采购管理制度及采购流程

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采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程1. 引言在企业运营过程中,采购是重要的环节之一,采购管理制度和流程的完备和有效度对企业的管理和决策具有重要的意义。

本文将介绍采购管理制度的基本要求和采购流程的具体细节。

2. 采购管理制度采购管理制度是组织和规范企业内部采购活动的一套制度。

其基本要求如下:2.1 采购政策企业应该制定明确的采购政策,包括采购原则、采购范围、采购策略、采购程序、供应商管理等方面,实现统一规划和管理。

2.2 采购组织机构企业应该建立一个专门的采购组织机构,具体包括采购领导、采购部门和采购岗位等,在此基础上,实现采购的计划、执行和控制等各个环节。

2.3 采购管理程序企业应该制定一套完整的采购管理程序,包括采购计划、采购评估、询价和报价等,实现采购的全程控制。

2.4 供应商管理制度企业应该建立一个完整的供应商管理制度,包括供应商的评估、选择、合同签订、配合监督等环节,以确保供应商的稳定性和质量。

3. 采购流程采购流程是采购管理制度的具体实施,其详细的具体流程如下:3.1 采购计划采购计划是采购计划书的编制。

制定采购计划的前置条件是确定采购额度。

通常情况下,可按年度和季度两种方式执行。

采购计划书的内容应包括:采购项目名称、编号、需求部门、数量、规格、品种、性能和质量要求、预算金额、采购方式等。

3.2 采购审批采购审批是制定采购计划后,需要上级领导层次的批准。

审批标准按照公司制定的相关制度执行。

3.3 供应商评估供应商评估是对已经确定的供应商进行评估,明确其能力和资源是否满足采购要求的前提条件。

评估的主要指标包括:品质管理、交货时间、售后服务、信誉度、价格竞争力等。

3.4 询价和报价询价和报价是采购管理具体操作的一步。

进行询价前,应对采购项目进行前期调研并了解市场信息和供应商情况,以此为基础制作询价文件。

供应商收到询价文件后,按照要求提供报价书。

企业采购人员根据报价、支付方式、合同期限等因素进行综合评估,选择最合适的供应商。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、引言在企业运营过程中,采购管理一直是一个紧要的环节和部门。

采购管理的目的是帮忙企业从供应商合作中获得更优质和更合理的产品和服务,从而达到提高企业产品质量和降低成本的目标。

而采购管理制度和采购流程是确保采购管理能够有效和规范进行的紧要保障。

本文将介绍采购管理制度和采购流程的订立和实施。

二、采购管理制度1.制度定位采购管理制度是企业财务管理制度之一,是供应商选择、采购合同签订、支出结算等事项的规范性文件。

2.制度实施的意义采购管理制度的实施意义在于:(1)促进内部采购管理规范化;(2)降低采购管理风险;(3)提高采购效率;(4)保护企业合法权益。

3.制度的基本要求•制度依法合规•制度规范明确•制度落地实施•制度持续改进三、采购流程1.采购流程简介采购流程是整个采购管理过程中最为关键的环节之一,用于确保采购全过程的可视化,规范化以及高效化。

采购流程包含了从需求确认、供应商筛选、采购谈判、合同签订、付款结算等多个环节。

2.采购流程步骤采购流程的实在步骤如下:(1)采购需求确认在采购需求的确认阶段,需要明确采购的目的、规格、数量、质量标准等各项要求,然后依据这些要求来判定采购应当由哪个采购部门进行。

(2)供应商筛选对于确定采购订货的类别,采购部门应当依据企业的采购政策和采购管理制度来确定最佳的供应商。

(3)采购谈判经过筛选后,采购部门将与供应商进行面谈、议价、签订合同等工作。

(4)合同签订当双方经过协商之后,达成了采购协议,此时应当立刻签订合同。

(5)执行合同采购部门应当依据执行合同来执行采购需求,并适时监督供应商对合同的履行情况。

(6)付款结算采购部门需要向经过供应商确认已收到的货款付款。

3.采购流程实施需要注意的问题•遵守采购制度法规,确保采购合法合规;•采购过程中适时沟通与协调,保证采购工作顺当进行;•加强风险管理意识,适时预判并防范采购风险;•加强绩效测评,完善采购流程,不断提高采购效率和质量。

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程一、采购管理制度1.1 采购管理制度的目的和意义采购管理制度是企业内部对采购活动制定的规章制度,是企业采购活动的指导性文件。

采购管理制度的实施将规范企业的采购流程,提高采购效率,降低采购成本,保障企业在采购活动中的合规性和安全性。

1.2 采购管理制度的内容采购管理制度应包括以下内容:1.采购组织架构和职责分工;2.采购流程和操作规范;3.采购文件的编制和审批程序;4.采购质量和供应商管理制度;5.采购费用预算和审批程序;6.采购合同管理制度。

1.3 采购管理制度的实施采购管理制度的实施需要全员参与,各级采购管理人员应对采购管理制度内容进行宣传、培训和检查,确保其顺利推广和执行。

二、采购流程2.1 采购流程的概述企业采购流程是指从采购需求发生到供应商交货为止的一系列工作流程,主要包括采购计划、采购论证、供应商筛选、合同谈判、采购审批、合同签订、货物收货、验收入库等环节。

2.2 采购流程的步骤采购流程包括以下步骤:1.编制采购计划,确定采购需求和采购预算;2.进行采购论证,评估采购方案的合理性和可行性;3.筛选供应商,对比不同供应商的报价和服务水平,选择最合适的供应商;4.进行合同谈判,商定合同细节和服务条款;5.审批采购方案和采购合同,确保符合企业的合规要求;6.签订采购合同,明确供货时间和货款付款条件;7.货物的收货、验收和入库,确保货物符合采购合同和质量要求。

2.3 采购流程的优化为提高采购效率和降低采购成本,企业可以通过以下方式优化采购流程:1.优化采购计划,根据市场情况和业务发展需求,合理安排采购时间和采购数量;2.建立供应商数据库和评价体系,定期对供应商进行评估和考核;3.引入电子采购系统,实现采购业务的数字化和自动化管理;4.优化采购流程,减少不必要的环节和审批流程,提高采购过程的效率。

总结采购管理制度和采购流程是企业采购活动的基础和保障,合理制定采购管理制度,规范采购流程,能够提高采购效率,降低采购成本,保障采购质量和安全。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程采购管理制度是指企业为了规范和管理采购行为而制定的一系列规章制度和流程。

采购管理制度的目的是提高采购效率,确保采购的合理性和透明度,降低采购风险,实现采购成本的最优化。

下面是一个包括采购管理制度及采购流程的示例文档,供参考。

一、采购管理制度1.采购管理的范围和目标采购管理涵盖了企业所有的采购活动,其目标是实现合理的成本控制、保证采购质量和提高采购效率。

2.采购管理的组织和职责(1)设立采购部门,由采购经理负责对采购活动进行统筹和管理。

(2)明确各级采购人员的职责和权限,确保采购决策的合理性和透明度。

3.采购合同管理(1)建立采购合同管理制度,明确合同的签订、履行和评估等各环节的责任人和流程。

(2)监督合同履行情况,及时处理合同纠纷和违约事件。

4.供应商管理(1)建立供应商评估和审批制度,确保选定合格的供应商。

(2)定期对供应商进行绩效评估,对不合格供应商进行淘汰或扣罚。

5.采购流程(1)建立标准的采购流程,明确采购操作的各环节和责任人。

(2)采用电子采购系统,实现采购流程的信息化管理。

6.采购风险管理(1)建立采购风险评估制度,及时识别和评估采购中存在的风险。

(2)制定相应的风险应对措施,降低采购风险的发生和影响。

二、采购流程1.采购需求确认(1)采购部门根据业务需求确认采购需求,并制定采购计划。

(2)采购需求经过审核后,向供应商发出询价或招标通知。

2.供应商选择与谈判(1)采购部门根据供应商提供的报价或招标文件,进行供应商选择。

(2)与供应商进行谈判,商讨合同条款和价格等细节。

(3)确定供应商后,签订采购合同。

3.采购执行与监督(1)采购部门跟踪采购进展,确保按时完成采购任务。

(2)对供应商的交货和产品质量进行监督和验收。

4.采购记录与评估(1)建立采购记录管理制度,记录采购过程和结果,并进行归档存档。

(2)定期进行采购评估,评估采购效果和供应商绩效。

5.采购支付与结算(1)采购部门确认供应商的交货和质量符合合同约定后,进行付款。

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定,以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。

具体来说,采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。

下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。

一、采购流程1.需求确认:采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划,对具体的采购项目进行确认,并编制采购计划。

2.采购计划编制:采购部门根据需求确认结果,制定具体的采购计划,包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。

3.采购需求发布:采购部门将采购需求发布给供应商,可以通过公开招标、询价等方式发布。

4.报价与评审:供应商收到采购需求后,进行报价。

采购部门对收到的报价进行评审,选择最合适的供应商。

5.合同签订:采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订正式合同。

6.供货及验收:供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门进行验收,确保供货符合合同要求。

7.支付结算:采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。

8.供货后续管理:在供货完成后,采购部门进行供货后续管理,包括质量监督、售后服务等。

二、采购管理制度1.采购政策:明确组织对采购活动的管理要求,包括采购的目标、原则、限额、权限等。

2.供应商管理:建立供应商库,编制供应商评估标准,定期对供应商进行评估和管理。

3.合同管理:规定合同的编制、审批和签订流程,明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。

4.采购台账管理:建立采购台账,记录采购项目的有关信息,包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。

5.采购需求审批:规定采购需求的审批流程,明确审批人员及权限,并建立审批记录。

6.质量管理与监督:建立质量管理制度,对供应商提供的产品进行质量监督和检验,确保采购品质合格。

7.采购绩效评价:对采购活动进行绩效评价,包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度,制定改进措施。

三、流程操作1.制定采购管理制度:依据组织的实际情况,制定适合的采购管理制度,明确各项管理要求和流程。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程
采购管理制度是一个组织或企业为规范和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。

下面是一般的采购管理制度及采购流程:
一、采购管理制度:
1. 采购目标和原则:明确采购的指导原则和目标,如公平竞争、节约成本、确保供应
品质等。

2. 采购组织结构:明确采购部门的组织结构、职责和权限。

3. 采购流程和程序:规定采购的流程和程序,包括需求确认、供应商选择、报价评估等。

4. 采购合同管理:规定采购合同的签订、履行和管理程序。

5. 供应商管理:建立供应商评估和管理制度,确保供应商的能力和信誉。

6. 采购文件管理:规定采购文件的整理、保存和归档程序。

7. 采购绩效评估:建立评估采购绩效的机制和指标,用于监督和改进采购管理工作。

二、采购流程:
1. 需求确认:采购部门与业务部门确认采购需求,明确采购物品的规格、数量和交付
时间等。

2. 供应商筛选:采购部门进行供应商调研和筛选,从中选择合作的供应商。

3. 报价评估:采购部门向供应商索取报价,对报价进行评估比较,选择最合适的供应商。

4. 驳回和议价:如有必要,对供应商的报价进行驳回或进行价格议价。

5. 合同签订:与选定的供应商签订采购合同,明确采购条件、付款方式、交付时间等。

6. 跟踪与验收:跟踪供应商的供货情况,对供货进行验收,确保供应商按合同要求交
付物品。

7. 结算与付款:核对供应商的发票和结算单,完成付款流程。

以上是一般的采购管理制度及采购流程,具体的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进行制定和调整。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购管理目的:(1)优化采购流程,提高采购效率,实现采购的经济、高效、规范。

(2)确保采购的真实性、公正性、合法性,减少采购错误率,降低采购风险。

2.采购管理内容:(1)采购计划;(2)寻找供应商和询价;(3)评价和选择供应商;(4)签订合同和履行义务;(5)采购付款;(6)采购过程监督和管理。

3.采购管理人员权限:(1)制定采购计划和采购方案;(2)确定供应商并评估其资质;(3)拟定采购合同和付款方式;(4)督促供应商履行采购合同;(5)审核采购记录。

4.采购管理流程:(1)采购计划制定:按照公司经营计划和资金预算,制定采购计划。

(2)产品需求分析:对采购产品进行需求分析,并编制采购清单。

(3)寻找供应商和询价:采用多种方式寻找供应商,对供应商进行询价。

(4)采购合同签订:根据采购合同中的条款和条件,签订合同。

(5)验收和收货:按照采购合同的约定,对产品进行验收并确认收货。

(6)质量管理:对采购产品的质量进行管理和监督。

(7)采购付款:按照采购合同的支付方式和时间,进行采购付款。

(8)记录和档案管理:对采购相关的记录和档案进行管理。

二、采购流程1.采购计划采购计划是指根据公司的经营计划和资金预算,编制出一份明确的采购计划,确定采购物品、数量、时间及所需经费等指标。

2.产品需求分析产品需求分析是指对采购产品进行需求分析和评估,制定出一份清晰的采购清单。

3.寻找供应商和询价寻找供应商和询价是指通过多种方式寻找供应商,并对供应商的资质和信誉进行评估和核实,确定供应商名单并进行询价。

4.评价和选择供应商评价和选择供应商是指根据供应商的综合实力、履约能力、价格和服务等因素,综合评价供应商并选择合适的供应商进行采购。

5.签订合同和履行义务签订合同和履行义务是指在采购过程中制定采购合同,并规定双方的权利和义务。

供应商在合同约定的时间内履行合同义务。

公司采购管理制度及流程(精选10篇)

公司采购管理制度及流程(精选10篇)

公司采购管理制度及流程(精选10篇)公司采购管理制度及流程 什么是管理制度? 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营⽬的和观念,公司⽬标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程(精选10篇) 在充满活⼒,⽇益开放的今天,制度起到的作⽤越来越⼤,好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。

拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到⼤家。

公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建⽴合格供应商⽹络,适时采购物美价廉的物资,以满⾜公司正常的运营,特制订本制度。

⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。

三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出,审批权限如下: (1)估算⾦额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算⾦额在元⾄元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算⾦额在元⾄元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购⾦额在元⾄元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购⾦额在元⾄元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购),由董事长加批。

(5)采购⾦额在元以上,财务经理附核。

3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。

2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据,由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.1 采购管理概述采购是企业生产运营中非常重要的一环,采购管理涉及到企业成本、质量、库存等多个方面,因此,采购管理制度的建立与实施对企业的经营管理具有非常重要的意义。

1.2 采购管理制度的必要性(1)统一了采购流程,规范了采购操作行为,降低了采购操作风险。

(2)保证了采购活动的合法性,在合法的前提下,节约采购成本。

(3)提升了企业采购效率,形成了快速高效的采购流程。

1.3 采购管理制度的建立原则(1)合法性原则:规定采购管理制度必须符合国家法律法规,不得违反国家法律法规。

(2)规范性原则:制定采购管理制度应统一规范采购行为,明确采购主体的权责,杜绝管理漏洞。

(3)适用性原则:考虑采购主体的规模、特点、实际需求等综合因素,制定适用于企业实际情况的采购管理制度。

1.4 采购管理制度的内容(1)审批权限:针对不同采购类型的审批权限,规定采购审批流程。

(2)采购合同管理:明确采购合同签订标准、范本,以及合同的审批和归档等规定。

(3)采购管理:把控采购物资的品质、数量、价格等指标,以及采购物资的验收标准、验收程序等规定。

(4)投诉处理:明确投诉处理程序和具体方法。

二、采购流程2.1 采购流程概述采购流程是指一个采购项目从需求识别到采购执行,并完成付款确认的全过程。

采购流程的规范化有利于降低采购成本,提高采购效率。

2.2 采购流程步骤(1)需求审批:初步确定采购需求,并经过相关人员批准。

(2)招标准备:根据需求审批结果,决定是否进行招标,以及确定招标的方式和方式。

并制定招标文件。

(3)公告和报名:发布采购公告,并让供应商报名。

(4)投标准备:供应商根据招标文件准备投标文件。

(5)投标截止:招标的截止日期。

(6)评标:对符合条件的投标进行评审,确定中标供应商。

(7)签订合同:对中标供应商进行供货合同的签订。

(8)物资采购:根据合同的规定,执行物资采购。

(9)验收入库:对采购物资进行验收确认,并进行入库操作。

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程一、采购管理制度的制定和内容1.合法性原则:制度应符合相关法律法规的要求。

2.公平公正原则:制度应确保采购活动的公平公正,不偏袒特定供应商或人员。

3.透明性原则:制度应使采购活动的过程和决策透明,便于监督和审计。

4.高效性原则:制度应确保采购活动的高效、快捷和可控。

1.采购组织:明确采购部门的设置和职责分工,确定采购决策的权限和责任。

2.采购计划:明确采购目标、需求分析和采购策略等内容,确保采购活动与组织发展目标相一致。

4.采购文件:规定采购文件的编制、审批和发布等程序,确保采购文件准确、完整和符合法律法规的要求。

5.供应商管理:明确供应商资格审核、评价和合同管理等内容,建立供应商库,提高供应链管理水平。

6.采购过程控制:规定采购活动的各个环节,包括需求确认、报价评审、合同签订和付款等程序,确保各个环节的控制和数据的记录和归档。

7.内部控制:明确采购活动的内部控制要求,包括风险管理、审计和内部控制的监督和评估等内容,确保采购活动的合规性和风险防控。

二、采购流程的步骤和关键环节采购流程是指从采购需求产生到供应商交付物资或提供服务的全过程。

通常包括需求确认、采购计划编制、招标/询价、供应商评审、合同签订、采购执行和验收等环节。

1.需求确认:采购流程的第一步是对需求进行确认。

在这一环节,采购部门需要与相关部门沟通,明确所需采购的物资或服务的品类、数量、质量要求和交付时间等。

2.采购计划编制:采购计划是制定采购策略和程序的基础,根据需求确定采购的范围、时间和预算等,制定采购计划,并经过内部审批和发布。

4.供应商评审:根据潜在的供应商提交的投标或报价,采购部门进行评审,包括资格审核、商务评审和技术评审等环节。

评审结果应根据预设的评分权重进行综合考虑,选择最符合采购需求和组织利益的供应商。

5.合同签订:在供应商评审结束后,采购部门与中标或选定的供应商签订采购合同。

合同应明确双方的权益和责任,包括物资或服务的规格、数量、价格、交付时间、付款方式和售后服务等。

采购管理制度及采购流程7篇

采购管理制度及采购流程7篇

采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。

5.4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。

采购制度及流程(5篇)

采购制度及流程(5篇)

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、绪论为了建立健全的采购管理制度,确保采购工作的合法、公正、透明和高效进行,提高采购效率和质量,达到节约资源、节约费用、降低采购风险,特制定和规范采购管理制度及采购流程。

二、采购管理制度1. 采购管理的基本原则(1)依法、公开、公平、公正的原则;(2)合理、公正、透明、高效的原则;(3)实事求是,客观、公正,公开的原则;(4)安全、稳妥、节约、高效的原则。

2. 采购管理的范围本制度适用于单位内各类采购活动,包括但不限于货物采购、工程承包、服务采购等。

3. 采购管理的主体单位内设立采购管理机构,负责采购活动的组织实施。

4. 采购管理的职责(1)参与制定采购计划,编制采购预算;(2)组织实施采购活动,合理确定采购方式;(3)拟定采购文件,确定采购标准和技术规范;(4)组织评审、比选供应商,确定中标人;(5)签订采购合同,保障合同履行;(6)验收货物和服务,监督供应商履约;(7)采购过程的档案管理。

5. 采购管理的控制(1)建立完善的采购管理制度;(2)加强采购监督和审计;(3)建立健全的采购信息公开制度;(4)严格执行采购预算,遵守采购程序;(5)确保采购活动的安全、稳妥和效率。

6. 采购管理的法律责任对违规操作的单位和个人,将按照有关法律法规给予相应的处罚。

三、采购流程1. 采购需求确认(1)各部门提出采购需求,报采购管理机构确认;(2)采购管理机构根据需要,拟定采购计划和预算;(3)采购计划和预算报批后,编制采购文件。

2. 供应商比选(1)采购管理机构确定采购方式,公布供应商比选公告;(2)供应商提交资格资料和投标文件;(3)采购管理机构组织评审,确定中标人。

3. 签订合同(1)中标人与采购方签订采购合同;(2)合同中明确货物的规格、质量、数量、价格、交付时间等;(3)双方确认合同后,办理相关手续。

4. 履约管理(1)供应商履行合同义务,按时交付货物或提供服务;(2)采购方配合供应商的履约工作;(3)在履约过程中,及时调整采购计划和预算。

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程采购管理制度采购管理指的是企业为了获取所需物资、劳务或设备,在财务和法律允许范围内,采用科学、规范和合理的管理方法,以达到满足企业生产和经营需要的目的。

采购管理制度是企业采购管理的重要组成部分,包括企业采购政策、采购流程和采购合同等方面。

具体要求如下:1.采购政策采购政策应根据企业的特点、市场的需求、采购的目的等因素,制定符合企业实际情况的政策。

政策应明确政策制定人、政策适用范围、政策执行程序和政策修订程序等内容。

2.采购流程采购流程是整个采购过程中的核心环节,合理的采购流程可以提高采购效率,优化采购成本。

采购流程应该明确采购程序、采购程序的审核和批准、合同签订等方面。

采购流程应该遵循“立项申请-计划编制-招标或比价-审核报批-合同签订-履行管理-结算支付”等步骤。

3.采购合同采购合同是采购管理的重要产物,采购管理必须通过合同的方式对采购过程进行规范化和约束化。

采购合同应该明确合同的名称、主要内容、双方责任、履约期限、付款方式和违约条款等。

对于涉及到机密信息等特定内容的采购合同,应当签署保密协议,保护信息安全。

采购流程采购管理中的核心环节是采购流程,规范化的采购流程是实施高效采购管理的核心。

总的采购流程分为立项申请、采购计划、公开招标、技术评审、合同签订、履行管理、验收和结算支付等环节。

1.立项申请立项申请是采购活动的起点,必须对采购内容进行较为详细的论证和论证结果的汇报。

涉及到采购的部门申请人,应当提交采购申请书,申请书中主要包含采购的目标、内容、数量、价格和预算等方面的信息。

2.采购计划采购计划是对采购活动的计划化、系统化、全面化管理。

采购计划是在立项申请的基础上,根据需求的具体情况,制定的达到采购目标所需要的计划。

采购计划主要包括采购单的制定、商品名录的准备、采购计划的编制和采购预算的指定等方面。

3.公开招标公开招标是指采购人按照规定的招标文件透露采购需求,而供应商则在同等条件下进行竞争,选择满足采购人需要的最佳方案的过程。

采购管理制度及流程(通用15篇)

采购管理制度及流程(通用15篇)

采购管理制度及流程采购管理制度及流程(通用15篇)在现实社会中,大家逐渐认识到制度的重要性,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。

想学习拟定制度却不知道该请教谁?以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购单填写人;(3)请购的日期及需求时间;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购的物品用途;(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;(10)请购单审核人;(11)公司总经理。

3、请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、入门篇采购管理制度及采购流程一般是指企业内部采购活动的规范性文件和流程。

随着物资采购的复杂性不断增加,采购管理对企业的影响越来越大,制度化的采购管理和流程的规范化越来越受到企业管理者的重视。

二、采购管理制度(一)采购管理制度的作用采购管理制度是企业进行采购活动的基础,它规范了企业采购行为的标准和规则,有利于减少采购成本、防范采购风险、提高采购效率和加强内部管理。

同时,采购管理制度也有利于提高企业的竞争力和经济效益。

(二)采购管理制度的内容企业的采购管理制度应包含以下方面的内容:1.采购管理的基本原则和目标。

2.采购部门的职责和权利。

3.采购流程的规定。

4.供应商管理和评估制度。

5.采购合同管理制度。

6.采购相关文件的管理。

7.采购预算和采购计划的制定和执行。

8.采购验收和物资登记管理。

9.采购投诉和纠纷处理方式。

10.采购信息保密制度。

三、采购流程(一)采购流程的概述采购流程是指企业从采购需求产生到供应商交货后的一系列环节和活动。

采购流程涉及到采购计划、需求确认、供应商评估、询价比价、合同签订、采购订单、货物验收和清算结算等多个环节。

企业应根据具体的采购需求和采购类别制定相应的采购流程,并依据采购管理制度和相关法律法规进行执行。

(二)采购流程的具体步骤1.采购计划的确认。

2.需求确认和分析。

3.供应商的评估和筛选。

4.询价和比价。

5.合同的签订和执行。

6.采购订单的发放。

7.货物的验收和登记。

8.结算清算和供应商绩效评价。

四、采购流程的实施(一)采购计划的制定采购计划是企业进行采购活动的重要依据,它是采购流程的起点。

企业应根据市场需求、业务发展、产品生命周期和采购收益等因素,对物资采购进行精细化计划,包括采购时机、采购数量、采购品种、采购费用等方面的考虑。

(二)需求确认和分析需求确认和分析是指通过采购流程的前期调研、需求调查和用户交流等环节,确定物资采购的具体需求和要求。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购程序企业应建立明确的采购程序,包括采购需求提出、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。

采购程序应确保每个环节都按照规定的程序执行,避免违规操作和不公正行为。

2.采购计划企业应制定年度采购计划,明确采购目标和需求,对各项采购进行科学合理的规划和安排。

采购计划应充分考虑市场需求、供应商实力、风险因素等因素,并与企业其他部门的需求进行协调。

3.供应商管理企业应建立供应商管理制度,包括供应商评估、供应商核查和供应商评价等环节。

供应商应按照评估标准进行筛选,确保供应商的信誉度、资质和可靠性,并定期对供应商进行评价,以保证合作的稳定和高效。

4.合同管理企业应建立合同管理制度,明确合同的签订、履行和监督机制。

合同应明确商品或服务的品种、数量、价格、交货期限等主要条款和条件,并进行合法合规性审核。

二、采购流程采购流程是指从采购需求提出到采购执行完毕的整个过程。

下面是一个常见的采购流程示例:1.需求提出采购需求通常由各个部门提出,包括生产、研发、营销等部门。

部门应填写采购需求申请,并明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。

2.采购计划编制采购部门根据需求申请,编制采购计划。

采购计划应综合考虑各个部门的需求,并评估市场情况和供应商情况,制定合理的采购计划。

3.供应商选择采购部门根据采购计划,筛选合适的供应商。

供应商选择应综合考虑供应商的价格、质量、服务、信誉度等因素,并进行供应商评估和核查。

4.报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函或邀请供应商参与招标。

供应商根据采购要求提交报价,并由采购部门进行比较和评估,选定最优供应商。

5.合同签订采购部门与供应商进行合同谈判,明确合同的主要条款和条件,包括商品规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。

双方达成一致后,签订正式合同。

6.采购执行供应商按照合同的要求进行商品或服务的生产和交付,采购部门负责验收和支付款项。

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采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:3、请购单应如实填写以下内容:请购的部门;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购物品的需求时间;请购如有特殊需要请备注(如定制刀具应注明规格);请购单填写人签字;请购的部门负责人签字;请购单的审核人签字;财务审核人签字;公司总经理签字。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。

公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。

公司各部门专用的物资由各部门自行提请。

6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批。

接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整或不清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。

联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。

对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。

7、请购单的分工处理核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

对于紧急采购项目应优先处理。

无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门。

重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。

请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购。

采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。

遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

(二)询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通。

属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。

所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。

对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品。

遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报公司领导批准方可询价或发放标书。

询价时对于相同规格和技术要求,应对不同品牌或公司进行询价。

除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。

金额大的,公司相关领导参与监督。

比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。

比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。

在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

(三)比价、议价对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。

对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出。

收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。

重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

(四)比价、议价结果汇总比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核。

如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

(五)合同的签订及其规定(1)合同正文应包含的要素1、合同名称、编号、签订时间、签订地点。

2、采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。

3、包装要求,备品备件包装运输要求。

4、合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明。

5、付款方式。

6、交货期。

7、质量保证期。

8、质量要求及规范。

9、违约责任和解决纠纷的办法。

10、双方的公司信息。

11、其他约定。

(2)合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任。

拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。

如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点。

质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。

详细约定发票的提供时间及要求。

针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。

与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款。

违约责任一定要详细、具体。

比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。

合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。

合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效。

签订的所有合同应及时报送财务部门。

(六)付款及合同执行(1)付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后,根据与供应商签定的期限,采购负责人核对采购帐目。

备好各项资金审报材料。

采购人对帐采购部审批副总/经理财务部付款由采购部经理进行审批、审核。

签字确认并上报上一级领导。

由主管生产副总或总经理进行签字批准。

财务部对上报的各项表单、材料审核无误,各级领导签字同意后。

财务部执行付款。

(2)付款规定所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。

按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。

按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单,巡签完毕后提交财务部付款。

财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

(3)合同执行已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导。

已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约。

合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

(七)验收入库与退货(1)验收流程验收:采购负责人确定到货时间,提前通知申购部门做好检验准备,通知仓储部门做好入库准备。

到货后验收包括物品数量、规格、质量是否合格等。

入库:物品经检验合格后,办理入库手续。

仓储人员办理入库单据,另报财务部进行成本核算。

入库:物品入库,根据物品特性,安排好存储位置,并进行妥善保管。

质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。

(2)退、换货验收不合格的物品,由采购负责人与供应商进行协调,办理退、换货。

并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标注,做为供应商管理评估的依据。

因退、换货延长物品到货期限的,要及时告知请购部门。

如急需,根据具体情况做其它应对准备。

(八)备用金申请1、采购负责人或行政部门申请备用金后指定专人存管,部门负责人对本部门申请的备用金负责。

部门在使用备用金时,要完整和真实的记录备用金的支出项目、时间和金额,并保留好相应的报销发票;公司财务可依规对各部门备用金的使用和报销情况进行监督、审核。

2、备用金实行限额管理,单笔备用金申请不超过5000元;主要用于日常工作的零星支出或专项小额物品的采买,单次购买物品费用大于5000元时,应按公司采购流程进行支付。

3、备用金申请须由部门申请人按规定填写《备用金申请表》,注明备用金开支项目、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。

4、备用金审批流程:主管部门(经理)审核签字→财务部门复核→总经理审批(部门负责人申请时则直接填写申请单交由财务部门复核,再交总经理审批)。

5、财务付款:申请人备凭审批后的《备用金申请表》到采购部办理领款手续,领取备用金后,做好备用金领款登记。

(九)、备用金的报销1、由备用金申请人填写费用报销单,注明支出的项目、费用金额和支出时间,并将报销凭证粘贴在报销单上,将报销单交由部门主管审批,部门主管审批完成后,交由总经理审核,最后交由财务进行核销。

2、对不真实、没有报销凭证、不符合法律规定或违反公司相关规定的支出项目,财务部可不予核销。

3、每年12月31日前,财务部须将本年度备用金结算清楚,下一年度备用金费用再重新申请。

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