2018年度辉县市卫计委预算基本情况说明
国务院关于财政医疗卫生资金分配和使用情况的报告
国务院关于财政医疗卫生资金分配和使用情况的报告文章属性•【公布机关】国务院•【公布日期】2018.12.24•【分类】其他正文国务院关于财政医疗卫生资金分配和使用情况的报告——2018年12月24日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议上财政部部长刘昆全国人民代表大会常务委员会:受国务院委托,我向全国人大常委会报告国家财政医疗卫生资金分配和使用情况,请予审议。
一、近年来财政医疗卫生资金投入和使用的基本情况人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。
党的十八大以来,各级财政部门按照党中央、国务院决策部署和全国人大有关要求,坚持把医疗卫生放在重要位置,健全投入机制,加大保障力度,优化支出结构,为推动医疗卫生事业发展和深化医药卫生体制改革提供了有力支撑。
(一)投入机制不断健全,保障范围逐步明晰。
根据医疗卫生发展面临的新形势和各级各类医疗卫生机构特点,逐步建立健全政府主导、多渠道筹措医疗卫生经费的体制机制。
对公立医院,其运行成本主要通过服务收费和财政补助进行补偿,政府主要承担其基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、离退休人员费用和政策性亏损等支出;对基层医疗卫生机构,基本医疗服务主要通过医疗保障付费和个人付费补偿,基本公共卫生服务通过基本公共卫生服务经费保障机制补偿,政府主要承担其基本建设、设备购置支出,以及按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”办法核定的人员经费和业务经费;对专业公共卫生机构,政府承担其基本建设、设备购置等发展建设支出,并根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况等足额安排人员经费、公用经费和业务经费。
同时,合理划分中央与地方医疗卫生领域财政事权和支出责任,地方政府对医疗卫生事业发展改革承担主要投入责任,中央政府按照基本公共服务均等化要求加大对困难地区的转移支付力度。
鼓励多渠道筹集医疗卫生资金,在基本医疗卫生服务领域坚持政府主导,在非基本医疗卫生服务领域激发市场活力,充分调动社会办医积极性,支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。
2019年度辉县市发展和改革委员会
2019年度辉县市发展和改革委员会部门预算基本情况说明目录第一部分辉县市发改委概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员编制总体情况第二部分辉县市发改委2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:辉县市发改委2019 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算安排项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金支出情况表十、机关运行经费情况表十一、政府采购及新增资产配置计划表十二、国有资本经营预算收支预算表十三、国有资产占有使用情况表第一部分辉县市发改委概况一、辉县市发改委主要职责贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针和政策,组织研究提出相应的政策措施;研究提出我市经济、社会和城市发展战略,组织编制市国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划,并监督、检查计划执行情况;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策;负责全市宏观经济的预测、监测和分析研究,对全市经济运行进行宏观调控,确保规划、计划和产业发展政策的顺利实施。
负责全市固定资产投资管理工作。
组织研究提出本市投资领域的政策措施;合理确定固定资产投资总规模、投资方向;按审批权限,负责全市基本建设项目的审批、申报;负责政府投资项目稽察工作;指导和协调市招投标工作,按照分工履行监督职责。
推进产业结构调整和升级。
根据国家的产业政策,会同有关部门研究制定本市的产业发展规划和产业发展政策,并协调、监督实施,引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。
组织提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,协调社会事业与经济发展的关系,推动社会事业的全面发展。
负责我市价格宏观管理和综合平衡,负责组织实施国家下达的价格改革政策及定(调)价方案;负责全市价格总水平的宏观监测,;根据政府定价目录和相关管理办法,制定和调整权限内重要商品(服务)价格;负责全市行政事业性收费的管理,落实收费许可证制度;负责全市的价格监督检查工作,依法查处价格违法行为;指导和协调全市的价格管理工作。
三公经费支出情况表
48,911.00
48,911.00
46,583.60
46,583.60
2327.40
2327.40
95.24
95.24
(一)、公务用车购置费
0.00
0.00
0.00
0.00
#Error
#Error
(二)、公务用车运行维护费
48,911.00
48,911.00
46,583.60
56604.00
57432.60
57432.60
828.60
828.60
101.46
101.46
一、因公出国(境)费
0.00
0.00
0.00
0.00
#Error
#Error
二、公务接待费
7,693.00
7,693.00
10,849.00
10,849.00
3156.00
3156.00
141.02
141.02
“三公经费”支出情况表
单位名称:[2007]琼海市畜牧兽医局 2018年12月 金额单位:元
“三公经费”开支明细
上年全年数
本年期末累计数
上下年对比增减数
占上年的比值%
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计பைடு நூலகம்
其中:公共财政预算资金支出
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计
56604.00
46,583.60
2327.40
2327.40
95.24
95.24
制表:吴春晓
编制说明:上年数据为全年累计数,需会计人员手工填列:本数据为期末累积数,已统一进行公式定义。对比数值如为红色(负数)表示预警,说明本年支出已超过上年全年数。
2018年部门预算公开报告 .doc
2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日第一部分部门概况一、主要职能(一)部门职能执行卫生和计划生育法规,拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施;负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题;负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督;负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等;承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。
(二)部门主要职责1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题。
制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监管。
4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。
负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。
5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。
落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
河南省新乡辉县市一般公共预算收入和支出情况数据专题报告2019版
河南省新乡辉县市一般公共预算收入和支出情况数据专题报告2019版序言本报告以数据为基点对新乡辉县市一般公共预算收入和支出情况的现状及发展脉络进行了全面立体的阐述和剖析,相信对商家、机构及个人具有重要参考借鉴价值。
新乡辉县市一般公共预算收入和支出情况数据专题报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告均需要注明出处。
新乡辉县市一般公共预算收入和支出情况数据专题报告主要收集国家政府部门如中国国家统计局及其它权威机构数据,并经过专业统计分析处理及清洗。
数据严谨公正,通过整理及清洗,进行新乡辉县市一般公共预算收入和支出情况的分析研究,整个报告覆盖一般公共预算收入,一般公共预算支出等重要维度。
目录第一节新乡辉县市一般公共预算收入和支出情况现状 (1)第二节新乡辉县市一般公共预算收入指标分析 (3)一、新乡辉县市一般公共预算收入现状统计 (3)二、全省一般公共预算收入现状统计 (3)三、新乡辉县市一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计 (3)四、新乡辉县市一般公共预算收入(2016-2018)统计分析 (4)五、新乡辉县市一般公共预算收入(2017-2018)变动分析 (4)六、全省一般公共预算收入(2016-2018)统计分析 (5)七、全省一般公共预算收入(2017-2018)变动分析 (5)八、新乡辉县市一般公共预算收入同全省一般公共预算收入(2017-2018)变动对比分析6 第三节新乡辉县市一般公共预算支出指标分析 (7)一、新乡辉县市一般公共预算支出现状统计 (7)二、全省一般公共预算支出现状统计分析 (7)三、新乡辉县市一般公共预算支出占全省一般公共预算支出比重统计分析 (7)四、新乡辉县市一般公共预算支出(2016-2018)统计分析 (8)五、新乡辉县市一般公共预算支出(2017-2018)变动分析 (8)六、全省一般公共预算支出(2016-2018)统计分析 (9)七、全省一般公共预算支出(2017-2018)变动分析 (9)八、新乡辉县市一般公共预算支出同全省一般公共预算支出(2017-2018)变动对比分析10图表目录表1:新乡辉县市一般公共预算收入和支出情况现状统计表 (1)表2:新乡辉县市一般公共预算收入现状统计表 (3)表3:全省一般公共预算收入现状统计表 (3)表4:新乡辉县市一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计表 (3)表5:新乡辉县市一般公共预算收入(2016-2018)统计表 (4)表6:新乡辉县市一般公共预算收入(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (4)表7:全省一般公共预算收入(2016-2018)统计表 (5)表8:全省一般公共预算收入(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (5)表9:新乡辉县市一般公共预算收入同全省一般公共预算收入(2017-2018)变动对比统计表6表10:新乡辉县市一般公共预算支出现状统计表 (7)表11:全省一般公共预算支出现状统计表 (7)表12:新乡辉县市一般公共预算支出占全省一般公共预算支出比重统计表 (7)表13:新乡辉县市一般公共预算支出(2016-2018)统计表 (8)表14:新乡辉县市一般公共预算支出(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (8)表15:全省一般公共预算支出(2016-2018)统计表 (9)表16:全省一般公共预算支出(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (9)表17:新乡辉县市一般公共预算支出同全省一般公共预算支出(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%) (10)。
2018年收支预算总表(功能分类科目)
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款(补助)
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
(不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费)
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机
2018年东方卫生和计划生育委员会部门预算
2018年东方市卫生和计划生育委员会部门预算目录第一部分东方市卫生和计划生育委员会(部门)概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分东方市卫生和计划生育委员会(部门)2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分东方市卫生和计划生育委员会(部门)2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分东方市卫生和计划生育委员会(部门)概况一、主要职能(一)贯彻落实卫生工作的法律、法规和方针、政策,研究制定全市卫生事业发展总体规划和战略目标,并监督实施;(二)研究提出区域卫生规划,统筹规划与协调全市卫生资源配置,制订社区卫生服务发展规划,服务标准和卫生资源配置标准,并指导和组织实施;(三)研究制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划,指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施;(四)贯彻预防为主的方针,制定严重危害人群健康疾病的防治规划,控制烈性传染病的暴发流行,组织对各类传染病、地方病和危害职工健康职业病的监测和综合防治;(五)管理医疗机构,规范医疗市场,研究指导医疗机构改革,制定医务人员服务规范,并监督实施;(六)依法监督管理全市血液工作及临床用血质量,组织协调全市无偿献血;(七)研究拟定全市医学科技和教育发展规划,指导并组织实施继续医学教育,指导和协调红十字会,医疗卫生学术团体的工作;(八)依法监督管理食品卫生、职业卫生、公共场所卫生、放射卫生、学校卫生、化妆品卫生、生活饮用水卫生和传染病防治,负责与健康相关产品的卫生许可和广告审查。
(九)制定全市卫生人才发展规划,指导并组织实施人才梯队、学科建设,会同有关部门做好卫生专业技术职务评聘工作,认定各类卫生技术人员执业资格;(十)贯彻中西医并重的方针,发展传统医药事业,推进中医药的继承和创新,促进中医药现代化;(十一)负责对全市医疗卫生人员职业道德教育和业务培训,开展普法教育和医德医风教育,促进卫生行业精神文明建设;(十二)负责卫生财务、会计、基建、装备、国有资产的管理和卫生统计、卫生信息网络建设工作,并实施监督检查;(十三)加强卫生行政执法职能,加大执法监督力度,严厉打击和惩处各种危害人民健康、损害人民利益的不法行为;(十四)配合有关部门加强市直医疗卫生单位领导班子建设,并对其业务建设、职工队伍实施宏观管理;(十五)组织调度全市卫生技术力量,对重大突发事件、疫情、病情实施紧急处理,防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延;(十六)贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的工作方针、政策和法律、法规;研究制定全市相关人口和计划生育工作实施意见,会同相关部门对人口和计划生育工作进行综合治理。
2018年辉县市财政收支预算
2018年辉县市财政收支预算信息公开二〇一八年一月目录一、关于2018年辉县市一般公共预算收入预算情况的说明1二、关于2018年辉县市上级转移支付项目情况的说明 (2)三、关于2018年辉县市本级一般公共预算支出情况的说明3四、关于2018年辉县市本级财政拨款安排的“三公”经费预算情况的说明 (5)五、关于2018年辉县市政府性基金收入预算的说明 (5)六、关于2018年辉县市政府性基金支出预算的说明 (6)七、关于2018年辉县市国有资本经营收支预算的说明 (7)八、关于2018年辉县市社会保险基金收支预算的说明 (7)九、关于2018年辉县市地方政府债务情况的说明 (8)十、关于辉县市预算绩效管理情况的说明 (8)十一、财政名词解释 (9)一、关于2018年辉县市一般公共预算收入预算情况的说明2018年一般公共预算收入总计366350万元,其中:本年一般公共预算收入262200万元,上级补助收入125685万元,上年结余2594万元,上解上级支出64129万元,调入资金40000万元。
(一)市级收入的主要项目情况市级收入262200万元,增长8%。
其中,税收收入170425万元,增长13.7%;非税收入91775万元,下降1.1%。
主要项目情况是:1、增值税80000万元,增长13.4%。
2、企业所得税18420万元,增长13%。
3、个人所得税2780万元,增长12.9%。
4、城市维护建设税8250万元,增长13.5%。
5、房产税3500万元,增长12%。
6、印花税160万元,增长11%。
7、城镇土地使用税12000万元,下降24.1%。
8、土地增值税4500万元,增长7.4%。
9、车船税2500万元,增长25.9%。
10、耕地占用税10000万元,增长39.5%。
11、契税5000万元,增长42.1%。
12、环境保护税3375万元。
13、专项收入9620万元,增长11.3%。
14、行政事业性收费收入7200万元,增长2.3%。
2018淇卫计委单位部门预算公开
2018年度淇县卫计委单位部门预算公开目录第一部分淇县卫计委部门概况一、部门主要职责及机构设置情况(一)部门主要职责(二)部门机构设置情况(三)部门人员构成情况(四)部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分淇县卫计委部门2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:淇县卫计委部门2018年度部门预算表第一部分淇县卫计委部门概况一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能淇县卫生和计划生育委员会内设11个职能科室,归口预算管理单位16个。
主要职责是:卫生区域规划,卫生资源配置,医院管理,农村卫生、妇幼卫生,预防控制保健,全民健康教育,卫生监督,食品安全协调,爱国卫生运动,突发公共卫生事件、重大疫情和自然灾害应急处置、计划生育等工作。
(二)部门机构设置情况淇县卫计委部门共11个内设机构(科室),分别包括:1、办公室2、人事股3、财务审计股4、信访股5、疾控股6、医政股7、基妇股8、监督股9、药政股10、计划生育基层指导股11、家庭发展和流动人口服务股下设事业单位15个,分别包括:1、淇县人民医院2、淇县中医院3、淇县朝歌镇卫生院4、淇县北阳镇卫生院5、淇县高村镇卫生院6、淇县庙口镇卫生院7、淇县黄洞乡卫生院8、淇县西岗镇卫生院9、淇县桥盟乡卫生院10、淇县疾病预防控制中心11、淇县卫生计生监督所12、淇县妇幼保健计划生育服务中心13、淇县120急救指挥中心14、淇县药具站15、淇县计划生育协会(三)人员构成情况2018年淇县卫生和计划生育委员会共有编制1308人,其中:行政编制22人,事业单位编制1285人。
在职职工1524人,离退休345人。
(四)预算年度主要工作任务认真贯彻落实新《预算法》的规定,加强部门预算的管理。
全面落实新形势下卫生与健康工作方针,以深化医药卫生体制改革为重点,全面落实计划生育政策,突出抓好医疗服务水平提升和启动创建国家卫生县城,不断增强公共卫生、基本医疗和生育服务管理能力,努力建设人民满意的卫生计生事业。
2020年度卫健委部门预算基本情况说明
2020年度卫健委部门预算基本情况说明目录第一部分卫健委单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员编制总体情况。
第二部分卫健委单位2020 年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:卫健委单位2020 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算安排项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金支出情况表十、机关运行经费情况表十一、政府采购及新增资产配置计划表十二、国有资本经营预算收支预算表十三、国有资产占有使用情况表第一部分卫健委单位概况一、卫健委单位主要职责(一)贯彻执行党、国家和省委、省政府关于卫生健康工作的法律、法规与方针、政策;组织拟订辉县市卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划;监督实施卫生计生技术规范,协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障工作,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。
(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和检测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督。
组织开展食品安全风险检测,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和健康服务、妇幼卫生、发展规划和政策措施;指导全市基层公共卫生和健康、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
2018年基本公共卫生服务项目绩效评价报告
2018年基本公共卫生服务项目绩效评价报告1.项目概况。
基本公共卫生服务项目是根据《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2018〕18号)文件精神,华亭县继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12类项目,在完成2017年工作任务的基础上,坚持实事求是的原则,着力提高工作质量的一项基层卫生工作。
2.项目预算绩效目标。
基本公共卫生服务项目长期目标是通过每年度财政补助资金的投入,提高公共卫生水平,进一步优化公共卫生服务人群结构。
项目主要年度目标包括以下方面(以县为单位):一是电子健康档案建档率保持在75%以上,稳步提高使用率;二是各乡镇(街道)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上;三是新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上;四是早孕建册率、产后访视率分别达到85%以上;五是65岁以上老年人健康管理率达到67%以上;六是高血压、糖尿病管理人数稳步提高,规范管理率达到60%以上,全县管理高血压患者人数达到11200以上,管理糖尿病患者人数达到- 1 -2400以上;七是严重精神障碍患者管理人数稳步提高,规范管理率达到75%以上;八是肺结核患者管理率达到90%以上;九是老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上;十是传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。
3.基本公共卫生服务项目实施情况。
基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好2018年基本公共卫生服务项目的通知》,成立华亭县基本公共卫生服务项目工作领导小组,与各乡镇人民政府签订年度目标管理责任书,政府参与考核;制定《华亭县基本公共卫生服务项目绩效考核方案》,建立年度重点工作要点及任务清单,健全规章制度,规范基本公共卫生服务项目。
全国卫生计生财务年度报表编制说明
全国卫生计生财务年度报表编制说明一、编制范围全国卫生计生财务年度报表〔以下简称“财务年报〞〕编制范围包括委预算管理单位,除港澳台地区以外的31个省级行政单位、新疆生产建设兵团各级卫生计生〔卫生、人口计生〕、中医药行政部门,以及所属〔管〕的有预算管理关系的医疗卫生机构、人口计生机构。
具体包括:〔一〕主管部门指各级卫生计生〔卫生、人口计生〕行政主管部门〔含单列的中医药管理部门,以下同〕,中医药行政主管部门。
〔二〕基层单位——医院:包括中华人民共和国境内各级各类独立核算的公立医院,包括综合医院、中医院、专科医院、疗养院等。
——基层医疗卫生机构:政府举办独立核算的城市社区效劳中心〔站〕、乡镇卫生院、门诊部(所)等基层医疗卫生机构。
——卫生机构:包括具有独立法人资格并财务独立核算的急救中心〔站〕、采供血机构、妇幼保健院〔所、站〕、专科疾病防治院〔所、站〕、疾病预防控制中心、卫生监督所、卫生监督检验〔监测、检测〕机构、卫生科研机构、医学在职培训机构、健康教育所〔站〕以及其他卫生事业单位。
——人口计生机构:包括具有独立法人资格并财务独立核算的方案生育技术效劳机构、科研机构,药具站〔所〕、宣传站〔所〕以及其他人口计生事业单位。
二、填报对象和填报类型分类财务年报填报对象指符合编报范围的各级医疗卫生机构、人口计生机构,具体包括:〔一〕主管部门指各级卫生计生〔卫生、人口计生〕行政主管部门、中医药行政主管部门。
其填报类型为行政单位。
〔二〕基层单位1.医院分城市医院、城市中医院、区级医院、区级中医院、县级医院、县级中医院6类填报类型。
具体划分为:——城市医院包括地〔市〕级及以上〔含4个直辖市所辖区级〕各类医院;——城市中医院包括地〔市〕级及以上〔含4个直辖市所辖区级〕各类中医医院、中西医结合医院、民族医院;——区级医院:除4个直辖市外地市所辖各类区级医院;——区级中医院:除4个直辖市外地市所辖各类中医医院、中西医结合医院、民族医院;——县级医院包括县〔含县级市〕各类医院;——县级中医院包括县〔含县级市〕各类中医医院、中西医结合医院、民族医院;2.基层医疗卫生机构分城市社区效劳中心〔站〕、乡镇卫生院2类填报类型。
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求,现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下:一、部门职责(一)负责全区林业及其生态建设的监督管理;(二)组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作;(三)承担全区森林资源保护发展监督管理工作;(四)组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况(一)收入说明:本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元,(二)支出说明:总支出为447.4万元。
全部为基本支。
(三)机关运行经费安排情况:基本支出预算总计447.4万元,其中人员经费支出374.69万元,同比去年有所增长,增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准,增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元,日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算,“三公”经费总额3万元,其中无车辆购置费和出国费预算,公务用车运行维护费3万元,无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划,贯彻落实国家及省市有关标准和规程,指导植树造林工作;指导监督全民义务植树工作;承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划,贯彻落实国家及省市有关标准和规程,指导植树造林工作;指导监督全民义务植树工作;承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。
辉县市小官庄妇科门诊有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告辉县市小官庄妇科门诊有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:辉县市小官庄妇科门诊有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分辉县市小官庄妇科门诊有限公司综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务:诊所服务;保健食品(预包装)销售(除依法1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
2018年度辉县市发展和改革委员会预算基本情况说明
2018年度辉县市发展和改革委员会预算基本情况说明目录第一部分辉县市发改委概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员编制总体情况第二部分辉县市发改委2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:辉县市发改委2018 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算安排项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金支出情况表十、机关运行经费情况表十一、政府采购及新增资产配置计划表十二、国有资本经营预算收支预算表十三、国有资产占有使用情况表第一部分辉县市发改委概况一、辉县市发改委主要职责贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针和政策,组织研究提出相应的政策措施;研究提出我市经济、社会和城市发展战略,组织编制市国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划,并监督、检查计划执行情况;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策;负责全市宏观经济的预测、监测和分析研究,对全市经济运行进行宏观调控,确保规划、计划和产业发展政策的顺利实施。
负责全市固定资产投资管理工作。
组织研究提出本市投资领域的政策措施;合理确定固定资产投资总规模、投资方向;按审批权限,负责全市基本建设项目的审批、申报;负责政府投资项目稽察工作;指导和协调市招投标工作,按照分工履行监督职责。
推进产业结构调整和升级。
根据国家的产业政策,会同有关部门研究制定本市的产业发展规划和产业发展政策,并协调、监督实施,引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。
组织提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,协调社会事业与经济发展的关系,推动社会事业的全面发展。
负责我市价格宏观管理和综合平衡,负责组织实施国家下达的价格改革政策及定(调)价方案;负责全市价格总水平的宏观监测,;根据政府定价目录和相关管理办法,制定和调整权限内重要商品(服务)价格;负责全市行政事业性收费的管理,落实收费许可证制度;负责全市的价格监督检查工作,依法查处价格违法行为;指导和协调全市的价格管理工作。
关于市卫生局卫生监督局经费运行情况的调研报告
关于市卫生局卫生监督局经费运行情况的调研报告局领导:市卫生局卫生监督局(以下简称市卫监局)《关于请求解决卫生行政执法工作中运行经费困难问题的请示》(黄卫监[2010]6号)收悉后,伴着“事实求是、调查研究”的原则,社保科和预算科联合于2010年6月17日对该局经费运行情况通过“听、看、查、核”等形式进行了实地调研。
现将有关内容汇报如下:一、基本现状1、机构整体情况市卫监局成立于2004年2月8日,经黄冈市机构编制委员会行文(黄机编…2002‟3号)批准为市级卫生监督执法机构,其性质为参照公务员法管理的副县级事业单位,经费渠道为同级财政全额预算拨款。
目前有人员编制数31人。
现有职工31人(在岗在编26人,退休5人),在岗职工中本科学历12人,大专学历12人,中专学历2人;按技术职称划分高级职称12人,中级职称11人,初级职称3人。
约有固定资产200余万元。
科室设置为办公室、稽查科、食品卫生监督科、场所卫生监督科、职业放射卫生监督科、医疗卫生监督科、学校卫生监督科、审查发证科、传染病防治监督科等1室8科。
主要职责是依据《食品安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》、《献血法》《母婴保健法》和《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《卫生监督稽查工作规范》等6法29条例400多部规章规定,承担辖区食品卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业与放射卫生、医疗机构、采供血机构、疾病控制机构、母婴保健机构、传染病防治等十大卫生监督管理工作;辖区11个县市区的卫生监督层级稽查、卫生监督信息统计和部分行业监督管理工作;辖区卫生监督员行政执法技能培训工作;受理全市行政相对人投诉举报及承担上级行政机关指定或交办的其它卫生监督工作。
市卫监局成立近七年来,遵循“依法行政、执法为民”的宗旨,积极探索和实践卫生监督综合执法模式,有效解决了卫生行政执法中机构重叠、职能交叉、政事不分等问题,为保障全市广大人民群众身心健康做出了积极的贡献。
辉县市卫生健康委员会_企业报告(业主版)
4/12
重点项目 TOP1 空调
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
辉县市创新时代电 器有限公司
9.0
2022-09-08
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
(7)办公设备(1)
重点项目
项目名称
TOP1 采购电脑打印机
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
辉县市共和路睿联 电脑经营部
平均节支率
9.9%
同比增长:312.5%
*平均节支率是指,项目节支金额与预算金额的比值的平均值。(节支金额=项目预算金额-中标金额)
1.2 需求趋势
近 3 月(2022-12~2023-02):
近 1 年(2022-03~2023-02):
本报告于 2023 年 02 月 17 日 生成
1/12
近 3 年(2020-03~2023-02):
7.0
2022-04-18
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
(8)计算机设备(1)
重点项目
项目名称
TOP1 办公电脑打印机
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
辉县市创新电脑有 限责任公司
3.9
2023-02-09
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
(9)图书档案设备(1)
2022-11-08
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
二、采购效率
本报告于 2023 年 02 月 17 日 生成
5/12
2.1 节支率分析
辉县市卫生健康委员会近 1 年项目月度节支率在 0%~12.9%之间浮动。从地区来看,节支率表现出较 强的行业差异性,电气设备、家具用具、纺织原料、毛皮、被服装具等节支率相对较高。 近 1 年(2022-03~2023-02):
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2018年度辉县市卫计委预算基本情况说明目录第一部分辉县市卫计委概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员编制总体情况。
第二部分辉县市卫计委2018 年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:辉县市卫计委2018 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算安排项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金支出情况表十、机关运行经费情况表十一、政府采购及新增资产配置计划表十二、国有资本经营预算收支预算表十三、国有资产占有使用情况表第一部分辉县市卫计委概况一、辉县市卫计委主要职责(一)贯彻执行党、国家和省委、省政府关于卫生计生工作的法律、法规与方针、政策;组织拟订辉县市卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划;监督实施卫生计生技术规范,协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障工作,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。
(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和检测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督。
组织开展食品安全风险检测,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生、发展规划和政策措施;指导全市基层公共卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责全市医疗机构和医疗服务全行业监督管理。
监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)协调推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议;参与制定医保(新型农村合作医疗)支付和结算政策,配合完善公立医院补偿机制,建设和谐医患关系。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与实施国家药品法典和国家基本药物目录,执行国家基本药物目录和河南省药品增补目录,组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的配套政策措施;指导基本药物药事管理工作;会同有关部门落实国家基本药物目录内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策建议。
(八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
制定计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。
(九)建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等机制。
负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策、计划生育利益导向政策衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制,指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工资。
(十一)组织拟订全市卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十二)组织拟订全市卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,开展实验室生物安全监督管理工作。
指导辉县市卫生学校开展医学教育和计划生育教育,组织指导开展毕业后医学教育和计划生育教育。
(十三)完善卫生计生综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查;参与全市人口基础信息库建设。
根据国家、省、市要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。
(十五)指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(十六)指导全市干部保健工作,承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
负责是保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。
(十七)承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市政府艾滋病防治工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。
(十八)承办市政府交办的其他事项。
二、辉县市卫计委构成辉县市卫计委预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1.辉县市卫计委机关本级(局机关包含的机构)2.局所属二级机构辉县市妇幼保健院、辉县市疾病防控中心、辉县市卫生学校、辉县市卫生监督所三、部门人员编制总体情况总编制人数1329人,其中:行政编制18人、事业编制1311人、驾驶员编制0人;在职实有人数507人,离退休人员1人,其中:离休1人、退休188人。
第二部分辉县市卫计委2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明辉县市卫计委2018年收入总计9736.73万元,支出总计9736.73万元,与2017年相比,收、支总计各减少5409.03万元,降低(增长)35%。
主要原因:新农合转到其他部门。
二、收入预算总体情况说明辉县市卫计委2018年收入合计9736.73万元,其中:一般公共预算9736.73万元; 政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明辉县市卫计委2018年支出合计9736.73万元,其中:基本支出2753.53万元,占28%;项目支出6983.2万元,占72%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明辉县市卫计委2018年财政拨款收支预算9736.73万元,政府性基金收支预算0万元。
与2017 年相比,减少35 %。
五、一般公共预算支出预算情况说明辉县市卫计委2018年一般公共预算支出年初预算为9736.73 万元。
主要用于以下方面:工资福利支出2590.3万元,占26%;对个人和家庭的补助31.91万元,占0.01%;商品服务支出131.32万元,占0.01%;项目支出6983.2万元,占73.98%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明辉县市卫计委2018年一般公共预算基本支出2753.53万元,其中:人员经费2622.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费131.32万元,主要包括:办公费、印刷费等支出。
七、一般公共预算项目支出情况说明2018年一般公共预算安排项目支出预算6983.2万元。
其中:专项资金5553.2万元,运转类项目1430万元、投资类项目0万元,其0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明辉县市卫计委2018 年“三公”经费预算为25万元。
2018年“三公”经费支出预算数比2017 年减少0万元。
具体情况如下:(一)因公出国(境)费无(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化。
(三)公务接待费25万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
预算数比2017 年减少0万元。
主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明辉县市卫计委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、机关运行经费支出情况辉县市卫计委2018年运行经费支出预算131.32万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
十一、政府采购支出情况2018年政府采购预算安排50万元,主要采购项目有办公设备50万元。
十二、预算绩效管理工作开展情况说明2018年拟对2017年所有项目进行绩效评价,涉及金额12262.5万元,我们将继续本着节约、安全、规范、高效的原则,对项目实施的全过程进行严格管理,确保达到各项预定绩效目标。
十三、国有资产占用情况说明2017年资产总额181万元,较上年增长(下降)0 %。
其中:固定资产181万元,无形资产0万元。
第三部分名词解释一、财政拨款:是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。
二、一般债务收入:指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。
三、盘活存量资金:指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。
四、纳入财政专户管理收费:指按照上级有关规定,教育部门收取的,暂不缴入国库,纳入财政专户管理的各项收费。
五、单位其他收入:指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理,不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。
根据项目管理方式不同,依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。
其中:专项资金,指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定,为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。
投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。
其他项目指除上述三类项目外的项目支出。
八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。