某公司质量手册及程序文件之管理评审程序
公司质量手册及程序文件之质量管理体系内部审核程序
1.目的规定内部质量管理体系审核的要求,确保质量管理体系持续地保持符合性和有效性,并为质量体系的改进提供依据。
2.适用范围适用于公司质量管理体系内部审核的控制。
3.职责3.1质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。
3.2管理者代表审核、总经理(最高管理者)批准质量管理体系年度审核计划。
3.3质量部负责内部质量管理体系审核的组织工作。
3.4各部门接受内部质量审核活动,并对发现的和潜在的不合格项及时采取纠正和预防措施。
4.工作程序和要求4.1内部质量管理体系审核的前期工作4.1.1质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。
4.1.2总经理批准内部质量管理体系审核计划。
4.1.3管理者代表提名经过培训、具备审核资格的内审员组成审核组并任命审核组长。
4.1.4审核组长主持召开审核组会议,并进行分工。
4.1.5审核员按分工,查阅有关资料,并编制检查表。
4.1.6制订和实施内部质量管理体系审核计划。
审核组长制订内部质量管理体系审核具体实施计划,计划内容应包括:a.审核的目的和范围;b.审核依据、过程要求;c.审核组成员;d.审核的日期;e.审核范围必须覆盖质量管理体系运行的所有部门、场所和班次。
4.1.7审核组应将审核计划提前7天通知受审核部门,受审核部门接到审核计划后如有异议,应在3天内向审核组长提出更改建议,最终审核时间安排由审核组长和受审核部门共同商定。
4.2实施内部质量管理体系审核4.2.1审核组长主持召开有审核组成员和受审核部门有关人员参加的首次会议,介绍审核计划,说明审核要求,落实具体安排。
4.2.2实施现场审核审核员按审核计划和审核检查表实施现场审核,对在现场审核发现的不符合事实进行记录,不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。
a.严重不符合项:凡所查质量管理体系中有明显不符合ISO/TS16949:2002规范或质量管理体系运行中有明显不完善如缺少某个质量管理体系过程或某个质量管理体系程序未实施,或多次发现并形成系统的一般不符合。
公司质量手册及程序文件之管理评审程序
管理评审流程图1.目的定期对质量管理体系进行系统的评审,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性.2.适用范围适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审.3.职责总经理主持管理评审并做出决策;管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,向总经理提出召开管理评审会议的建议,协助改进措施的制订与实施;质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实;各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施.4.工作程序质量部制定评审计划4.1.1管理评审每年至少一次.若因市场发生重大变化、组织机构发生重大变化、产品质量发生重大问题、质量法规和质量标准发生重大改变、顾客严重投诉时,由管理者代表提议、总经理决定,适时增加管理评审.4.1.2评审计划内容包括:评审频次、时间、评审范围、参加部门和人员、地点,明确输入要求和责任单位.管理者代表审核管理评审计划,总经理批准管理评审计划.评审输入4.3.1综合部按计划内容书面通知各部门准备好评审输入资料.4.3.2质量部书面提供质量管理体系运行情况;质量管理体系运行监督情况.4.3.3综合部书面提供机构、职责和人力资源状况;人员培训及业务计划执行情况.4.3.4财务部书面提供质量成本分析和评估报告.4.3.5技术部书面提供过程能力提高和技术管理及预防和纠正措施实施情况.4.3.6生产部书面提供生产计划完成情况、安全环保情况及设备/工装管理情况.4.3.7采购部书面提供采购控制和供方供货情况.4.3.8质量部书面提供产品质量总体评价及产品的质量控制情况.4.3.9销售部书面提供产品销售、顾客订单完成情况、顾客抱怨、顾客满意度以及合同完成情况和对实际的和潜在的市场失效分析.管理者代表提供质量管理体系运行报告,内容包括:4.4.1方针、目标适宜情况;4.4.2内部、外部质量管理体系的审核报告;4.4.3采取纠正、预防措施的效果,以及存在的问题;4.4.4质量管理体系运行、保持及其效果做全面的汇报、分析并提出改进建议.组织评审4.5.1 管理者代表汇报质量管理体系运行状况,包括失效、绩效和效率及改进建议.4.5.2 各部门经理对主管的质量管理体系活动和/或本部门质量体系运行状况、存在问题和改进措施进行汇报.4.5.3与会人员提出评审意见.4.5.4总经理对质量管理体系做出评审结论,并对体系、过程、产品改进和资源需求做出决策、包括对方针、目标适宜性做出结论.评审输出4.6.1质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论;4.6.2对质量管理体系及其过程改进的决定和措施,必要时包括对质量方针和质量目标改进的措施;4.6.3与顾客有关的产品的改进决定和措施;4.6.4资源配置的需求改进.管理者代表审核评审报告,总经理批准管理评审报告.整改及跟踪验证4.8.1质量部根据批准的评审报告,下发纠正、预防措施通知单,明确责任和期限要求.4.8.2责任部门在针对实际质量问题进行分析的基础上,制定整改措施.4.8.3责任部门按纠正和预防措施控制程序实施整改.4.8.4质量部组织实施效果验证,验证人员应记录验证结果,根据验证记录编写验证报告,对验证有效的措施涉及到文件更改时,由综合部组织相关部门对文件进行更改.具体执行文件控制程序.4.8.5管理者代表审核、总经理批准验证报告.4.8.6质量部按记录控制程序归档.5. 相关文件目录纠正和预防措施控制程序持续改进工作程序质量管理体系内部审核程序生产件批准程序文件控制程序记录控制程序6. 相关记录及保存期管理评审记录保存期五年管理评审改进情况报告保存期五年会议记录保存期一年管理评审报告保存期五年管理评审计划保存期五年。
质量手册和程序文件控制程序
文件编号:版本:A1 第1页共4页附表:5张质量手册和程序文件控制程序作成:审核:批准:日期:日期:日期:文件编号:QCP-001 版本:A1 第2页共4页附表:5张文件编号:QCP-001 版本:A1 第3页共4页附表:5张1.0目的确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。
2.0范围3.0职责3.1各相关部门:负责编写有关质量手册和程序文件。
3.2管理者代表:负责质量手册和程序文件的审核。
3.3总经理:负责质量手册和程序文件的批准。
3.4品质部:负责质量手册和程序文件的发放和管理。
4.0内容4.1编写质量手册和程序文件由管理者代表按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准中各项要求主持编写。
4.2格式质量手册和程序文件采用活页装订形式,以便修改。
4.3审核质量手册和程序文件由管理者代表审核。
4.4批准质量手册和程序文件由总经理批准。
4.5标识4.6质量手册编号规则:W4.7程序文件编号规则:Q /W H F-Q C P-×××4.8程序文件的受控与非受控4.8.1受控的程序文件,必须加盖“受控”红印章。
4.8.2非受控的程序文件,必须加盖“非受控”红印章,不受更改影响,过期、失效不必收回。
文件编号:QCP-001 版本:A1 第4页共4页附表:5张4.9发放质量手册和程序文件经批准后,由品质部作成《文件持有人名单》,管理者代表批准,品质部负责在发放文件上注明发放编号,发放文件时,需填写《文件发放登记表》,文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。
对需发放的非受控文件,需经管理者代表批准,并由领用人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。
4.10保管质量手册和程序文件经批准后,原件即“正本”,由品质部归档保管。
文件持有人应妥善保管文件,确保文件不丢失和损坏。
4.11更改、回收及处理4.11.1质量手册和程序文件需要修改时,由申请人填写《文件修改申请表》,并按4.3-4.4审核批准。
GBT50430-2007质量手册及程序文件范例
GBT50430-2007质量手册及程序文件汇编目录1.质量手册2.质量管理体系策划程序3.文件控制程序4.记录控制程序5.职责、权限和沟通程序6.管理评审程序7.人力资源控制程序8.施工机具控制程序9.安全与文明施工管理程序10.施工组织设计及作业计划编制程序11.与产品有关的要求的评审程序12.工程、服务供方控制程序13.采购控制程序14.施工过程控制程序15.标识和可追溯性控制程序16.顾客财产控制程序17.产品防护控制程序18.监视和测量设备控制程序19.顾客满意度测量程序20.内部审核程序21.过程和产品的监视和测量控制程序22.不合格品控制程序23.数据分析控制程序24.纠正、预防和改进措施程序25.安全生产管理程序GB/T50430-2007质量手册一.目的及适用范围1.目的:依照ISO9001:2008标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求,描述所建立的质量管理体系的各项核心要素及其相互作用,并提供查询相关文件的途径。
2.适用范围:本手册适用于与全公司有关的质量管理策划活动和组织的需要,包括:2.1地域范围:位于的有限公司。
2.2活动范围:房屋建筑工程(含土建、钢结构、机电安装、工程设备安装、装饰装修)的施工及配套服务。
2.3删减条款:因本公司是施工企业,所承接的工程项目均依据顾客或有相应资质的第三方提供总体设计方案及图纸,完成施工,而并未进行项目产品的设计开发,故删除标准7.3设计开发条款;,GB/T50430-2007规范中的10.3“施工设计”不适用。
2.4本公司所有职能部门、各部门所有人员。
3.《质量手册》的控制:3.1《质量手册》是反映质量管理体系的重要文件,未经管理者代表允许,不得复印或发送。
3.2《质量手册》的版本控制按各章节单独控制的方式进行,各章节内容的修订、审核和发行按《文件及记录控制程序》的要求执行。
3.3《质量手册》分控制版本和非控制版本。
质量管理体系程序文件
XXXXXX科技股份有限公司企业标准质量管理体系程序文件版本号:分发编号:受控状态:20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施XXXXXXX科技股份有限公司批准《质量管理体系程序文件》发布令根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GJB9001B-2009标准和本公司《质量手册》,结合公司发展和有效增强顾客满意的需要,组织修订了《质量管理体系程序文件》。
本程序文件阐述了实施质量管理体系要求所涉及的部门和有关人员的质量职责,描述了开展质量管理活动的准则,是公司开展质量管理方面的法规性文件。
《质量管理体系程序文件》经审核现予以发布,从XXXX年XX月XX日起实施。
希望全体员工遵照执行。
管理者代表:XXXX年XX月XX日前言为使公司质量管理工作与国际标准接轨,落实规定的各项质量保证措施,实现公司的方针目标,保证长期稳定地向顾客提供满意的产品和服务,积极参与市场竞争,永保企业信誉,按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GJB9001B-2009建立质量保证体系,对原《质量管理体系程序文件》进行修订,共包括23个程序文件。
《质量管理体系程序文件》是质量管理体系的重要组成部分,是《质量手册》的支持性文件,明确了做什么、由谁做、何时何地、如何做,是规范员工质量行为的法规性文件和重要的操作性文件。
《质量手册》规定的质量方针、质量目标和各项质量保证措施是借助于本《质量管理体系程序文件》的实施和依靠全体员工的努力来实现,因此要求广大员工必须认真执行,努力实施。
由于时间紧迫,编写人员水平有限,本程序文件难免存在不足之处,诚恳希望公司各级领导和全体员工在执行过程中提出宝贵意见,以便适时进行修改和完善。
公司地址:通讯地址:电话:传真:邮政编码:目录Q/WS G15.01-2011 文件控制程序 (1)Q/WS G04.01-2011 质量记录控制程序 (10)Q/WS G17.02-2011 管理评审控制程序 (15)Q/WS G01.20-2011 人员培训和资格认证控制程序 (20)Q/WS G06.01-2011 基础设施和工作环境控制程序 (23)Q/WS G02.08-2011 产品实现策划控制程序 (31)Q/WS G02.09-2011 设计和开发控制程序 (34)Q/WS G01.28-2011 合同评审控制程序 (43)Q/WS G03.11-2011 采购控制程序 (47)Q/WS G04.22-2011 外包过程控制程序 (53)Q/WS G04.01-2011 生产过程控制程序 (56)Q/WS G03.10-2011 产品的标识和可追溯性控制程序 (61)Q/WS G08.06-2011 顾客财产控制程序 (66)Q/WS G09.01-2011 产品防护和交付控制程序 (69)Q/WS G07.06-2011 监视和测量设备控制程序 (73)Q/WS G10.02-2011 顾客服务控制程序 (79)Q/WS G04.06-2011 内部质量审核控制程序 (82)Q/WS G07.07-2011 产品的检验和试验控制程序 (85)Q/WS G04.07-2011 不合格品的控制程序 (94)Q/WS G04.08-2011 质量信息控制程序 (101)Q/WS G04.10-2011 纠正措施控制程序 (105)Q/WS G04.11-2011 预防措施控制程序 (108)Q/WS G02.13-2011 新产品试制控制程序 (111)1 范围为了对公司质量管理体系的文件进行控制,确保文件编制、使用和管理符合规定的要求。
质量管理手册与程序文件
质量手册(依据GB/T19001-2016idt ISO9001:2015)编制:XXX审核:XXX批准:XXX版本:第A 版受控状态:分发号:2018年01月01日发布2018年01月01日实施前言本质量手册是XXXXXXXXXXX贸易有限公司(简称公司)按ISO9001:2015标准和适用的法律、法规要求,结合公司实际编制而成,包括:1、质量管理体系的范围:包括了ISO9001:2015标准的8.3条款全部要求。
1.1、是公司内部对质量安全管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进,实现以顾客及相关方满意为目的的管理承诺。
1.2、证实公司质量管理体系符合ISO9001:2015标准的要求,能持续地满足顾客和现行适用的法律法规的要求。
1.3、作为第二方(顾客)和第三方评价及内部审核的依据。
2、识别了质量管理体系所需要的管理职责、资源管理、产品的实现、测量、分析和改进过程,对公司的质量管理体系做出纲领性和概括性的叙述,确定了各管理要素的相互作用,规定了确保过程有效控制和运行所需的准则和方法。
3、对质量管理体系程序文件的概括说明或引用。
4、本质量手册由体系负责人负责组织修订并审核,经最高管理者于2018年1月1日批准发布,于2018年1月1日实施。
目录0.1质量手册颁布-------------------------------------------------------4 0.2任命---------------------------------------------------------------5 0.3管理方针和质量目标发布---------------------------------------------6 0.4企业简介-----------------------------------------------------------70.5手册说明-----------------------------------------------------------81 范围-----------------------------------------------------------------92 规范性引用文--------------------------------------------------------103 术语和定义----------------------------------------------------------114 组织的环境----------------------------------------------------------12 4.1 理解组织及其环境--------------------------------------------------12 4.2 理解相关方的需求和期望--------------------------------------------13 4.3 确定质量管理体系的范围--------------------------------------------134.4 质量管理体系及其过程----------------------------------------------135 领导作用------------------------------------------------------------14 5.1 领导作用和承诺----------------------------------------------------14 5.2 方针--------------------------------------------------------------155.3 组织的岗位、职责和权限--------------------------------------------176 策划----------------------------------------------------------------17 6.1 应对风险和机遇的措施----------------------------------------------18 6.2 质量目标及其实现的策划--------------------------------------------196.3 变更的策划--------------------------------------------------------197 支持----------------------------------------------------------------20 7.1 资源--------------------------------------------------------------20 7.2 能力--------------------------------------------------------------22 7.3 意识--------------------------------------------------------------23 7.4 沟通--------------------------------------------------------------257.5 形成文件的信息----------------------------------------------------258 运行----------------------------------------------------------------26 8.1 运行的策划和控制--------------------------------------------------26 8.2 产品和服务的要求--------------------------------------------------26 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制----------------------------------27 8.5 生产和服务提供----------------------------------------------------29 8.6 产品和服务放行----------------------------------------------------308.7 不合格输出的控制--------------------------------------------------319 绩效评价------------------------------------------------------------32 9.1 监视、测量、分析和评价--------------------------------------------32 9.2 内部审核----------------------------------------------------------339.3 管理评审----------------------------------------------------------3410 改进---------------------------------------------------------------35 10.1 总则-------------------------------------------------------------36 10.2 不符合和纠正措施-------------------------------------------------36 10.3 持续改进---------------------------------------------------------36 附录1组织机构图------------------------------------------------------37 附录2管理体系职能分配表----------------------------------------------38 附录3过程实施流程图--------------------------------------------------4001 质量手册颁布令公司依据ISO9001:2015标准,结合公司淀粉制品(粉丝)的生产特点,编制完成了公司《质量手册》。
2013质量手册程序文件
XXXX电器有限公司XXX1001-2013质量手册Quality Mannal依据GB/T19001-2008版本号2013版受控状态分发号使用部门2013.01.01发布2013.01.08实施XXXX电器有限公司发布名称XXXXXX 有限公司0.0管理者代表任命书编号XXX1001-2013修改号01管理者代表任命书公司各部门:为贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系--要求》,加强对质量管理体系的领导,特任命XXX为我公司管理者代表。
不论其在其他方面的任务如何,应做到:◆确保质量管理体系的过程得到建立和保持;◆向公司总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进需求;◆在整个公司内促进顾客要求意识的形成;◆就质量管理体系的有关事宜对外联络。
颁布令本公司依据ISO9001:2008《质量管理体系——要求》编制修改完成《质量手册》第2013版,现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则,全体员工必须遵照执行。
总经理:日期:2013年1月8日1名称XXXX电器有限公司质量手册程序文件目录页码管理者代表任命书、颁布令 1目录 2企业概况 3质量方针说明 4质量目标说明 5公司质量管理体系结构图 6质量管理体系过程职责分配表7质量管理体系8管理职责9资源管理13产品实现14测量、分析和改进18文件控制程序22记录控制程序25管理评审程序29设计和开发控制程序32生产和服务过程控制程序37顾客满意程度测量程序40内部审核程序43过程和产品的测量和监控程序48不合格控制程序51纠正与预防措施控制程序532名称XXXXXX 有限公司0.3企业概况编号XXX1001-2013修改号01企业概况本公司创建于1976年,地处XX重镇—XX,北临杭州湾跨海大桥,南靠329国道,地理环境优越,交通便捷。
公司现有占地面积45000平方米,建筑面积约80000平方米,现有固定资产3460万元,注册资金418万元,是一家集家用电器经营、开发、设计和制造为一体的现代化高科技企业。
质量体系管理评审流程和核心要点
质量体系管理评审流程和核心要点一、质量体系管理评审流程1.确定评审目标和范围:评审目标是确定评审的目的和提出的要求,评审范围是确定评审的对象和覆盖范围。
2.组织评审小组:根据评审目标和范围,组织一支具备相关专业知识和经验的评审小组。
3.评审准备:评审小组成员根据企业的质量管理文件,准备评审的具体细节和评审所需的材料。
4.进行评审:评审小组根据评审准备的内容,对企业的质量管理体系进行全面评审。
a.首先,评审小组会对质量管理文件进行审核,包括企业的质量手册、程序文件等,以确认是否符合质量管理体系的要求。
b.其次,评审小组会对企业的质量目标和指标进行分析,并核实其是否达到了预期的要求。
c.接下来,评审小组会对企业的质量管理过程进行检查,确认过程是否符合公司的质量政策和流程要求。
d.最后,评审小组会对质量管理系统的有效性进行评估,包括企业的内部审核、不合格品处理、持续改进等方面。
5.编写评审报告:评审小组根据评审的结果,编写评审报告,包括评审的目标、方法、过程、结果和建议等内容。
6.提出改进建议:评审报告中需要提出改进的建议和措施,以促进企业质量管理体系的持续改进。
7.跟踪和验证:评审小组还要跟踪和验证企业的改进措施的实施情况,确保改进措施的有效性和可持续性。
二、质量体系管理评审的核心要点1.确定质量目标和指标:企业的质量目标和指标是贯穿整个质量体系管理评审过程的核心要点,它能够直接反映企业的质量管理水平和能力。
2.强调顶层设计:质量体系的顶层设计是评审的重点,包括质量政策、质量手册、程序文件等,它们对于确保质量体系的有效性至关重要。
3.突出过程管理:评审过程中需要突出对企业质量管理过程的检查和评估,以确保各个环节的质量管理流程是否有效,并且满足预期的质量目标。
4.重视持续改进:评审过程需要关注企业的持续改进活动,包括内部审核、纠正措施和预防措施等,以及对其效果和效益的评估。
5.强调人员素质:评审小组的人员素质对于评审的质量和效果有着重要影响,需要具备专业知识和经验,能够全面、客观地评估质量体系的有效性和可持续性。
某重庆物业服务有限公司质量手册及程序文件
质量手册手册编号:RX—QM手册版本编号: A 版发放号:受控状态:编制:日期年月日审核:日期年月日审批:日期年月日目录0.1 颁布令┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉3页0.2 任命书┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉4页1.0 企业简介┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉5页1.1 组织结构图┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉6页1.2 职责描述┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 7-19页1.3 质量职责分配表┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 20页2.0 手册说明与管理┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉21-22页3.0 质量方针、质量目标┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 23页4.0 质量管理体系┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 24页4.1 总要求┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 24页4.2 文件控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25页4.2.3 文件控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉26-29页4.2.4 质量记录控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉30-31页5.0 管理职责┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 32页5.1 管理承诺┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 32页5.2 以顾客为关注焦点┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 32页5.3 质量方针┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 33页5.4 策划. ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 33页5.5 职责、权限与沟通┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 34页5.6 管理评审控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉35-37页6.0 资源管理┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 38页6.1 资源的提供┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 38页6.2 人力资源┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 38页6.3 基础设施┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉38-39页6.4 工作环境┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉39-40页7.0 物业管理服务实现┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 42页7.1 物业管理服务实现的策划┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉42-43页7.2 与顾客有关的过程控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉44-47页7.3 设计和开发┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉……………………┉┉┉┉┉┉┉48页7.4 采购控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉48-50页7.5 物业管理服务的提供┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 51页7.5.1 日常物业管理服务控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉51-54页7.5.2 物业接管入伙控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉55-57页7.5.3 标识和可追溯性控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉58-59页7.5.4 顾客财产控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉60-61页7.5.5 物品防护控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉62-64页7.6 监控和测量装置的控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉65-67页8.0 测量、分析和改进┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 68页8.1 总则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 68页8.2. 监控和测量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 68页8.2.1 顾客满意测量程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉68-70页8.2.2 内部审核控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉71-73页8.2.3 过程的监视和测量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 74页8.2.4 服务的监视和测量控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉75-76页8.3 不合格品的控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉77-79页8.4 数据分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉80-81页8.5 纠正和预防措施控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉82-84页附录:1:物业管理服务过程识别图┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉85页2:作业文件目录┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉86页3:质量记录清单┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 87页4:质量目标分解表┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉88-90页0.1颁布令为保持及改善本公司的质量保证体系,促进质量管理的规范化、国际化、标准化,提高企业管理水平,增进公司效益,现根据ISO9001∶2008《质量管理体系----要求》结合公司的实际情况而编制完成了本公司《质量手册》A版,现予以颁布实施。
QMS质量手册质量管理体系策划控制程序
记录文件
包括检验记录、审核记录、不合格品处理记 录等与质量管理体系运行相关的记录。
文件控制的程序
文件的编制和审批
文件的标识和分发
文件的使用和保管
文件的评审和更新
文件的作废和销毁
按照组织的规定,对质 量管理体系文件进行编 制和审批,确保文件的 准确性和适宜性。
设计合理的组织结构,明确各部门的职责和权限,确保质量管理体系 的有效运行。
资源需求计划
根据策划的质量管理体系要求,制定资源需求计划,包括人力、物力 、财力等方面的资源配置。
监控和测量计划
制定监控和测量计划,明确监控和测量的对象、方法、频次等,确保 质量管理体系的有效性和一致性。
策划的评审与批准
评审目的和内容
06
内部质量审核
内部质量审核的目的
01
评估质量管理体系的有效性和一致性
通过内部质量审核,评估组织的质量管理体系是否符合策划的安排、标
准的要求和组织的实际情况,以及是否得到有效实施和保持。
02
发现问题并采取纠正措施
通过审核发现质量管理体系中存在的问题和不足,及时采取纠正措施,
防止问题扩大和影响产品质量。
特定要求或标准
根据组织的特定要求或相关标准,确定内部质量审核的具体范围和重点。
内部质量审核的程序
策划和准备
制定内部质量审核计划,明确审核目 的、范围、时间和资源等;组建审核 组并进行培训;准备必要的文件和记 录表格。
报告和跟踪
编写内部质量审核报告,对审核结果 进行汇总和分析;将报告提交给管理 层并跟踪纠正措施的实施情况;对纠 正措施的有效性进行验证。
促进质量管理体系的持续改进
质量管理守则3-管理评审控制程序
精心整理质量手册3-管理评审控制程序4.6.2 管理评审报告经总经理审批后,由管理者代表负责分发到参加管理评审的有关部门和人员。
4.7 改进、纠正和预防措施的实施与验证4.7.1 对管理评审中确定的重大改进项目,按《持续改进控制程序》的要求实施与验证。
4.7.24.84.9 由管理评审所引起的文件更改执行《文件控制程序》。
5.5.15.25.35.46.??记录6.1 管理评审计划6.2会议记录表6.3会议签到表6.4管理评审报告6.5纠正和预防措施处置单人力资源管理程序1.?? 目的2.?? 范围3 .职责3.1 行政部负责编制培训计划并组织实施, 组织对培训效果进行考核和评估。
3.2 各职能部门负责职责范围的培训工作;3.3 所有与质量有关的部门,负责安排本部门职工接受培训教育。
3.?? 程序控制能力识别:从事影响产品质量工作的人员应能胜任,对其能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考核。
4.1 培训计划制订及实施4.1.1 行政部负责编制职工培训计划表。
编制培训计划依据:a、本公司实际生产发展和服务需要;b、各部门的培训要求;c、产品及新工艺、新技术的应用需要;d、特殊岗位或新增人员的需要;e4.1.24.1.3 培训计划》报公司总经理批准。
4.1.44.2 培训计划实施4.2.1 培训计划由行政部统一组织,对责任部门实施。
4.2.2 各责任部门在接到《_____培训计划》后,编制或选用相应的教材,经行政部认可玉环县富森阀门有限公司后,按计划时间实施。
4.2.3 根据生产实际,培训方式可以是:a、办培训班集中培训或专题讲座;b、现场培训;c、师傅带徒弟定向培训;d、送外单位或参加专业学习。
4.3 培训内容4.3.14.3.24.3.34.3.4a、检验规程、检测技术培训;b、检测设备的使用、维护保养;c、工序质量要求;d、产品图纸使用。
4.3.5 特殊岗位如检验员、计量员、理化员、内审员等需持证上岗,应参加相应的培训和考核取得合格资格,并对其进行资格认可。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1范围本程序适用于本公司管理评审的实施。
2引用文件在下面所引用的文件中,对引用的标准和文件没有写出版本号,使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总经理负责主持管理评审会议,批准《管理评审计划通知单》和《管理评审报告》。
4.2管理者代表负责《管理评审计划通知单》的审核及会议的组织工作,并组织编写《管理评审报告》。
4.3行政部负责《管理评审计划通知单》的编制和组织工作,搜集并提供管理评审所需要的资料,并负责管理评审涉及的纠正,预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。
4.4各相关部门负责准备并提供本部门工作有关的评审中所需的资料,并负责评审中提出的纠正、预防和改进工作的实施。
5管理评审流程图6管理内容6.1总要求6.1.1目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
6.1.2评审范围评价改进的机会和质量管理体系变更的需求,包括质量方针和质量目标变更的需求。
6.1.3评审方式、频次、时机和人员评审方式:会议。
评审频次:每年一次,每两次管理评审的时间间隔不超过12个月,特殊情况由总经理决定可增加评审次数。
评审时机:内审结束后或第三方认证初审/监督检查/复评前或每年年底或来年初。
参会人员:公司领导和各部门经理。
6.2管理评审计划6.2.1年度管理评审计划6.2.1.1行政部于每年12月份编制年度《管理评审计划通知单》,经管理者代表审核后提交总经理批准。
6.2.1.2年度《管理评审计划通知单》的内容应包括:a)评审目的。
b)评审人员:公司领导和各部门经理。
c)评审内容。
d)评审的准备工作要求。
e)评审的日期安排。
6.2.2适时管理评审计划通知单6.2.2.1在下列情况下,由总经理提出要求适时制定计划并进行相应的管理评审。
a)当公司的组织结构,产品结构,资源发生重大改变与调整时。
b)公司发生重大责任事故(造成经济损失5万元以上或安全事故),或客户连续投诉时(同种产品被顾客连续4次或以上投诉)。
公司ISO9001质量管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
ISO9001-2015质量管理体系全套文件(管理手册及程序文件)编号:HJ-QM-2017XXX有限公司质量手册依据ISO19001:2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型:文件版本:C/0受控号:持有者:发布日期:2017 年9 月26 日实施日期:2017 年9 月26 日XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017质量手册目录章节号章节名称0.1 质量手册颁布令0.2 管理者代表任命书0.3 公司概况1 前言2 概述2.1 总则2.2 应用2.2.1 覆盖本公司的管理活动2.2.2 覆盖产品范围2.2.3 规范性引用文件2.2.4 术语和定义2.2.5 质量手册管理3 质量方针和质量目标4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 公司知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.4 记录控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品有关要求的确定8.2.3 与产品有关要求的评审8.3 产品的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和度程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品的放行8.7 不合格品的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.2 管理评审输出10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017附录:附录 A:组织机构图附录 B:职能分配表附录 C:部门职责和权限附录 D:工艺流程图附录 E:程序文件目录附录 F:手册修改记录XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-20170.1颁布令为进一步完善公司内部质量管理,不断提高公司对外质量保证能力,遵守公司领导层要求,在原已依据ISO9001:2008 标准建立质量管理体系的基础上,实施向ISO9001:2015版标准的转换。
质量手册程序文件
0.1 目录序号编号标题GB/T19001标准条款对照页码1.BH-QM-14-0.1 目录 12.BH-QM-14-0.2 修改记录 23.BH-QM-14-0.3 颁布令 34.BH-QM-14-0.4 授权书5.5.2 45.BH-QM-14-0.5 质量方针、质量目标 5.3、5.4.1 56.BH-QM-14-0.6 企业简介 67.BH-QM-14-1.0 适用范围和删减说明 1.2 78.BH-QM-14-2.0 引用标准和参考文献 2 79.BH-QM-14-3.0 术语和定义 3 710.BH-QM-14-4.0 质量管理体系4、4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4811.BH-QM-14-5.0 管理职责5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 1012.BH-QM-14-6.0 资源管理6、6.1、6.2、6.3、6.4 1413.BH-QM-14-7.0 产品实现7、7.1、7.2、7.4、7.5、7.61514.BH-QM-14-8.0 测量、分析和改进8、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5 1915.附录1 质量管理体系组织结构图2216.附录2 质量管理体系过程职能分配表2317.附录3 产品生产工艺流程图2418.QP-4.2.3-14 文件控制程序 4.2.3 2519.QP-4.2.4-14 记录控制程序 4.2.4 2720.QP-8.2.2-14 内部审核控制程序8.2.2 2821.QP-8.3-14 不合格品控制程序8.3 3122.QP-8.5.2-14 纠正措施控制程序8.5.2 3323.QP-8.5.3-14 预防措施控制程序8.5.3 3524.QP-7.6-14 检验和测量装置的控制程序7.6 3725.QP-7.5-14 生产和服务提供控制程序7.5 410.2 手册修改页修改记录修改页码修改章节修改单号修改内容摘要批准人登记人序号0.3 颁布令颁布令本公司为强化质量管理,以适应市场发展的需要,满足广大顾客对产品质量的需求和法律法规的要求,现依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册与程序文件汇编》A版。
制定质量手册和程序文件
制定质量手册和程序文件一、制定质量手册和程序文件的目的1.规职业技能鉴定活动的管理过程2.便于上级对职业技能活动的检查和督导3.便于职业技能鉴定活动的总结、提高4.为将来职业技能鉴定活动外部评审提供经验和依据二、制定质量手册和程序文件的依据1.《劳动法》2.《劳动合同法》3.《职业技能鉴定规定》4.《职业技能鉴定机构质量管理体系标准》5.《职业技能鉴定机构质量管理体系认证工作流程》三、质量管理体系总要求1.各级人员理解并贯彻执行本站的质量方针。
2.系统地识别鉴定过程,确定过程之间的接口和流程,建立文件化的程序,规和控制过程的有效运行,使鉴定质量满足规定的要求和顾客要求,并接受顾客对这些过程的监督;3.实施目标管理、管理评审、部审核、过程的监视和测量、数据分析等活动,依据分析的结果采取必要的纠正措施和预防措施,以实现过程策划的结果,并对这些过程进行持续改进;4.通过过程管理及相应表格等保持鉴定结果的可追溯性。
主要过程1.管理过程2.资源管理过程3.鉴定实现过程4.测量分析和改进过程。
四、质量方针和质量目标1.质量方针:严格标准,严格程序,确保鉴定质量,满足顾客需求。
2.质量目标:按年度确定与质量方针、顾客需求及质量管理体系改进需要相协调的、可测量考核的质量目标,同时确保在相关单位建立质量目标,并在实施过程中进行跟踪监督,年底对质量目标完成情况进行考核评价。
五、文件控制1.质量手册(含质量方针、质量目标);2.程序文件;3.为确保过程有效运行制定的相关文件和作业文件;4.为证实过程的有效实施所要求形成的记录。
六、记录控制1.记录应保持清晰、完整、易于识别和检索。
2.记录应能证明满足规定的要求,需要时应予以提供。
3.应准确、真实、客观地反映过程活动的容。
4.应分类收集、标识、保存和处置,其保存期限应能够满足法律法规的要求相适应。
质量管理体系与职责一、管理承诺最高管理者应通过以下活动,确保质量管理体系的建立、实施和持续改进,并证实质量管理体系有效运行:1.以多种方式向相关人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2.制定质量方针,并使之得到理解与贯彻执行;3.组织评审并批准质量目标,通过年度目标管理体系分解并实现质量目标;4.按计划进行管理评审,评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,并提出持续改进的要求;5.确保质量管理体系运行和改进所需的各种资源(包括人力资源、信息、财务、设施、环境等)及资源的合理配置。
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1.目的
定期对质量管理体系进行系统的评审,以确保质量管理体系持续的适宜性、
充分性和有效性。
2.适用范围
适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审。
3.职责
3.1 总经理主持管理评审并做出决策;
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,向总经理提出召开管理评审会议的建议,协助改进措施的制订与实施;
3.3 质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实;
3.4 各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施。
4.工作程序
4.1质量部制定评审计划
4.1.1管理评审每年至少一次。
若因市场发生重大变化、组织机构发生重大变化、产品质量发生重大问题、质量法规和质量标准发生重大改变、顾客严重投诉时,由管理者代表提议、总经理决定,适时增加管理评审。
4.1.2评审计划内容包括:评审频次、时间、评审范围、参加部门和人员、地点,明确输入要求和责任单位。
4.2管理者代表审核管理评审计划,总经理批准管理评审计划。
4.3评审输入
4.3.1综合部按计划内容书面通知各部门准备好评审输入资料。
4.3.2质量部书面提供质量管理体系运行情况;质量管理体系运行监督情况。
4.3.3综合部书面提供机构、职责和人力资源状况;人员培训及业务计划执行情况。
4.3.4财务部书面提供质量成本分析和评估报告。
4.3.5技术部书面提供过程能力提高和技术管理及预防和纠正措施实施情况。
4.3.6生产部书面提供生产计划完成情况、安全环保情况及设备/工装管理情况。
4.3.7采购部书面提供采购控制和供方供货情况。
4.3.8质量部书面提供产品质量总体评价及产品的质量控制情况。
4.3.9销售部书面提供产品销售、顾客订单完成情况、顾客抱怨、顾客满意度以及合同完成情况和对实际的和潜在的市场失效分析。
4.4管理者代表提供质量管理体系运行报告,内容包括:
4.4.1方针、目标适宜情况;
4.4.2内部、外部质量管理体系的审核报告;
4.4.3采取纠正、预防措施的效果,以及存在的问题;
4.4.4质量管理体系运行、保持及其效果做全面的汇报、分析并提出改进建议。
4.5组织评审
4.5.1 管理者代表汇报质量管理体系运行状况,包括失效、绩效和效率及改进建议。
4.5.2 各部门经理对主管的质量管理体系活动和/或本部门质量体系运行状况、存在问题和改进措施进行汇报。
4.5.3与会人员提出评审意见。
4.5.4总经理对质量管理体系做出评审结论,并对体系、过程、产品改进和资源需求做出决策、包括对方针、目标适宜性做出结论。
4.6评审输出
4.6.1质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论;
4.6.2对质量管理体系及其过程改进的决定和措施,必要时包括对质量方针和质量目标改进的措施;
4.6.3与顾客有关的产品的改进决定和措施;
4.6.4资源配置的需求改进。
4.7管理者代表审核评审报告,总经理批准管理评审报告。
4.8整改及跟踪验证
4.8.1质量部根据批准的评审报告,下发纠正、预防措施通知单,明确责任和期限要求。
4.8.2责任部门在针对实际质量问题进行分析的基础上,制定整改措施。
4.8.3责任部门按《纠正和预防措施控制程序》实施整改。
4.8.4质量部组织实施效果验证,验证人员应记录验证结果,根据验证记录编写验证报告,对验证有效的措施涉及到文件更改时,由综合部组织相关部门对文件进行更改。
具体执行《文件控制程序》。
4.8.5管理者代表审核、总经理批准验证报告。
4.8.6质量部按《记录控制程序》归档。
5. 相关文件目录
5.1《纠正和预防措施控制程序》
5.2《持续改进工作程序》
5.3《质量管理体系内部审核程序》
5.4《生产件批准程序》
5.5《文件控制程序》
5.6《记录控制程序》
6. 相关记录及保存期
6.1《管理评审记录》保存期五年
6.2《管理评审改进情况报告》保存期五年
6.3《会议记录》保存期一年
6.4《管理评审报告》保存期五年
6.5《管理评审计划》保存期五年。