要求 (5)▶设计记录 (6)▶授权工程更改文件 (7)▶要求的工程批准 (7)▶设计失效模式及后果分析(设计FMEA) (7)▶过程流程图 (7)▶过程失效模式及后果分析(过程FMEA) (7)▶尺寸检验结果 (7)▶材料/性能试验结果记录 (8)材料试验结果 (8)性能试验结果 (8)▶初始过程研究 (9)总则 (9)质量指数 (10)初始研究接收准则 (10)不稳定过程 (11)单侧公差或非正态分布的过程 (11)不符合接收准则时的对策 (11)▶测量系统分析研究 (11)▶合格的实验室文件 (12)▶控制计划 (12)▶零件提交保证书 (PSW) (12)零件重量(质量) (12)▶外观批准报告(AAR) (13)▶散装材料要求检查清单(仅适用于散装材料的PPAP) (13)▶生产件样品 (13)▶标准样品 (13)▶检查辅具 (13)▶顾客的特殊要求 (14)顾客通知和提交要求 (14)顾客通知 (14)顾客提交要求 (15)顾客不要求通知的情况 (16)顾客提交要求-证明的等级 (17)提交等级 (17)图:PPAP保存/提交要求表 (18)零件提交状态 (18)总则 (18)顾客PPAP状态 (19)记录保存 (19)零件提交保证书的填写 (19)外观件批准报告的填写 (21)PPAP(Production Part Approval Process)中文全称为生产件批准程序,是IATF 16949的五大工具之一。

它是用来确定供方是否已经正确理解了顾客的工程设计记录和规范的所有要求,以及该制造过程在实际运行中是否具有潜力,按照报价时的生产节拍,持续生产满足顾客要求的产品。

总则针对如下情况,供应商必须获得顾客产品批准部门的完全批准。

1.新零件或产品(以前从未提供给顾客的特殊零件、材料或颜色)。

ppap五大工具

ppap五大工具
• 设计控制:确保产品设计合理,满足客户要求 • 设计输入:收集客户需求,制定产品设计方案 • 设计输出:制定产品设计图纸和技术文件 • 设计评审:对设计方案进行评审,确保设计合理
• 过程控制:确保生产过程稳定,提高产品质量 • 过程输入:制定生产过程所需的原材料、设备、人员等资源 • 过程输出:生产出符合质量要求的产品 • 过程监控:对生产过程进行监控,确保过程稳定
• 智能化研究:研究如何将人工智能技术应用于PPAP五大工具,提高生产效率和质量 • 绿色环保研究:研究如何降低PPAP五大工具生产过程中的能耗和排放,实现绿色环保生产 • 全球化研究:研究如何在全球范围内推广和应用PPAP五大工具,促进国际交流与合作
PPAP五大工具在企业中的应用前景与价值
应用前景:广泛应用、持续发展、产业升级
• 智能化:随着人工智能技术的发展,PPAP五大工具将逐步实现智能化,提高生产效率和质量 • 绿色环保:PPAP五大工具将更加注重绿色环保,降低生产过程中的能耗和排放 • 全球化:随着全球化的推进,PPAP五大工具将在全球范围内得到更广泛的应用,促进国际交流 与合作
PPAP五大工具的未来研究方向与创新
DOCS SMART CREATE
PPAP五大工具详解与应用
CREATE TOGETHER
DOCS
01
PPAP五大工具的基本概念与重要性
PPAP的定义与来源
PPAP(Production Part Approval Process)是生产件批准
程序的缩写
PPAP的目的是减少生 产缺陷,提高客户满意

PPAP的来源是汽车行 业,现已广泛应用于其
他行业
• 美国汽车工程师学会(SAE)制 定的标准 • 用于确保生产过程中的产品质量 和过程稳定性

PPAP生产件批准控制程序(含流程图)

PPAP生产件批准控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的:确定我司是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求,并且在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中,具有持续满足这些要求的潜能。

2.0范围:本程序适用于有 PPAP 要求或提出其它特殊要求的客户生产认可,要求在第一批产品发运之前,对产品生产进行评审和批准。

3.定义:3.1生产件:在生产现场,使用正式生产工装、量具、材料、操作者、环境和过程参数制造的零件。

3.2批(产品批):由在同样生产条件下生产的产品组成的单元。

3.3 PPAP:为Products Part Approval Process,以下简称PPAP,即生产件批准程序。

3.4 DFMEA:设计潜在失效模式及后果分析。

3.5 PFMEA:过程潜在失效模式及后果分析。

4.0职责:4.1营销部:负责PPAP资料提交客户送审;当顾客没有批准要求或PPAP档放置在公司内待查时,代表顾客行使批准程序。

4.2生产部:负责生产件样品、标准样品所需实物及其相关数据提供;4.3研发部:负责PPAP作业规划、过程流程图、PFMEA、控制计划、零件提交证书、工程变更等数据的收集与提交。

4.4品保部:负责对材料、性能、尺寸等进行检验及报告提供;量测系统分析、制程能力分析、顾客工程核准(如有要求)等及其报告提供。

5.0作业内容及流程:5.1初始过程研究:在提交顾客或组织确定的所有特殊特性之前,必须确定初始过程能力或性能指数的水准是可接受的。

初始过程能力主要对以下两种质量指数进行研究 :1.Cpk-稳定过程的能力指数。

2.Ppk-性能指数。

过程稳定时,可计算Cpk;当过程存在已知的可判断的特殊原因,且输出满足规范要求时,应该使用Ppk。

初始过程能力研究接受准则:5.2PPAP的批准等级说明:当客户要求其产品制作 PPAP 及认可时,营销部应与客户协议后定出接受认可的等级,当客户未提出批准要求或没有指定认可等级时,APQP小组有权决定认可等级。

生产件批准PPAP控制程序

生产件批准PPAP控制程序

生产件批准PPAP控制程序1 目的目的是为了充分了解顾客工程规范(含产品图纸)的所有要求,确保提供的生产件符合这些要求,产品的实现过程是正常的生产过程,并且具有满足顾客要求的能力,可以获得顾客的生产认可。

2 适用范围适用于组织(本公司)向顾客提供、以及供方向本公司提供生产件批准的控制。

3 职责3.1 技术中心是生产件批准程序的归口管理部门,负责组织质量部、供销部、生产部等有关部门实施向顾客提交PPAP资料及对供方进行生产件的批准,并收集、整理、保存内、外部有关资料,需要时协助供销部对顾客的沟通联络等有关事宜。

3.2 供销部负责向顾客提交产品样品,并出示“生产零件提交保证书”给顾客做全面确认。

“生产零件提交保证书”由供销部填写,一式三联,编号后转送技术中心和质量部各一联,作为生产件批准之文件资料和合格样品准备之依据。

供销部在本公司与顾客之间起联系窗口的作用。

3.3 质量部负责生产产品核准的相关资料,诸如检验记录、材质证明、性能测试报告等资料的提供。

4 工作流程4.1 生产件定义:生产件是指在正式生产现场使用正式生产用设备、工装、量检具、工艺过程、原材料、生产环境和经过培训的操作者制造的零、部件。

4.2 对顾客的生产件批准4.2.1 依据合同要求,由供销部将生产信息传递到技术中心进行设计确认或设计更改,进而进行过程的确认和更改;同时传递到生产部,由技术中心协助生产部组织生产。

4.2.2 供销部、质量部等有关部门按职责各自在生产过程的各个阶段,准备好相应文件,协同技术中心作好生产件批准文件的准备工作。

4.2.3 提交时机4.2.3.1 当顾客有生产件批准要求,第一批生产件发运前进行生产件批准,各责任部门在下述情况变化时,应用书面材料报技术中心,以便供销部与顾客协商决定是否进行生产件批准。

a)顾客要求对生产件进行批准时,应由顾客确定提供生产件批准的等级,并将信息反馈给技术中心办理;由技术中心安排并通知各有关部门提供有关资料,收集整理装订后交给供销部。

PPAP生产件批准程序详解

PPAP生产件批准程序详解
第三版 33/210
I.2.2.9.4 非稳定过程
根据不稳定的性质, 一个非稳定过程可能不 满足顾客的要求。供方在提交PPAP之前, 必 须识别、评价和在可能的情况下消除变差的 特殊原因。供方必须将存在的任何不稳定过 程通报顾客, 且在任何提交之前, 必须向顾客 提出纠正措施计划。
第三版 34/210
进行试验的日期。
第三版 28/210
I.2.2.9 初始过程研究
I.2.2.9.1 总则
在提交由顾客或供方指定的所有特殊特性之 前, 必须确定初始过程能力或性能的水平是 可以接受的。
为了了解测量误差是如何影响被研究的测量
值,
供方必须进行测量系统分析。(见
I.2.2.10和测量系统分析参考手册)
第三版 38/210
I.2.2.12
4.2.3.7)
控制计划(见产品质量先期策划和控制计划参考手册及QS-9000第三版
供方必须具备规定用于过程控制的所有控制 方法的控制计划, 并应符合QS-9000的要求( 见QS-9000, 第三版, 4.9)
第三版 39/210
I.2.2.13 零件提交保证书(PSW)
第三版 36/210
I.2.2.10 测量系统分析研究
供方必须对所有新的或改进后的测量试验设 备进行适用的测量系统分析研究,如: 量具 的双性、偏倚、线性、稳定性研究。(见 Ⅰ.2.2.9.1和测量系统分析参考手册)
第三版 37/210
I.2.2.11 具有资格实验室的文件要求 供方必须具备实验室范围和表明所用的实验 室符合QS-9000第三版4.10.6和/或4.10.7要求 的文件。
在圆满完成所有的要求的测量和试验后, 供方必须在 零件提交保证书(PSW)上填写所要求的内容。

PPAP(生产件批准程序)介绍

PPAP(生产件批准程序)介绍

PPAP=Production Part Approval Process 生产件批准程序即生产件认可过程,要求按照节拍生产,制造出的样件用于验证生产能力.PPAP生产件提交保证书:主要有生产件尺寸检验报告(FAI),外观检验报告(AAR),功能检验报告(这部分如是给客户提供原料,则多数由客户自行进行组装后的功能测试), 材料检验报告(SGS);外加一些零件控制方法和供应商控制方法,包括:失效模式与效应分析(FMEA)、制造工程品质控制计划(PMP即QC工程图)、量测系统分析(MSA含GRR)、作业标准(SOP)、检验标准(SIP)、初期制程能力分析(CPK)等;主要是制造型企业要求供应商在提交产品时做PPAP文件及首件(样品),只有当ppap文件全部合格后才能提交,即正常交货(除非客户特许);当工程变更后还须提交报告。

PPAP是对生产件的控制程序,也是对质量的一种管理方法。

这里品保QA或QE参与的部分有:PMP、CPK、SIP、MSA 和PSA(产品承认书的确认)、产品的检验与测试等。

TS/ISO规定应提交的文件和报告有:1. Design Records(设计记录/图纸)2. Any authorized Engineering Change Documents(工程更改文件)3. Engineering Approval, when required (客户工程批准)4. Design FMEA [Separate #](设计FMEA)5. Process Flow Diagram(过程流程图)6. Process FMEA [Separate #](过程FMEA)7. Dimensional Results(尺寸量测结果)8. Material Performance Test Results(材料/性能测试结果)9. Initial Process Study [New Title](初始过程能力研究)10. Measurement System Analysis Studies(测量系统分析研究)11. Qualified Laboratory (合格的实验室文件) Documentation12. Control Plan(控制计划)13. Part Submission Warrant(零件提交保证书)14. Appearance Approval Report(外观核准报告,如需要)15. Bulk Materials Req.Checklist16. Sample Product [Separate #](送样零组件/确定的送样数量)17. Master Sample [Separate #](标准样件/封样用)18. Checking Aids(检查辅具)19. Records of Compliance with Customer-Specific Requirements(顾客特定要求的承诺记录/有毒物质依规范执行WSS-M99P9999-A1)/《OTS报告)/(D/CC 核准书面记录)(遵照规范执行的声明)20.质量指数(Quality Indices)– Cpk- 稳定过程的能力指数,s的估计基于子组内变差– Ppk- 性能指数,s的估计基于总体变差。

PPAP生产件最终批准程序介绍

PPAP生产件最终批准程序介绍

PPAP生产件最终批准程序介绍PPAP(Production Part Approval Process)是生产件最终批准程序的缩写。

它是标准化的、规范的过程,用于确保供应商的生产件满足客户的要求,并且可以在量产之前进行批准。

下面是PPAP生产件最终批准程序的详细介绍。

1.PPAP的目的和意义:PPAP的主要目的是确保供应商能够在量产前,通过评审和测试,证明其生产件能够满足客户的要求和规范。

这有助于减少产品开发过程中的错误和问题,并确保供应链的连续性和稳定性。

通过PPAP,供应商可以提供确凿的证据,证明其生产件能够满足质量和性能要求,从而获得客户的最终批准。

2.PPAP的应用范围:PPAP通常适用于汽车行业和其他需要高质量和高性能零部件的制造业。

它需要供应商按照固定的流程准备和提交PPAP文档,并进行相应的测试和评估。

3.PPAP的流程:PPAP包含以下主要步骤和流程:a. 选择合适的PPAP级别:根据客户要求和产品重要性,供应商需要确定适合的PPAP级别。

PPAP级别包括Level 1到Level 5,级别越高,需要提供的文档和测试越全面。

b.准备PPAP文档:供应商需要准备和提交一系列的PPAP文档,包括但不限于以下内容:-完整的零部件生产流程图;-零部件的设计和工程变更记录;-产品和零部件的测量和测试数据,包括尺寸、外观、功能等;-安全和环境方面的合规性证明;-供应商的质量管理体系文件,如质量手册、程序文件、工艺流程等;-供应商的能力评估结果,包括设备、人员、技术等;-样品和检验报告等;c.进行过程评估和测试:供应商需要进行过程评估和测试,以确保生产件符合要求。

这包括但不限于以下内容:-产能和稳定性测试;-正常和异常情况下的性能测试;-制造过程的能力评估和控制;-质量和工艺改进措施的实施;d.提交并评审PPAP文档:供应商需要将准备好的PPAP文档提交给客户,并安排评审会议。

在评审会议中,供应商需要解释和说明PPAP文档中的内容,并回答客户的问题和关注点。

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生产件批准控制程序(PPAP)
版本/修改码:A/0 Q/ZC.P15-2009
1目的规范产品批准过程,为公司适应顾客的要求履行产品批准程序提供指导。

2范围
适用于本公司开发的新产品或产品发生更改时,对顾客要求的生产件批准的控制
(PPAP。

对没有ISO/TS16949:2009要求的顾客,可以不实施本程序,只要按顾客的要求提交样品和有关文件。

本程序的要求同样适用于对供方生产件批准程序的控制。

3定义
3.1生产件
在生产现场,使用正式生产工装、量具、材料、操作者、环境和过程参数制造的零件。

3.2批(产品批)
由同样生产条件下生产的产品组成的单元。

3.3生产件批准程序(PPAP
产品/零件的顾客确认程序。

4职责
4.1产品工程部负责生产件批准的归口管理,并负责对供方产品/零件的生产件批准。

4.2营销部负责将产品批准所需的资料和实物提交顾客评审与批准。

4.3各部门在生产件批准时,负责提供产品批准所需的实物、报告和资料。

5要求和工作程序
5.1提交PPAP的时机
5.1.1PPAP的提交分下列几种情况:
5.1.1.1必须提交PPAF批准的情况
在下列情况下,公司必须在首批产品发运给顾客前提交PPAP批准,除非顾客负责产品批准的部门放弃了该要求:
a)新的零件或产品;
b)对零件做了更改;
c)产品设计图样、规范或材料规范的改变使产品发生了变化。

5.1.1.2需通知顾客,由顾客决定提交PPAP B准的情况
公司必须将下列的任何设计和过程更改通知顾客产品批准部门,由顾客决定是否需提交PPAP批准:
a)已批准过的零件使用了其他可选择的加工方法或材料;
b)使用了新的或改进的工装(易损工具除外)、模具、铸模、模型等,包括备用的工装;
c)对现有工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产;
d)易地生产(包括转移场地和附加场地);
e)分包零件、材料或服务(如电镀、热处理)的来源发生变化;
f)在工装停止批量生产12个月或更长时间后重新生产;
g)组成产品的零部件(由公司制造,或由供应商制造)及其制造过程发生了变化;
h)检验/试验方法发生了变化;
i)对以前提交产品/零件的不符合的纠正。

5.1.2在出现5.1.1中所列出的情况之一时,产品工程部通知营销部,营销部必须与顾客联系,了解在首批产品发运顾客前,是否需要履行生产件批准程序。

5.1.3当顾客有PPAP的要求时,营销部应通知产品工程部和有关部门,进行PPAP的准备工作。

PPAP所需的实物和资料应在产品质量先期策划、试生产、生产质量策划活动中做好。

5.1.4如果顾客放弃PPAP批准,贝U必须取得顾客同意本次放弃的顾客负责产品批准部门负责人的书面授权(书面授权中应有顾客负责产品批准的部门负责人的签名和日期)。

5.1.5顾客如放弃了PPAF批准,PPAP批准所涉及的资料均按实际资料进行收集和修订。

5.2 PPAP提交过程的控制
5.2.1PPAP提交等级以及各等级需提交的实物和资料见表1。

表1 PPAP提交等级以及各等级需提交/保存的资料和实物要求
S/须向顾客指定的产品批准部门提交,并在适当的场所,包括制造场所,保留一份记录和文件项目的复印件。

只=组织必须在适当的场所,包括制造场所保存,顾客代表有要求时易于得到。

_______________
丨*=组织必须在适当的场所保存,并在有要求时向顾客提交。

5.2.2产品工程部应按顾客要求的提交等级,向有关部门索取需要提交的该等级规定的实物和资料。

5.2.3如顾客无明确提交等级要求,则按等级3作为默认等级进行全部提交。

5.2.4不论属于上述哪种情况,产品必须满足设计记录、规范的要求后,才能提交PPAP文件和记录,发运零件/产品。

5.3生产件批准(PPAP的过程要求
531公司应按下列原则组织生产用于PPAP的产品:应是重要的生产过程,即使用与正式生产相同的工装、量具、过程、材料、操作者、
环境和过程持续1 至8 小时生产的产品,且至少是300 件(顾客另有规定的按顾客的规定执行).
5.3.2 PPAP 要求
5.3.2.1 产品工程部应提供下列资料:
a)设计记录,如产品图样、技术规范、设计评审和工艺评审记录;
b)虽尚未记入设计记录中,但已在产品、零件或工装上体现出来的任何授权的工程更改文件;
c)DFMEA(如是顾客提供的图样则只提供本公司的设计审查报告)和PFME険料;
d)过程流程图;
e)性能测试结果:当设计记录或控制计划规定有性能或功能要求时,应对产品进行试验,出具试验报告,并填写《生产件批准——性能试验结果》。

5.3.2.2 测量系统分析:在进行初始过程研究时所使用的量具,由品质部负责按要求组织测量系统分析,出具测量系统分析报告,以证实量具可以被接受。

5.3.2.3 品质部应按设计记录和控制计划中注明的全部尺寸(参考尺寸除外)、特性和规范要求,对需要提供给顾客的生产件样品进行实测,将实测值记录在样品检测记录表中,并填写《产品批准——尺寸结果》。

5.3.2.4 当设计记录和控制计划中规定有化学、物理或金相检验的要求时,品质部应对零件和产品材料进行试验,将试验的数量和每项试验的实际结果列出,出具《生产件批准——材料试验结果》。

5.3.2.5 对由顾客或本公司产品工程部指定的特殊特性,品质部应牵头组织对其初始过程进行研究,了解过程变差,以确定初始过程的可接受水平。

除非控制计划中规定使用计数型量具进行测量,初始过程研究一般应使用计量型数据进行评价。

5.3.2.6 对于稳定过程,在评价初始过程研究的结果时,应采用以下表2 的接受准则。

5.3.2.7 对于是否稳定尚未做出明确判断的制造过程,在进行初始过程研究时,应测量生产过程指数
C PK,接受准则同表2。

5.3.2.8 如果到产品批准的日期,还不能达到可接受的过程能力(或性能),则应由质保、
产品工程部提出纠正措施计划和修改控制计划。

临时的测试是100%检验,或直到顾客产

批准部门的完全批准为止。

典型的纠正措施包括:过程改进、工装改进、顾客的工程要求更改等。

5.3.2.9 当初始过程研究的结果表明符合顾客要求时,品质部应提供支持数据——控制图。

5.3.2.10 在圆满完成所要求的测量和试验后,由产品工程部填写《零件提交保证书》。

5.3.2.11 营销部应按提交要求的规定向顾客提供产品样品。

产品工程部应保留一件标准样品,并对样品进行标识,同时样品上标出顾客批准的日期。

标准样品保存时间与生产件批准年文件的保存时间相同(见5.
6.3 ),或直到顾客批准而生产出一个用相同顾客零件编号的新标准样品为止。

5.3.2.12 如果生产件采用一个以上的型腔、铸模、工具、冲模或模型,或采用一个以上的
加工过程(如生产线或工作单元)加工出来的,则公司必须对每一部分的零件进行尺寸评价。

必须在《零件提交保证书》(PSW上或PSW付件上,在“铸模/型腔/生产过程”一栏中填上特定的型腔、铸模、生产线的编号等。

表2过程能力接受准则
5.4各相关部门按表1的要求完成PPAP应提交的实物和资料后,交产品工程部汇总,确认无误后,交营销部向顾客提交。

5.5生产件提交状态
5.5.1顾客的完全批准
指零件完全满足顾客的所有规范和要求,可以根据顾客要求的节拍批量生产并向顾客
发运产品。

5.5.2顾客的临时批准
指在有限的时间或数量的前提下,允许公司发运顾客生产所需的零件/材料。

临时批准
的条件是:
a)已明确了影响PPAP批准的不合格品的根本原因;
b)已准备了一份顾客或本公司同意的整改措施计划。

若要获得“完全批准”,需要再次提交;
c)对于临时批准的产品,应组织有关部门积极进行整改,在按规定的截止日期和发运量发运之前,作好提供产品批准资料的所有准备工作,确保再批准时能一次性通过。

5.5.3顾客的拒收
提交的样品以及配套的文件资料不符合顾客的要求。

此时公司要采取纠正和改进措施,
在按批量发运前,必须再次提交。

5.6PPAP文件的归档
5.6.1产品工程部应对每一产品PPAP的全套资料进行整理、归档并保存。

归档时应注意进行明确的标识,标明其发布日期、内部及顾客批准情况、版本状况、更改更新状况等,以保证文件完整和保持最新更改水平,同时保证其可追溯性。

具体按《记录控制程序》执行。

5.6.2提交给顾客的每一份资料均需有完整的备份。

5.6.3资料的保存期限为该零件停产后再加上一个日历年。

6引用文件6.1Q/ZC.P02-2009 记录控制程序
7记录
7.1 JL-P15-01 7.2 JL-P15-02 零件提交保证书
生产件批准一一尺寸检验结果
生产件批准一一材料试验结果 生产件批准一一性能试验结果 外观批准报告
8产品批准过程流程图
9过程分析图(下页)
7.3 JL-P15-03 7.4 JL-P15-04 7.5 JL-P15-05。

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