库存物资管理办法

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库存管理制度

库存管理制度

库存管理制度是一种对仓库内的物资进行科学管理的制度,旨在确保仓库的安全、高效运转,并保证物资的质量和安全。

以下是一份详细的库存管理制度:1、物资入库管理:所有入库物资必须经过严格的质量检验,确保质量合格后方可入库。

物资入库后,应按照不同的类别、规格、型号等进行分类存放,并做好标识,以便查找和取用。

对于危险品、易燃品等特殊物资,必须单独存放,并采取相应的安全措施。

2、物资出库管理:物资出库时,必须按照规定的程序进行审批和登记,确保出库手续完备。

仓库管理人员应按照先进先出的原则进行发货,确保物资的使用周期和使用价值。

对于特殊物资的出库,必须严格执行相关的规定和制度。

3、库存盘点管理:仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点,确保库存数量与账面数量一致。

对于盘点过程中发现的问题,应及时进行处理和调整,确保库存数据的准确性和可靠性。

4、仓库安全管理:仓库应设置相应的安全设施,如防盗门、防火器材等,确保仓库的安全。

仓库管理人员应定期进行安全检查,及时发现和处理安全隐患。

5、仓库卫生管理:仓库应保持整洁、卫生,防止物资受潮、霉变等问题的发生。

仓库管理人员应定期进行卫生清理和消毒工作,确保仓库的清洁卫生。

6、记录管理:仓库管理人员应建立完善的记录管理制度,包括入库记录、出库记录、盘点记录等,确保库存管理的可追溯性。

所有记录应妥善保存,以便日后查询和分析。

7、信息化管理:建立库存管理信息系统,实现库存信息的实时更新和共享,提高库存管理效率。

通过信息化手段,可以实现库存预警、优化库存结构等目的,提高库存周转率和资金使用效益。

8、定期培训:对仓库管理人员进行定期培训,提高其专业技能和管理水平,促进库存管理制度的落实和执行。

加强员工安全教育和应急演练,提高员工的安全意识和应对突发事件的能力。

9、应急处理:针对可能出现的突发事件,如火灾、地震等,制定相应的应急预案,并定期进行演练。

在应急情况下,应优先保障人员安全,同时采取必要的措施保护物资安全。

库存物资管理办法

库存物资管理办法

库存物资管理办法第一章总则第一条为加强物资仓储管理~确保库存物资数量准确、保管完好~特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属各单位库存物资的管理。

第二章库房及货区设臵第三条物资仓库分为封闭库、料棚、料场~按类别编号管理~确保标识明显、循规有序。

1、仓库编号规则:仓库类别代号,1位,+同类别仓库编号,2位,封闭库:1 料棚:2 料场:3同类别仓库编号:00-99按顺序编写。

第四条按照存放物资的属性及质量状态~结合各单位特点~在仓库内设臵待验收区、合格品区、不合格品区、备料区。

1、待验收区设臵在固定区域内~一般情况下设臵一个待验收区。

用黄色划线或涂色进行标识。

2、合格品区应按照物资属性有规则的划分货区。

3、不合格品区设臵在待验收区一侧~用红色划线或涂色进行标识。

14、备料区设臵在库管工的责任区内~可根据实际情况设臵可移动备料区~用备料标识区分。

第三章垛码摆放方法和要求第五条物资需按其属性分区、分类、定位保管~库管工接收物资后~及时归位垛码~确保苫垫标准~垛码整齐。

第六条苫垫:物资堆垛必须下垫~防止地面潮气侵蚀~根据地理环境、季节气候和物资的理化性能~料场垫垛要高出地面300至500毫米~库房和料棚一般垫高200至300毫米。

存放在料场的物资~为防雨、雪、露水、日光的侵蚀照射~除下垫外还必须加以苫盖。

苫盖时垛顶必须平整并适当起脊~以免积水渗入垛内。

苫盖材料不能苫盖到地面~以免妨碍垛底通风。

第七条垛码:按物资的理化性能、结构形状、包装状态及仓储设施等条件选择垛码方法。

1、垛码必须遵循货垛的“五距”原则~即保证留有一定的墙距、柱距、顶距、垛距、灯距。

货垛不能依墙靠柱~相互间不能挤扎太紧~不能与屋顶和照明设备相连无间。

1.1墙距:留出墙距~能起到防止墙壁潮气对物资的影响~便于开关窗户~通风散潮~检点货物~进行消防工作和防止货垛挤靠墙壁而影响仓库建筑安全等作用。

墙距一般规定为封闭库房0.5-1米,料棚、料场0.8-3米。

库存物资管理制度(五篇)

库存物资管理制度(五篇)

库存物资管理制度为了加强库存物资管理使物资管理科学化、制度化、规范化,更好满足生产需要,特制定本办法。

第一章总则第一条各仓库主管保管员为该库第一责任人,负责防火、防盗及清洁卫生工作。

第二条仓库建立仓库安全防火制度、保管员岗位责任制、库存物资收发存动态视板。

第三条库区消防用水时刻保持畅通,各仓库配备消防器材。

保管员做到会使用消防器材,会报警,具有扑灭初级火灾能力。

第四条仓库配备相应的验收检测工具,做到定期检查,定期校验,摆放整齐。

第二章物资保管第五条保管员必须熟知所管物资的一般性能及特殊性能。

掌握技术规程,使物资保管规范化、制度化。

第六条入库物资要布局合理,按不同类别、规格、材质和性能要求,分区存放。

做到四号定位,主副货位对应,料签或标牌齐全准确。

达到材质不混,名称不错,规格不串,标记鲜明,帐、卡、物、资金“四对口”。

第七条库存物资全部实行五五摆放,横竖成行,过目成数,方便发料,有包装标记的按标记要求放置,妥善保管。

第八条库存物资的苫垫,按物资技术保管规程的规定执行。

第九条有储存期限的物资,要记清出厂日期和进货日期,坚持先到先发原则,对储存期将到的物资,要提前一个月上报主管领导。

第三章物资保养第十条库存物资必须按物资技术保管规程有关规定,定期进行维护保养并有记录,确保库存物资质量完好。

第十一条库房要保持通风良好,保证库房干燥,严控库房温度、湿度,做好防锈、防霉、防变形、防虫害、鼠害等工作。

第十二条库存物资如有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、玷污应及时予以恢复、加固、除锈、干燥、除污或调换包装。

第四章物资盘点第十三条保管员必须认真执行库存物资盘点制度,每月盘点一次。

对当日发生动态的物资,要及时核对料单、料签和结存数量,当日盘点。

第十四条在盘点中发现的物资数量溢缺、损坏、变质、自然损耗、规格混串、过期失效等问题,要查明原因,分清责任,按有关规定办理相应手续,报领导审批后处理。

第十五条保管员在盘点中应对库存积压物资、无动态物资、超储物资及时向主管领导汇报,以便分清原因,落实责任,拿出处理办法。

库存控制与管理的方法

库存控制与管理的方法

库存控制与管理的方法库存控制与管理的方法主要包括以下几个方面:1. ABC管理法:也被称为ABC分析法,将库存物资分为A、B、C三类,进行分级管理。

A类库存物资为价值高、重要的物资,需要重点管理,严格控制库存量;B类库存物资为价值较高、次重要的物资,可以按照一定的安全库存进行管理;C类库存物资为价值较低、不重要的物资,可以根据历史数据设定最高库存量进行管理。

2. 定量订货法:根据需求量和库存量来订货的管理方法,适用于品种数量少、价值高的物资。

这种方法需要确定经济批量和安全库存量两个参数,当库存量低于安全库存量时,即需进行订货。

3. 定期订货法:按照固定的订货间隔时间进行订货的管理方法,适用于品种数量多、价值较低的物资。

这种方法需要确定订货间隔时间和安全库存量两个参数,当库存量低于安全库存量时,即需进行订货。

4. 经济订货法(EOQ):通过计算总成本最低的订货量来确定最佳订货量的管理方法。

总成本包括订货成本、库存成本和缺货成本三部分,适用于需求量稳定、且需求量远大于生产或采购批量的情况。

5. JIT库存管理方法:即准时制库存管理方法,是一种追求零库存的管理方法。

这种方法要求在需要的时候,按照需要的数量,提供需要的产品和原材料。

通过减少库存量和提高物流效率,降低库存成本并提高客户满意度。

6. 归口分级控制法:根据各部门各岗位的经济责任和职权范围,对存货资金进行统一分配和调度,并做好预算管理工作。

这种方法将资金管理与物资管理相结合,将资金分配至具体的部门进行管理。

7. 适时制存货管理:是一种注重生产真正所需的产品,按照所需的量进行生产的管理方法。

通过准确把握生产需求和采购需求,降低存货成本并提高利润。

以上是库存控制与管理的一些常见方法,企业可以根据实际情况选择适合的方法进行管理。

库存物资管理制度范本(4篇)

库存物资管理制度范本(4篇)

库存物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的库存物资管理工作,提高库存物资的利用率和经济效益,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的库存物资管理工作。

第三条物资管理工作应遵循公开、公正、公平的原则。

第四条物资管理工作应确保安全和环保。

第二章物资的分类与编码第五条公司的库存物资根据性质和用途可分为:原材料、半成品、成品、低值易耗品等。

第六条公司的库存物资应按照编码系统进行分类和编号,以便查询和管理。

具体的编码系统可参考国家相关标准。

第七条物资编码应包括以下内容:物资类别、物资名称、规格型号、单位等基本信息。

第八条物资编码的编制和修改应由物资管理部门负责,经过有关部门的审核和批准后方可执行。

第三章物资的采购与入库第九条物资采购应根据公司的生产计划和库存情况进行合理的安排。

第十条物资采购应遵循公开、公正、公平的原则,严禁以任何方式进行贿赂、滥用职权等行为。

第十一条物资采购应经过严格的供应商资质审核,并与供应商签订采购合同。

第十二条入库物资应进行验收,验收标准应根据物资的质量要求和规格进行制定。

第十三条入库物资应及时进行计量和编号,并进行存放、分类和标识。

第十四条入库物资的数量和金额应做好入库记录,并及时上报相关部门。

第四章物资的存放与管理第十五条入库物资应按照物资的性质和特点进行存放,确保存放安全和环保。

第十六条入库物资的存放应符合防火、防潮、防腐蚀等相关规定。

第十七条存放物资应按照先进先出的原则进行,确保库存物资的新鲜度和质量。

第十八条存放物资的仓库应进行定期的清洁和整理,确保仓库的整洁和通风。

第十九条物资管理部门应实施科学的库存管理方法,合理控制物资的数量和成本。

第五章物资的领用与出库第二十条物资的领用应经过审批,并应有相应的领用单据和核准手续。

第二十一条领用物资应按照实际需要进行,严禁超出需要领用物资。

第二十二条领用物资应按照先进先出的原则进行,确保库存物资的合理利用。

第二十三条出库物资应经过核准手续,标明出库物资的数量和用途,并进行相应的记录和归档。

仓库物资管理制度_仓库物资管理制度办法

仓库物资管理制度_仓库物资管理制度办法

仓库物资管理制度_仓库物资管理制度办法仓库物资管理制度_仓库物资管理制度办法仓库物资管理制度篇11、严格执行物资管理制度,仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作,做到帐、物、卡相符,品种、规格、数量清楚。

2、仓库物资收、发票及时,手续要完备,物资进库,当日计量检验,填写收料单入库,发现差错,即时与采购员联系。

3、仓库一律凭库领导审批过的领料单,凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新,保管员不得自行外借任何物品。

4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料,仓库填写退料单,并负责检查退料质量,发现问题报告生产办处理.5、掌握库存定额,每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划,报生产办。

6、精心管理仓库的物资,做到每日检查、每月盘点、每季翻仓,使物资不锈蚀、不霉烂、不变质,努力减少储备损耗。

7、做好仓库的安全保卫工作,严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。

8、搞好库容库貌建设,仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂,努力做到物资堆放定点有序。

仓库物资管理制度篇2一、仓库管理的原则1、经济原则:是指储备的仓库物资应经济合理,在保证安全生产的前提下,逐步减少库存物资储备和资金占用。

2、服务原则:是指仓库管理要简化工作程序,提高工作效率,更好的为生产服务。

3、管理原则:是指仓库管理员要做到管物资、管节约,避免物资沉淀、遗失和损失浪费,切实降低生产成本。

二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量,及时调整库存物资结构,保持经济合理水平。

2、负责材料保管、发放和回收工作,并监督材料节约使用。

3、按公司的规定和要求,及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。

4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。

三、仓库的帐务管理1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》,凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向,为加强物资管理提供信息和基础资料。

2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。

库存物资管理制度范本(3篇)

库存物资管理制度范本(3篇)

库存物资管理制度范本一、目的为了加强物资材料的仓储管理,提高物资使用效率,确保库存物资数量准确、保管完好,特制定本办法。

二、适用范围此项制度适用于项目剩余物资的管理。

三、职责划分1、项目部。

负责将项目剩余物资送达公司仓库,并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点,办理入库手续;对物资的实用性进行检验。

2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)。

协助项目部和采购部办理出入库,对库存物资进行定期盘点,妥善保管库存物资;负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部,实现信息共享。

3、采购部。

负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验;负责办理出库手续。

4、技术部。

负责库存物资的消化处理,设计时,将库存物资考虑进去。

5、财务人员。

负责监督库存物资的验收及盘点。

四、管理内容1、剩余物资的处理原则(1)原材料类:项目剩余下脚料由项目经理就地处理,成品由项目经理运到公司仓库并办理入库;(2)设备类:合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库,不合格品由项目经理就地处理;(3)阀门管件类。

阀门管件类,合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库,不合格品由项目经理就地处理。

2、入库项目完成后,对于确定入库的物资,由项目经理负责办理入库手续,项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收,组织仓库管理员和财务人员进行盘点,完成入库;帐外物资单独入库,详见附件入库单。

3、出库根据需要,采购部负责办理出库手续,领取库存物资,仓库管理员予以备案,财务人员进行监督,详见附件出库单。

4、库存物资的消化库存物资明细每次更新后____日内,由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员,达到信息共享。

项目设计阶段,设计人员负责结合库存物资进行设计,采购部负责在每次设计前,组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验;采购阶段,采购部负责领取可用物资,办理出库手续。

5、库存物资的盘点与更新库存物资的盘点于每年的____月____日前完成,由仓库管理员负责进行盘点;每次办理出库或入库后一周内,仓库管理员负责将库存进行更新,盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员,详见附件库存物资明细表。

库存物资管理制度范文(4篇)

库存物资管理制度范文(4篇)

库存物资管理制度范文第一章总则第一条为了规范库存物资管理工作,提高物资利用率,减少资源浪费,制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内各个部门和岗位的库存物资管理工作。

第三条库存物资包括但不限于办公用品、劳保用品、原材料、半成品、成品等。

第四条库存物资管理工作按照“先进计划、合理采购、精确入库、有效利用、科学计件、严密领取、定期盘点、尽量保值、精打细算”的原则进行。

第五条库存物资管理工作由负责物资管理的部门负责监督和管理,各部门和岗位要积极配合,并按照相关规定执行。

第六条库存物资管理人员应具备相应资质和专业知识,定期进行培训和学习,提高工作能力。

第七条违反本制度的行为将受到相应的纪律处分,直至追究法律责任。

第八条本制度的解释权归库存物资管理部门所有。

第二章计划和采购第九条各部门和岗位应按照需要,提前制定库存物资计划,明确所需物资的种类、数量、规格、品质等详细要求,并报库存物资管理部门审核和批准。

第十条库存物资管理部门要根据各部门和岗位的计划,及时进行采购,确保所需物资的及时供应。

第十一条采购物资应优先考虑质量好、价格合理、性能稳定的产品,同时要进行合理比价,确保采购工作的合理性和有效性。

第十二条采购物资应尽量选择正规供应商,签订合法有效的购销合同,并保留相关采购和质量检验的文件和资料。

第三章入库和归档第十三条物资入库前,库存物资管理部门应对物资进行检验,确保符合相关要求,并填写入库清单和入库凭证。

第十四条物资入库后,应按照类别、规格、数量等进行分类摆放,保持整齐有序,并编制库存目录和档案。

第十五条物资入库的记录和档案应进行电子化管理,并定期进行备份,确保数据安全和可查询性。

第十六条物资入库后,库存物资管理部门应及时通知相关部门或岗位,以便及时了解库存情况和进行领取。

第四章领取和使用第十七条领取物资的部门和岗位应向库存物资管理部门提交领用申请,包括物资的种类、数量、用途等详细信息,并经过库存物资管理部门审核和批准后方可领取。

库存物资出入库管理规定(3篇)

库存物资出入库管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司库存物资的管理,确保物资的合理使用和有效控制,提高物资管理效率,降低库存成本,特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有库存物资的出入库管理,包括原材料、半成品、成品、备品备件、工具等。

第三条库存物资出入库管理应遵循以下原则:(一)科学合理,严格控制;(二)责任明确,流程规范;(三)账实相符,及时准确;(四)节约使用,避免浪费。

第二章组织机构及职责第四条公司设立物资管理部门,负责公司库存物资的出入库管理工作。

第五条物资管理部门的主要职责:(一)制定库存物资出入库管理制度;(二)负责库存物资的验收、保管、发放、盘点等工作;(三)对库存物资的出入库进行监督、检查和考核;(四)定期向公司领导汇报库存物资管理情况。

第六条各部门应设立专职或兼职物资管理员,负责本部门库存物资的日常管理工作。

第七条物资管理员的主要职责:(一)按照规定办理库存物资的出入库手续;(二)负责本部门库存物资的验收、保管、发放和盘点;(三)及时向物资管理部门反馈库存物资的使用情况;(四)配合物资管理部门进行库存物资的检查和考核。

第三章出入库管理流程第八条库存物资出入库应按照以下流程进行:一、采购入库1. 采购部门根据生产计划和库存情况,提出采购申请;2. 采购部门与供应商签订采购合同,明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货期等;3. 供应商将物资送达公司,物资管理员进行验收;4. 验收合格后,物资管理员填写入库单,办理入库手续;5. 物资入库后,物资管理员及时更新库存信息。

二、领用出库1. 领用部门根据生产计划或实际需要,填写领用申请单;2. 物资管理员审核领用申请单,确认领用物资的库存情况;3. 物资管理员填写出库单,办理出库手续;4. 领用部门凭出库单领取物资;5. 物资管理员更新库存信息。

三、报废出库1. 废报部门根据实际情况,提出报废申请;2. 物资管理员审核报废申请,确认报废物资的库存情况;3. 物资管理员填写报废出库单,办理报废出库手续;4. 废报部门将报废物资移至废品处理区;5. 物资管理员更新库存信息。

库存物资盘点管理办法库存物资盘点管理办法规定(五篇)

库存物资盘点管理办法库存物资盘点管理办法规定(五篇)

库存物资盘点管理办法库存物资盘点管理办法规定(五篇)库存物资盘点治理方法库存物资盘点治理方法规定篇一起草部门:起草人:批阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:版本号:(1)为保证对药品仓库实行科学、标准的治理,正确、合理地储存,保证药品储存质量,依据《药品治理法》及《药品经营质量治理标准》,特制定本制度。

(2)根据安全、便利、节省、高效的原则,正确选择仓位,合理使用仓容。

(3)应根据经营规模的需要,配备符合规定要求的底垫、货架等储存设施,配置必要的库房温湿度监测和调控设施;(4)应设置温湿度条件相宜的恒温库。

阴凉库温度≤20℃,冷库(指冰箱)温度在2—10℃之间,各库房相对湿度应掌握在45%—75%之间。

依据药品储存条件要求,应将药品分别存放于常温库,阴凉库,冷库。

对有特别温湿度储存条件要求的药品,应设定相应的库房温湿度条件,保证药品的储存质量。

(5)根据药品性能,对药品应实行分区、分类储存治理。

详细要求:药品与非药品、内服药与外用药应分开存放。

(6)库存药品应按药品批号及效期远近依序集中码放,不同批号药品不得混垛。

(7)依据季节、气候变化,做好库房温湿度治理工作,每日上、下午定时各一次观测并记录“库房温湿度记录表”,并依据库房条件准时调整温湿度,确保药品储存安全。

(8)药品存放应实行色标治理。

待验区、退货区——黄色:合格品区——绿色;不合格品区——红色。

(9)对不合格药品实行掌握性治理,不合格药品应单独存放,并有明显标志。

(10)实行药品的效期储存治理,对效期缺乏6个月的药品应按月进展催销。

(11)储存中发觉有质量问题的药品,应马上将营业场所陈设和库存的药品集中掌握并停售,报质量负责人。

(12)保持库内环境、货架的清洁卫生,定期进展清理和消毒,做好防尘、防污染、防潮、防鼠、防虫、防霉变等工作。

库存物资盘点治理方法库存物资盘点治理方法规定篇二物资盘点治理制度第一条为了加强公司内部治理,准时把握公司各项原料、存货等物料的数量及状态,精确核算产品本钱和消耗定额,保证公司各项资产的安全、完整,同时也使盘点工作标准化,特制定本制度。

物资库存维护与管理制度

物资库存维护与管理制度

物资库存维护与管理制度为了更好地管理和维护公司的物资库存,确保库存物资的合理使用和有效保障,特制定本制度。

本制度主要包括物资入库、库存维护、物资领用、库存盘点、库存调整等方面的内容。

一、物资入库1. 物资入库需经过采购部门或供应部门的安排,由仓库管理员负责接收。

2. 仓库管理员应对入库物资进行核对,确保数量和质量与采购订单或供应合同相符。

3. 核对无误后,仓库管理员应填写物资入库单,详细记录物资的名称、规格、数量、质量等信息,并由相关人员签字确认。

4. 物资入库单应作为库存管理的重要依据,保存至少一年。

二、库存维护1. 仓库管理员应定期对库存物资进行检查,确保物资存放安全,防止受潮、损坏、过期等情况的发生。

2. 对于易损易燃、有毒有害等特殊物资,应按照公司的安全规定进行存放和管理。

3. 仓库管理员应根据物资的特性,合理调整库存位置,确保物资的存放环境适宜。

4. 对于库存积压或即将过期的物资,仓库管理员应及时向上级汇报,并按照公司的规定进行处理。

三、物资领用1. 各部门需要领用物资时,应向仓库管理员提交物资领用申请,并经部门负责人审批。

2. 仓库管理员应根据领用申请,办理物资出库手续,确保物资的合理使用。

3. 物资领用过程中,应严格按照规定的程序进行,避免物资的浪费和滥用。

4. 物资领用后,应及时更新库存记录,确保库存数据的准确性。

四、库存盘点1. 仓库管理员应定期进行库存盘点,确保库存物资的数量与库存记录相符。

2. 盘点过程中,应详细记录物资的名称、规格、数量等信息,对于盘亏或盘盈的物资,应查明原因,并按照公司的规定进行处理。

3. 库存盘点结果应作为调整库存的重要依据,保存至少一年。

五、库存调整1. 仓库管理员应根据库存盘点的结果,及时调整库存数据,确保库存数据的准确性。

2. 对于盘亏的物资,应按照公司的规定进行赔偿或追究责任。

3. 对于盘盈的物资,应查明原因,对于合理的盘盈,应更新库存记录,对于不合理的盘盈,应追究责任。

库存物资管理制度(6篇)

库存物资管理制度(6篇)

库存物资管理制度第一条各科室、部门所需的各类财产物资(除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外),均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。

第二条后勤科所管理的财产,物资应建立健全账目,由专(兼)职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管,定期或不定期清点实物,核对账目,做到账物相符,既保证临床所需,又不积压、损坏、变质、霉烂。

后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需,并指导和协助科室管好、用好各类物资。

第三条各科室所需的物资,于每月将物资计划报库房,经物资保管员、后勤科长审核,报分管领导批准后,按计划供回。

第四条凡属以旧换新的物品,必须严格按规定交旧领新,尽可能做到修旧利废、物尽其用。

第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价____%收费。

未到期物品按使用年限折价处理。

第六条各类物品的报废,要及时按程序办理报废手续。

后勤科对报废物资应妥善处理。

各科室的贵重财产(____元以上)物资的报废、报损变价、转让或优价调拨,应经相关科室评估,报领导审核批准后执行。

第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有,违者按医院有关规定严肃处理。

第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐,并指定专人负责清领、保管及注销工作。

库存物资管理制度(2)是指组织或企业对所拥有的库存物资进行有效管理的一套规章制度。

该制度的目的是确保库存物资的合理安排和使用,以满足组织或企业的生产、经营和服务需求,并最大限度地节约库存成本。

库存物资管理制度一般包括以下内容:1. 库存物资的分类:根据物资的性质、存储方式和使用需求等因素,将库存物资进行合理分类,便于管理与使用。

2. 库存物资的采购管理:明确采购的程序和要求,包括需求计划的编制、供应商选择、合同签订等方面,确保采购的及时性和合理性。

3. 库存物资的入库管理:规定物资的验收标准和程序,确保物资入库的准确性和完整性,以及及时做好物资存放和保管工作。

4. 库存物资的出库管理:规定物资的出库申请、审批和发放程序,确保物资出库的合理性和及时性,同时做好出库记录和核实工作。

仓储管理办法

仓储管理办法

仓储管理办法1 目的为对公司采购入库物资进行规范和有效管理,并对库存物资进行有效性识别标识,防止物资管理混淆和不合格品的非预期发放使用,确保储存物资的良好原始使用状态,制定本办法。

2 适用范围a)本办法适用于与生产产品相关的所有采购物资在储存期间的管理。

b) 本办法适用于成品储存期间的管理。

c)对其他物资的管理,可以参照执行。

3 职责a)来料以及生产相关的物资由原材料库负责实施,其它部门配合执行。

b) 成品由营销及售后服务部负责实施,其它部门配合执行。

4 管理程序4.1采购物资的验收原材料库负责对经过检验合格后公司采购/调用物资的验收。

验收时,按以下要求执行:4.1.1原材料库验收、点收采购物资时,应核对入库物资验收标准和基本外观质量状态、各批次采购计划,并确认均符合要求后,才准予接收。

4.1.2验收物资应详细核对采购产品的供方名称、产品名称、产品型号/规格、数量。

检查入库物资的实物状态完好(包括合格证明资料,标识完整,状态完好),再清点数量(包括量和数),以确保物资入库时的准确性。

使用“外购件出入库台帐”予以详细记载。

4.1.3在各项验收符合要求后,由库房验收人员详细填写“入库单”以作为验收合格的依据。

4.1.4 原材料库将质量部签发的入库验收单和采购计划(包括采购申请),共同交付财务部作为支付货款的凭证。

4.1.5 对验收不合格或可疑不合格采购产品,原材料库应通知现场质量部检验员,由检验员进行现场裁决,并由质量部检验员签发“不合格品处置单”。

原材料库将每批次验收时的“不合格处置单”与“入库物资检验单”联合粘贴保存。

4.2库存物资储存管理4.2.1所有库存物资均实行定置管理,保持物料存放方正平齐,并防止其挤压,堆压变形。

4.2.2对有保存时效期的物资,应明确醒目标识其特殊性,保持其先进先出的原则予以保管。

4.2.3 库存物资的不合格品(包括使用过程中退库的不合格品,均需严格隔离,放置于专门的不合格品处,建立不合格品台帐,以防止误用)。

库存管理 库存管理制度(通用4篇)

库存管理 库存管理制度(通用4篇)

库存管理库存管理制度(通用4篇)库存管理制度篇一一、使用单位领料时,必选填写矿材料领用审批单,队干申请数量,注明用途,分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。

二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。

三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的`情况下,向公司物资供应部提交报告,由公司统一处理。

四、凡公司规定的以旧换新的物资,必须坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应及时收回。

专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资,特殊情况必须由主管领导审批方可发料,事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度,库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储备制度,既要保证生产用料,又不造成积压浪费,对库存物资合理储备加强管理。

库存管理制度篇二物业管理公司库存现金管理制度第一章总则第一条为了加强公司的库存现金管理,加速资金流动,提高资金的使用效益,特制订本制度。

第二章库存现金的管理第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度,会计、出纳必须分开设立,实行管钱的不管物,管物的不管钱,出纳和会计必须相互牵制、相互监督。

第三条在款项移交或出纳人员调换时,必须办理交接手续,做到责任清楚。

出纳人员对现金收付必须做到日清月结,公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。

第四条现金的收入和保管现金的收入为小额的销售收入,不能转帐单位的销售收入,特殊情况下的借款,领款的收回,罚款收入,以及其他需要用现金结算的收入;现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。

第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围,具体如下:1、支付给职工的工资、津贴;2、支付给个人的劳动报酬;3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金;4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;5、向个人收购农副产品和其他物资的价款;6、出差人员必须随身携带的差旅费;7、结算起点1000元以下的小额支出;8、银行确定需要现金支付的其他支出。

库存物资管理制度

库存物资管理制度

库存物资管理制度•相关推荐库存物资管理制度(通用6篇)在不断进步的时代,大家逐渐认识到制度的重要性,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的库存物资管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

库存物资管理制度篇1第一条目的1. 为了加强商品存货管理,明确商品进出库手续,规范盘点流程,促进库存商品管理水平提高。

2. 确保公司库存商品财产安全、完整。

第二条适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条库存商品管理条款1. 库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。

2. 库存商品入库a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单,经由库管人员盘点核对无误后,将货物放置库房内,分配货架,办理入库手续,制作入库单。

入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份:采购负责人、库管人员、存档各存一份。

b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。

经由库管人员盘点核对无误后,将货物放置库房内,办理入库手续,制作退货入库单。

退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份:经办人、库管、存档各存一份。

3. 库存商品盘点a. 常规盘点:每月3日、13日、23日盘点库存,核对库存表。

b. 非常规盘点:采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作,保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。

批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作,保证大宗商品出库前后库存商品无误。

c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责,尽量保证盘点准确。

第四条仓库现场管理条款1. 仓库日常维护a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。

每日上班后开启仓库窗户通风,检查仓库窗户门锁是否完整,检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。

物资库存管理规定(3篇)

物资库存管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强物资库存管理,提高物资使用效率,降低库存成本,确保物资供应的及时性和准确性,根据国家有关法律法规,结合我单位实际情况,制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有物资的采购、验收、保管、使用、报废等环节。

第三条物资库存管理应遵循以下原则:(一)统一领导,分级管理;(二)计划采购,按需领用;(三)节约使用,减少浪费;(四)及时盘点,确保准确;(五)安全保管,预防事故。

第二章物资采购第四条物资采购应按照以下程序进行:(一)编制物资采购计划:各部门根据工作需要,编制物资采购计划,经部门负责人审批后报采购部门。

(二)采购部门根据物资采购计划,进行市场调研,选择合适的供应商,进行询价、比价、议价,确定采购方案。

(三)签订采购合同:采购部门与供应商签订采购合同,明确采购物资的品种、规格、数量、质量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。

(四)合同执行:供应商按照合同约定,按时、按质、按量供货;采购部门负责接收、验收、入库。

第三章物资验收第五条物资验收应按照以下程序进行:(一)验收人员:验收人员由采购部门指定,验收人员应具备相应的专业知识和技能。

(二)验收时间:物资到货后,应在约定的时间内进行验收。

(三)验收内容:验收人员应按照采购合同、质量标准、验收标准等要求,对物资的品种、规格、数量、质量、包装等进行验收。

(四)验收结果:验收合格,办理入库手续;验收不合格,及时通知供应商进行整改或退货。

第四章物资保管第六条物资保管应遵循以下要求:(一)库房设置:库房应具备防火、防盗、防潮、防尘、防虫等设施,符合国家有关标准。

(二)物资分类:物资应按照品种、规格、型号等进行分类存放,标识清晰。

(三)库存管理:库存物资应定期盘点,做到账、卡、物相符。

(四)安全防范:加强库房安全管理,预防火灾、盗窃等事故发生。

第五章物资使用第七条物资使用应遵循以下要求:(一)按需领用:各部门应根据工作需要,向采购部门提出领用申请。

库存物资管理办法

库存物资管理办法

库存物资管理办法一、背景库存管理是企业物流管理中非常重要的一项工作,它涉及到企业的生产、仓储和销售等方面。

库存管理的好坏直接影响企业的成本和服务质量。

因此,建立一套健全的库存物资管理办法十分必要。

二、管理目标库存管理的目标是使企业的库存达到一定水平,同时又不能过高,要维持企业单品的库存适度,以达到以下几个方面的目标:1.稳定生产:保证生产过程中所需物资的充足和准确。

2.降低库存成本:将库存降到一个合理水平,使库存成本和流通成本最优。

3.提高销售服务水平:确保产品在最短的时间内按客户要求交付。

三、管理措施库存物资管理需要对各个环节进行控制和规避,其中包括以下措施:1. 采购控制在采购阶段,要根据实际情况制定采购计划,对数量和时间进行科学的计算和分析,避免因过度采购导致不必要的浪费和物资的抛弃。

对于库存物资的入库管理,要根据对物资的种类和特性进行分类管理,如化学品和易腐品应分别放置,并要对物资的质量和数量进行检测。

3. 出库管理出库管理是库存管理的重要一环,要保证物资的出库及时、准确、完整、安全。

出库应事先制定计划,并由负责人员进行审核、备案。

4. 盘点管理库存物资的盘点是对库存现状、数量和账面数据的实际情况进行比对的一种管理方式。

盘点的周期应根据物资种类、数量和库存容量等因素来进行制定,以确保准确性和时效性。

5. 库存监控对库存的变动及时进行监测和分析,对库存多余或低于安全库存水平的物资要及时处理,从而避免过多库存造成的资金、场地的浪费,以及因缺货而影响生产、销售的事情的发生。

四、管理流程库存物资管理的流程一般包括以下几个环节:1. 采购环节采购部收到生产部提出的采购申请单后,根据生产计划编制采购计划书,并交给财务部核对经费情况。

经过财务部审核后,由采购部进行供应商的选择和谈判。

当达成合作意向后,采购部制作采购合同。

当采购部收到物资后,在收货单上填写相关内容,如数量、型号、规格等,并由质检部门进行检验合格后,流转至库房管理员进行入库。

库存物资管理办法

库存物资管理办法

库存物资管理办法库存物资管理是企业管理的重要组成部分,对于提高企业经济效益和核心竞争力具有重要意义。

因此,各企业为了更加有效地管理和利用库存物资,建立和完善库存物资管理办法是非常必要的。

一、库存物资管理意义库存物资管理是为实现企业的生产经营目标而进行的对库存物资的计划、组织、指挥、协调和控制的活动。

库存物资管理在企业生产经营中具有以下重要意义:(1)降低成本库存物资管理的目的在于通过细致的计划、合理的组织和管理,尽可能地减小库存成本。

合理地控制库存物资的订购数量和库存量,减少不良品和垃圾产品的发生,通过优化流程等手段,以此降低企业的成本,提高利润。

(2)提高服务水平库存物资管理能够有效地促进企业内部各项工作的协调和配合,提高内部工作效率,同时还能够有效地维护客户利益,提高服务水平。

(3)提高生产效率库存物资的充足与否,直接影响到生产的正常进行和生产效率的提高。

因此,企业必须根据订单需求和生产计划,有计划地调配库存物资,避免生产中出现“缺料”等不利因素。

(4)减少库存风险库存物资管理的目的在于通过严密的管理制度、精确的库存量,在保证企业正常运转的同时,避免过量的库存物资带来的损失风险,同时还能够预测库存需求和可能发生的库存异常情况,让企业能够快速做出应对和调整。

二、库存物资管理办法库存物资管理办法是指在整个物资管理工作中,根据不同企业的实际情况,建立和完善的管理制度和规则。

对于不同的企业,库存物资管理的重点和方向都有所不同,但是,一般情况下,应该共同关注以下几个方面:(1)做好库存物资的分类管理首先,根据真实情况对物资进行分类,以便更好地管理。

将库存物资按功能、原材料或成品、价值等因素分类,进行统一规划和管理,采用科学、经济的方法进行调配和存放,做到科学化、规范化的管理。

(2)完善库存物资进出管理制度对于库存物资的进出进行管理,需要制定明确的进出库记录制度和管理制度,实现逐步入库、定期出库的原则,加强对入库物资的质量检验和入库记录,同时灵活掌握出库,避免因出库而造成的时间和经济性的损失。

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库存物资管理办法第一章总则第一条为使存货管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制订本办法。

第二条存货管理工作的主要任务:(一)根据本制度做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。

(二)做好物资的保管工作,据实登记仓库实物帐,经常清查、盘点库存物资,做到帐、卡、物相符。

(三)协助做好呆滞物资的处理工作。

(四)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。

第三条公司各部门所购一切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。

第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后,库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。

核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”,(采购收货验收单 ),同时开具“入库单”办理入库手续。

(检验合格后办理入库手续)第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知采购部门和厂家代表(如有),共同现场鉴定,必要时拍照记录。

原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门确认要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况。

第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续。

第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,按要求处理,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门。

退库或退货产品要单独存放,退库物资重新发货应优先出库,采购部相关业务员要根据质量部判定结果将退货物资及时处理。

第九条入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。

每日业务终了,及时将入库号码单输入计算机。

第三章出库管理规定第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。

发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。

第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。

同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。

对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。

第十二条货物发放要及时准确进行交接,与接收单位要当面点清并要签字确认。

第十三条出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。

每日业务终了,及时将出库号码输入计算机。

第四章物资储存保管规定第十四条物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效使用仓库面积。

凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的按货架定位编号执行(如A01-01-01)。

第十五条物资堆放的原则是:(一)本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

(二)按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放(在可能的情况下推行五五堆放),要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

第十六条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。

第十七条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。

第十八条库管员每日根据出入库凭单及时登记核算,月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。

第十九条经常进行盘点,做到日清月结,按规定时间编报报表。

每月必须对库存物资进行实物抽盘点一次,并填报库存盘点表。

发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调帐。

积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作,定期与财会部门对帐,保证帐表、帐帐、帐物相符。

第二十条仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。

第二十一条做好各种防患工作,确保物资的安全保管。

预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第二十二条确实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。

对因工作需要出入库人员、车辆只允许按规定到指定区域,加强巡防,提高警惕。

第二十三条确实做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。

对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。

第五章库存控制的管理第二十四条掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法,实行工作质量标准化,不断提高仓库管理水平。

注:ABC类别的划分A类的物项:其使用量不超过总用量的20%,而使用金额占总金额的70%以上。

B类物项:其使用量不超过总用量的30%,而使用金额约占20%左右。

C类物项:使用量在50%以上,但使用金额仅占10%以下。

第二十五条根据物资的分类,分别制定不同的进货机制,采购严格按要求进行物资分类采购。

1.A类库存物资的管理:(1)进货要勤。

(2)发料要勤。

(3)与销售部门密切联系,及时了解市场需求的动向。

(4)恰当选择安全系数,使安全库存量尽可能减少。

(5)与供应商密切联系。

2.C类库存物资:对于C类物料一般采用比较粗放的定量控制方式,可以采用较大的订货批量或经济订货批量进行订货。

3.B类库存物资:介于A类和C类物料之间,可采用定量订货方式为主,定期订货方式为辅的方式,并按经济订货批量进行订货。

第二十六条以库存存货周转率指标为导向,财务每半年对情况进行分析,提出指导意见。

第二十七条采购员要紧密关注动态库存和生产计划变更情况,积极主动的加强业务联系,努力防范出现呆滞物资;把库存周转率的情况,与相应采购员的工作业绩考核挂钩;第二十八条根据前六个月的平均库存数值和生产计划执行情况,不断探讨确定,相应库存物资的安全库存和最高库存基数;第二十九条发现在警戒线的物资,库管员要及时告知采购员,采购员要在当月的采购到货计划中作相应调整,及时补货或停止进货防止出现缺货和呆滞。

第六章呆滞料的处置预防办法第三十条呆滞料定义是指储存期限超过6个月至一年仍未使用过的物料,或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。

第三十一条形成呆滞的基本原因1、产品技术改进、工艺变更,导致专用物料没有消耗完或不齐套,有余数且无法更改;2、老产品的停产,专用物料没有消耗完或不齐套;3、销售特殊配置取消或改配,部分采购专用物资呆滞;第三十二条适用范围本办法适用于原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成本呆滞料的处理。

第三十三条呆滞物料的处置权限:A 配送中心、各工厂、子公司负责定期对物料进行盘点、清理,同时配合相关部门作相应处理。

B 质量部:负责呆滞料质量的判定工作,判定结果可分为:合格、不合格等。

C 研究院:因产品变更、产品停产、产品优化,技术变更(包括更改原材料、改模、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更),研究院应在变更发生后一天内通知生产部并给予相关指引,以防止呆滞料的产生。

已造成呆滞料情况发生的,应提出相应的处理意见,判定结果可分为返工返修、报废、回收利用等。

D 销售部:因销售订单取消或变更、市场需求预测变化,销售部应在变更发生后一天内通知生产部并给予相关指引,以防止呆滞料的产生。

对造成呆滞料情况发生的,需接受生产部的安排,参与评审,并提出相应的处理意见。

E 客户服务部:负责定期对售后维修产生的呆滞料进行盘点、清理、退库工作,并接受生产部安排,参与呆滞料的评审工作。

F生产部:负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作,提出呆滞料处理申请,询证、判定呆滞料产生的原因,组织相关部门进行评审工作,对评审结果提交相应的部门进行处理,并对评审工作做出文字报告上报公司领导。

对需返修返工的呆滞料,下达返修工单指令。

G采购部:负责呆滞料的接收、储存管理工作;负责提供呆滞料清单;配合相关部门作好呆滞料处置工作,包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。

H 管理部:负责指导、监督呆滞物料处置的全部过程。

I 财务部:负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。

J 总经理或其授权人员:根据体系规定的权限对呆滞料的处置进行审批。

第三十四条呆滞料处置程序1、呆滞料处置,依据情况每季度或半年组织一次评审清理工作。

2、采购部配送中心、各工厂、子公司在评审当月中旬之前提供呆滞料的清单给生产部。

3、生产部在接到清单后一周内提出处理申请并组织相关部门进行呆滞料处置评审工作,相关部门在一周内提出处理意见,最终形成《呆滞料处理报告》。

4、质量部同时对提报的呆滞料清单及申请在两天内进行判定,作出评审意见。

5、评审意见完成次日,生产部将《呆滞料处理报告》提交财务部,财务部在一周内完成核价工作,作出审核意见并报公司相关领导审批。

6、未通过审批的,生产部自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞料进行重新评审,或采用其他方法解决。

7、根据最终的审批意见,生产部在收到审批意见后,通知相关部门进行一一处理。

8、业务单据处理:原件在完成呆滞料处理工作后3日内交财务部作账务处理凭证,同时复印三份:一份交管理部、一份交处置单位、一份连同《呆滞料处理报告》交还生产部作最终的处理凭据。

第七章形成物资长期滞留的原因分析第三十五条技术的更改形成的零部件无法改动而产生的呆滞。

第三十六条公司产品更新换代,机型的取消而产生的呆滞。

第三十七条特殊订单的变更滞留下来的特殊配套件。

第三十八条质量(材料、规格、性能)不符合标准的物料。

第三十九条试制过程中造成的物料呆滞。

第四十条申购不当造成的物料多余。

第八章附则第四十一条本制度为第一版。

第四十二条本制度由生产部负责解释与修订。

第四十三条本制度自公司分管领导批准之日起生效执行。

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