盘点管理制度08165

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盘点管理制度

盘点管理制度

盘点管理制度第一条.目的为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

第二条.盘点范围(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产:系由供货商提供,使用后结帐的物品。

3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时间(一)年中、年终盘点1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务:由财务部主管会计盘点。

3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。

(二)月末盘点每月末所有存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。

第四条.人员的指派与职责(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人:由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。

(四)监盘人:由总经理派人担任。

(五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,确实数据工作。

(六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。

第五条.盘点前的准备事项(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部准备。

1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。

仓库物资的盘点管理制度

仓库物资的盘点管理制度

第一章总则第一条为加强公司仓库物资管理,确保库存物资的准确性、安全性,提高物资使用效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库物资的盘点工作。

第二章盘点原则第三条盘点工作应遵循以下原则:1. 实事求是:盘点过程中,必须严格按照实际情况进行,确保盘点数据的真实、准确。

2. 全面性:盘点范围应涵盖所有库存物资,包括原材料、在制品、半成品、产成品等。

3. 及时性:盘点工作应定期进行,确保库存物资信息的及时更新。

4. 规范性:盘点工作应严格按照规定的程序和方法进行,确保盘点结果的可靠性。

第三章盘点范围第四条盘点范围包括:1. 原材料:包括各种原材料、辅助材料、包装材料等。

2. 在制品:包括生产过程中尚未完成的产品。

3. 半成品:包括已完成部分工序,但尚未完成全部工序的产品。

4. 产成品:包括已完成全部工序,可以交付客户的产品。

5. 废品:因生产过程中出现质量问题而报废的产品。

第四章盘点程序第五条盘点程序如下:1. 盘点准备:(1)成立盘点小组,明确各成员职责。

(2)制定盘点计划,明确盘点时间、范围、方法等。

(3)准备好盘点工具,如盘点表、计数器、电子秤等。

2. 盘点实施:(1)盘点小组按照盘点计划,对仓库物资进行盘点。

(2)对盘点过程中发现的问题,及时记录并报告。

(3)盘点过程中,保持仓库整洁,确保盘点工作的顺利进行。

3. 盘点结果审核:(1)盘点完成后,将盘点结果与库存账目进行核对。

(2)对盘点过程中发现的问题,进行原因分析并提出改进措施。

(3)将盘点结果报告给相关部门。

4. 盘点总结:(1)盘点小组对盘点工作进行总结,分析盘点过程中存在的问题和不足。

(2)根据盘点结果,提出改进措施,并报请公司领导审批。

第五章盘点要求第六条盘点工作应满足以下要求:1. 严格执行盘点计划,确保盘点工作的顺利进行。

2. 仔细核对盘点数据,确保盘点结果的准确性。

3. 及时处理盘点过程中发现的问题,确保物资管理的有效性。

仓库盘点管理的规章制度

仓库盘点管理的规章制度

仓库盘点管理的规章制度第一章总则第一条为加强仓库管理,规范盘点工作,提高仓库物资的有效利用率,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本单位所有的仓库,包括原料仓库、半成品仓库、成品仓库等。

第三条仓库盘点是指对仓库内物资进行清点、核实,进而掌握物资种类、数量、质量等信息的工作。

第四条盘点工作是仓库管理工作的一个重要环节,应定期进行,建立健全盘点制度、规范标准、统一流程。

第五条仓库管理员应具备一定的专业知识和盘点经验,严格执行盘点工作流程,保障盘点准确性。

第二章盘点准备第六条仓库管理员应提前制定盘点计划,确定盘点时间、地点、人员等相关安排。

第七条盘点计划应明确盘点范围、盘点目标、盘点方式、盘点工具等要求,确保盘点的全面性和准确性。

第八条在进行盘点前,应对盘点工具进行检查,确保设备和工具正常运转,以防止盘点过程中出现故障。

第九条盘点前应对盘点区域进行清理和整理,确保物资摆放有序、清晰,方便盘点工作的进行。

第十条在盘点前,应制定盘点操作规程,明确工作流程、责任分工,确保盘点工作有序进行。

第三章盘点过程第十一条仓库管理员应按照盘点计划和操作规程,组织盘点工作人员进行盘点工作。

第十二条盘点过程中,应按照仓库管理制度和标准,仔细核实每一种物资的数量、规格、质量等信息。

第十三条对于有质量问题的物资,应记录并及时通知有关部门进行处理,确保质量问题不会影响到后续工作。

第十四条盘点过程中,应注意保护和珍惜物资,防止造成物资遗失、损坏等情况的发生。

第十五条在盘点过程中,如发现异常情况或问题,应及时汇报给仓库管理员,协调解决。

第四章盘点总结第十六条盘点结束后,应及时整理盘点资料,核对盘点结果,形成盘点报告。

第十七条盘点报告应包括盘点的具体情况、盘点结果、异常情况处理等内容,具体写明每一项物资的盘点情况。

第十八条仓库管理员应对盘点结果进行分析,查找存在的问题和不足,提出改进措施和建议。

第十九条盘点报告应及时上报给有关部门和领导,以便及时解决问题,确保仓库管理工作的顺利进行。

公司盘点管理制度

公司盘点管理制度

公司盘点管理制度一、总则为规范公司盘点工作,提高公司资产管理水平,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的盘点工作。

三、盘点的定义盘点是指对公司内各种资产进行定期或不定期的全面核实与核对工作,以达到了解公司资产情况、保证资产安全和防止错误的目的。

四、盘点的周期按年度制定盘点计划,根据公司情况和资产类型进行定期盘点,并进行专项盘点。

五、盘点的程序(一)筹备工作1.建立盘点小组,由有关部门负责人带队,其他相关部门派遣1-2人参与。

2.制定盘点计划,包括盘点时间、地点、人员组成等,报经公司总经理审批后执行。

3.准备盘点所需的工具、设备和资料。

(二)盘点工作1.盘点小组按计划进行资产盘点,参考资产清单逐一核对。

2.小组成员进行实地走访,对各单位、部门内的资产进行核对。

3.发现问题及时记录,并及时与有关部门进行沟通和核实,确保盘点结果准确无误。

(三)盘点结果的处理1.盘点结束后,小组成员撰写盘点报告,详细描述盘点情况和所发现的问题,并提出对策和建议。

2.盘点报告由盘点小组负责人审核后,提交公司总经理,总经理审批后进行落实。

3.完成盘点的单位和部门对盘点结果进行整理,及时报送财务部门。

六、盘点的责任(一)盘点小组的责任1.组织和执行盘点工作,保证盘点的准确性和及时性。

2.发现问题及时沟通和核实,做好问题记录并提出解决方案。

(二)各部门的责任1.配合盘点工作的开展,提供相关资料和信息。

2.对盘点结果进行整理和核对,确保准确无误。

(三)财务部门的责任1.对各部门提交的盘点结果进行核对和备案,并进行会计处理。

2.对盘点后的账务进行复核和审核,做到会计账物一致,准确无误。

七、违规处理对违反盘点管理制度的人员,将给予相应的纪律处分。

对于对盘点工作造成严重影响的行为,将追究经济赔偿责任。

八、补充条款本制度在执行过程中,如遇特殊情况,经公司总经理批准可以进行相应调整。

九、附件本制度附件包括:盘点计划、盘点报告范本等。

仓库盘点管理制度规定

仓库盘点管理制度规定

仓库盘点管理制度规定第一章总则第一条为加强公司仓库管理,规范盘点工作,提高资产利用率,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的盘点管理工作。

第三条盘点管理是公司仓库管理工作的重要组成部分,必须严格按照本制度执行。

第二章盘点流程第四条盘点分为周期盘点和定期盘点两种,周期盘点由部门主管指定具体时间,定期盘点每年至少进行一次。

第五条盘点工作由仓库管理员负责组织实施,必须选择盘点经验丰富的人员参与。

第六条盘点前,仓库管理员应当清点仓库内各项物资,并编制盘点清单,明确每一项物资的名称、数量、存放位置等信息。

第七条盘点过程中,应当确保盘点人员认真细致,逐项比对盘点清单与实际数量,确保数据准确无误。

第八条盘点完成后,仓库管理员应当制作盘点报告,并及时向上级主管汇报盘点结果。

第九条盘点报告应当包括盘点过程、盘点结果、盘点发现的问题、解决措施等内容,并由仓库管理员签字确认。

第十条上级主管应当及时对盘点报告进行审核,核实盘点结果,对发现的问题提出改进建议。

第三章盘点责任第十一条仓库管理员对盘点工作负有直接责任,必须认真履行职责,保证盘点工作的顺利进行。

第十二条盘点人员必须严格按照程序操作,不得私自改动盘点清单或数据信息,如发现违规行为将严肃处理。

第十三条盘点过程中发现的异常情况,应当及时报告仓库管理员,确保问题能够及时得到解决。

第十四条盘点结果出现差错的,应当立即核实原因,进行资产溯源,确保数据的准确性。

第四章盘点记录第十五条盘点记录应当保存完整,包括盘点清单、盘点报告、相关资料等,存档时间不少于三年。

第十六条盘点记录应当按照规定的格式进行归档,便于日后查阅和审计。

第十七条盘点记录涉及机密信息的,应当妥善保管,不得外泄或透露给非相关人员。

第五章盘点考核第十八条公司将根据仓库盘点的完成情况进行考核,对考核结果优秀的单位给予表彰,对考核结果较差的单位进行通报批评,并要求整改。

第十九条部门主管应当定期对仓库盘点工作进行检查,发现问题及时指导纠正,确保盘点工作的顺利进行。

盘点管理制度(7篇)

盘点管理制度(7篇)

盘点管理制度(7篇)为了标准店铺财务运作,确保公司财产物资安全、躲避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程标准如下:一、盘点规定:1、盘点方法:定期、不定期、全盘、抽盘等(1)不定期抽查盘点:指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进展抽盘或全面盘点。

(2)定期盘点:是依据每日或每周营业完成后进展的盘点,定期盘点要求进展的是全面盘点。

2、盘点前的预备工作:(1)清点全部货品数量,与电脑库存数据初步核对;(2)核对货品标签与货品(货品印记)是否相符;(3)将各类票据进展分门别类的整理与清点;(4)更新电脑数据库;(5)预备盘点所用的计量器具及各类销售票据;(6)由盘点总负责人指定人员参与盘点,盘点期间暂停进、退货;(7)避开销售顶峰期(周末、双休日,节假日)。

3、盘点操作流程:(1)由特地指定人员对柜台珠宝首饰进展盘点,盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进展逐一核对,用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统,确认系统内货品图片与实货相符;(2)全部扫描后查询盘点差异,核对实盘数量及货品是否与数据库相符;(3)依据柜台实物盘点状况,电脑自动生成盘点结果报审表,打印并由全体盘点人员签字确认,分送会计、商品等有关部门。

(日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进展;由销售人员按实盘数量照实填写盘点表,店铺主管或主管要指定专人负责监盘,盘点完成后,双方和主管要在盘点表上签名确认)。

4、盘点结果处理:每次盘点完成后将制成盘点表,由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认,盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异,如有差异要立即找出差异缘由并分析。

正确无误的盘点表将上交财务部,由财务部相关人员负责核对账实是否相符,如有差异,要准时跟进和找出差异缘由。

对于盘亏的物品,要落实到相关责任人,要对责任人和店长等相关人员进展考核。

为了实时对店铺的现有库存进展监控,要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部(详细看格式),由财务部相关人员核对库存商品是否正确,从账面上对商品进展监控,如确有必要,财务部将派出专人至店铺进展突击或通知盘点形式进展实地盘点,以确保账实相符。

盘点管理制度

盘点管理制度

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相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编精心整理的盘点管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

盘点管理制度1一、总则:为加强仓库管理制度,提高仓库库存数据的真实性、准确性,增强员工的责任心,为更有效地减少公司不必要的损失,和以后员工的入股准确率,特制定本制度。

二、盘点周期:1、月度:A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘。

2、对象:A、对各店的库存商品;B、领用物品。

3、季度:每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘。

A、对象:主仓、店铺、店铺仓、领用物品。

B、年度:每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点。

三、盘点方式:1、账盘:根据电脑提供手工账上产品的.数据与手工账本进行核对。

2、实盘:以实物为基准,盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对。

3、复盘:针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查,直到盘准、盘对、查明原因为止。

四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策:1、数据相差大:首先采取重盘方式解决,然后对仍未解决的作特殊记录,日后再查明原因。

2、对策:开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的,必须要经过证实后,方可做下一步操作。

3、店铺不对:必须在盘点表上给予更正,并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。

五、调整:在每期盘点完后,跟着节奏进行调整,同时,在调整过程中发现有可疑数据的,要经过审核决定:可以调整的数据给予调整,不可以调整的数据另作记录,当作重盘依据。

六、账务处理规定:报益——在调整过程中,电脑账数呈正数的经核查证实,给予报益;报损——在调整过程中,电脑账数呈负数的经核查证实,给予报损;七、滞销商品处理规定:在盘点过程中把已滞销的商品记录好,随后,经会议讨论,给予处理;已经在产品取消方案中做好处理方案的,发现现场未做标识的,及时做好记录,方便事后仓库楼层组长做整理;八、盘点规则:1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的,不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责,做好每一个工作流程,监督管理好每一件货品,盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任,认真清点每一件产品和记录好每一个数据;记录监督员在做记录时,一定要对好产品厂家、型号、名称、条码,再登记,登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表;在数据登记入表后,监督登记人员要及时进行数据分析,对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘,如重盘后数据还有差额的,事后再统一进行调查及复盘;2、在清点实物时清点人员要有责任心,要轻拿轻放,清点完后,要及时将产品归回原位,清理好现场空箱、垃圾及残次品,对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量,贴于纸箱上),以防重盘、漏盘;3、在盘点时要注意安全,对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘,防止危险意外事故发生;4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排,此期间不得休息、请假(特殊情况除外),针对特殊情况的人员要找到替补人员后,方可离岗;九、盘点奖罚制度:经上层领导讨论,对于盘点的结果,允许产品总量的千分之一数据误差;由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差,给予1~50元不等的罚款;对于数据误差太大,超过千分之一缓冲数据,在调查原因后仍相差很大的数据,公司承担50%,部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%,当楼层员工承担20%十、盘点安排表:总监督:芳姐1、月度盘点时间为每月月底25日至30日2、盘点人员安排:每个月排出店铺人、监督人。

盘点管理制度

盘点管理制度

创易365家具有限公司盘点培训一.目的为了保证仓库/车间账卡物的一致性,发现在工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库/车间管理的水平。

二.适用范围及盘点频次本办法适用于仓储/车间部各部门的盘点作业。

盘点分为定期周盘点、月盘点、年度盘点。

三.工作职责3.1帐务员负责盘点作业前的到货入库及领料出库的账务处理,仓库/车间提前做好整理整顿3.2仓库/车间主管负责盘点计划/盘点表的作成及实施,对最终的盘点结果进行核查,提出改进措施;3.3仓库仓管员负责盘点的实施,对盘点过程中出现的差异分析原因,提出改进措施;3.4 财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。

四.工作流程4.1盘点准备4.1.1对仓库/车间进行整理,清理出藏在死角的物料;4.1.2对不合格品、不确认件要划出专门区域进行定置存放,并建立相应的电子帐;由相应的保管员进行后续处理工作;4.1.3对各种无包装物料进行包装,做好物料的标识;4.1.4确定盘点范围,核对物料,确保物料、卡与货位三者一致,同时确认区域内的物料状态是否相同;4.1.5对参与盘点人员进行培训,熟悉盘点作业流程和各种单据。

4.2盘点实施4.2.1盘点表的发放a:由仓库/车间主管负责盘点工具及盘点表的发放;b:根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表,由各小组盘点负责人统一领取,帐务员对需返还的盘点工具做好记录,盘点表按盘点人数发放;c:仓库/车间主管在发放盘点表时,记录发放时间,并对盘点进度进行跟催监督。

4.2.2实物盘点a:盘点人根据盘点表上的配件编码等相关信息找到相对应的货位,先核对该货位的物料卡和物料与盘点表上是否相符,如相对应的货位上有不同品种及规格的物料应立即转移至物料相对应的区域;b:在盘点表中“盘点数”一栏中如盘点数量与账面数量相符,则在栏中打“√”,如盘点数量与账面数量不符,则在栏中靠左边工整地写下盘点数字,如盘点数填写错误,应用笔在原数字上划一横线,然后在其右边写下正确数字并签名;c:当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名,并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人,由盘点负责人对盘点表进行保存,待盘点完毕后整理页次顺序上交仓库/车间主管处核实。

仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度一、总则为加强仓库管理,确保货物存放安全、准确,提高物流效率,特制定本制度。

二、盘点范围1.本制度适用于公司所属各仓库的货物盘点管理。

2.盘点内容包括但不限于库存货物数量、质量、状态等。

三、盘点周期1.每季度进行一次全面盘点,并结合实际情况,视情况可进行不定期抽查盘点。

2.每次盘点结束后,需将盘点结果及时汇总报告给仓库管理员及相关部门。

四、盘点流程1.提前通知:盘点前一个月,由仓库管理员向相关部门发送盘点通知,告知盘点时间、范围及要求。

2.准备工作:仓库管理员及相关人员应提前准备盘点所需的器具、资料等。

3.开始盘点:按照盘点计划,进行仓库货物逐项盘点,记录盘点结果。

4.盘点复核:盘点结束后,由仓库管理员和相关人员对盘点结果进行复核,确保准确无误。

5.盘点汇总:将盘点结果进行汇总,编制盘点报告,并及时上报给仓库管理员及相关部门。

6.跟踪处理:对盘点中出现的异常情况进行跟踪处理,及时调整库存数量,避免出现错误。

五、责任分工1.仓库管理员:负责制定盘点计划、监督盘点过程、审核盘点结果。

2.仓库保管员:协助进行货物盘点,确保盘点准确无漏。

3.相关部门负责人:对盘点结果进行审阅,及时调整库存情况和采取相应措施。

六、盘点记录1.盘点记录应详细、准确,包括货物名称、规格、数量、质量、状态等信息。

2.盘点记录应保存至少两年,便于日后的查询和核对。

七、监督检查1.公司财务部门可以对仓库盘点情况进行随机抽查。

2.仓库管理员应积极配合,并向公司领导及时报告盘点情况。

八、违规处罚对于故意隐瞒货物、填报虚假盘点结果等违规行为,将按公司相关规定进行处理,情节严重的将追究法律责任。

九、附则1.本制度自发布之日起生效。

2.本制度解释权归公司所有。

以上为仓库盘点管理制度,希望各位员工严格遵守,确保货物存储安全性,提高工作效率。

如有任何疑问或建议,请与仓库管理员联系,一起为公司物流管理做出更大的贡献。

盘点管理制度

盘点管理制度

盘点管理制度1. 前言盘点是企业管理的紧要环节之一,对于有效掌握企业资产情形,保障企业财务透亮度和资产安全具有至关紧要的作用。

为了规范和优化盘点行为,提高企业盘点效率,特订立本《盘点管理制度》。

2. 盘点目的•确保企业资产的准确性和完整性。

•供应数据支持,用于企业财务报告、风险评估、决策订立等工作。

•防止资产损失和挥霍。

•建立高效、规范的盘点管理流程。

3. 盘点时机盘点应当定期进行,具体时间和频率由各部门依据实际情况自行确定,但至少每年进行一次全面盘点。

4. 盘点对象盘点的对象包含但不限于以下内容:—固定资产:包含设备、办公家具、电脑等。

—存货:包含原材料子、半产品、产品等。

—财务账目:包含应收账款、应付账款等。

—文件档案:包含合同、协议、报表等。

—其他紧要资产:包含公司车辆、仓库等。

5. 盘点责任部门每个部门要明确本身的盘点责任,并指定盘点负责人,负责组织和协调盘点工作,并确保准确性和及时性。

6. 盘点流程6.1 盘点计划订立每年开始前,各部门应订立盘点计划,明确盘点时间、盘点对象、盘点方式等,并报告上级部门审批。

6.2 盘点准备工作•确定盘点工作人员,调配任务和责任。

•准备盘点所需的表格、工具和设备。

•清理和整理盘点对象的存放位置,确保易于查找和盘点。

6.3 盘点实施•开展盘点工作,依照盘点计划和要求进行。

•盘点工作应由至少两人同时参加,一人负责盘点,一人负责记录。

•盘点过程中发现的异常情况应及时记录并上报。

•盘点工作应尽量在工作日或工作时间进行,以避开影响正常生产和业务。

6.4 盘点结果处理•盘点结束后,及时对盘点结果进行核对和整理,确保准确性。

•盘点结果应报告上级部门,以供后续分析和决策使用。

•如发现盘点异常情况,要及时进行调查和处理,防范进一步的损失。

7. 盘点记录和报告7.1 盘点记录•盘点过程中应认真记录,包含盘点时间、盘点人员、盘点对象等相关信息。

•盘点记录应依照统一的格式和要求进行,以确保全都性和可比性。

盘点的管理制度

盘点的管理制度

盘点的管理制度**第一章总则**第一条为了规范和规范公司的盘点工作,保障公司资产的安全和完整,提高资产管理的效率和水平,制定本制度。

第二条盘点是核实公司资产的数量、品质、地点和账面价值,实施盘点是公司落实财务管理制度的重要环节。

**第二章盘点计划**第三条公司每年制定盘点计划,明确盘点的资产种类、数量、时间、地点和责任人,计划应经相关部门和财务部门审核后批准。

第四条盘点计划应当依据实际情况合理安排,确保所有资产都能得到盘点。

**第三章盘点组织**第五条公司成立盘点小组,负责具体的盘点工作。

盘点小组由财务部门和相关部门人员组成,必要时可以邀请外部专业人员协助。

第六条完成盘点小组的工作任务后,设立资产盘点总结小组,由财务部门负责召集。

总结小组应根据盘点结果,综合分析资产变动情况,制定处理意见。

**第四章盘点程序**第七条盘点前,盘点小组应制定详细的盘点方案和程序,包括盘点范围、盘点方法、盘点人员、盘点工具和记录方式等。

第八条在盘点过程中,盘点人员应按照盘点方案和程序逐一对资产进行盘点,对于盘点过程中出现的异常情况,应当及时报告并处理。

第九条盘点小组应在盘点结束后,编制盘点报告,其中应包括盘点总结、盘点发现和盘点处理意见。

**第五章盘点记录**第十条盘点记录应当真实、准确、完整,包括盘点清单、盘点报告、盘点表等。

对于资产的具体情况,应当留有照片或视频等证据。

第十一条盘点记录应当保存完好,便于日后查阅和核对。

**第六章盘点结果处理**第十二条根据盘点结果,盘点小组应当及时更新公司资产台账和账簿,对于盘点中出现的差异和异常情况,应当及时进行调查核实,并制定相应的处理意见。

第十三条盘点结束后,盘点报告应提交财务部门审核。

**第七章盘点结果审核**第十四条财务部门根据盘点报告和实际情况,对盘点结果进行审核,确保盘点的真实性和完整性。

第十五条盘点审核通过后,公司领导对盘点结果进行审定,并指定相关部门负责处理异常情况。

盘点管理制度

盘点管理制度

盘点管理制度盘点管理制度的详细说明及操作流程如下:一、目的:1. 制定合理的盘点管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

2. 适用于物流部仓库的盘点。

盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。

定期盘点分为盘点、假期盘点;不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。

二、职责:1. 物流部负责盘点准备工作,确定到货入库及供货清单出库的账务处理。

2. 物流部负责盘点工作的具体实施,对盘点过程中出现的差异分析原因,提出改进措施。

3. 财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。

三、工作纪律:1. 一旦盘点时间确定,无总经理指示等特殊情况,不得更改。

2. 月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场。

3. 盘点期间,不能有任何私人电话与事务耽搁工作。

4. 物流部负责人应及时分配盘点工作,对盘点结果,负全部责任。

5. 如有违反上述规定,违规者罚款50元。

四、工作流程:1. 盘点工作准备:-仓库保管员首先应做好预盘工作,盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物,应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里;-核对货品标签与货品(货品印记)是否相符;-将各类票据进行分门别类的整理与清点;-更新电脑数据库;-准备盘点所用的计量器具及各类销售票据;-由盘点总负责人指定人员参加盘点,盘点期间暂停进、退货;-避开销售高峰期(周末、双休日,节假日)。

2. 每月月尾按规定时间上午8.30开始盘点,仓库停止一切收、发、移动等操作,各部门应全力配合盘点工作。

3. 仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作。

以上是关于盘点管理制度的详细说明及操作流程,请根据实际情况调整和完善制度,确保其适用性和有效性。

盘点管理制度大全

盘点管理制度大全

盘点管理制度大全第一章一般规定第一条为了规范企业盘点管理工作,保障企业财产安全,提高资产利用效率,制定本制度。

第二条盘点管理制度是企业资产管理的基础,所有在职员工必须遵循和执行相关规定。

第三条盘点管理工作应当坚持“科学盘点,精确盘点,全面盘点”的原则,确保盘点结果真实可信。

第四条盘点管理工作应当将保管单位的各项资产分门别类,确保不同种类的资产不混淆。

第五条盘点管理工作应当按照相关规定,及时更新盘点信息,保持盘点资料的及时性和准确性。

第六条盘点管理工作应当设定责任人,明确各项工作任务的责任分工,确保盘点工作高效有序进行。

第七条所有参与盘点的工作人员必须遵守企业的相关规定,维护企业的利益,严禁违规行为。

第二章盘点的组织和规划第八条盘点工作由企业的资产管理部门负责组织和规划,明确盘点的时间节点和工作流程。

第九条盘点工作需要提前做好准备工作,包括收集盘点资料、制定盘点方案等。

第十条盘点工作应当由专人负责指导,监督并检查盘点环节,确保盘点工作的正常进行。

第十一条盘点工作需要清晰地界定盘点的范围和对象,避免盲目盘点和重复盘点。

第十二条盘点工作应当合理安排人力和物力资源,保障盘点工作的有序进行。

第十三条盘点工作应当根据资产种类和数量,确定盘点工作的具体时间,确保盘点工作的及时性。

第十四条盘点工作需要做好风险评估,提前制定好相应应对措施,确保盘点过程的安全。

第三章盘点的具体操作第十五条盘点工作应当分阶段进行,分别对不同种类的资产进行盘点。

第十六条盘点工作应当做好相关记录,包括盘点清单、盘点报告、异常情况记录等。

第十七条盘点工作需要将盘点资料进行归档,确保盘点信息的长期保存和利用。

第十八条盘点工作应当对盘点结果进行核对和验收,确保盘点结果的准确性。

第十九条盘点结果需要报告给上级主管部门,及时跟进盘点情况,解决盘点过程中存在的问题。

第二十条盘点工作需要对盘点人员进行培训和考核,提高盘点工作的质量和效率。

第四章盘点管理的监督和评估第二十一条盘点管理工作应当建立定期检查和评估机制,对盘点工作进行监督和检查。

盘点管理制度

盘点管理制度

盘点管理制度盘点管理制度是指组织或企业为了有效控制和管理库存,采取的一系列规定和措施。

它的目的是确保库存准确和可靠,提高资金利用率,减少资金占用成本,提升供应链的运作效率。

盘点管理制度在企业经营中起着至关重要的作用。

本文将从盘点管理制度的目标、内容、流程、方法以及实施过程中的注意事项等方面进行详细的探讨。

一、盘点管理制度的目标盘点管理制度的目标是确保库存准确和可靠,提高资金利用率,减少资金占用成本,提升供应链的运作效率。

具体而言,其主要包括以下几个方面:1. 准确掌握库存情况:通过盘点,及时了解库存数量、质量、储存状态等情况,为进一步的生产计划、销售计划以及库存调配等提供准确的数据依据。

2. 降低库存风险:盘点可以帮助企业及时发现和处理库存中的异常情况,如丢失、破损、过期等,避免库存风险进一步扩大,并采取相应的措施加以解决。

3. 提高资金利用率:通过盘点,企业可以及时发现并处理库存积压、滞销等问题,及时调整和安排库存,以减少资金占用成本,提高资金利用率。

4. 优化供应链管理:通过盘点管理制度,可以更好地协调和优化供应链各环节的运作,减少库存中转环节,提高管理效益。

二、盘点管理制度的内容1. 盘点目标和计划:明确每次盘点的目标和计划,包括盘点时间、盘点范围、盘点方式等。

2. 盘点责任人和组织架构:明确盘点的责任人和组织架构,确保盘点工作的顺利进行。

3. 盘点流程:规定盘点的具体流程,包括盘点前的准备工作、盘点过程中的数据采集与整理、盘点后的核对与分析等。

4. 盘点方法和工具:确定盘点的具体方法和工具,如手工盘点、电子盘点等,并确保盘点的准确性和可靠性。

5. 盘点报告和分析:编制盘点报告,包括库存总量、结构、质量、储存状态等方面的情况,并进行数据分析,为企业的决策提供参考。

6. 异常处理和改进措施:对于盘点中发现的异常情况,及时采取相应的处理措施,并总结经验,不断改进盘点管理制度。

三、盘点管理制度的实施流程1. 盘点准备:确定盘点目标、计划和流程,组织和分配盘点责任人,并提供所需的盘点工具和资料。

盘点管理制度(经典版)

盘点管理制度(经典版)

盘点管理制度第一条目的与背景1.目的:本制度的目的是确保存货及财产盘点的准确性,规范盘点工作的流程与管理责任,以实现有效的财产管理。

2.背景:盘点管理是企业日常运营中的重要环节,通过精确盘点存货、财务和财产,可以及时掌握资产情况、防止损失和盗窃,并为财务报表提供准确的数据支持。

第二条盘点范围1.存货盘点:包括设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

2.财务盘点:指现金、票据等财务资产。

3.财产盘点:包括固定资产、代保管资产、低值易耗品等。

(a)固定资产:建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

(b)代保管资产:供货商提供并使用后结账的物品。

(c)低值易耗品:价值未达到固定资产标准的工具、器具等。

第三条盘点方式与时间1.年中盘点与年终盘点:(a)存货:由各管理部门和采购员与财务部门共同完成全面清点,年中盘点时间为6月20日至30日,年终盘点时间为12月20日至30日。

(b)财务:由财务部门的主管会计负责盘点工作。

(c)财产:各部门与财务部门合作,完成全面清点。

2.月末盘点:每月30日,各部门与财务部门进行全面清点。

第四条盘点人员与职责1.总盘人:由总经理指定,负责盘点工作的总指挥,监督盘点工作进展和上报异常事项。

2.主盘人:由各部门负责人担任,负责推动和实施实际盘点工作。

3.盘点人:由各部门指派,负责计数和记录数量。

4.会点人:由财务部指派,负责核对盘点数据,记录核对结果。

5.协盘人:由各部门指派,负责协助搬运和整理工作。

6.特定项目的月度盘点和不定期抽样盘点也需指定盘点人、会点人和抽样人,职责与前述相同。

第五条盘点前的准备事项1.盘点编组:财务部在每次盘点前根据盘点种类和项目编制盘点人员编组表,并在总经理审批后公布执行。

2.工具和表格准备:(a)各部门应提前准备盘点所需的工具,并力求存货整齐、集中、分类摆放。

(b)对于现金、票据等财务资产,应按照类别整理并列出清单。

(c)相关财产卡片应按编号顺序准备妥当,以备盘点使用。

公司盘点管理制度

公司盘点管理制度

第一章总则第一条为加强公司资产的管理,确保公司财产的安全,提高公司财务管理水平,根据国家有关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产等。

第三条公司盘点工作应遵循全面、真实、准确、及时的原则。

第二章盘点组织与职责第四条公司成立盘点工作领导小组,负责组织、协调和监督盘点工作。

第五条盘点工作领导小组下设盘点工作办公室,负责盘点工作的具体实施。

第六条盘点工作办公室成员职责:(一)制定盘点计划,明确盘点时间、范围、方法等;(二)组织盘点人员,进行盘点培训;(三)监督盘点过程,确保盘点质量;(四)整理盘点数据,形成盘点报告;(五)处理盘点中发现的问题。

第三章盘点时间与范围第七条盘点工作每年进行一次,具体时间由盘点工作领导小组根据公司实际情况确定。

第八条盘点范围包括公司所有资产,包括但不限于:(一)固定资产:房屋、设备、交通工具等;(二)流动资产:现金、银行存款、原材料、在制品、成品、低值易耗品等;(三)无形资产:专利、商标、著作权等。

第四章盘点方法与程序第九条盘点方法:(一)实物盘点:对实物资产进行清点,核实资产数量、规格、型号、状态等;(二)账务盘点:核对账目,确保账实相符;(三)盘点软件:利用盘点软件进行数据统计和分析。

第十条盘点程序:(一)盘点前,盘点工作办公室对盘点人员进行培训,明确盘点要求、注意事项等;(二)盘点过程中,盘点人员应按照盘点计划进行,确保盘点质量;(三)盘点结束后,盘点人员应及时将盘点数据录入盘点软件,形成盘点报告;(四)盘点报告经盘点工作领导小组审核后,报公司领导审批。

第五章盘点结果处理第十一条盘点结果应真实、准确、全面地反映公司资产状况。

第十二条对盘点中发现的问题,应及时查明原因,提出处理意见,并报公司领导审批。

第十三条对盘点中发现的长物、短物、损坏、报废等资产,应按照国家有关法律法规进行处理。

第十四条对盘点中发现的问题,公司应加强资产管理,完善管理制度,防止类似问题再次发生。

盘点管理制度

盘点管理制度

盘点管理制度盘点管理制度(通用14篇)在我们平凡的日常里,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

到底应如何拟定制度呢?下面是店铺为大家收集的盘点管理制度,欢迎阅读与收藏。

盘点管理制度篇1为加强库存商品资金核算和管理,真实体现超市的经营成果,为有效提高公司的整体运作和堵塞各方面漏洞,防止公司不受任何损失,特制定以下盘点管理规定,望各位员工认真执行。

1、遵守公司各项盘点和安排,违犯一处扣6分,罚10元,并对负责人处于两倍处罚.2、由于负责人的安排不合理,程序不规范而造成盘点数据错误的,对其负责人一次性扣20分,罚50元.3、保证盘点数据的真实,有效,准确,否则对第一责任人扣20分以上罚100元以上,甚至劝退,4、对盘点中有徇私舞弊现象的扣50分,罚100—200元并给予辞退。

5、盘点过程中在没有进行稽核之前,同一排面初盘和复盘的两人不得进行交流,对数和谈话,否则双方扣50分,罚100—200元.并辞退。

6、抽盘人员必须保证抽盘率达100%,否则扣6分罚10元,(以单张盘点表计算)7、抽盘人员只针对数量小的数字进行专项抽盘的扣6分,罚10元。

8、回控人员工作失职,造成漏录事实的,扣20分,罚100元。

9、盘点表必须书写工整,清洁,数字易辨别;严格按要求抄写盘点表,盘点表一式两份,必须保证所抄商品的顺序一致。

否则重新书写并扣6分,罚10元。

10、盘点过程中每漏盘一个单品按扣3分罚5元累计。

11、每排面的录入不得大于2处错误,否则按每处3分5元累计处罚。

12、核对人员核对后,如每出现一处错误扣10分罚20元。

13、盘点修正过程中,对修正后的数据不真实的店长将给予100一500元罚款或拒情节严重情况予以辞退。

14、盘点后,对亏盈的单品总值超过100元以上的必须及时以书面形式向公司汇报并分析亏盈原因,否则扣10分,罚30元。

15、稽核人员工作不认真,错误一处扣10分,罚20元。

2023最新-盘点管理制度(通用8篇)

2023最新-盘点管理制度(通用8篇)

盘点管理制度(通用8篇)在我们平凡的日常里,很多地方都会使用到制度,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。

到底应如何拟定制度呢?分享了8篇盘点管理制度,希望对于您更好的写作盘点有一定的参考作用。

盘点管理制度篇一1目的规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。

2适用范围本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

3职责财务部储运科负责仓储物资盘点的`归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。

4工作程序4.1盘点对象本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2盘点方式4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3盘点实施4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,做好盘点汇总记录,备份在月初3号前报财务部,如发生盘亏、盘盈或异常情况,及时向主管和财务部报告处理;4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。

盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。

4.4盘点处理4.4.1各仓库经过月度自盘,季、年度监盘,发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货,仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见,能处理的按公司规定自行处理,不能处理的上报公司财务部,按公司领导审批意见处理;4.4.2在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以处分,情况严重者或给公司造成经济损失的,应酌情承担赔偿责任;4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核,有虚构数字者,将酌情处理和处罚;4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。

仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度第一条:目的为了规范仓库盘点的管理流程,保证库存数据的准确性,防范和减少盘点损益,提高仓库管理效率,制定本制度。

第二条:适用范围本制度适用于公司所有仓库的盘点管理工作。

第三条:盘点频率每个仓库应该确立合理的盘点频率,如有必要,每个月设一次定时盘点,每次盘点时应统计所有货品的数量。

第四条:盘点前的准备工作1.由盘点领导人牵头,组织盘点小组,明确各项工作职责和任务。

2.加强安全保卫,保证盘点期间的安全。

3.配合仓库负责人清点各项盘点工具和相关文书,并妥善保管。

4.安排有经验的仓库操作员协助盘点小组的工作。

5.管理好盘点小组的人员及相关设备,使盘点工作顺利进行。

第五条:盘点流程1.盘点小组按照盘点计划进行盘点,负责记录货品的货号、数量、单位,按店铺、仓库、部门、类别、品牌、规格、型号进行分类归档。

2.盘点小组在盘点的过程中,对盘点异常情况及时报告。

3.盘点小组对于货品存在误差需要及时检查和修正。

4.盘点小组在盘点后,对汇总后的数据仔细核对,确保准确性,对差异进行查找并进行纠正。

第六条:盘点后工作1.盘点结束后进行盘点资料整理和数据纠错,尽快进行货品调整。

2.对于未拍照或未盘点到的货品,进行调查确认,有问题的及时处理。

3.由盘点人员及时上报仓库盘点一些痛点,以及部门盘点异常出现的情况,以便相关部门及时跟进处理。

第七条:责任申明1.仓库盘点的准确性是每个仓库人员的责任,每个人都应该自觉遵守仓库工作规定,以知情人的身份上报不合规的行为。

2.盘点异常情况影响全公司业绩,应及时进行解决,并引以为戒。

3.对于不遵守本制度规定,旷工、丢失物品或不尽职责的盘点人员,应依法给予相应的处分。

第八条:其他事项1.本制度经过仓库管理部门推广后实施。

2.本制度通过上级领导同意正式生效。

3.本制度解释权归仓库管理部门所有。

结束语仓库盘点管理制度是同时保证数据准确性和仓库管理效率的重要工具,通过依据制度引导员工严格执行工作流程,以减小盘点误差,保证各项数据的准确性,从而提高企业核心竞争力。

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盘点管理制度
1.0目的
为加强公司存货资产管理,保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况,使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据公司实际情况,特制定本管理制度。

2.0 适用范围
固定资产(生产机器、设备、办公用品等)
生产材料(成品、半成品、原材料、生产辅料、低值易耗品、工具等)
3.0职责
3.1财务部:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚;对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;
3.2仓库:负责仓库物料盘点工作;
3.3总经理:负责盘点盈亏调整的审批工作;
3.4相关部门:负责本部门盘点及盘点协助工作。

4.0盘点时间
4.1存货盘点:每月29日进行一次小盘点(自盘、抽盘);每年进行两次大盘点---年中盘点、年终盘点(自盘、复盘),大盘点具体时间根据《盘点计划表》确定的日期进行。

4.2盘点时间要求:
,抽盘应于每月30日18:00前完成,节假日顺延。

4.3财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。

5.0盘点方式、方法
5.1盘点方式:动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

5.2盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。

5.3每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。

盘点方法由仓库根据实际情况确定。

5.4大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘相结合的方式进行,盘点方法由财务部在《盘点计划表》中确定。

5.5不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方法由财务部确定。

5.6外协加工件及客供物料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法,单独清点。

6.0盘点组织工作
6.1每月小盘由财务与仓库负责人共同拟定《盘点计划表》,并组织实施。

仓库部门在盘点结束后将《盘点表》交财务部,财务部组织相关人员抽盘,检查账、卡、物相符率。

6.2大盘点由财务部负责组织。

在大盘点前半个月,财务部应编制《盘点计划表》,提出盘点主题、时间安排、任务分工、人员安排及盘点采取方式、方法,呈总经理核定后,公布实施。

6.3不定期的盘点由财务部负责拟定计划、组织实施,重点检查卡、物相符率或账、
卡相符率或账、卡、物相符率。

7.0 盘点要求
7.1在仓库盘点日期前2天,要求车间将盘点日期需领物料于盘点日期前2天到仓库领取,以便仓库盘点工作顺利进行;
7.2盘点总负责人须确定盘点关账时点,关账前发生的单据必须入账,关账后发生的单据待盘点结束后入账至下个月;
7.3大盘点要求盘点之日仓库物料停止流动;
7.4呆滞料应事前予以分开,并做好标识;
7.5收货待处理尚未进帐之物品应置于收货待检区,备好待发物料应置于备料区,并做好标识,不列入盘点范围,但须保留相关进出单据,以便盘点时作为补充证据;
7.6车间须于盘点前3天将剩余物料办理好退仓手续入库;
7.7负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责,明确自己的任务,事先做好准备;
7.8盘点工作要连续进行,不准中间中断,负责盘点各有关人员原则上不准请假,遇紧急事情时,应事先向盘点总负责人请假,获准后方可离开,各有关人员不得擅自离开岗位;
7.9盘点使用的单据、表格需要修改时,须经盘点总负责人签字后生效,否则追究盘点记录人员的责任;
7.10盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量,如实填报盘点结果,真实反映资产结存状况,严禁弄虚作假,盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚;
7.11盘点时应先清点或称量实物,后对《物料管制卡》,再填《盘点表》核对账面
数,盘点时发现物、卡、账不符,应通知实物保管人员到场核实,查找原因;7.12盘点时仓管人员需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题,并说明实物出现盈亏、残损的原因,并由复盘、抽盘人员记录在案,当场未查实的问题由实物保管部门责任人于盘点后三天内查清原因,并出具实物盘点异常报告交财务部;
7.13成品账、物、卡种类相符率要求为100%,其他存货物料的账、物、卡种类相符率要求为95%以上;
8.0盘点程序
8.1盘点前准备工作:
,财务部负责召集相关人员召开盘点工作协调会,并按拟定的《盘点计划表》组织实施;
,做好各项盘点前准备工作;
,销售部尽量避免或减少当天出货量,生产车间提前2天将所需物料领至车间,对于盘点期间急需要料需经盘点总负责人在《生产领料单》上签字批准后,方可予以领料;

,分类、分区域按规定堆放好存货,并张贴好《物料标识卡》;
,并对现场进行整理整顿,在制品、工具应存放在规定的区域,并做好标识,以便单独清点;
,于盘点前准备妥当。

8.2 初盘(自盘)
8.2.1 仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员;

,如不符,则在确认后查找不符原因,直至清楚无误为止;


8.3复盘:

,公司总经理和相关部门负责人参加,会议主要是协调和落实盘点方面的各项工作,盘点会议结束后,相关部门的负责人要做好复盘前各项准备工作;


,也可采用抽盘,由财务部在《盘点计划表》种确定,但复盘比例不得低于物料种类的30%;
,点数员应边点数、边报数,记录员应将盘点结果记录在《物料管制卡》上、《盘点表》上,如须称量,由点数员进行称量作业;
,须与初盘人员进行盘点确认,确认有误的,由初盘人员在《盘点表》上“复盘数量”栏签字,以示负责;
,督导人员应对复盘情况进行巡查,盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总负责人反馈,督导人员或盘点总负责人应及时解答、处理;
,则报告盘点总负责人处理,必要时,盘点总负责人要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点;
8.4财务处理:
,于盘点后1个工作日内,由实物保管部门主管编制《盘点盈亏报告》,审核后转
财务部;
,编制《盘点汇总表》,将《盘点盈亏报告》、《盘点汇总表》交总经理审批,要求在一个工作日内完成;
8.5盘点报告编制及后续工作:
,财务部应编写《盘点总结报告》(内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等),并呈总经理审阅。

,由总经理主持召开盘点工作总结会议(会议参与人员为参加盘点的所有人员),会议主持人组织参会人员对盘点工作中存在的问题及原因进行分析,拟定纠正、预防措施,经与会相关人员确认后实施。

,仓管员须在规定的日期内进行呆废物料处理申报工作。

制定王书财
2010-11-28。

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