2019年财政拨款收支预算总表

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山西省总工会2019年部门预算情况说明

山西省总工会2019年部门预算情况说明

山西省总工会2019年部门预算情况说明目录第一部分概况 (3)一、本部门职责 (3)二、机构设置情況 (3)第二部分2019年度部门预算报表 (7)一、山西省总工会2019年预算收支总表二、山西省总工会2019年预算收入总表三、山西省总工会2019年预算支出总表四、山西省总工会2019年财政拨款收支总表五、山西省总工会2019年一般公共预算支出预算表六、山西省总工会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、山西省总工会2019年政府性基金预算收入预算表八、山西省总工会2019年政府性基金预算支出预算表九、山西省总工会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表十、山西省总工会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年度部门预算情况说明.....................・ (8)一、2019年度部门预算数据变动情况及原因 (8)二、“三公”经费增减变动原因说明 (9)三、机关运行经费增减变动原因说明 (9)四、政府采购情况 (9)五、绩效管理情况 (9)六、国有资产占有使用情况 (10)七、其他说明 (10)第四部分名词解释…………………・…………………・10第一部分概况一、部门职责山西省总工会是中共山西省委领导的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。

其主要职责是组织、宣传、教育、引领广大职工听党的话,跟党走,巩固党的阶级基础和群众基础。

其基本职责是维护职工合法权益,竭诚服务职工群众。

二、机构设置情况山西省总工会机关下设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、法律和集体合同部、女职工部、财务部、经审办、对外联络部、人事处、机关党委、离退休处、资产管理部和政研室16个部室和9个驻会产业工会。

主要职责如下:1.负责省总工会文秘、档案、信息统计、机要保密和职工信访工作,综合反映全省工会工作和职工队伍的重要情况与动态。

吉林市总工会2019年部门预算

吉林市总工会2019年部门预算

吉林市总工会2019年部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表九、2019年项目支出绩效目标申报表第三部分情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)在市委和上级工会的领导下,坚持工人运动政治方向,认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策。

依照《中国工会章程》独立自主地开展工作。

(二)组织和带领各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;组织和指导县(市)区工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能,维护职工的合法权益和民主权利;参与协调劳动关系,反映职工的意见和要求,促进职工队伍和社会稳定。

(三)坚持以经济建设为中心,动员和组织全市职工以主人翁姿态积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务。

负责全市劳动模范推荐、评选、表彰和管理工作。

(四)代表和组织职工参与国家和社会事务的管理,参与政府制定经济和社会发展规划,参与研究和拟定涉及职工利益的法律、法规,参与企事业和机关单位的民主管理,指导基层职代会建设,建立健全平等协商签订集体合同、民主评议干部、厂务公开和职工董事监事会制度。

参与劳动争议仲裁和职工重大伤亡事故的调查处理。

(五)积极宣传党在新时期的路线、方针、政策,教育职工不断提高思想道德和科学文化素质,努力培养造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(六)负责调查研究和反映职工政治、经济生活中的重大问题,加强对基层工会和产业工会的领导和服务工作。

(七)负责全市工会组织建设和干部队伍建设,发展壮大工会组织,培训工会干部,召开工会代表大会,协助各级党委管理工会干部。

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算目录第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能二、寿阳县第一职业中学校机构设置情况第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能(一)主要职能寿阳县第一职业中学校主要职责任务:1、培养高中学历技术应用人才2、提高社会职业素质3、高中学历教育相关职业培训。

(二)内设机构寿阳县第一职业中学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处,实训处六个处室。

(三)部门预算单位构成部门预算单位构成:寿阳县第一职业中学校一个单位。

第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表十一、项目支出绩效目标申报表本单位不涉及项目支出绩效目标事项。

宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算

宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算

宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算——单位概况一、主要职能宁夏回族自治区人民医院创建于1934年,前身是宁夏省立医院、甘肃省第二人民医院,1958年自治区成立时正式启用现名,1971年医院整体移交宁夏医学院成为附属医院,随后在现西夏院区(老院区)重新组建成立新自治区人民医院。

医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院,是西北民族大学第一附属医院暨第一临床医学院、宁夏医科大学附属自治区人民医院暨第三临床医学院、北方民族大学联合办学单位。

同时,也是宁夏人民医院医疗集团核心单位。

医院现总占地面积600亩,建筑面积28.9万平方米。

下设院本部、西夏分院、宁夏医疗急救中心、宁夏眼科医院和宁南医院五个院区,总床位数2400张。

设有17个行政职能处(科)室、77个管理组、12个保障组。

设有43个临床、医技学科,277个诊疗组,87个护理病区。

现有职工3399人,其中专业技术人员2800余人,中级职称以上人员1017人;硕士研究生导师66人、博士研究生导师4人,硕士研究生及以上学历人员560余人,教授、副教授178人。

享受国务院、自治区政府特贴44人次;国家百千万人才工程、宁夏“新世纪313”人才工程、宁夏“百人计划专家”、“海外引才百人计划”、国内引才“312计划”入选50人;被授予“塞上英才”、“塞上名医”称号9人。

医院眼科、麻醉科、临床护理、中医脾胃专科为国家临床重点专科,眼科、创伤骨科、临床医学检验中心为自治区优势专科,心血管内科、肾脏内科、关节骨科、医学影像中心为院级临床重点专科。

长江大学2019年收支预算总表

长江大学2019年收支预算总表

30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出
30213 维修(护)费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助
30301 离休费 30302 退休费 30399 其他对个人和家庭的补助
20502 普通教育 2050205 高等教育
长江大学2019年一般公共预算基本支出表
表六 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 43,546.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 人员经费 41,046.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 日常公用经费 2,500.00 其 中 单位:万元
长江大学2019年收支预算总表
表一
单位:万元 收 项目 入 预算数 支 53,599.30 一般公共服务 53,233.00 公共安全 366.30 教育 41,790.00 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生 9,133.70 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 104,523.00 36,972.33 141,495.33 本年支出合计 结转下年 支出总计 366.30 126,728.33 14,767.00 141,495.33 1,800.00 124,562.03 出 预算数 项目(按功能分类)

宁夏回族自治区工业和信息化厅

宁夏回族自治区工业和信息化厅
4
算。纳入工业和信息化厅 2019 年部门预算编制的二级预算 单位包括:
1、自治区节能监察中心 2、自治区包装工业办公室 3、自治区黄金工业办公室 4、自治区经济和信息化委员会信息中心 5、自治区经济管理干部培训中心 6、自治区节能技术评审中心 7、自治区散装水泥办公室 其中:节能监察中心、包装工业办、黄金工业办为参照 公务员法管理事业单位,信息中心、培训中心、评审中心为 全额拨款事业单位,散装水泥办公室为自收自支事业单位。
173,503.29
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
7
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
功能分类科目
科目编码
科目名称
2018 年执行数 (决算数)
合计
2019 年预算数
基本支出
项目支出
单位:万元
2019 年预算数与 2018 年 执行数(决算数)
168.87
168.87
10,850.00 10,850.00
137,136.80 137,136.80
241.90
241.90
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
173,503.29
支出总计
0 -0.79 4.43 -9.86
-7.12% -10.94% -13.41% -3.44% -1.25% -13.25% -9.94% -14.98% -1.14%
2
自治区工业和信息化厅 2019 年部门预算——单位概 况
一、主要职能 (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家工业 和信息化方针、政策;拟订自治区工业和信息化发展战略、 发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施。 (二)负责全区经济运行调度与服务工作。监测分析工 业和信息产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信 息引导,协调解决行业运行中的有关问题并提出调控政策建 议;负责全区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面 的保障协调和紧急调度;负责原材料、装备制造、消费品工 业等行业管理及组织协调工作;组织拟订重大技术装备发展 和自主创新规划、政策;协调有关重大专项的实施,负责重 大技术装备国产化工作,指导引进重大技术装备的消化创 新;主管全区盐业工作,负责制定盐业发展规划和产业政策, 管理全区食盐专营工作;承担自治区履行《禁止化学武器公 约》的有关工作;承担自治区经济运行协调领导小组办公室 的工作。 (三)提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建 议;拟订全区工业园区产业发展政策和措施,指导协调工业 园区(开发区)的产业规划和建设发展;负责全区工业、信 息产业结构调整和转型升级工作,指导企业新产品、新技术 研发和技术装备升级工作;负责工业和信息化企业技术改造

黔江区就业和人才服务局2019年财政拨款收支总表

黔江区就业和人才服务局2019年财政拨款收支总表

2130804 创业担保贷款贴 息
1,938.75
1,938.75
221 22102 2210201
住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
25.34 25.34 25.34
25.34 25.34 25.34
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201 住房公积金
黔江区就业和人才服务局2019年部门收支总表
项目 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 彩票公益金收入 财政专户返还收入 债务收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位缴款 上级补助收入
本年收入总计 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080101 行政运行
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位离退休
2080501 归口管理的行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
黔江区就业和人才服务局 2019年部门支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称
208 20801
合计 社会保障和就业 支出
人力资源和社会 保障管理事务
合计
2,511.36 516.89
基本支出
532.43 476.71
事业单位经营 对下级单
项目支出 上缴上级支出
支出
位补助支出
1,978.93
40.18
426.88
404.74
22.14
2080101 2080199

百色沿边开发开放试验区管委会2019年

百色沿边开发开放试验区管委会2019年

百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分:百色市沿边开发开放试验区管委会概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分:百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表十二、上级专项转移支付情况表第三部分:百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算情况说明第四部分:名词解释第一部分:百色市沿边开发开放试验区管委会概况一、主要职能1.贯彻落实国家、自治区有关政策、法规以及市委、市委人民政府的重大决策和工作部署;并行使市委、市人民政府授予的其他职权;2.研究拟定试验区建设发展的政策措施;组织编制试验区发展总体规划、区域规划和产业发展规划;负责试验区区域范围内国家口岸及沿级边境边民互市的开发、建设和管理。

3.负责探索和实践沿边开放合作先行先试体制机制;拟订并组织实施试验区对越南等东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;探索、推进区域经济合作,建立经贸合作机制;负责组织申报国家重点开发开放试验区、边境经济合作区、海关特殊监管区、跨境经济合作区等工作。

4.指导、协调和推进试验区产业的发展;组织拟订、协调实施试验区产业发展的战略和规划;审批试验区发展计划和产业布局;根据委托,负责试验区内各类建设项目市级审批、核准或备案,组织、协调项目建设;组织试验区招商引资活动及宣传推介工作。

5.研究制定试验区财税体制、政策;负责试验区财政管理,筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。

审议试验区内各园区财政预算,拟定试验区财政性建设资金安排计划;搭建试验区投融资建设平台,组织开展试验区投融资工作。

2019年部门预算表

2019年部门预算表

2019年部门预算表
编制单位:东港区政法委
编制日期: 2019年 1 月 日
单位负责人:辛鑫财务负责人:辛本森 制表人:于文宝
表G01:部门收支总体情况表
表G02:部门收支总体情况表
表G03 :部门收入总体情况表部门收入总体情况表
G04:部门支出总体情况表部门支出总体情况表
表G05:部门支出总体情况表部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)
表G06:财政拨款收支总体情况表
表G07:财政拨款收支总体情况表
表G08:一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表
表G09:一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表
表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
表G11:政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表
说明:本单位无政府性基金收支预算
表G12:政府采购预算表政府采购预算表
表G13:政府购买服务预算表政府购买服务预算表
G14:一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表。

2019年单位财务收支预算总表

2019年单位财务收支预算总表

2019年单位财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入33,821.11一、一般公共服务支出1.一般公共预算33,821.11二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入(教育)五、科学技术支出三、事业收入(其他)六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出422.97八、卫生健康支出33,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计33,821.1133,821.11208社会保障和就业支出422.97422.97 20805 行政事业单位离退休422.97422.97 2080502 事业单位离退休422.97422.97 210卫生健康支出33,398.1433,398.14 21002 公立医院33,398.1433,398.14 2100201 综合医院33,398.1433,398.142019年单位支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金33,821.11一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出422.97422.97八、卫生健康支出33,398.1433,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计7,103.9782.687,021.29 302商品和服务支出7,021.297,021.29 26劳务费29福利费242.79242.7999其他商品和服务支出6,778.506,778.50 303对个人和家庭的补助82.6882.6801离休费82.6882.68 309资本性支出(基本建设)01房屋建筑物购建06大型修缮310资本性支出03专用设备购置06大型修缮07信息网络及软件购置更新399其他支出99其他支出2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费2019年上海市嘉定区中心医院部门预算编一、主要职责上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体,以常见病,多发病诊疗为主,微创技术为特色的二二、机构设置上海市嘉定区中心医院设53个内设机构,包括:呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液、老年科、普外科、神经外科、骨科、泌尿科、胸外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、心理科急诊科、ICU、麻醉科、放射科、检验科、药剂科、超声科、病理科、心功能科、体检站、院办、党办、、质控办、医务科、接待办、院感科、预防保健科、门急诊办、护理部、后勤保障部、社工部、科研科、三、单位预算编制说明(一)关于上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入情况说明上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入总计33821.11万元,其中:财政拨款收入33821.11万元,位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2019年青岛市人力资源和社会保障部门

2019年青岛市人力资源和社会保障部门

2019年青岛市人力资源和社会保障部门部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一) 起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二) 拟订人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责就业促进工作。

拟订统筹城乡就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策;牵头拟订高校毕业生、城乡劳动力就业政策并组织实施;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;会同有关部门拟订农民工工作规划和政策,并组织实施;协调解决农民工工作重点难点问题,维护农民工合法权益。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

贯彻落实国家、省社会保险相关政策;拟订城乡社会保险及其补充保险政策、规划并组织实施;拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报全市社会保险基金预决算建议草案;贯彻执行社会保险基金保值增值政策。

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;负责机关、事业单位工资统一发放工作。

2019年武侯区城管理局

2019年武侯区城管理局

2019年武侯区城市管理局部门预算目录第一部分武侯区城市管理局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分武侯区城市管理局2019年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2019年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分武侯区城市管理局概况武侯区城市管理局2019年部门预算说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能城管局本级:1.贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理及综合行政执法的方针政策和法律、法规、规章。

2.拟订全区城市管理及综合行政执法工作年度计划并组织实施;制定并组织实施综合行政执法责任制度和规范。

3.负责全区城市环境卫生管理,依法对城市市容环境卫生实施监督检查;负责市容环卫设施的拆除、迁移项目方案的审核,参与本区新建、改建、扩建项目中的环卫配套设施方案的审核和竣工验收;拟订实施市容环境卫生责任制度的具体方案;监督管理生活垃圾的收集、清运处置和生活垃圾压缩中转场地的运营管理;按照市场经济规律,组织、引导、监督和管理全区市容环境卫生专业化服务企业的日常运行。

4.负责本区城市市容景观的规范管理,编制全区非公共载体户外广告设置详细规划;负责本区户外广告和招牌定点设置的监督管理;负责对利用园林绿化设施和建筑物、构筑物等占用城市空间和立面而影响市容市貌的行为进行监督管理;负责拟订全区城市夜景灯饰设置总体实施方案,监督检查夜景灯饰使用单位的维护工作;负责城市夜景灯饰规划、建设方案和商招店招升级改造方案的审查和检查验收。

5.负责组织开展植树造林、义务植树工作;负责全区公共绿地、风景园林的管理养护,参与全区公共绿地、风景园林规划建设方案的审查;负责全区古树名木的保护工作。

6.负责全区综合执法政策法规的宣传教育工作;负责对全区综合执法人员岗位培训、管理和考核;负责全区城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查;牵头组织全区性城市管理重大执法活动和专项执法活动;受理市民有关城市管理、城市管理行政执法方面的来信来访和投诉。

财政拨款收支总表1

财政拨款收支总表1
_____2019____年度行政事业项目和专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)共青团大庆市委 员会 资金类型 财政局主管科 主管部门 项目起始时间 实施单位 R专项□部门预算项目 党群行政科 共青团大庆市委员会 2019年1月1日 共青团大庆市委员会机关 资金名称 资金属性 网络运行维护费 □延续R新增
主管部门编码 083001 项目终止时间 2019年12月31日 主管部门联系 王宇婷 人 主管部门联系 人手机
主管部门联系人 0459-4666737 办公电话 项目资金申请 资金总额: (万元)
18845961929
1.88万
1.一般公共预算: 小计(合计): 2.政府性基金: 3.其他资金: 小计(合计):
效益指标
2 社会效益指标 1 社会效益指标 社会效益指标 2 环境效益指标 1 环境效益指标 环境效益指标 2 可持续影响指 标1 可持续影响指 标 可持续影响指 标2
服务对象满意度指标 需要说明的其他 问题: 财政局主管科(室)意见
满意度指标1 青年满意度
填表人:
联系电话:
单位负责人:
绩效目标申报表
填报日期:
青年群体点击量 青年群体关注人数 发布文章数 获得市级以上荣誉 建设实体典型 评选优秀少先队员 公众号维护期限 其他商品和服务支出
年度绩效指标
经济效益
经济效益指标 政策引导创收 1 经济效益指标
扶贫帮困 市级以上宣传 促进创业就业人数 号召植绿护绿 号召参加保护环境活 动 青年群体点击量 青年群体关注人数
青春大庆是大庆团市委官方微信平台,目前有超过40万大庆青年关注,是大庆青年人 设立的背景和依 的网上阵地。为进一步运营好青春大庆微信平台,增加平台的关注度、影响力,进一 步提升平台技术功能,拟对平台进行技术开发投入。该笔费用将用于为青春大庆购置 据 技术软件,聘用专业技术公司负责平台的技术运维。

第一部分部门楖况

第一部分部门楖况

延边朝鲜族自治州环境保护局2019年部门预算二〇一九年一月二十八日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2019年部门预算表一般公共预算(一)财政拨款收支总表(二)一般公共预算支出表(三)一般公共预算基本支出表(四)一般公共预算“三公”经费支出表(五)部门收支预算总表(六)部门收入总表(七)部门支出总表(八)政府性基金预算支出情况(九)国有资本经营收支预算表第三部分情况说明一、2019年收支预算总体情况二、2019年收入预算情况三、2019年支出预算情况四、2019年财政拨款收支预算情况五、2019年一般公共预算拨款情况六、2019年一般公共预算基本支出情况七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况八、2019年政府性基金预算支出情况九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费(二)政府采购情况(三)国有资产占用使用情况(四)预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、单位情况策、规划,起草延边州地方性法规草案,并组织实施。

组织编制全州环境功能区划。

组织制定全州各类地方环境保护标准、基准和技术规范。

组织拟订并监督实施全州重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制订地方主体功能区划。

(二)负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。

协调县(市)重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县(市)政府重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全州重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实国家和省减排目标的责任。

组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物和控制指标,督查、督办、核查县(市)污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全州财政性资金安排的意见,按国家、省政府规定权限,核准州级以上固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

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